Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet.

Relaterede dokumenter
Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2

Udvalget Kultur og Fritid varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter, folkeoplysningsområdet og musikskole.

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5-

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Plan & Kulturudvalget. Drift. Plan & Kultur- udvalget i alt

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018

Udvalget for Kultur og Fritids reduktioner i budget

Effektiviserings- og prioriteringskatalog

Fritids- og kulturpolitik Helhedsplan for Idrætsområdet (ny plan af byrådet i august 2014) Folkeoplysningspolitik.

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

022 Erhverv, Kultur og fritid Andre faste ejendomme

Unge- og Kulturudvalget. Visioner og politikker. Billund Kommunes vision

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Bibliotek og Arkiv Lukning af afdelinger Osted og Gevninge

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Opgørelse af budget 2019 og beregnet råderum. Råderum er beregnet med 2,7% af budgetbeløbene under de enkelte områder.

Fritids- og Kulturudvalget

R-2012 B-2013 BF-2014 BO-2015 BO-2016 BO-2017

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET

Korrigeret Budget. Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget Kultur, fritid og landdistrikter

Budgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: /15

politikområde Kultur og Fritid

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Regnskab Regnskab 2016

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDS- UDVALGET

Udvalget for Kultur og Fritid BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.

Økonomirapport ultimo marts 2019

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER

Budgetgennemgang af serviceområde Kultur og idræt

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Fritids- og Kulturudvalget 2019

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER

Nærværende notat beskriver mulige potentialer indenfor fritids- og kulturområdet (incl. bibliotek 1 ).

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korr. budget

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Kultur og Fritid. Fritid. Kultur og fritid fuld af sunde oplevelser

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15

Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, Bie Centeret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner.

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid

SKIVEKOMMUNE Budget Kultur- og Fritidsudvalget

Oprindeligt. Budget. Budget. Tillægs- og genbevillinger. Total

Mål Solrød Kommune lægger vægt på kvalitet og mangfoldighed i fritids- og kulturtilbuddenne.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget * Oprindeligt budget Regnskab 2008

Kompetence- og delegationsplan for Kultur og Fritid

Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Folkeoplysningspolitik

Vedr. Driftsforslag til budget Reduktion NR: R Reduktion af lokaletilskud

Korrigeret Budget. Korrigeret Budget. Oprindeligt. Budget

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

SKIVEKOMMUNE Budget Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og fritidsudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling

SAMARBEJDE PÅ KULTUROMRÅDET

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Oprindeligt. Budget. Budget. Total Tillægsog. Korrigeret. Budget. genbevillinger

3 Undervisning og kultur

OVERFØRSEL FRA 2013 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

Kultur- og fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Holbæk Kommunes. Folkeoplysningspolitik

:51:24. Budget Kultur- og Idrætsudvalget. Page 1 of 6

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter.

Fritids- og Kulturudvalgets. Budget Indeholder Bevilling nr.

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Strategi for Fritid og Kultur. Lemvig Kommune

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30.

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

Kultur- og fritidsudvalget: Kultur- og fritid

Center for Plan, Kultur og Erhverv Kultur og fritid

ÅRSMØDE OKTOBER 2018

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Kultur- og Idrætsudvalget

2014 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

01 Kultur T2 U T2 I

Kulturudvalget

STATUS 2014 Medlemsudvikling og tilskud FRITIDS- OG KULTUROMRÅDET

18. Kultur og Fritid - Sektor 4

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Transkript:

