Plan og Kultur. Området Plan og Kultur udgør 4,0 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder:



Relaterede dokumenter
Udvalget Kultur og fritid

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Opgørelse af budget 2019 og beregnet råderum. Råderum er beregnet med 2,7% af budgetbeløbene under de enkelte områder.

Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet.

Kultur- og fritidsudvalget

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter.

Kultur- og Fritidsudvalget

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2

Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, Bie Centeret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner.

Fritids- og Kulturudvalget 2019

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Udvalget for Kultur og Fritid BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.

Kultur og Fritid. Fritid. Kultur og fritid fuld af sunde oplevelser

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Omstilling, effektivisering og innovation

SKIVEKOMMUNE Budget Kultur- og Fritidsudvalget.

Natura 2000 handleplan - gennemførelse

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-

Kultur- og Fritidsudvalget er tildelt en nettorammer for en række områder.

Folkeoplysningspolitik

Udvalget Kultur og Fritid varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter, folkeoplysningsområdet og musikskole.

Folkeoplysningspolitik

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Plan & Kulturudvalget. Drift. Plan & Kultur- udvalget i alt

Fritids- og kulturpolitik Helhedsplan for Idrætsområdet (ny plan af byrådet i august 2014) Folkeoplysningspolitik.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget * Oprindeligt budget Regnskab 2008

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: /15

Effektiviserings- og prioriteringskatalog

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5-

4 Udvalget for Kultur og Fritid

01 Kultur T2 U T2 I

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Udvalget for Kultur og Fritid. Bevillingsoversigt

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15

022 Erhverv, Kultur og fritid Andre faste ejendomme

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Erhverv og fritidsudvalget Budget 2009

SKIVEKOMMUNE Budget Kultur- og Fritidsudvalget

Notat. Status for Grønne områder, Vand og Natur TMU juni 2016

Erhverv og Fritidsudvalget Budget 2009 Mio. kr.

35 Udvalget for Kultur og Fritid Kultur og Fritid

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima

Kultur- og fritidsudvalget: Kultur- og fritid

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.

13. Kultur- og Fritidsudvalget

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDS- UDVALGET

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Omstilling og effektivisering

2014 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

Fritids- og Kulturudvalget

Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.

Bibliotek og Arkiv Lukning af afdelinger Osted og Gevninge

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Budgetforslag

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud Fælles formål

Børne- og Unge Rådgivning

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet

Budgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Korrigeret Budget. Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget Kultur, fritid og landdistrikter

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Center for Plan, Kultur og Erhverv Kultur og fritid

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Budgetforudsætninger 2018 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Maj 2017

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ

Økonomirapport primo april 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

:57:29. Korr. budget kr. Udgiftsbaseret. Profitcenter

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Fritids- og Kulturudvalget OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

Kulturministeriet, mindre sektoranalyse

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

BUDGETSKEMA - DRIFT. Budget 2006 Budget Budget. Budget 2007

Administrativt sparekatalog

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget VERSION 1

Intro Kultur og Fritid

Kultur- og fritidsudvalget

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Anbefalinger til forsamlingshusdrift

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

Transkript:

Plan og Kultur Området Plan og Kultur udgør 4,0 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Grønne områder og naturpladser 6.689 7,0 Stadions og idrætsanlæg 4.291 4,5 Idræts- og svømmehaller 1.661 1,7 Andre fritidsfaciliteter 2.745 2,9 Naturforvaltningsprojekter 1.088 1,1 Skove 315 0,3 Vandløbsvæsen 3.384 3,5 Kollektiv trafik 20.409 21,2 Folkebiblioteker 20.192 21,0 Museer 3.114 3,3 Teatre 151 0,2 Musikarrangementer 6.955 7,3 Andre kulturelle opgaver 2.269 2,4 Fælles formål folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. -810-0,8 Folkeoplysende voksenundervisning 1.814 1,9 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 2.294 2,4 Lokaletilskud 18.992 19,8 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 157 0,2 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelses- Institutioner m.v. 47 0,1 I alt 95.757 100,0 Der er herudover afsat 25,335 mio. kr. på konto 6 Fællesudgifter og administration m.v., samt et samlet anlægsbudget på 14.588 kr. i 2009. For en nærmere beskrivelse henvises til investeringsoversigt samt projektskemaer. Aftaleholdere på området Plan og Kultur Der er tre aftaleholdere på området: Fagsekretariat Plan og Kultur Musikskole Bibliotek

