E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-350 2550 Hvidovre



Relaterede dokumenter
E/F Kastaniecentret Hvidovrevej Hvidovre. CVR nr Årsregnskab for Administrator

,-..DEAS. E/F Kastaniecentret Hvidovrevej Hvidovre. Årsregnskab for 2015 EJENDOMS- ADMINISTRATION. CVR nr

E/F Bryggens Huse Jens Otto Krags Gade København S. Årsregnskab for 2015

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013

E/F Steenwinkelsvej 7-9 Steenwinkelsvej Frederiksberg. Årsregnskab for 01/ /

Kastaniecentret Centerforening Hvidovrevej Hvidovre. CVRnr Arsregnskabfor Administrator

G/F Slotsbakken Slotsbakken Hørsholm. Årsregnskab for 2014

Ejerforeningen Sadolinparken

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

E/F Tønderhus Borups Allé E 2400 København NV. Årsregnskab for 2017

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N

Arsrapport Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent: CVR-nr.

Ejerforeningen Skodsborg Solgård

E/F Hørsholm Park Hørsholm Park Hørsholm. Årsregnskab for 2014

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Grundejerforeningen af 18. juni 1970 Gertrud Rasks Vej 2-146, 9210 Aalborg SØ. Budgetopfølgning. for perioden 01/01-30/

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

Ejerforeningen SeaWest Delområde A. Årsrapport for regnskabsår

Ejerforeningen Birkegården

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

CSH Revision vi Chr. Smith Hansen, statsautoriseret revisor 078 rel3 EJERFORENINGEN BRANNERSVE) Årsrapport for perioden 1. januar til 31.

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Sophienlund

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR Hillerød

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Roskilde Grundejerforening

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR Hillerød

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a Haderslev CVR-nr ÅRSRAPPORT 2014

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014

Grundejerforeningen Solstriben II. Årsrapporten for 2013

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

Ejerforeningen Birkegården

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: * Fax:

Grundejerforeningen Sophienlund

Antenneforeningen Borup

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

Revi Partner. Ejerforeningen Rønne Allé Rønne Allé Lyngby. Årsrapport for perioden 1. januar december 2009

Ejerforeningen SeaWest Delområde A. Vesterhavsvej 81, 6830 Nørre Nebel. Årsrapport for

Ejerforeningen Birkegården

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Ejerforeningen Lange Carl c/o ADLEX-MÜRSCH Ejendomsadministration, Købmagergade 60,3, 1150 København K

Resultatopgørelse 5. Årets resultat

Ejerforeningen Birkegården

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

Højagerbo. Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr ÅRSRAPPORT FOR 2013

Højagerbo. Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup

Ejerforeningen Hjørnet. Årsrapport for Budget for 2015

Transkript:

-\ DEA5 ^ EJENDOMS. ADMINISTRATION E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-35 255 Hvidovre CVR nr, 3295A567 Årsregnskab for 21.4 Administrator DEAS A/S Dirch Passers AaaA 76 2OO Frederiksberg Ejd. 8-s5o/MAT

Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen har behandlet og godkendt årsregnskab for 2OL4 for E/F Kastaniecentret, som indeholder resultatopgørelse, balance og noter. Ejerforeningen er ikke omfattet af årsregnskabslovens bestemmelser, og regnskabet er derfor opstillet i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt dansk regnskabspraksis for foreninger, der ikke er omfattet af årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og flnansielle stilling pr. 31. december 214 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 214-31. december 214. Vi indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse. Frederiksberg, den 2. februar 215 Administrator DEAS A/S M.Wffi regnskabschef Bestyrelsen Hvidovre, den 2. februar 215 Niels Steffensen Bestyrelsesformand Tove Andersen Allan Svensson Patrick Jensen Kjeld Svarre Således godkendt på ejerforeningens ordinære generalforsamling den 26. mafts 215. dirigent Side 2

Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne af E/F Kastaniecentret, har revideret årsregnskabet for E/F Kastaniecentret for regnskabsåret 1. januar 2OI4-31. december Ii14 omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter foreningens,:itægter og god regnskabsskik for foreninger. Revisionen omfatter ikke budgettet, hvorfor vi ikke -::rykker nogen sikkerhed herom, Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet 3:styrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede. leite ansvar omfatter den interne kontrol, der er relevant for at udarbejde og aflægge et årsregnskab -:en væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision.::i ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor -=.',sion i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi :.'er-holder etiske krav samt planlaegger og udfører revisionen for at opnå trøj grad af sikkerhed for, om i-s:-egnskabet er uden væsentlig fejlinformation. -^ revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i i-sregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for.æsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved - s <ovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for ejerforeningens udarbejdelse af et =-sregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er ::ssende efter omstaendighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens -:e i-ne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er :assende, om bestyrelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af - -sregnskabet. l:: er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores -::klusion. ::visionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion l:: er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og '-ansielle stilling pr. 31. december 214 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret -, januar 274 tt 31. december 2L4 i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabss.i: < For foreninger. - r:enhavn Ø, den 2. februar 215 Revlsionsfi Harder A/S Niels Harder Statsautoriseret revisor Side 3

Resultatopgørelse 214 Budget 2L4 1 2 Indtægter Aconto E/F-bidrag Øvrige indtægter. Renteindtægter... Indtægter i a!t..,... 1.234.5L 1.234.5 18.35 18. 8.514 1. r.261.o5 1.262.5 3 4 5 7 B 9 Udgifter Bidrag til centerforening... El, vand og renovation...'... Forsikringer og abonnementer... Administrationshonorar, DEAS A/S... Øvrige ad m i n istrationsomkostn inger.. Løbende vedligeholdelse'... Større vedligeholdelsesarbejder'... Udgifter i a t... Driftsresultat...,... 186.36 t22.5t7 93.75 43.96L 19.865 86.424 638.48 145. 135. 91. 48. 2. 175. 648.5 1.191.28s 1.262,5 69.76s s 1.996 13.757 1 1.5 19 45.88 1.151.59 ---- 111.455 El, vand og renovation 1o/o Større vedligeholdelsesa r- bejder 39o/o Ad ministrationshonorar, DEAS A/S 4o/o Øvrige ad ministrationsomkostninger lo/o Side 4

Aktiver Omsætningsaktiver Tilgodehavender Restancekonto. Tilgodehavender i alt. Balance pr. 3t112 2L4 Balance pr. 12 11 Øv rige ti Igodehavender Mellemregning med DEAS A/S... Indestående i Centerforeningen... Tilgodehavender... Forudbetalte omkostninger... Varmeregnskab... Øvrige tilgodehavender i a t... 675 111.281 21.86 t6.434 L7.48 167.658 116.766 t8.229 Likvide beholdninger Kassebehold n i ng, bestyrelse Danske Bank 31-312988 DB Opsparing 31-33457237 5 AL-Bank FormueFlex 531 568922 Likvide beholdninger i alt. 1.346.125 Omsætningsaktiver i alt, 1.513.783 1.936 1.882 54.45 43.63 9.251 259.725 749.488 742.72 L.46.79 Aktiver i a t... : 1.513.783 Side 5

Passiver Egenkapital Mellemregning med ejere, primo... Årets resultat... Hensat til nyt tag... Egenkapita! i a t... Kapital i alt. Balance pr. 3L/12 2OL4 111.455 59.765-111.455 69.765 69.76s 213 Hensættelser 1 Hensat til nyt tag... Hensættelser i a!t... 1.392.18 1.392.18 Koftfristet gæld Anden gæld Kreditorer - samlekonto Skyldige omkostninger... 11 Varmeregnskab... Anden gæld i alt... Kortfristet gætd i a!t... Gæld i a t... Passiver i a t... 23.737 28.773 51.91 51.91 s1.91 1.513.783 17.596 49.622 49.622 1.183.23 Side 6

