Januar-marts 215 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1
MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT Ledelsesrapporten udgives hvert kvartal med data for de tre foregående måneder. INDHOLD Driftsindtægter...3 Driftsudgifter...4 Værdi af udskrevne kontrolafgifter (bybusser i Aarhus)...5 Indtægter i Aarhus Kommune...6 Besøg på midttrafik.dk og Ekstranettet...7 Kortsalg via Midttrafik...8 Omsætning af klippekortsalg...9 Antal telefonopkald...1 Antal kundehenvendelser...11 Rejsegaranti antal ansøgninger...12 Udgåede ture...13 Rettidighed...14 Brændstofforbrug...16 Gennemsnitlig euronorm for Midttrafiks A-busser...16 Flextrafik...17 Billetkontrol...18 Kvalitetskontrol...19 Sygefravær...2 Nedetid IT... 22 2
DRIFTSINDTÆGTER 25.. 2.. Indtægter busdrift 215 Periodens budget og realiseret måned 1 3 2.5. 2.. Indtægter øvrige områder 215 Periodens budget og realiseret måned 1 3 15.. Realiseret 1.5. Realiseret 1.. Periodebudget 1.. Periodebudget 5.. 5. Busindtægter 27% Handicapindtægter 23% Togindtægter 97% Note: De angivne procentsatser er udgifter åtd i % af budgettet. Note : De angivne procentsatser er realiseret åtd i % af budgettet, med undtagelse af togdrift, der er i procent af sidste års indtægter i samme periode. Indtægter for busdrift har i årets første kvartal har generelt fulgt budgettet. Det er dog endnu for tidligt på året til at vurdere regnskabsresultatet for så vidt angår indtægter. Udviklingen følges. Indtægter fra handicapkørsel følger budgettet, som forventes overholdt. Udviklingen følges. De direkte indtægter fra togdrift er på niveau med samme periode for 214. De samlede indtægter fra togdrift ligger under budgettet, hvilket skyldes periodeafgrænsning. 3
DRIFTSUDGIFTER 4.. 35.. 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. Udgifter busdrift og KAN kørsel 215 Periodens budget og forbrug måned 1 3 Busudgifter 25% Kan kørsel 24% Forbrug Periodebudget 35.. 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. Udgifter øvrige områder 215 Periodens budget og forbrug måned 1 3 Handicapudgifter 23% Togudgifter 29% Trafikselskabet 27% Forbrug Periode budget Note: De angivne procentsatser er forbrug åtd i % af budgettet. Udgifter til busdriften følger budgettet. Udviklingen følges. Budgettet for Trafikselskabet forventes overholdt. Udviklingen følges. Udgifter til KAN-kørsel følger budgettet, som forventes overholdt. Udviklingen følges. Udgifter til handicapkørsel følger budgettet, som forventes overholdt. Udviklingen følges. Udgifter til togdriften ligger over periodens budget. Det skyldes en højere a conto betaling i årets første kvartal. 4
VÆRDI AF UDSKREVNE KONTROLAFGIFTER (BYBUSSER I AARHUS) Tusinde 1.8 1.6 1.4 1.2 1. 8 6 4 2 Jan 14 Feb 14 Mar 14 Apr 14 Maj 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14 Okt 14 Nov 14 Dec 14 Jan 15 Feb 15 Mar 15 Værdi af udskrevne afgifter Mål Administrationen er i dialog med leverandøren om fordeling af kontroller i driftsdøgnet. 5
INDTÆGTER I AARHUS KOMMUNE Omsætning i Aarhus området Periodens omsætning måned 1 12 fordelt på måneder Omsætning i Aarhus området Periodens omsætning måned 1 13 år til dato sammenlignet med 213 og 214 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. 213 214 215 8.. 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. Marts 213 214 215 Note: Opgørelserne viser omsætning for periodekort og klippekort i Aarhus området, samt salg af billetter i bybusser. Opgørelserne omhandler således såvel regional- som bybuskørsel i Aarhus. Bemærk: Ved Rejsekortets indførelse i Aarhus-området i marts 215 er en væsentlig del af klippekort-omsætninger overflyttet fra busser til kortsalgssteder. 6