Teknik- og miljø området Det samlede driftsbudget ligger hos bestillerfunktionen. Kontrakter vil danne grundlag for overdragelse af opgaver til Park og Vej. Nøgletal 2009-priser Driftsaktiviteterne på park- og naturområdet styres efter BUM-modellen (Bestiller-Udfører-Modtager). Bestillerfunktion, samt tilsyn og kontrol udføres af Fagsekretariat Plan og Kultur. Udførerfunktionen er placeret i driftsafdelingen Park og Vej for så vidt opgaverne ikke via udbud eller indkøb er placeret hos eksterne leverandører. Faaborg- Midtfyn Budget 2009 Region Hele Syd Landet Smlgruppen* Faaborg- Midtfyn Naturforvaltningsprojekter kr. pr. indb. 32 17 13 12 21 Vandløb, kr. pr. indb. 72 90 69 47 65 Grønne områder og naturpladser, kr. pr. indb. 133 181 150 172 128 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indb.** 71 282 260 358 83 Andre fritidsfaciliteter, kr. pr. indb. 59 3 9 18 53 Folkebiblioteker, kr. pr. indb. 397 411 431 491 387 Museer, biografer og teatre kr. pr. indb. 63 82 139 124 63 Musikarrangementer, kr. pr. indb. 126 97 112 119 133 Andre kulturelle opgaver kr. pr. indb. 42 90 133 159 43 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter, kr. pr. indb.** 486 306 324 342 427 *Bemærk at sammenligningsgruppen ikke er den samme for alle områder. **Det skal bemærkes, at stort set samtlige haller i Faaborg-Midtfyn Kommune bogføres under Folkeoplysning og fritidsaktiviteter idet hallerne er selvejende. Kun kommunale haller bogføres under Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller

00.28.20 Grønne områder og naturpladser Nettodriftsudgifterne grønne områder og naturpladser udgør i alt 6,689 mio. kr. Driftsudgifter 7.969 6.770-1.199-15,0 Driftsindtægter -80-81 -1 1,3 I alt 7.889 6.689-1.200-15,2 Afvigelsen mellem budget og 2009 skyldes, at der er udmøntet en 2 pct. besparelse på 894.000 kr. i. Der er overført 1,972 mio. kr. fra 2007 til. Dette er en samlet overførsel til funktionerne 00.28.20-00.48.72 og vedrører således hele Natur og Vandløbsvæsen. Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med drift af de kommunale parker og legepladser, strandområder, kolonihaver springvand samt vejplantninger. En registrering af områderne er igangsat og forventes afsluttet i efteråret. I Ringe er det største sammenhængende park- og naturområde området omkring Ringe Sø. I Faaborg by er der tre større parker og anlæg (Klinteparken/-stranden, Voigts Minde og Moseparken). Desuden er der en del mindre anlæg og grønne områder fordelt ud over hele kommunen. Langt de fleste områder har stor rekreativ værdi og er en væsentlig del af nærmiljøet. Rundt om i Faaborg-Midtfyn Kommune findes desuden en række offentlige legepladser. Som oftest er de en del af et park- eller naturområde. På legepladserne udføres en årlig legepladsinspektion, som danner grundlag for driften af legepladsen, og vurderer sikkerheden af de enkelte legeredskaber. Af offentlige strande kan nævnes Klintestranden, stranden ved Nab, Horne Sommerland, Klintholm og Drejet ved Dyreborg. De grønne områder, parkerne, legepladserne og strandene benyttes dagligt af mange mennesker i alle aldersgrupper og med forskellige behov og forventninger til anlæggene. Samtidig er der plejehensyn som skal sikre et bestemt udtryk, en bestemt naturtype og lignende. De primære driftsopgaver er: Ren- og vedligehold af områder med træer, beplantninger, græsarealer, stier, inventar m.v. Vedligehold og inspektion legepladser. Pleje, beskæring, udtynding, klipning m.v. afhængig af områdets indhold og rekreative brug. Ren- og vedligehold af inventar. Ren- og vedligehold af offentlige toiletter i tilknytning til arealerne. Bjørneklobekæmpelse på offentlige arealer. Og ikke mindst papirsamling og affaldstømning. Herudover udføres driftsopgaver i form af eksempelvis mindre renoveringer og omlægninger, med henblik på at øge kvaliteten i områderne, samt forenkle og rationalisere driften.

