Regnskab for afdeling : 9 - Eghøj



Relaterede dokumenter
Regnskab for afdeling : 28 - Fjællestien

Regnskab 2014/

Greve Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Gersagerparken Fra Til

Regnskab 2014/

Greve Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Grevehaven Fra Til

Roskilde Nord Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Tømmergården Fra Til

Regnskab 2014/

Regnskab 2014/

Boligselskabet AKB, København Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Sundbyvang, plejeboliger Fra Til

Almene boligorganisationer

Regnskab 2014/

Boligforeningen Kristiansdal Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afdeling 32, Nordatlantisk Hus Fra Til

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling V Fra Til

De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Nyborg Fra Til

AAB,AARHUS Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Riisvangen I Fra Til

Sakskøbing Boligselskab

De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Fyn Fra Til

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 23, Hovvej, Nibe Fra Til

AAB,AARHUS Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Teglgården Fra Til

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afd. 28. Lokesvænget Fra Til

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Børneinstitution v/stationsparken Fra Til

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 71 Damgårdstoften Fra Til

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 99, Kløvervangen (serviceareal) Fra Til

DOMI Bolig Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rørthvej Fra Til

Boligselskabet Domea Solrød Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Domea Solrød - Trylleskov Strand Fra Til

Lejerbo, Hvidovre Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Børnehaven Myretuen Fra Til

H.C. Ørsted Huset Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling H. C. Ørsteds Huset Fra Til

Boligselskabet Borgerbo, Værløse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling II Fra Til

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej Fra Til

Sakskøbing Boligselskab

AAB Kolding Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Midtgaarden - Lejligheder Fra Til

Frederikshavn Boligforening Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Senhjerneskadecenter Nord Fra Til

GRINDSTED BOLIGFORENING Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afd. 30 Fra Til

Nørresundby Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 68, Østerbro Fra Til

SILKEBORG BOLIGSELSKAB Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Afd. 38 Fra Til

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afd. 73. Vestergade, Frederiks Fra Til

Plus Bolig Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Gormsvej 8-10 Fra Til

Lejerbo, Herning Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Sabroesvej Servicearealer Fra Til

Boligforeningen Fjordblink Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling 35, Godsbanen Fra Til

Boligkontoret Fredericia Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Ullerupdalvej 96 Fra Til

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 17 Kongsvang Fra Til

Lejerbo, Næstved Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tokesvej Fra Til

Boligselskabet AKB, København Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Lynghuset Fra Til

Hrsholm almene Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling ÅÅdalsparken II Fra Til

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang

Boligselskabet Cimbria Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Plejehjemmet Østerbro (Aalborg Kommune) Fra Til

Lejerbo, Skanderborg Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rønnebærvænget, Skovby Fra Til

Lejerbo, Randers Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Søften Fra Til

B45 Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Havnevej 128 B-P Fra Til

Ringkøbing-Skjern Boligforening Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afd. 10 Skrænten Fra Til

Boligforeningen Vanggården Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Afdeling 32, Jyllandsparken Fra Til

Boligselskabet LAB Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Nestlegaarden Fra Til

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Afdeling VII Fra Til

Frederikshavn Boligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Asgaard Fra Til

Svendborg Andels-Boligforening Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Troldehøj/Kvistvænget/Frøavlen Fra Til

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling juni

Almene ældreboliger Boligoplysning i alt 399 7

Arbejdernes Boligselskab Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Fiskebækparken Fra Til

Nykøbing F. Andelsboligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling II Fra Til

Lejerbo, Bornholm Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Gudhjem Plejehjem Fra Til

Slagelse almennyttige Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Rosenkildevænge Fra Til

Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Socialt Boligbyggeri i Odense Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Rødegårdsvej Fra Til

Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Taastrup almennyttige Boligselskab

Andelsboligforeningen Samvirke

Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Taastrup almennyttige Boligselskab Telefon : Telefax : E mail :

Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Taastrup almennyttige Boligselskab Telefon : Telefax : E mail :

Esbjerg almennyttige Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling EAB-gårdene Fra Til

Lejerbo, Aalborg Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Solgården Fra Til

Middelfart Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Afdeling 16, Mejerigården Fra Til

CIVICA Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Holmehusvej Fra Til

Hillerød almennyttige Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Kongevænget 2 Fra Til

Boligselskabet Fils Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Østvænget Fra Til

Den selvejende inst. Fortegårdens Plejeboliger Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Fortegårdens Plejeboliger Fra Til

Lejerbo, Næstved Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Skovparken/Kastanievej Fra Til

Middelfart Boligselskab Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Hollænderparken Fra Til

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Afdeling 22 Skovparken - rækkehuse

Højstrup Bolig Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Ridehushaven Fra Til

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 3 Blokkene Lærkevej-Solsortvej

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Afdeling 34 Midtgaarden - Lejligheder

Årsregnskab for 2014 og budget for 2016 Afdeling 6 - Finlandsvej

Regnskab for afdeling : 4 - Gersagerparken

Arbejdernes Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Fiskebækparken Fra Til

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Højstrup Bolig Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Vesterfalen Fra Til

Regnskab 2014/

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 11 TJUR/TEJSTGÅRDEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskab 2014/

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til

Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 5 ENGHUSENE Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Boligforeningen 3B Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Ved Rosenhaven Fra Til

Sorø Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Frederiksberg gl. afdeling Fra Til

Boligforeningen AAB. Afdeling 21 Årsregnskab for LBF-nr LBF-nr: Kommunenr.: 101

Boligforeningen 3B Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Händelsvej Fra Til

Regnskab 1/5-31/ Afdelingerne

Boligkontoret Fredericia. Afd. 208 Ørnevej - Høgevej. Regnskab for året 2014

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 4 GERSAGERPARKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013/2014 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til

Transkript:

Boligorgansation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 9 Kommune nr. 253 Navn Navn Navn Greve Boligselskab Eghøj Greve Kommune Adresse Adresse Adresse Greveager 1 Birkehusene 1-81, Platanhusene 1-70 Rådhusholmen 10 2670 Greve og Kastaniehusene 1-52 2670 Greve 2690 Karlslunde Telefon nr. 43 60 07 00 Telefon nr. Telefon 43 97 97 97 Fax 43 69 07 03 Fax Fax 43 97 90 90 E-postadresse gb@greve-bolig.dk E-postadresse E-postadresse CVR-nr. (Se-nr.) 47345618 Afdelingens status* 1 *Boligafdeling = 1 / Institution, erhverv og lign. = 2 / Ikke gået i drift = 3 Lejemål Almene familieboliger Bruttoetage- a lejemåls Antal lejeareal i alt (m 2 ) Antal lejemål enhed målsenheder 17.681 189 1 189 Almene ungdomsboliger 523 16 1 16 Almene ældreboliger Boligoplysninger i alt 0 0 1 0 18.204 205 205 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum - Heraf plejeboliger (ældreb.med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) Erhvervslejemål 1 2 3 4 5 201 8 1.923 33 6.460 76 5.660 52 3.960 36 1. pr. påbeg. 0 0 60 m 2 0 Institutioner 1. pr. påbeg. 0 0 60 m 2 0 Garager/Carporte 0 42 1/5 8 Lejemålsoplysninger m.v. i alt 18.204 247 213 1