BESØG PÅ MIDTTRAFIK.DK OG EKSTRANETTET 6. 5. 4. 3. Besøg på midttrafik.dk Besøgstallene har fundet et stabilt leje omkring de 4. pr. måned. Besøgstallene for første kvartal vil danne baggrund for en vurdering af fremtidige mål for hjemmesiden. 2. Antal 1. Januar 214 Februar 214 Marts 214 April 214 Maj 214 Juni 214 Juli 214 August 214 September 214 Oktober 214 November 214 December 214 Januar 215 Februar 215 Marts 215 Mål Besøgstallene for leverandørerne ligger forholdsvis højt ift. m ålet. Det kan skyldes den ekstra information til chaufførerne om information om indførelse af rejsekortet. Besøgstallene for bestillerne har i en meget lang periode ikke nået de opsatte mål, og besøgstallene vil danne baggrund for en generel vurdering af fremtidige mål for extranettet. 1.8 1.6 1.4 1.2 1. 8 6 4 2 Besøg på ekstranet leverandører Antal besøg Mål 1.2 1.2 1. 1. 8 8 6 6 4 4 2 2 Besøg på ekstranet - bestillere Antal Mål Januar 214 Februar 214 Marts 214 April 214 Maj 214 Juni 214 Juli 214 August 214 September 214 Oktober 214 November 214 December 214 Januar 215 Februar 215 Marts 215 December 213 December Januar 213 214 Februar 214 Marts 214 April 214 Maj 214 Juni 214 Juli 214 August 214 September 214 Oktober 214 November 214 December 214 Januar 215 Februar 215 Marts 215 7
KORTSALG VIA MIDTTRAFIK 9 8 7 6 Antal solgte kort skolekort Jan marts 13 Jan marts 14 Jan marts 15 17.4 17.2 17. 16.8 16.6 16.4 Antal solgte kort ungdomsuddannelse Jan marts 13 Jan marts 14 Jan marts 15 8. 6. 4. 2. Antal solgte kort videregående uddannelse Jan marts 13Jan marts 14Jan marts 15 Omsætning skolekort 85. 8. 75. 7. 65. 6. Jan marts 13Jan marts 14Jan marts 15 27.5. 27.. 26.5. 26.. 25.5. 25.. 24.5. Omsætning kort ungdomsuddannelse Jan marts 13 Jan marts 14 Jan marts 15 8.. 6.. 4.. 2.. Omsætning kort videregående uddannelse Jan marts 13Jan marts 14Jan marts 15 Skolekort: Salget er steget lidt, men det har marginal betydning, idet ca. 9 % af salget ligger i august-september. Ungdomsuddannelse: Tilbagegangen er stoppet, og det er nu stort set status quo Det samlede salg på ungdomskort i 1. kvartal inkl. 16-19 årige er steget fra 31,2 mio. til 33,1 mio.kr. Videregående uddannelse: Der er fortsat en pæn fremgang. 8
OMSÆTNING AF KLIPPEKORTSALG 16.. 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. Omsætning Klippekort Periodens omsætning måned 1 12 fordelt på måneder 213 214 215 Bemærk: Ved Rejsekortets indførelse i Aarhus-området i marts 215 er en væsentlig del af klippekort-omsætninger overflyttet fra busser til kortsalgssteder. Dermed stiger klippekortomsætningen på salgssteder, og kan ikke sammenlignes med de tidligere år. 5.. Omsætning Klippekort Periodens omsætning måned 1 3 år til dato sammenlignet med 213 og 214 Kommentar: Den større omsætning i 215 ift. samme periode sidste år kan skyldes en medieskabt usikkerhed blandt kunderne om klippekortet ville blive udfaset i forbindelse med indførelse af rejsekort. 4.. 3.. 2.. 1.. 213 214 215 Marts 9
ANTAL TELEFONOPKALD 3. 25. Kundecenter 25 2 2. 15. 1. 5. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 213 214 215 15 1 5 Reception 213 214 215 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. Flextrafik Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 213 214 215 Mål: 8 % af alle opkald besvares indenfor 6 sekunder. 7% af alle opkald i Flextrafik skal besvares inden for 6 sekunder. Reception: Januar: 9,% Februar: 91,5% Marts: 91,1% Kundecenter: Januar: 71,4% Februar: 78,3% Marts: 75,2% Kundecenter: Resultaterne de enkelte måneder påvirkes negativt af enkeldage med stor belastning. Således var fx mandag d. 5. jan. med 116 opkald en travl dag, med lavt svarniveau. Uden denne dag ville måltallet have været 77,1 % for hele måneden. Dvs. en dag påvirkede månedsresultatet med næsten 6% point. Dagene op til påske (3. og 31. marts) var travle pga. lørdagskøreplan i Aarhus og kvartalskifte ift. ungdomskort. Uden disse 2 dage ville måltallet have været 78,9 %. Fremadrettet følges der op på ugeniveau og historik skal anvendes i bemandingsplanlægning. Behandlingstiderne hos Kundecentret er samtidig stigende over perioden, da der kommer nye henvendelsesformer i forbindelse med implementeringen af rejsekort 1