Fælles udgifter og indtægter Der er afsat 460.000 kr. til fællesudgifter på de grønne områder. Beløbet anvendes blandt andet til opgaver i forbindelse med opmåling og registrering af de grønne områder, vedligeholdelse af registrerede data, samt i øvrigt til bestillerfunktionens opgaver i forhold til driftsaftalen med Park- og Vej. Parker og legepladser Der er afsat 4,158. mio. kr. til drift af parker og legepladser. Heraf udgør driftsaftalen med Park og Vej 3,962 mio. kr., svarende til det afsatte beløb for. Strandområder Der er afsat 480.000 kr. til drift af strandområder herunder bl.a. et beløb til en ekstra indsats for at beskytte miljøet på badestranden ved Klinten, så der kan flages med Blå Flag i badesæsonen. Heraf udgør driftsaftalen med Park og Vej 261.000 kr., svarende til det afsatte beløb for. Kolonihaver Der er afsat 43.000 kr. i udgift og 81.000 kr. i indtægt vedr. kolonihaver. Udgiften er ejendomsskatter og forbrugsafgifter. Indtægten er lejeindtægt fra kolonihaverne. Springvand Der er afsat 66.000 kr. til drift af diverse springvand og vandkunst. Udgiften er forbrugsafgifter samt ren- og vedligeholdelse. Heraf udgør driftsaftalen med Park og Vej 10.000 kr., svarende til det afsatte beløb for. Vejplantninger Der er afsat 1,563 mio. kr. til drift af vejplantninger. Beløbet anvendes blandt andet til plantning, renholdelse, beskæring samt vedligeholdelse. Heraf udgør driftsaftalen med Park og Vej 1,150 mio. kr., svarende til det afsatte beløb for. 00.32.31 Stadions og idrætsanlæg Nettodriftsudgifterne for stadions og idrætsanlæg udgør i alt 4,291 mio. kr. Driftsudgifter 4.555 4.316-239 -5,3 Driftsindtægter -25-25 0 0 I alt 4.530 4.291-239 -5,3 Forskellen mellem budget og 2009 skyldes, at der i 2009 er indarbejdet en besparelse på 2 pct. svarende til 450.000 kr. Besparelsen er fordelt med 225.000 kr. til bestillingsopgaver på funktion 00.28.20-0048.71 (udmøntes senere) samt 225.000 kr. til driftsopgaver på funktion 00.28.20-0048.71 (er udmøntet).

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende stadions og idrætsanlæg dog ikke haller og svømmehaller. Driftsaftalen med Park og Vej udgør 3,658 mio. kr. af det samlede budget, svarende til det afsatte beløb for. Arealerne forventes færdigregistret i efteråret. Et foreløbigt skøn viser at der er 77 boldbaner, 6 atletikanlæg af varierende størrelse og 12 tennisbaner. Med beplantninger og andre udenomsarealer svarer dette til ca. 50 60 ha. idrætsanlæg. Faciliteterne benyttes til undervisning i skoler og institutioner, og stilles til rådighed for idrætsforeninger og andre foreninger/interesserede. Driftsopgaverne består primært af: Græsklipning, gødskning, verticalskæring og øvrige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver som sikrer græssets vækst og styrke. Indkøb, udskiftning og vedligehold af mål, net og øvrigt inventar på idrætsanlæggene. Materialer til klargøring af tennisbaner og lign. Vedligehold af beplantninger på og omkring anlæggene. Herudover er der udgifter i forskelligt omfang til el, vand, klubhuse m.m. I forbindelse med registreringen af idrætsanlæggene, er der også behov for en analyse og gennemgang samt efterfølgende harmonisering af udgiftsfordelingen mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og idrætsforeningerne. Arbejdet foregår i samarbejde med foreningerne og kulturområdet og der er en proces, hvor driften af boldbanerne i dag er harmoniseret. 00.32.32 Idræts- og svømmehaller Nettodriftsudgifterne for idræts- og svømmehaller udgør i alt 1,661 mio. kr. Driftsudgifter 1.812 1.673-139 -7,7 Driftsindtægter -12-12 0 0,0,0 I alt 1.800 1.661-139 -7,7 Afvigelsen mellem budget og 2009 skyldes, at der er overført 100.000 kr. til vedligeholdelsespuljen fra 2007 til.

Området omfatter Faaborg Svømmehal og har tidligere været budgetlagt under funktion 03.38.74 - Lokaletilskud. Efterfølgende blev budgettallet så flyttet til denne funktion, hvor udgifterne blev afholdt. For at undgå dette, budgetlægges der direkte på funktion 00.32.32 Idræts og Svømmehaller. Budgettet indeholder også en pulje til vedligeholdelse. 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter Nettodriftsudgifterne for andre fritidsfaciliteter udgør i alt 2,745 mio. kr. Driftsudgifter 3.028 2.745-283 -9,3 Driftsindtægter 0 0 0 0 I alt 3.028 2.745-283 -9,3 Forskellen mellem budget og 2009 skyldes, at tilskuddet til fritidscentrene i Faaborg (Faaborg Klubhus og Horne Klubhus) er fjernet. Området omfatter tilskud til: Trente Mølle Tarup-Davinde Ferritslev Fritidshus Husmandsstedet i Årslev Skullerodsholm i Nr. Lyndelse Trente Mølle Trente Mølle Natur-, Miljø- og lokal Agenda 21-center har igennem en del år stået for en del af Faaborg og Broby kommuners Agenda 21-arbejde. Dette blev yderligere styrket da Agenda 21- arbejdet blev en del af Planloven i 2003. Generelt er Trente Mølle involveret i mange natur- og miljøprojekter og stedet benyttes flittigt af kommunens børnehaver, institutioner og skoler. Som eksempel på disse aktiviteter kan nævnes: Børn filmer naturen Naturskoleaktiviteter Lejrskoler lejrskoler i bevægelse Skurvognen ved Dyreborg Kurser og supervision af lærere og pædagoger