Matrikel nr.: 26a 26d 26e Matrikel tekst: Karlslunde By, Karlslunde BBR-ejendomsnr.: 5055 15420 16995 Støtteart Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeloven, ældreboligloven, lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller Antal Buttoetage- Tilsagnsdato for overtagelsesdato for lejemål areal i alt m² offentlig støtte eksisterende ejendom 205 18.204 01.01.1977 01.01.1979 Antal Buttoetagelejemål areal i alt m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 205 18.204 Bevoerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus Ja Vaskeinstallation (fælles/egen bolig) Ja Fjernvarme Særskilte selskabs og mødelokaler Nej Nej / Ja Nej Centralvarme fra eget Tostrenget vandsystem Ja anlæg (olie) Vandmåling Regnvand (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Nej Centralvarme fra eget (indivuduelt/kollektiv) Nej / Ja Nej / Nej anlæg (naturgas) Varmemåling Spildevand (rodzoneanlæg/bioværk) Nej Ovne (indivuduelt/kollektiv) Ja / Ja Nej / Nej Nej Elpaneler Elmåling Kildesortering af affald (indenfor/udenfor boligen) Nej Solvarmeanlæg (indivuduelt/kollektiv) Ja / Ja Nej / Ja Nej Varmepumpeanlæg Nej Biogasanlæg Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: Lejeforhøjelse i årets løb: Dato for forhøjelse: 889 Forhøjelse pr. m²: 17,44 i %: 2,00 Årsbasis: 317.400 2

Resultatopgørsel Kontonr. Note Specifikation Resultat Budget Budget 2013 2013 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) UDGIFTER 105.9 1 Nettokapitaludgifter 6.970.845 7.091 7.105 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 618.154 873 661 107 Vandafgift, variable udgifter 358.269 431 435 108 Kloakbidrag 721.000 818 829 109 Renovation 409.572 583 450 110 Forsikringer 408.893 412 425 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 146.164 150 150 2. Varme, ungdomsboliger 59.528 70 58 3. Målerpasning m.v. 42.159 44 44 Konto 111 i alt: 247.850 264 252 112 2 Bidrag til selskabet 1. Administrationsbidrag 569.280 587 587 Konto 112 i alt: 569.280 587 587 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT: 3.333.017 3.968 3.639 VARIABLE UDGIFTER 114 3 Renholdelse 1.124.797 1.163 1.163 115 4 Almindelig vedligeholdelse 846.298 925 925 116 5 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1. Afholdte udgifter 776.939 1.554 2.362 2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser -776.939-1.554-2.362 Konto 116 i alt 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter A-ordning 420.503 2. Heraf dækkes af henlæggelser (A-ordn.) -420.503 Konti 117 i alt 0 0 0 118 6 Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri 8.142 0 0 3. Drift af møde- & selskabslokaler 65.600 90 60 Konto 118 i alt: 73.742 90 60 119 7 Diverse udgifter: 141.371 173 173 119.9 VARIABLE UDGIFTER: 2.186.208 2.351 2.321 3

Resultatopgørsel Kontonr. Note Specifikation Resultat Budget Budget 2013 2013 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) HENLÆGGELSER 120 8 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kt. 401) 1.804.000 1.804 2.190 121 9 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning kr.(kt. 402) 540.000 540 540 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 2.344.000 2.344 2.730 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT: 14.834.070 15.754 15.795 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) 353.548 355 355 2. Renter 371.240 394 394 3. Administrationsbidrag 20.400 23 23 4. Heraf dækket ved offentlige tilskud -141.621-152 -152 Konto 125 i alt 603.567 620 620 126 Afskrivninger på forbedringsarbejder 317.000 317 427 130 Årets udgifter vedr. fraflytninger: 1. Tab ved fraflytninger 159.324 2. Dækket af henlæggelse -159.324 Konto 130 i alt: 0 0 0 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 920.567 937 1.047 139 UDGIFTER I ALT 15.754.637 16.691 16.842 140 Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af forbedringsarbejder (kt.303) 842.834 0 0 2. Overført til opsamlet resultat (kt.407) 62.762 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 16.660.233 16.691 16.842 4