ANTAL KUNDEHENVENDELSER 1 8 6 4 2 Januar Februar Marts April Maj Bus Juni Juli August September Oktober November December 212 213 214 215 12 1 8 6 4 2 Januar Flex Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 212 213 214 215 14 12 1 8 6 4 2 Januar Februar Marts April Billetkontrol Maj Juni Juli August September Oktober November December 212 213 214 215 Mål: Kunde- og Driftscenteret er ansvarlig for besvarelse af alle kundehenvendelser. Alle kundehenvendelser besva res inden for 5 dage. Resultater for 1. kvartal 215: Antallet af kundehenvendelser i første kvartal ligger lavere sammenlignet med første kvartal sidste år. Antallet af rejsekorthenvendelser er ikke indregnet i opgørelsen. Der skal arbejdes på at få disse med fremadrettet, da det er en opgavetilgang, der samtidig er stigende. Busdrift og flextrafik: Gennemsnitlig svartid er 3,68 dage på busdrift og 5,89 på flextrafik. Svartiden på flexhenvendelser er i april bragt på mål. Rejsekort og Billetkontrol Der arbejdes på en løsning for at få henvendelser vedrørende Rejsekort og Billetkontrol med i rapporten. Disse registres i øjeblikket i andre systemer og efter anden definition. Rejsekortsager opgøres efter arbejdsdage, ved øvrige medregnes alle dage. 11
REJSEGARANTI ANTAL ANSØGNINGER 12 1 8 6 4 2 Kundeservice 212 213 214 215 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Flex Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 212 213 214 215 Antallet af ansøgninger om rejsegaranti ligger nogenlunde stabilt og følger tendenserne fra øvrige år. Ca. 38 % vedrører udgåede ture inkl. nedbrud Ca. 27 % vedrører forsinkelser Ca. 13 % vedrører for tidligt kørte busser Ca. 12 % vedrører forbikørsler 12
UDGÅEDE TURE 9 8 7 6 5 4 3 2 1 delvist Bybusser Aarhus delvist Januar Februar Marts delvist 12 1 8 6 4 2 delvist Øvrige ruter delvist Januar Februar Marts delvist 213 214 215 99,94% 99,93% 99,92% 99,91% 99,9% 99,89% 99,88% 99,87% 99,86% 99,85% 99,84% 99,83% Kørte ture ift udgåede Andelen af udgåede/delvis udgåede ture i Aarhus er forholdsvis stabil og på niveau med samme periode sidste år. For busser udenfor Aarhus ligger andelen af delvis og helt udgåede ture på eller under samme niveau som sidste år. Undtaget er februar, hvor en høj andel udgåede ture tilskrives et bestemt busselskab. Midttrafik er i løbende dialog med det pågældende busselskab for at få nedbragt andelen. 13
RETTIDIGHED Rettidige afgange 215 (højest sek for tidligt og 24 sek for sent) Linje Januar Februar Marts April Maj Juni Sommer August September Oktober November December Total 1A 66% 65% 65% 65% 2A 61% 66% 66% 64% 3A 59% 64% 66% 63% 4A 69% 69% 74% 7% 5A 7% 69% 74% 71% 6A 6% 64% 66% 63% 11 67% 68% 69% 68% 12 65% 71% 67% 68% 13 62% 64% 73% 66% 14 67% 68% 73% 69% 15 62% 66% 7% 66% 16 64% 71% 7% 69% 17 64% 64% 74% 67% 18 63% 63% 68% 64% 19 66% 71% 7% 69% 2 64% 67% 71% 68% 33 81% 83% 81% 81% Total 65% 67% 69% 67% 14
RETTIDIGHED Stoppested Januar Februar Marts April Maj Juni Sommer August September Oktober November Skåde Skole 56% 65% 63% Højbjerg Torv 68% 67% 77% Holme Byvej / Holmevej 68% 72% 75% Chr. X Vej / Sletvej 65% 66% 7% Marselis Blvd / Dalgas Av. 75% 75% 77% Viby Torv 64% 66% 68% Park Allé 66% 68% 71% Silkeborgvej / Ringvejen 61% 63% 66% Digterparken / Ringvejen 6% 64% 67% Hasle Torv 62% 65% 69% Langelands / Kassernen 55% 6% 61% Ringgaden / Silkeborgvej 69% 66% 72% Ringgaden / Randersvej 68% 67% 74% Oluf Palmes Allé / Brendst. 61% 65% 64% Vejlby Centervej / Nydamsvej 67% 66% 71% Vejlby Centervej / Grenåvej 7% 7% 74% Grenåvej / Asylvej 66% 66% 74% Total 65% 67% 69% Note: I december 214 vedtog bestyrelsen Midttrafiks nye mål for rettidighed på -4 minutter. I Aarhus er det målet at 75% af bybusserne afgår indenfor rettidighedsmålet. I 214 er 65% af busserne afgået rettidigt fra stoppestederne. Busselskabet og Aarhus Kommune arbejder målrettet på at optimere, både de samlede køretider og mellemtiderne. I foråret 215 tager chaufførerne realtidsskærme i brug, så de under kørslen kan følge med i, om de afgår rettidigt. Det forventes at realtidsskærmene kan forhindre en stor del af de for tidlig kørsler, der i 214 har været mange af (23% af alle afgange). Kommentar: Rettidigheden i Aarhus er øget fra 65% til 69% i perioden januar til marts 215. Chauffører hos Aarhus Sporveje har i 1. kvartal påbegyndt test af nyt realtidssystem, hvilket har resulteret i en mindre stigning i rettidighed ift. samme periode sidste år. Når realtidssystemet implementeres fuldt ud i 2. kvartal, forventes yderligere forbedring i antal rettidige afgange. 15