Generel oplysning og information om biologi og miljøfaglige spørgsmål Blå flag aktiviteter blandt andet i samarbejde med Faaborg Amatørfiskerforening Desuden går Trente Mølle aktivt ind i projekter hvor borgerne inddrages, som eksempel herpå kan nævnes: Stigrupper og arbejdet for stiforløb i det åbne land Oprettelse af kogræsserlaug ved Ringe Sø. Trente Mølles energiskole er et gratis undervisningstilbud til de unge skoleklasser. Her undersøges, hvordan man sparer på strømmen, og hvordan alternative energikilder (sol, vind og vand) virker. Brint som fremtidens energikilde undersøges ligeledes. At undervisningstilbudet er gratis skyldes støtte fra Dansk Energi. I flere og flere sammenhænge bliver Trente Mølle involveret i turismen f.eks: Tænketank under Faaborg Turistforening, omkring grøn turisme Øhavsstien og det Sydfynske Ø-hav Arrangementer og guidning i samarbejde med det lokale turisterhverv Trente Mølles samlede budget er på ca. 1,3 mio. kr. Indtægterne er, udover det kommunale tilskud, tilskud fra Friluftsrådet, indtægter ved udlejning af Trente Mølle samt brugerfinansierede kurser og arrangementer. Faaborg-Midtfyn Kommune er repræsenteret i bestyrelsen og i driftsudvalg/ brugergrupper. Lærkedal er en traditionel lejrskole, med overnatningsfaciliteter til godt 30 personer. Anvendes primært til lejrskolevirksomhed samt natur- og friluftsvejledning. Pr. 1. januar 2007 drives stedet fra Trente Mølle. Trente Mølle, Lærkedal samt de omkringliggende skov- og naturområder er ejet af Skov- og Naturstyrelsen. Der er afsat 430.000 kr. vedr. tilskud til Trente Mølle. Tarup-Davinde I/S. Selskabet er dannet af Årslev og Odense kommuner samt Fyns Amt. Formålet er at skabe et større natur- og rekreativt område i Tarup-Davinde i kølvandet på råstofindvindingen i området. Råstofindvindingen efterlader således et landskab med meget store potentielle muligheder for etablering af spændende natur og rekreative udnyttelse blandt andet med nydannede søer. Området kan få stor regional betydning i rekreativt øjemed. Der indbetales årligt et beløb til erhvervelse af nye arealer til formålet, samt til planlægning og drift af de offentlige arealer. Endvidere finansieres naturskolen Åløkkestedet. Der er i dag erhvervet ca. 400 ha., hvoraf en del udgør spredte besiddelser. Udnyttelse af områdets potentialer tæt ved Odense og store boligområder i Årslev fordrer en aktiv planlægnings- og erhvervelsesindsats i en årrække fremover. Kommunalbestyrelsen har i februar måned 2007 godkendt nye vedtægter for Tarup-Davinde I/S som betyder, at Odense og Faaborg-Midtfyn kommuner har overtaget amtets andele i interessentskabet. Den fremtidige fordeling mellem Odense og Faaborg-Midtfyn kommune vil være 1/3 til Faaborg-Midtfyn Kommune og 2/3 til Odense. Det tidligere Åløkkestedet I/S er nedlagt, og selskabets aktiver og passiver er overtaget af Tarup-Davinde I/S. Naturskolens virke er dermed blevet en del af Tarup-Davinde I/S s opgaver. Naturskolen Åløkkestedet er beliggende i grusgravområdet Tarup-Davinde, og har i vid udstrækning den samme funktion og de samme opgaver som Trente Mølle. Der er afsat 377.000 kr. på driftsbudgettet vedr. tilskud til Tarup-Davinde I/S. Hertil kommer, at der på konto 8 er afsat 400.000 kr., i alt 777.000 kr.