Udvalget for Kultur og Fritid Politikområde 15. Kultur og Fritid, som omfatter, Lov om støtte til Folkeoplysning Drift og udvikling af kulturelle institutioner Drift og udvikling af grønne områder Samlet budget i 2014-priser, mio. kr. for Kultur og Fritid Politikområde R-2012 B-2013 BF-2014 BO-2015 BO-2016 BO-2017 Kultur og Fritid 107,3 109,5 109,3 109,3 109,3 109,3 Udvalget for Kultur og Fritid i alt 107,3 109,5 109,3 109,3 109,3 109,3 Politikområde 15. Kultur og Fritid Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet. Nedenstående tabel redegør for udviklingen fra seneste afsluttede regnskabsår til og med budgetoverslagsåret 2017. Tabel 1. Budget i 2014 priser, i mio. kr. Konto Område R-2012 B-2013 BF-2014 BO-2015 BO-2016 BO-2017 0.28.20 Grønne områder og naturpladser 5,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 0.32.31 Stadion og idrætsanlæg 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0.32.35 Andre fritidsfaciliteter 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 2.35.41 Lystbådehavne m.v. 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 31,7 31,7 30,3 30,3 30,3 30,3 3.32.50 Folkebiblioteker 27,9 27,2 27,8 27,8 27,8 27,8 3.35.60 Museer 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 3.35.61 Biografer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.35.62 Teatre 4,1 3,9 4,4 4,4 4,4 4,4 3.35.63 Musikarrangementer 7,4 8,0 7,7 7,7 7,7 7,7 3.35.64 Andre kulturelle opgaver 6,3 6,9 7,3 7,2 7,2 7,2 3.38.70 Fælles formål 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning 4,1 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 Frivilligt folkeoplysende 3.38.73 foreningsarbejde 5,2 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 3.38.74 Lokaletilskud 3,3 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 Fritidsaktiviteter uden for 3.38.75 folkeoplysningsloven 0,9 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 I alt Kultur og fritid 107,3 109,5 109,3 109,3 109,3 109,3 Figur 1 illustrerer udviklingen indenfor politikområdet fra regnskab 2011 til og med budgetoverslagsår 2017 i mio. kr. 1

Figur 1. Udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio.kr. fra R-2011 til BO-2017 i 2014 priser Kilde: Holbæk kommune Af figur 1 og 2 fremgår det, at udgiftsniveauet fra R-2011 til B-2017 falder væsentligt. Der er budgetteret med relativt store besparelser fra år 2011 og til 2012. Herefter fastholdes niveauet jævnt. Som konsekvens af det reducerede budget på Kultur- og Fritidsområdet, arbejder Kultur- og fritidssekretariatet målrettet på, at indhente alternative indtægtskilder til kultur- og fritidsaktiviteter i kommunen, f.eks. via støtte fra eksterne puljer og fonde, hvilket igen hænger sammen med at satse på kvalitetsprojekter, som er en forudsætning for at kunne opnå støtte. Samtidig arbejdes der med øget involvering af private sponsorater (f.eks. Sportsmaster til Årets Mester og Nordea i forhold til Hotel Aurelia og en række af erhvervssponsorer i forhold til det kommende Horizonprojekt kunst i det offentlige rum). Figur 2, illustrerer udviklingen fra regnskab 2011 til budgetoverslagsåret 2017 i 2014-priser i kr. pr. indbygger. Figur 2. Udviklingen pr. indbygger fra R-2011 BO-2017, i 2014 priser Kilde: Holbæk kommune og Danmarks statistik (FRKM111) 2

Figur 3 viser sammenligning i nettodriftsudgifterne pr. indbygger for Holbæk Kommune, K4 kommunerne (Holbæk, Køge, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet. Figur 3. Sammenligning mellem Holbæk kommune, K4-kommunerne og landsgennemsnit Kilde: Danmarks statistik (FOLK1 og REGK31) Det ses af figuren, at Holbæk Kommune bruger færre penge pr. indbygger på kultur og fritidsområdet både i forhold til K4 og landsgennemsnittet. Beskrivelse af politikområdet Indhold Kultur & Fritidsområdet omfatter: Biblioteksvæsen Folkeoplysning Idrætsanlæg og haller Museer Musikskole Teater og kunst Kultur- og forsamlingshuse Grønne arealer, herunder parker, kolonihaver og fortidsminder Lystbådehavne Idrætsanlæg og haller omfatter også svømmehaller. Der ydes støtte til kulturinstitutioner som museer og teatre. Under folkeoplysningsområdet ydes der lokale- og medlemstilskud til foreninger ligesom folkeoplysning og frivilligt folkeoplysende arbejde støttes. Udfordringer og udvikling Byrådet har vedtaget en Kultur- og Fritidspolitik, hvori der satses på børn- og unge, ikke-brugere af kulturelle tilbud samt sundhedsfremmende indsatser for unge. Puljer er efterfølgende tilrettet og afspejler målsætningerne i politikken. 3