\oter 2L4 Budget 214 213 7 Øvrige indtægter Haveleje... Varmetab. Andre indtægter. Øvrige indtægter i a!t... 2 Renteindtægter Renteindtægter, bank Renteindtægter i a!t.."... 3 Bidrag til centedorening Bidrag til centerforeningen... Bidrag til centerforening i a!t... 4 El, vand og renovation El... Vand... Renovation El, vand og renovation ia1t...'... 5 Forsikringer og abonnementer Ejendomsforsikri n9... Service varmeanlæg... Service - pumper.. Forsikringer og abonnementer i alt... 17.856 L79 -E3E 8.514 =-EEn 186.36 25.53 97.464 Æ7 85.481 5.128 3,L4L 18. -t5o. 1. -86366- ffi- -o;ooe- 145. --45io 2. 115. -*is-t6 86. 5. --ill6- -zffi 19.759 2.5 6.285 -----6;285 37.58 ----7m8 18.562 174.489 3.977 ----w:w 84.446 5.56 ----E ;mz 6 Renholdelse og vicevært 7 Øvrige administrationsomkostninger Andre adm.honorarer DEAS A/S..."... Revisor... Gebyrer, tingsbogsattester m.v...'... Porto... MØdeud9ifter... Bestyrelsesudg ift... Øvrige ad mi n istrationsom kostn inger i a t... 5.6 1.5 L.644 1.35 771 --ffi65 1. 2. 8. 925 1. 1.678 276 278 --TmE7 -_.o6e- I Side 7

JB Løbende uecgrcløctse ; Primære nygrægltt I i Altaner. Tagkonstnrktion.------- KomplffiWøarydae Vinduer i facade---- Døre i facade...--- Låse og nøghr... Trapper, herurder trapper af træ... Tra ppegelænder... Overfladeffining Facadebeklædning..., Inderuaegsbeklædning... Loftsbeklædning... Tagbeklædnin9... WS-anlry Faldstammer... Va ndinstallationer... Varmeinstallationer... Radiatorer/Ventiler... Regu leringsanlæ9... Fyringsanlæ9... Venti lationsan læ9... El-anlæg El-anlæ9... Belysningsanlæ9... Øvrige dele og anlæg Indkøb af småmateriel... Udhuse/pulterrum... Kloakanlæ9... Belysning.. Skilte... Budgetteret løbende vedligeholdelse... Løbende vedligeholdelse i a t...,... 9 Større vedligeholdelsesarbejder Renovering af facader og vinduer m.v... Opsparing til nyt tag... Renovering af p-p1adser... Reparation af belægning på tagterrasser... Maling af rækværk... Ovf. fra hensat til facader. Ovf fra hensat til renovering af P-plads... Større vedligeholdelsesarbejder i a!t... ru 2L4 1.66 3.8 7.275 5.539 1.625 14.185 1.598 9.48 2.443 22.85 2.576 6.287 1.644 578 1.659 699 252 352.858 258.5 27.5 --æ8 -ffi Budget 2L4 175. 35. 258.5 4. -;[8'.5 213 11,868 997 819 725 2A.25 36.813 3. to.426 1.132 1.58 2.657 1.189 1 1.31 499 :_-roffi 261.23 2, 33.21 34.656-175. -2. ::-4s-mEa Side B

Noter 1 Hensat til nyt tag Saldo primo... Overført af resultat sidste år... Hensat iåret... Hensat til nyt tag i alt... 11 Varmeregnskab Opkrævet aconto, indeværende år Forbrug fjernvarme Energimaerkning. Udgifter der skal medtages naeste VR... Varmeregnskab i a t... 274 L.22.153 111.455 258.5 1.392.18-2L9.925 226.333 11. L7.48 213 714.998 17.155 2. --1-oU 15s -249.53 219.522-827 ----:56F Side 9