Resultatopgørsel Kontonr. Note Specifikation Resultat Budget Budget 2013 2013 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Alm.familieboliger/ældreboliger/ungdomsboliger 16.184.052 16.183 16.184 7. Carporte 88.200 88 88 Konto 201 i alt: 16.272.252 16.271 16.272 202 10 Renter 217.929 240 240 203 Andre ordinære indtægter: 6 4. Drift af møde- & festlokale 19.800 30 30 6. Overført fra opsamlet resultat 150.000 150 300 Konto 203 i alt 169.800 180 330 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 16.659.981 16.691 16.842 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 207 Ekstraordinære indtægter 252 0 0 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 252 0 0 209 INDTÆGTER I ALT 16.660.233 16.691 16.842 299 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 16.660.233 16.691 16.842 5

Balance Kontonr. Note Specifikation Ultimo Ultimo 2013 2012 (hele kr.) (1.000 kr.) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 Ejendommens anskaffelsessum : 120.928.433 120.928 1. Kontantværdi pr. 1. januar 2013: 162.100.000 2. Heraf grundværdi: 46.747.100 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 3.026.470 2.904 302.9 ANSKAFFELSESSUM INCL. EVENTUEL INDEKSREGULERING 123.954.903 123.833 303 11 Forbedringsarbejder : 1. Forbedringsarbejder m.v. 11.975.427 12.194 Konto 303 i alt 11.975.427 12.194 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 135.930.330 136.027 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender : 1. Leje incl. varme 0 51 4. Fraflytninger heraf risikobehæftede kr. 53.495 81.942 236 12 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 1.988 0 13 6. Andre debitorer 216.820 81 7. Forudbetalte udgifter 18.488 28 Konto 305 i alt 319.237 396 Andre omsætningsaktiver : 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 7.442.917 5.292 Konto 307 i alt: 7.442.917 5.292 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 7.762.155 5.688 310 AKTIVER I ALT 143.692.484 141.715 6

Balance Kontonr. Note Specifikation Ultimo Ultimo 2013 2012 (hele kr.) (1.000 kr.) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing): 401 14 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 3.315.121 2.288 402 15 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 1.076.772 957 405 16 Tab ved fraflytning 105.778 265 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 4.497.671 3.510 407 17 Opsamlet resultat +/- 849.100 936 HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT 5.346.771 4.447 LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 2. Nykredit 23.644.519 26.874 5. Landsbyggefonden / Greve kommune 18.529.812 18.530 Konto 408 i alt 42.174.331 45.403 409 Beboerindskud 2.385.730 2.386 411 Afskrivningskonto for ejendommen 79.394.842 76.044 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 123.954.903 123.833 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 10.261.254 10.687 Konto 413 i alt 10.261.254 10.687 414 Andre beboerindskud 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 591.577 505 I alt konto 414 591.577 505 416 18 Anden langfristet gæld: 88.000 88 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 134.895.733 135.113 7

Balance Kontonr. Note Specifikation Ultimo Ultimo 2013 2012 (hele kr.) (1.000 kr.) KORTFRIFTET GÆLD 421 19 Skyldige omkostninger 2.675.766 1.444 423 Forudbetalte boligafgifter og leje 65.558 12 425 Anden kortfristet gæld: 20 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 708.656 699 Anden kortfristet gæld i alt: 708.656 699 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 3.449.980 2.155 430 PASSIVER I ALT 143.692.484 141.715 8

Faste noter Note Kontonr. Specifikation Resultat Budget Budget 2013 2013 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 101 Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 3.084.508 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter) 206.415 101.3 Administrationsbidrag 144.018 102.1 - Rentesikring fra staten (negativ) 1.176.803 Prioritering ved indekslån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 266.566 101.2 Prioritetsrenter (excl. evt. morarenter) 265.231 101.3 Administrationsbidrag 10.104 104.1 Afdragsbidrag g -23.642 104.2 Rentebidrag -251.791 Afviklede prioriteter m.v. 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte overført boligorganisationens dispositionsfond 697.544 105.2 Ydelse vedr. afviklede prioriteter overført til 1.395.088 Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgifter i alt 6.970.845 7.091 7.105 2 112 Administrationsbidrag Beløb pr. lejemål: 2.550 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed i alt 544.170 587 587 1.4 Tillægsydelser, i alt 25.110 0 0 Administrationsbidrag i alt 569.280 587 587 3 114 Renholdelse Løn ejendomsfunktionær 913.147 Ejendomsfunktionærer, pension 89.365 Huslejereduktion 93.000 Ulykkesforsikring, arbejdstøj, telefon m.v. 29.285 Renholdelsesudgifter i alt 1.124.797 1.163 1.163 9