Ferritslev Fritidshus Der er afsat 576.000 kr. Husmandsstedet i Årslev Der er afsat 640.000 kr. Skullerodsholm i Nr. Lyndelse Der er afsat 723.000 kr. 00.38.50 00.38.53 Naturbeskyttelse Nettodriftsudgifterne for naturbeskyttelse udgør i alt 1,403 mio. kr. Driftsudgifter 1.376 1.403 27 2,0 Driftsindtægter 0 0 0 0 I alt 1.376 1.403 27 2,0 Området omfatter: Pleje af naturområder, herunder fredede arealer og internationale naturområder (Natura 2000 arealer) samt pleje af fortidsminder. Formidling af naturområder. Naturforvaltningsprojekter, herunder forundersøgelser samt finansiering/medfinansiering af projekter, der genetablerer eller forbedrer naturområder. På de naturarealer hvor kommunen har overtaget forpligtigelsen fra Amtet, skal kommunen udføre naturpleje på fredede lokaliteter, forvalte egne naturarealer og toiletbygninger samt udføre pleje på private fortidsminder. Herudover er der indgået naturforvaltningsaftaler på andre højt målsatte naturlokaliteter i privat eje, ligesom det fremover vil være nødvendigt at indgå den type aftaler for at redde truede naturtyper og arter fra at uddø lokalt eller nationalt/internationalt. I Faaborg-Midtfyn Kommune er der store naturarealer, som er omfattet af internationale forpligtigelser om at sikre deres funktion som levesteder for de særlige naturtyper (økosystemer) og arter de er udpeget for. Det gælder især Det sydfynske Øhav, og områderne ved de store søer samt i De sydfynske alper. Pleje på private fredede arealer i Faaborg-Midtfyn Kommune omfatter blandt andet Højmosen Store Lung, arealer ved Nørre Sø og Brændegård Sø, herunder Nybo Mose, arealer ved Arreskov Sø, fredede stendiger på Brahetrolleborg hovedgård, Bøjden Nor og Klokkefrøvandhuller på Avernakø. Opgaverne omfatter blandt andet indgåelse af aftaler om afgræsning/høslet, hegning, rydning af træopvækst, oprensning af vandhuller, anlæg samt vedligeholdelse og slåning af stier, skilte og kortborde, samt etablering af andre faciliteter for publikum (borde, bænke m.v.)

Pleje af værdifulde naturområder omfatter også nogle af de små øer og holme i øhavet, hvoraf nogle er beliggende i Faaborg-Midtfyn Kommune. Plejen fordrer transport af dyr med kreaturprammen Yrsa, der fra amtet overdrages til Langeland Kommune, men hvor prammens fortsatte drift forudsætter, at alle de sydfynske kommuner bidrager økonomisk til dens drift. Af natur- og rekreative arealer overdrages Dronningeudsigten ved Stenlund, vådområdeareal ved Horne Mølle Å og jernbanen Faaborg - Korinth til Faaborg-Midtfyn Kommune. Der udføres pleje af ca. 30 fredede fortidsminder i Faaborg-Midtfyn Kommune, herunder Pederstrup Voldsted. Opgaver udføres i henhold til naturbeskyttelsesloven. Driftsaftalen med Park og Vej udgør 629.000 kr. af det samlede budget, svarende til det afsatte beløb for. 00.48.70 00.48.72 Vandløbsvæsen Nettodriftsudgifterne for vandløbsvæsen udgør i alt 3,384 mio. kr. Driftsudgifter 3.576 3.387-189 -5,3 Driftsindtægter -3-3 0 0 I alt 3.573 3.384-189 -5,3 Forskellen mellem budget og budget 2009 skyldes, at der i 2009 er indarbejdet en effektiviseringsbesparelse på 125.000 kr. Området omfatter vedligeholdelse og restaurering af offentlige vandløb samt revision af vandløbsregulativer. Der er i alt ca. 297 km. åbent vandløb og 80 km. rørlagte vandløb. Størrelsen af vandløbene varierer en del. Driften af vandløbene omfatter årlig vedligeholdelse i form af grødeskæring og opgravning af sand- og slamaflejringer. Vedligeholdelsen udføres i henhold til vandløbsregulativer, der blandt andet omfatter nærmere regler for, hvornår og hvordan vedligeholdelsen skal udføres. For rørlagte strækninger er pligten til vedligeholdelse typisk spuling af rør, tømning af sandfang og udskiftning af enkelte rør i forbindelse med sammenfald. Regulativerne er vedtaget af de tidligere kommuners respektive kommunalbestyrelser og amtsrådet, og er retligt bindende i henhold til vandløbsloven. Det betyder, at eventuel manglende vedligeholdelse i forhold til regulativerne kan medføre erstatningsansvar for kommunen, i tilfælde hvor der sker skader i forbindelse med oversvømmelser. Skade sker typisk på landbrugsarealer. Driften omfatter også initiativer til forbedringer af vandløbskvaliteten i henhold til de vedtagne recipientmålsætninger i Regionplanen. Det er typisk gennemførelse af restaureringsarbejder, herunder forbedringer af gyde- og levemulighederne for fisk og smådyr til gavn for vandløbsmiljøet, herunder genskabelse af den naturlige fiskebestand. Området omfatter også en lovmæssig pligt til drift og vedligeholdelse af ålepas.

