Almene bongorgani$atiof(h~r R.egnskab!ilper~ode: Regns~ab for afde.llq lc~ ~~;:;;""" ~~. 1. janl!.ar}008 31. dec~mber Bon-o~r-g-a-n~i-s-at~i'~on~'~...~.-----~~_~A~f_d~e_n~n~g~~ ~~~--_-~ _,_ _ c _~_T~iI~syLn~s~"f~i~r~e~n~d~e~k~o~m~m~u~n~e~ c lbf afdelingsnummer: 200 Københavns Kommune Lægeii'oreningens Rådhuset igservice,dk Njalsgade 13 Boulevard " 2300 2900 Hellerup Sionsgade - 26 København S ITlf. 3946 2100 IFaxnr. 70 30 20 21 København ø E-mai! : Kommunenr, 102.214,80 20 68 1 Institutioner. 60 m2 Lejem'lsenhed~Il"." m2 i alt Marltll"ikelbeteg~elsel1' i afdenflllgen~ 5880 Udenbys Klædebo Kvarter 66580-1 I I Skæringsdato for byggeregnskab eller driftsstart for afdenngen~ 1959 Leje pro m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: leieændringer Bårets løb: Ja Nøgletal for afdelingen: Hen!æggelser/opsparing Likvider; mellemregning og ba Underskudssaldo Omkostninger til vedligeholdelse 1. januar 2008 133.227 3,22% 1 Pr. lejemålsenhed 31.254,16 kr, 61,86 kr, -8333,74 kr, 8.237,96 kr. Pr, m2 434,20 kr. 0,86 kr. -115J8 kr. 114,45 kr.
_ Almene boligorganisationer Regnskabsperiode: Regnskab f~r afdeling 5502 L januar 2008 31. december 2008 IB boerf~(;mtetei' teknm k~ instlj:ili@j~:ione~c;- j-~)/nej'l IBeboerhus'..=:---. _,c ~~"._. ~~.~_.-+I-]J~aa"'"~}. I Særskilte scelskabs~/mødeiokci!er -1 IFælTeSVaskerr--'~~~~'-~""-~-'-"~-'-"""'-'... 'c'_~ - i~ Ja I ivandinstiilation~:-'~-~'- -,.,-_.~.-----.- ~---r:a,",fiegnvaij5;l,_nedsiv~sanlæ~/9.~nanv~!l9~_~,_.~_. I Nej I ispildevand rodzoneanlæg/bioværk"i~-nej -! ~. J! - -~--,.~ -~--=j- Affald. - Kildesortering af affald inde i boligen -N~ Kildesortering af affald udenfq! boligen Ja --- -~ ~---'!- forbrugsmåung :,i Vandmaling/ individuel Nej,.". - Vandmaling, kollektiv Ja = =- -""'O"' --= tvarmem:"llln ind!\fiduel J, "- r= "~=",-".~~-- '-~"'----""~'----""' Ja! Centralvarme, eget an!æ~g-'~m-e-d"-f~ast brændsel/olie rn\lee~j,:.,~1 Centralvarme, eget ~nlæg Naturgas Ovne Nej! El aneler Nej Solvarmeanlæg Nej Varmepumpeanlæg. Nej ',',..._~.-~...~-~~-,"-~...~.. ~~.--..,..~~-.~.. ~B!ogasanl~g C~..~..~.,.~,.', ~_~. _IL~..NeJ i J installationer:. '.......~~.H Vas~emaskiner i de enkelte bolig~r..~~...~.~. ~~~... I'!&.,Tørretumblare i d~adkelte ~Clnger_.".,,).Nej J rk2mfur~-= :3e enk~li~~boiiqe~~ ~._. -... ~~-==.f Ja ~ Kogeplader og.~~rskilt ovn i de enj5.l!ite bolig~_r_~._~~, I J.a~.. Køleskabe i de enkelte boliger...~. _ J~J
SiiOlrilsgade Lægeforeningens Boliger Budget 2008 2008 2009 ~ ~~_~".~~_~~~~~"~o.o -.;... 105 1,9 Offefi't~i~~ Ejendomsskatter 107 2 Va ndudgifter 109 :3 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug:,1 El og varme ti! fællesarealer ti3 ~v& 112 4.6lQ.@g ti! bo!iaorganisationen:,1 nistrationshonorar ink!. revision 113 348.252 474,674 455,000 242,691 207,000 202,000 196,000 139,843 129,000 249,036 102,000 132,000 57,286 55,000 276,278 287,000 307,000 456,290 Offentlige og faste "ariable udgifter: Renholdelse Almindelig vedligeholdelse,1 Forbrug 521,308,2 Dækket tidligere henlæggelser _-_5_2?,~Q~ 117 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):,1 Istandsættelse ved fraflytning m,v, 493,,2 Dækket af iæggelser -H7.178 118 8 Særlige aktiviteter: "1 Drift af fællesvasker!, Drift af fællesaktivlteterjfacliitetew',3 Drift af selskabslokale m Diverse udgifter 535.000 310,000 844,000 597,000 O -844,000-597,000 l 150,000 376,359 -l -150,000 :140686 1~221 94~U)OO 10 120 Planlagt og vedligeholdelse og fornyelser 121 Istandsættelse ved fraflytninger (A-ordningl~.1 Fælleskonto ved fraflytninger (konto 402) 123 Tab ved lejeiedighed og fraflytninger udgifter i alt 1.025.000 1.025.000 1.019,000 150,000 150,000 150,000 127,000 127,000 127,000 <~---..;--- 1.302.000 5.198.272 4.605.000 SIDE l &
