Der er nogle krav til opsætningen af DSM systemet, inden gennemfaktureringen kan påbegyndes.

Relaterede dokumenter
Denne indledende behandling medfører, at følgende felter findes og identificeres på det indlæste dokument:

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

Specialordrer. Specialordrer

Købsordre-billedet er opdelt i 6 oversigtspaneler:

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

Maskinoprettelsesguide. Maskinoprettelsesguide. Opret maskine og vare. Guiden kan benyttes fra forskellige bilagstyper og fra maskinkortet.

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning

Købsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede.

QUICK GUIDE. til E-handel

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger.

Programopdatering version DSM

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Programopdatering DSM2016 version 06.29

Maskinhandel - købsordre

Pluk kan anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Mix & Match og flerkøb

Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr. Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr

Lageroptælling. Lageroptælling

Programopdatering version DSM 01.66

Programopdatering DSM2016 version 06.24

Efterfølgende beskrives de vigtigste felter og undermenuer på salgsordren. Salgsordrehovedet er inddelt i fanebladene:

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Vejledning arbejdskort

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

På ordren kan der ligeledes differentieres på om den enkelte linje skal medtages i garantidelingen.

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder.

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Programopdatering version DSM

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Service Opsætning Serviceopsætning Her udfyldes oplysninger på oversigtspanelet Kontrakter:

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Serviceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik)

Service kit. Service kit. Service kit funktionen kan anvendes i følgende programmer:

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

Feltet Kode Her angives en kode, der identificerer realisationsprofilen.

Hvordan laver jeg en købskreditnota? Brugervejledning, Microsoft Dynamics NAV 2018

Stregkodescanning i Winfinans fungerer ud fra filosofien om at det skal virke på alle stregkodescannere med en webbrowser direkte ind i Winfinans.

LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.

Lager Programopdatering version DSM 02.05

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet.

Ressourcesalgspriser pr. kunde/ressourceprisgrp. og arbejdstype. Ressourcesalgspriser pr. kunde/ressourceprisgrp. og arbejdstype

CapLegal Afregning BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

Fordeling af formål i Navision Stat via funktionen udgiftsfordelinger

I denne vejledning kan der læses mere om Udlejningstilbud og udlejningsordre.

Navision Stat 9.0. Kvikguide til Køindikatorer. Overblik. Side 1 af 13. ØSY/STO 01. oktober 2017

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Ukuransberegning. Ukuransberegning

Maskiner kan i systemet sælges så snart købsordren på maskinen er varemodtaget, uanset om der er påført en kostpris eller ej.

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

Hvordan laver jeg en købskreditnota

Flytning af en maskine til en anden maskine

Overførsel af købsordre til leverandør. Overførsel af købsordre til leverandør

Opsætning I DSM opsætningen er der to nye felter Samlefakturanumre og Samlekreditnotanumre :

Feltet Kode Her angives en kode, der identificerer priskalkulationsprofilen.

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

Programopdatering version DSM 01.67

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer)

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

1. Tilføj en ny salgsordre Tilføjer en ny salgsordre med konti, reference, ordre, leveringsadresse, dimensioner og faktura.

Programopdatering til DSM version Maj 2008

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Ukuransberegning. Ukuransberegning

Definitionen af alderskoder og ukuranspct., foretages under Lagersted Reservedele Opsætning Ukuransprofiler.

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Salg og køb Skabelonerne kan anvendes i både maskinsalg og maskinkøb.

Dannelse af overflytningsordrer mellem lokationer foretages via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Navision Stat Kvikguide til decentral indrapportering. Indhold: 1. juli 2010 ØKO/JKH

RejsUd2 Oprettelse af indenlandsk Rejsekreditor

Servicekontrakter. Servicekontrakter

Når brugeren selv laver en søgning så dannes der også en liste med de bilag, der er udsøgt.

Optælling med PDA, uden at beregne lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, uden at beregne lageropgørelseskladde

Flytning af en maskine til en anden maskine. Flytning af en maskine til en anden maskine

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af april 2015 ØS/ØSY/MAG

Opdateringsbrev NewStore Food version 040

Værksted Programopdatering version DSM 02.05

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Kasse Du åbner en kasse ved at vælge Butik Kasseterminal - Kasse. Herved fremkommer følgende billede:

Opdatering NewStore Food version 43

Kundevognen udfyldes og bestilles i 3 step

Transkript:

Gennemfakturering opret salgsfaktura fra købsfaktura Der er fra købsfaktura mulighed for at få oprettet en salgsfaktura ud fra købsbilaget. Denne funktionalitet anvendes i forbindelse med gennemfakturering, dvs. de bestilte varer leveres direkte hos kunden, vi modtager købsfakturaen fra leverandøren og fakturerer derefter kunden. Der er nogle krav til opsætningen af DSM systemet, inden gennemfaktureringen kan påbegyndes. Opsætning DSM opsætning I DSM opsætningsvinduet, findes under oversigtspanelet for Generelt nogle felter, der er gældende for håndteringen af gennemfaktureringen. 4.5.16 1

Overfør virksomhedsbogføringsgruppe Ved at sætte flueben i dette felt, vil værdien i feltet Virksomhedsbogføringsgruppekode på købsfaktura/kreditnota, automatisk blive overført til det tilsvarende felt på salgsfaktura/kreditnota. Overfør alle linjer Ved at sætte flueben i dette felt, vil ALLE linjer på købsfaktura/kreditnota blive overført til salgsfaktura/kreditnota. Hvis der ikke sættes flueben i feltet, er det kun linjer med Type = Vare, der overføres. Overfør leveringsadresse Ved at sætte flueben i dette felt, vil eventuelle leveringsoplysninger på købsfaktura/kreditnota blive overført til de tilsvarende felter på salgsfaktura/kreditnota. Ved gennemfakturering vil disse oplysninger normalt allerede fremgå af købsfaktura/kreditnota. Overfør linjerabat Ved at sætte flueben i dette felt, vil linjerabatter på købsfaktura/kreditnota automatisk blive overført til salgsfaktura/kreditnota. Eventuelle salgslinjerabatter, der normalt vil blive tildelt, bliver overstyret af denne funktion. Overfør beskrivelse Ved overførsel af varelinjer, vil der ved oprettelsen af de tilsvarende linjer på salgsfaktura/kreditnota ske en validering af varenummeret. Dette vil medføre, at manuelt oprettede beskrivelser på købslinjerne, vil blive slettet på salgslinjerne og erstattet af beskrivelsen fra varekortet. Ved at sætte flueben i dette felt, vil manuelt oprettede varebeskrivelser blive bibeholdt på salgslinjerne. Opret varer automatisk ved DC afløftning Denne funktion er rettet direkte mod brugere af Document Capture, hvor der kan afløftes linjer fra indscannede købsfakturaer/kreditnotaer. Hvis der ved denne varelinjeafløftning, findes varer, der ikke er oprettet i DSM systemet, kan man ved at sætte flueben i dette felt, få oprettet disse varenumre automatisk, så de også kan overføres til salgsfaktura/kreditnota. For at denne funktion skal fungere, skal der i funktionen Konfigurer Masterskabeloner, være oprettet en skabelon for Varer og skabelonen skal være opsat i Document Captures opsætningsvindue, se nedenstående vindue: 4.5.16 2

Vareskabelonen vil ved korrekt opsætning sørge for, at alle relevante felter på varekortet bliver udfyldt ved oprettelsen af de nye varenumre. Tilsvarende opsætning kan laves på vinduet for e-documents opsætning. Købsfaktura For at funktionen til at danne en salgsfaktura kan anvendes skal der på købsfakturaen være angivet Kundenummer og Eksternt bilagsnummer (på oversigtspanelet Levering). Det er desuden en forudsætning at anvendte købsordretyper også findes som salgsordretyper, hvis der på baggrund af disse, skal beregnes og tildeles linjerabatter: 4.5.16 3

For at oprette en salgsfaktura kan der, under Handlinger i båndet, vælges mellem funktionsknapperne: Overfør til salgsfaktura Denne funktion vil overføre den aktuelle købsfaktura man står på. Overfør til salgsfaktura Batch Denne funktion vil åbne et anfordringsvindue, hvorfra man kan vælge det interval af købsfakturaer, man ønsker at få overført til salgsfaktura. Hvis der vælges funktionen Overfør til salgsfaktura vil der fremkomme en besked om hvilket salgsfakturanummer, der er blevet oprettet: 4.5.16 4

Salgsfaktura Den dannede salgsfaktura vil være oprettet med leveringskunden fra købsfakturaen som både kunde og faktureringskunde. En evt. købsordretypekode vil blive overført til feltet salgsordretypekode. Hvad der medtages på salgsfakturaen afhænger af de valg man tidligere har foretaget i DSM Opsætningen. Hvis der ingen valg er foretaget vil priser/rabatter fremfindes på vanlig vis, dvs. som ved manuel indtastning af varelinjer på en salgsfaktura, dvs. eventuelle rabatter/salgspriser til kunden vil blive anvendt. Købskreditnota/salgskreditnota På tilsvarende vis kan der fra en købskreditnota dannes en salgskreditnota via knappen: Overfør til salgskreditnota Overfør til salgskreditnota batch 4.5.16 5