Opgaverne udføres i henhold til vandløbsloven. Driftsaftalen med Park og Vej udgør 2,420 mio. kr. af det samlede budget., svarende til det afsatte beløb for. 02.32.30 02.32.31 Kollektiv trafik Nettodriftsudgifterne for Plan og Kultur`s andel af området kollektiv trafik udgør i alt 20,409 mio. kr. Driftsudgifter 16.800 20.409 3.609 21,5 Driftsindtægter 0 0 0 0 I alt 16.800 20.409 3.609 21,5 en mellem budget og budget 2009 skyldes, at der fra Veje og Forsyning er tilført kontoen for busstoppesteder 200.000 kr., og der er indarbejdet en forventet stigning i betalingen til FynBus på 200.000 kr. Budgettet er i 2009 tilført en kompensation ifølge lov- og cirkulærerprogrammet i forbindelse med afgiftsstigningen på diesel der anvendes i den kollektive trafik i alt 2,892 mio. kr. Der er givet en bevilling på 272.000 kr. til harmonisering/omlægning af den kollektive trafik. I henhold til lov om trafikselskaber skal al offentlig servicetrafik fra 2007 varetages af et regionalt trafikselskab. Trafikselskaberne koordinerer og planlægger den offentlige servicetrafik og fastsætter bl.a. takster og billetteringssystemer. Dette betyder, at al offentlig servicetrafik, dvs. bybuskørsel, telebus-, samt åben skolebuskørsel fra 1. januar 2007 har været varetaget af trafikselskabet for Fyn, FynBus. Den enkelte kommune har alene til opgave at beslutte serviceniveauet for kørslen samt foretage drift og vedligeholdelse af stoppesteder m.m., hvorefter FynBus står for busdriften. Kommunerne bidrager til finansiering af trafikselskabets drift i forhold til køreplantimer i kommunen. Der er i budgettet afsat 18,721 mio. kr. til betaling til FynBus inklusiv omlægning af trafikken samt kompensation for stigningen i dieselafgiften. Arbejdet med trafikplanen samt udbud løber hen over efteråret.

03.32.50 Folkebiblioteker Nettodriftsudgifterne for folkebiblioteker udgør i alt 20,192 mio. kr. Driftsudgifter 21.998 20.975-1.023-4,7 Driftsindtægter -778-783 -5 0,6 I alt 21.220 20.192-1.028-4,8 I driftsbudgettet for er der et overført overskud fra tidligere år på 555.000 kr. Endvidere er der indregnet en besparelse på bibliotekernes drift i 2009 på 382.000 kr. Hvis der korrigeres for dette, er der kun tale om et fald på 76.000 kr. fra budget til 2009 svarende til 0,4 pct. Folkebiblioteksvæsnets formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Benyttelsen er vederlagsfri og der er fri låneret i hele landet. Opgaven er udelukkende kommunalt finansieret og serviceniveau, struktur og ressourcetildeling er et lokalt ansvarsområde, idet der ikke er centralt fastsatte normer eller standarder for ydelserne. Bibliotekernes materialesamlinger omfatter bøger, aviser, tidsskrifter, av-materialer samt adgang til diverse databaser og internet der stilles materialer for såvel børn som voksne til rådighed. Materialerne kan benyttes på biblioteket eller lånes med hjem. Materialer, som ikke er anskaffet lokalt, søges fremskaffet fra andre biblioteker gennem gensidigt lånesamarbejde og national kørselsordning. Bibliotekernes fysiske rum bruges som mødested for mange slags aktiviteter og kan være med til at fremme fællesskab og dialog i en stor, ny kommune. Der er følgende biblioteker i Faaborg-Midtfyn Kommune: Faaborg Bibliotek Ringe Bibliotek Kværndrup Bibliotek Broby Bibliotek Årslev Bibliotek Stort set alle processer er nu centraliseret, og der er opnået rationaliseringsgevinster, som muliggør at biblioteket kan afse ressourcer til også at udvikle den digitale del af bibliotekets tilbud til borgerne. Nyeste tilbud til borgerne er download fra bibliotekets hjemmeside af e-bøger og især net-lydbøger. På bibliotekerne opleves en markant voksende borger-interesse for bibliotekernes digitale tilbud. På Faaborg Bibliotek er der indført selvbetjening baseret på chip-teknologi. Den samme teknologi ventes indført på Ringe Bibliotek med start i efteråret. Selvbetjeningsudstyret på Ringe Bibliotek er nedslidt og forventes udskiftet løbende i og 2009.