Lokaleudnyttelse Der arbejdes fortsat med øget udnyttelse af lokaler og anlæg indenfor kultur- og fritidsområdet samt på tværs med andre områder. Nye krav til borgerne og til bibliotekerne Inden for en overskuelig årrække forventes de digitale materialer at få deres brede og folkelige gennembrud (E-bøger, netmusik, netlydbøger, online-spil, online-film, databaser, e-tidsskrifter mv.). Det vil stille helt nye krav til folkebibliotekerne. Der åbner sig en række spændende muligheder for forbedret biblioteksservice til borgerne, hvis de pågældende borgere er digitalt kompetente. Men samtidigt vil den digitale udvikling udfordre brugere, personale og kommuner organisatorisk, teknologisk, økonomisk og styringsmæssigt. Udviklingen vil kræve omstilling, omprioriteringer og kommunale investeringer, hvis borgerne på én og samme tid skal opleve det digitale og fysiske bibliotek som effektivt og kvalitetspræget inden for de eksisterende rammer. Ventelister til instrumentalundervisning i musik Fra musikskolen såvel som fra Holbæk & Omegns Musikskole påpeges det, at afsatte midler i forhold til ventelister, i forhold til efterspørgsel på instrumentalundervisning, ikke er i overensstemmelse. På musikskolen alene er der ca. 180 på venteliste. Skulle listen elimineres helt på musikskoleområdet skønnes en udgift på 750.000 kr. Holbæk & Omegns musikskole har efter reduktion i medlemstilskud mistet godt 300.000 kr. og har i 2012 fastholdt antallet af hold. Der er ikke økonomi til at fastholde antallet af hold i 2013. Events I det seneste år har Holbæk Kommune arbejdet intensivt med Events bl.a. Jul i Brorfelde og Træskibsfestival. Dette har trukket store veksler på det involverede personale. Ønskes der en fortsat udvikling på området er det nødvendigt at tilføre flere ressourcer til området. Professionel kulturmarkering Også på kulturområdet har Holbæk Kommune markeret sig betydeligt. Med sanseudstillingen Hotel Aurelia besøgte over 6000 personer en kunstudstilling i Holbæk heraf alene 2000 børn og unge. Til efteråret løftes det næste store projekt How far away is the Horison. Dette projekt placerer kunst i Holbæks byrum. Begge projekter har med deres høje kunstneriske kvalitet skabt anerkendelse og branding af Holbæk dette ses bl.a. på de betydelige tilsagn, der er opnået fra eksterne fonde, men også i forhold til lokalt erhvervsliv, som har valgt at støtte Horison med godt 200.000 kr. Skal denne satsning fortsætte, er der behov for at skabe rum til en fastansættes af den kunstfaglige konsulent, som indtil har arbejdet i en midlertidig projektstilling, som udløber med udgangen af 2013. Prognose Antallet af indbyggere forventes at stige fra 69.521 i 2011 til 69.973 i budgetoverslagsår 2016. Demografisk dækker den svage stigning over forskydninger i befolkningssammensætningen. Bl.a. stiger antallet af borgere i gruppen +65 med 2.257 indbyggere fra 2011 til 2016. Ændringen må forventes at medføre en stigende efterspørgsel på aktiviteter på kultur- og fritidsområdet fra denne målgruppe, men kan samtidig ses, som en værdifuld ressource til udvikling af en række kultur- og frivillighedsprojekter. 4

Dannelse af budget 2014 Nedenstående tabel har til formål at beskrive de politiske beslutninger, der er truffet siden dannelsen af BO-2014 med betydning for budgetåret. Tabel 2. Budgetforslag 2014, i mio. kr. i 2014 priser BO-14 (2014-priser) i mio. kr. 109,4 Teknisk personale, tilretning i forhold til fordelingsdatabase 1,0 BR-II, omplaceret fra haller til Kultur- og fritidssekretariatet - konto 6, politikområde 2-0,2 Energirenovering, udmøntning vedr. R-2011-0,3 Til drift af lokalområdepuljer - omplaceret fra anlæg 0,4 Udmøntning af udbudsgevinster 2014 - vedligeholdelse af idrætsanlæg -1,1 Budgetforslag 2014 - Kultur og fritid 109,3 Eventuelle differencer skyldes afrundinger 5