BRÆNDSTOFFORBRUG 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Brændstofforbrug 1. kvartal 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 Herning Horsens Skive Randers Skanderborg Holstebro (GAS) Note: Der mangler indberetninger for Skanderborg for april, maj, juni 214 pga. udskiftning af busselskab. Midttrafik udbetaler bonus for sparet brændstof i følgende byer: Horsens, Herning, Randers, Skive, Skanderborg og Holstebro 1. kvartal: 215-niveauet er identisk med 1. kvartal 215. Busserne bruger forholdsvis meget brændstof grundet udvendig temperatur og mange kunder. GENNEMSNITLIG EURONORM FOR MIDTTRAFIKS A-BUSSER 4,8 4,6 4,4 4,2 4 3,8 3,6 3,4 Note: Euronormen fastlægger grænseværdierne for, hvor meget kulilte, nitrogenoxider, kulbrinte og partikler en bus udleder. 1. kvartal: Thykjær A/S, Arriva og De Grønne Busser har foretaget udskifter af regionale busser. Herudover dækker tallet fra 214 også B-kontraktbusser, mens tallet for 215 kun omfatter A-kontraktbusser. 16
FLEXTRAFIK 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,% Antal ture bestilt via internettet 98,% 97,5% 97,% 96,5% 96,% 95,5% 95,% 94,5% 94,% 93,5% Rettidig aflevering af kunder,% Rettidig Aflevering Måltal Internet Bestillinger Mål Der er tale om et samlet mål for selvbetjening for Flextur og handicapbestillinger. Ved udgangen af marts måned ligger andelen af Flexture bestilt via selvbetjening på 11,5 %. Det forventes at andelen af Flexture bestilt online fortsat vil stige. Der forventes ikke stigning i antallet af online handicapbestillinger. Resultatet er meget tilfredsstilende og på et højt niveau. 17
BILLETKONTROL 7 6 5 4 3 2 1 Bybusser i Aarhus Bybusser i Aarhus Mål 12 1 8 Regionale og kommunale busser 6 4 2 Regionale og kommunale busser Antal Regionale og kommunale busser Mål Det samlede mål for 1. kvartal for de regionale busser er nået. Der vil være fokus på, at måltal for de enkelte måneder overholdes fremadrettet. 18
KVALITETSKONTROL 8 7 6 5 4 3 2 1 Antal Mål Antallet af kvalitetskontroller ligger under måltal i januar, hvilket skyldes opgaver ifm. implementering af rejsekort. Der vil være fokus på, at måltal opfyldes i 2. kvartal. 19
SYGEFRAVÆR 5% Sygefravær Januar 14 Marts 15 Ukorrigeret 3,% Sygefravær januar 14 marts 15 Korrigeret 4% 2,5% 3% 2% 2,% 1,5% 1,% 1%,5% %,% Serie1 Serie2 Serie1 Serie2 2
SYGEFRAVÆR 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Sygefravær 27 215 Ukorrigeret 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Sygefravær Mål 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% Sygefravær 27 215 Korrigeret 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Sygefravær Mål Ukorrigeret fravær: Det totale sygefravær i Midttrafik er på 3,7 % målt i marts måned. I forhold til marts 214 er der således sket et fald i fraværet fra 4,6 %, altså et fald på 1,1 procentpoint, fortsat fokus hos afdelingerne på opfølgning mv. Korrigeret fravær: Det totale korrigerede sygefravær er på 2,2 %, hvilket er over Midttrafiks målsætning om at opnå et tilstedevær hos medarbejderne på 98 %. I forhold til samme måned i 214 er der således sket en stigning i fraværet 2, % til 2,2 %. Stigningen skyldes blandt andet at der pr. 1. januar 215 er indført en metode for opgørelse af sygefraværet, således at der nu korrigeres for langtidssygefravær efter 3 dage og ikke som tidligere år, efter 14 dage. 21
NEDETID IT Ingen registreringer af nedetid i 1. kvartal 215. 22