Faste noter Note Kontonr. Specifikation Resultat Budget Budget 2013 2013 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 4 115 Almindelig vedligeholderlse 115.1 Terræn 139.083 115.2 Bygning, klimaskærm 53.994 115.3 Bygning, bolig- /erhvervsenhed 269.381 115.4 Bygning, fælles indvendig 3.414 115.5 Bygning, tekniske installationer 282.595 115.6 Materiel 97.832 Almindelig vedligeholdelse i alt 846.298 925 925 5 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116.1 Terræn 49.970 274 1.254 116.2 Bygning, klimaskærm 236.580 485 360 116.3 Bygning, bolig- /erhvervsenhed 208.415 380 390 116.4 Bygning, fælles indvendig 0 0 8 116.5 Bygning, tekniske installationer 249.125 295 335 116.6 Materiel 32.848 120 15 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt: 776.939 1.554 2.362 - dækket at tidligere henlæggelser (konto 401) -776.939-1.554-2.362 Driftudgifter ved planlagt og periodisk vedligehold i alt: 0 0 0 6 118 Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri 8.142 0 0 Drift af møde-/selskabslokaler 65.600 90 60 Driftsudgifter i alt 73.742 90 60 Indtægt møde- og selskabslokaler 19.800 30 30 Driftsindtægter i alt 19.800 30 0 Nettoudgift/ - indtægt 53.942 60 60 10

Faste noter Note Kontonr. Specifikation Resultat Budget Budget 2013 2013 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 7 119 Diverse udgifter 119.10 Kontingent BL 24.235 23 23 119.20 Afdelingsbestyrelsesudgifter, rengøring og telefongodtgørelse 33.905 40 40 119.40 Kontorhold, gaver, telefon og rengøring 69.140 70 70 119.80 Beboeraktiviteter 845 35 35 119.90 Rådgiver, udestuer, gebyrer og incassoomkostninger 13.247 5 5 Diverse udgifter i alt 141.371 173 173 8 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Henlæggelse, beløb pr. m² 99,10 Samlet henlæggelse i alt 1.804.000 1.804 2.190 9 121 Istandsættelse ved fraflytnuing (a-ordning) Samlet henlæggelse, beløb pr. m² 29,66 Samlet henlæggelse i alt 540.000 540 540 10 202 Renter Forrentning af mellemregningen med selskabet 66.068 Renter af indviduelle forbedringer 151.861 Renteindtægter i alt 217.929 240 240 11

Faste noter Note Kontonr. Specifikation Ultimo Ultimo 2013 2012 (hele kr.) (1.000 kr.) 11 303 Forbedringsarbejder m.v. Individuelle køkkener/badeværelser Saldo primo 2.998.513 2.852 + årets tilgang g 281.820 452 + Forrentning, lån 119.963 134 + Forrentning, selvfinancieret 31.898 38 - Indgået fra lejerne -471.187-478 Saldo ultimo 2.961.007 2.999 Energibesparelser - radiatorventiler (2013) Saldo primo 0 0 + årets tilgang 543.380 0 - Afskrivning via overskud (kt.140) -543.380 0 Saldo ultimo 0 0 Tagrenovering (1997/1998) Saldo primo 9.195.953 9.331 + Indeksregulering 172.015 217 - Afdrag -353.548-352 Saldo ultimo 9.014.420 9.196 Parkeringsplads (2012+2013) Saldo primo 0 0 + årets tilgang 616.454 589 - Afskrivning (kt. 126) -317.000 - Afskrivning via overskud (kt.140) -299.454-589 Saldo ultimo 0 0 Saldo forbederingsarbejder i alt 11.975.427 12.194 12