"Biblioteket-Kommer"-service tilbydes nu alle borgere (ældre og handicappede), som ikke selv kan transportere sig til biblioteket. Udbringningen købes fra Station 95, som også varetager den daglige kørselsordning mellem bibliotekerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. De 5 biblioteker i Faaborg-Midtfyn Kommune havde i 2007 godt 350.000 besøgende og et samlet udlån på i alt 654.441 enheder. Tallene for ser ud til at blive af samme størrelse. Borgerne benytter i stigende grad bibliotekernes mangfoldige tilbud om kulturelle aktiviteter for såvel børn som voksne. 03.35.60 03.35.62 Museer og teatre Nettodriftsudgifterne for museer og teatre udgør i alt 3,265 mio. kr. Driftsudgifter 3.700 3.586-114 -3,1 Driftsindtægter -319-321 -2 0,6 I alt 3.381 3.265-116 -3,4 Afvigelsen mellem budget og 2009 skyldes, at der i driftsbudgettet for er overført et overskud fra tidligere år på 187.000 kr. Museer Der er tre museer i Faaborg-Midtfyn Kommune, som alle modtager kommunalt driftstilskud: Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst, modtager årligt 1,231 mio. kr. Faaborg Kulturhistoriske Museum, modtager årligt 1,620 mio. kr. Ringe Museum, modtager årligt 63.000 kr. Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst og Faaborg Kulturhistoriske Museum er begge statsanerkendte museer. For at opnå statstilskud kræver museumsloven, at minimumsgrundlaget for det ikke-statslige tilskud til det enkelte museum skal udgøre 1,200 mio. kr. Tilskuddet kan komme fra såvel private som kommunale interessenter. Begge museer lever op til disse krav i museumsloven. Der er via udviklingsstrategien afsat 200.000 kr. i 2009 samt 100.000 kr. i hvert af overslagsårene i anledning af Faaborg Kulturhistoriske Museum s 100 års jubilæum. Teatre Der er afsat netto 71.000 kr. årligt til børneteater og opsøgende teater. Der er afsat 80.000 kr. årligt til Helios Teateret i Faaborg. Der var oprindeligt afsat 155.000 kr., men da der ikke har været udbetalt noget beløb i hverken 2007 eller, bl.a. pga. ejerskifte i 2007 samt de planer for et samlet kulturhus, der arbejdes med i øjeblikket, er budgettet nedsat med 75.000 kr.

03.35.63 Musikarrangementer Nettodriftsudgifterne for musikarrangementer udgør i alt 6,955 mio. kr. Driftsudgifter 13.229 12.834-395 -3,0 Driftsindtægter -4.416-4.270 146-3,3 Refusion -1.537-1.609-72 4,7 I alt 7.276 6.955-321 -4,4 Afvigelsen mellem budget og 2009 skyldes, at der i driftsbudgettet for er overført et overskud fra tidligere år på 126.000 kr. Følgende fem kraftcentre danner rammerne om Faaborg-Midtfyns Musikskole: Broby: Pontopidanskolen i Brobyværk Faaborg: Faaborg Byskole Ryslinge: Tre Ege Skolen, Ryslinge afdelingen Ringe: Guldhøj Årslev: Bøgehøjskolen i Sdr. Nærå Musikskolen tilbyder i dag undervisning af børn og unge i alder 0-25 år. Musikskolen vil arbejde for en udbygning af et spændende undervisnings, lærings- og musikmiljø i tidssvarende fysiske rammer på de fem skoler, som i dag huser musikskolen. Musikskolen vil styrke den decentrale undervisning og samarbejde med skoler, daginstitutioner og kommunens øvrige kulturinstitutioner om udvikling af børn - og unges musikalske færdigheder til glæde for dem selv og fællesskabet. Musikskolen vil arbejde på at øge sin synlighed gennem aktiv markedsføring og deltagelse i kommunens kultur og undervisningsmiljø. De samlede udgifter udgør 12,834 mio. kr. Hovedparten af dette budget dækker lønninger. Der er indregnet statsrefusion på 1,609 mio. kr. ud fra en forventet refusionsprocent på 13. I var refusionsprocenten på 13,6. De resterende indtægter vedr. hovedsagelig elevbetaling. Sæsonlængden forventes at kunne udgøre 37 uger. Musikskolen tilbyder undervisning i daginstitutionerne mod betaling af de faktiske udgifter forbundet hermed.

03.35.64 Andre kulturelle opgaver Nettodriftsudgifterne for andre kulturelle opgaver udgør i alt 2,269 mio. kr. Driftsudgifter 2.349 2.314-35 -1,5 Driftsindtægter -45-45 0 0 I alt 2.304 2.269-35 -1,5 Afvigelsen mellem budget og 2009 skyldes, at der overført et overskud på 166.000 kr. fra 2007 til. De største tilskud vises nedenfor: 143.000 kr. vedr. den fælles fynske kulturaftale. 146.000 kr. til venskabsbysamarbejde. 226.000 kr. vedr. tilskud til forsamlingshuse. 247.000 kr. vedr. tilskud til lokalhistoriske arkiver. 65.000 kr. til vedligeholdelse og renovering af Levins Hus (kultur og udstillingslokaler i Faaborg). 205.000 kr. vedr. børnebilledskoler. 60.000 kr. vedr. udviklingspulje. 374.000 kr. vedr. pulje til kulturelle formål. 793.000 kr. vedr. kulturhuset Grønnegade 40-44 i Faaborg. Heraf går 416.000 kr. til rengøring og det resterende går til drift og vedligeholdelse af bygningerne. 91.000 kr. vedr. Saugstedgård (musiksted for unge). Ud over ovenstående ydes der mindre tilskud til bl.a. kunstforeninger, kulturaftaler, litteratur- og foredragsforeninger, spejderkorps, musiske foreninger, nordiske samarbejder og Kulturelt Samråd. Der er endvidere afsat 70.000 kr. via udviklingsstrategien til Minibyen i Faaborg. Der mangler endnu at blive fordelt 177.000 kr. af den sparepulje, som Fagsekretariatet for Plan og Kultur skal effektuere i forbindelse med overholdelse af budgetrammen.