Faste noter Note Kontonr. Specifikation Ultimo Ultimo 2013 2012 (hele kr.) (1.000 kr.) 305 Tilgodehavender 12 305.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Antenne (se specifikation nedenfor) 1.988 0 Forbrugsregnskaber i alt 1.988 0 Antenneregnskab Saldo fra forrige år -57.033-95 Signallevering/ CopyDan 198.729 179 Vedligeholdelse 1.874 1 Administrationshonorar 6.018 5 Indgået fra lejerne -147.600-148 Saldo ultimo 1.988-57 13 305.6 Andre debitorer Vand og kloak 0 88 Byggetilladelser (ovf. 421) 0-7 Dong 164 0 Greve Fjernvarme 216.655 0 Debitorer i alt 216.820 81 14 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo primo 2.288.060 1.885 - Forbrugt i året (kt.116.9) -776.939-1.351 + Årets henlæggelser (kt. 120) 1.804.000 1.754 Saldo ultimo 3.315.121 2.288 15 402 Istandsættelse ved fraflytning (a-ordning) Saldo primo 957.275 808 - Forbrugt i året (kt.117.2) -420.503-390 + Årets henlæggelser (kt. 121) 540.000 540 Saldo ultimo 1.076.772 957 13

Faste noter Note Kontonr. Specifikation Ultimo Ultimo 2013 2012 (hele kr.) (1.000 kr.) 16 405 Henlæggelser til tab ved fraflytninger Saldo primo 265.102 178 + Årets henlæggelser (kt. 123) 0 100 - Forbrugt i året (kt. 130.1) -159.324-14 Saldo ultimo 105.778 265 17 407 Opsamlet resultat Saldo primo 936.338 451 + Årets overskud (kt. 140) 62.762 486 - Budgetmæssig g afvikling af overskud (kt.203.6) -150.000 0 Saldo ultimo 849.100 936 18 416 Anden langfristet gæld Deposita, ungdomsboliger 88.000 88 Anden langfristet gæld i alt 88.000 88 19 421 Skyldige omkostninger Beboerhus 8.400 2 Feriepenge, feriefridagsforpligtigelser og pension 114.051 128 Rentesikring 2.459.913 1.283 Greve Fjernvarme 0 27 Vand og kloak 70.967 0 Sociale ydelser, affald og diverse 15.731 4 Byggetilladelser 6.704 0 Konto 421 i alt 2.675.766 1.444 20 425 Anden kortfristet gæld 425.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Varme 708.656 642 Antenne 0 57 Konto 425 i alt 708.656 699 14

Forretningsføres påtegning Foranstående årsregnskab for 2013 for afdeling 9 Eghøj er udarbejdet af Greve Boligselskab. Årsregnskabet er udarbejdet i henhold til lovgivningens i og vedtægternes t krav til regnskabsaflæggelsen. l Greve den 7. marts 2014 Greve Boligselskab Jens Rasmussen direktør DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling 9- Eghøj for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen revisionskonklusion herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med inter-nationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision ii omfatter udførelse af revisionshandlinger ii for at opnå revisionsbevis ii i for beløb blbog oplysninger iårsregnskabet. kb De valgte revisionshand-linger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold 15

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. København den 7. marts 2014 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Henrik Brünings Statsautoriseret revisor Afdelingsmødets påtegning: Foranstående årsregnskab for 2013 for afdeling har været forelagt på afdelingsmøde den 23. april 2014 og er godkendt af afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: 16