03.38.70 03.38.78 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Nettodriftsudgifterne for området folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. udgør i alt 22,494 mio. kr. Driftsudgifter 25.144 23.211-1.933-7,7 Driftsindtægter -713-717 -4 0,6 I alt 24.431 22.494-1.937-7,9 Der er overført et overskud på 997.000 kr. fra 2007 til. Endvidere er der overført 50.000 kr. fra borgmesterens dispositionspulje til fejring af særlige idrætspræstationer. Modsat er budgettet til Hal 2-Fonden i Ringe hævet med 517.000 kr. så budgettet nu er i overensstemmelse med den indgåede aftale. Der er endvidere indregnet en generel besparelse på fritidsområdet på 1,221 mio. kr. samt en konkret besparelse på 149.000 kr. på voksenundervisningsområdet. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter kan opdeles i følgende områder: 370 Fælles formål 372 Folkeoplysende voksenundervisning 373 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 374 Lokaletilskud 375 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 378 Elevtilskud 370 Fælles formål Der er afsat 411.000 kr. fordelt med 56.000 kr. til rengøring af lokaler til fritidsformål, 79.000 kr. til fejring af foreningslivet, 76.000 kr. til børn og unge i bevægelse samt 200.000 kr. til en pulje til særlige formål. Puljen til særlige formål administreres af Folkeoplysningsudvalget. Der kan bl.a. søges til opstartstilskud til nye foreninger, nye initiativer, udviklingsarbejder, sundhedsfremmende foranstaltninger, tværgående tilbud. Desuden kan Folkeoplysningsudvalget selv tage fritidspolitiske initiativer eller støtte særlige emner/temaer. Endvidere er den ovenfor nævnte generelle besparelse på fritidsområdet indregnet her. Det totale budgetbeløb er herefter -810.000 kr. 372 Folkeoplysende voksenundervisning Der er i juni 2007 vedtaget en ny Faaborg-Midtfyn Ordning, der indeholder krav til foreninger, der ønsker at modtage tilskud til voksenundervisning, emner der ikke ydes tilskud til samt hvorledes tilskuddet beregnes på de forskellige undervisningsformer. Der ydes tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen for voksenundervisning på øerne. Derudover ydes der ikke tilskud til særlige grupper. Der er afsat et rammebeløb til fordeling på 1,313 mio. kr. samt et nettobeløb på 501.000 kr. til betalinger til/fra kommuner.

373 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Der er i juni 2007 vedtaget en ny Faaborg-Midtfyn Ordning, der indeholder krav til foreninger, der ønsker at modtage tilskud til det folkeoplysende foreningsarbejde. Der ydes et fast medlemstilskud til alle medlemmer under 25 år på 50 kr. Derudover ydes der et variabelt aktivitetstilskud (i på 36 kr.) Aktivitetstilskuddet, som ydes til alle aktive medlemmer under 25 år, indeholder også tilskud til leder- og instruktøruddannelse, såfremt foreningen på sin ansøgning har markeret et ønske herom. Aktivitetstilskuddet udregnes efter forskellige fastsatte kategorier, som antal træningsgange, antal stævner m.m. Der af afsat i alt 2,294 mio. kr. 374 Lokaletilskud Der er i juni 2007 vedtaget en ny haltilskudsmodel, som beskriver kriterierne for udbetaling af tilskud til kommunes idrætshaller. Modellen er baseret på hallernes udlejning til foreninger under folkeoplysningsloven, hallernes udgifter og indtægter samt et variabelt tilskud på 170 kr. for de første 1.000 timer og 85 kr. for de efterfølgende. Til annekser ydes kun et variabelt tilskud på 50 kr. uanset antal timer. Jf. modellen vil hallernes tilskud for 2009 blive udregnet med 20 pct. af 2005-tallene. 30 pct. af 2006-tallene og 50 pct. af 2007- tallene (for så vidt angår udgifterne/indtægterne dog fremskrevet til 2009-prisniveau). Der er i juni 2007 vedtaget en ny Faaborg-Midtfyn Ordning, der indeholder krav til foreninger, der ønsker at modtage lokaletilskud. Der ydes støtte med 65 pct. af driftsudgifterne. Tilskuddet nedsættes med foreningernes medlemmer over 25 år, dog kun med halvdelen af den procentsats, som foreningernes medlemmer over 25 år udgør. Budgettet til Hal 2-Fonden i Ringe er forhøjet med 517.000 kr. så der nu skulle være overensstemmelse mellem budget og betaling for brug jf. kontrakt. Der er afsat en samlet pulje på netto 18,992 mio. kr. 375 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Der er afsat i alt 157.000 kr. 378 Elevtilskud Der ydes et lovpligtigt tilskud til elever under 18 år, som er optaget på husholdningsskole/højskole. Budgettet udgør 47.000 kr.