Lægeforeningens Boliger Note Resultatopgørelse Resultat 2008 Budget 2008 Budget 2009 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER: 125 o 59,000 O 54,000 i 0405 1 000 3,000 129 Tab ved lejeledighed m,v,:,2 - Dækket tidligere henlæggelser 4.187-4.187 O o 130.1 ved fraflytninger m.v.:,2 - Dækket af tidligere henlæggelser -32.228 o 127,000-127.000 127.000-127.000 131 48.503 7.000 o Ekstraordinære udgifter i alt 264,908 164.000 157,000 UDGIFTER. OG EVT, OVERSKUD SIDE 2
Lægeforeningens Bonger Note Resultatopgørelse Reilllil,dtat Buc!lgf?J)1: ~lljldget 2008 20GB 2009 ORDINÆRE njdtægter: 201 Boligafgifter og leje: :1.1 Almene fami iger.9 Merleje 12 ndtægter 203 Andre ordinære indtægter:.1 Tilskud fra Boligorganisationen.2 af fæl!esvaskeri.4 Drift af selskabslokale m.v. Ordinære indtægter i alt 4,374.000 4.496,,000.000 O 3 3.000-107. -108.000-108 O 40 40.000 61.500 61.500 61.000 28.984 60.000 50.000 3.675 2.000 4,565.309 4.637.500 4.749.000 206 Ekstraord I nære indtægter 12,500 13. 4,650.000 4,762.000 Årets underskud som overføres til konto 407 INDTÆGTlER OG EVT, UNDERSKUD I ALT 892.335 5.463,180 ===="'===- SIDE 3
Sic:msgade lægeforeningens Boliger Note AKTIVER Balance pr. 31,12,08 Sidste år 31.12.07 (1.000 kr,) 301 14 a nskaffelsessllm i pr. 01.10.08 17,000.000 32.872,500,505.040 5.505 Anskaffelsessum inkl evt. indeksregulering Forbedringsarbejder:.1 Forbedringsarbejder m,v. 5.505.040 5.505 16.855.258 15.940 21.445 305 ktiver:, heraf 1'1.5 Afsluttede forbrugsregnskaber.6 Andre debitorer.7 Forudbetalte (periodisering) 076 585 134.751 12.289 111.609 Likvide beholdninger: l Kassebeholdning, 09 inspektør.3 Tilgodehavende hos boligorganisationen o 602 o Omsætningsaktiver i alt 641,912 379 AKTIVER I ALT 23,002,211 21.824 SIDE 4
~~===~~~~,==~,_-_~='C.,_ Sionsgade lægeforeningens Boliger Balance pr. Note PASSIVER 3:1012.08 { afdelingens 31.12.01 (1.000 kr.) 401 20 og periodisk vedligeholdelse og 402 21 ved fraflytninger 404 Indvendig Igeholdelse (B-ordning) 40::;; Tab ved lejeledig fraflytninger Henlæggelser I 407 24 Underskud fratrukket: evt. 348.198 3.841.131-1.024.216 2.831 117-1 258 3.088 CjJi"!ndellg 409 Beboeri ndskud Kapitalindskud til 412 Byggefondsi ndestående mindstebemidlede 340.874 1.421,812 3.292.732 341 3.234 Finansiering a~' Andre lån: 413 26.1 Forbedringsarbejder m.v. 414 Andre beboerindskud:.2 Forhøjet indskud ved genudlej 93 183 5.781 Kortfristet gæ~d: Gæld til Skyldige omkostninger Mellemregning med 423 og forudbetalt leje 424 621.094 1,233.886 L187 o 23 31.571,626 11.469 -~--~--~----~-----~----~-,~-...:;;.;;;.;;..;;..~ 12.955 [PASSIVER I ALT 21.824 SIDES
.~. _'.'~="-====~=="_~-~"._ 13,I l ~_,,, ~ ",_,,~r ~">- --==,,_ ~_"_ 153, 22.7,000 421,321 308,000,972,000 10,000 20,810 20,000 51,000 26,000 20,000 20,000 485.137 310.000 316.000 SIDE6 )\\
lægeforeningens Boliger Resi.dtat Budget Note Konto Faste noter ~ ~~~~,~ooc-_~oc~o~~~~~~~.~...;;;:,.;;..;;;. 2008 _~,,"~oo~~~~~o~ 2008 2009 7 116 230.610 172. 74.006 44.701 281.000 203.000 9.000 844.000 8 1 Drift af fællesvaskeri maskiner m.v.. vaskekort o 5.000 O 5.000-50.000,2 Drift af fællesaktivjteter/l~ciliteter Telefon og internet _"o~_"... ",,,oo_,c,_. o 1 af fællesaktiviteterjfaciliteter i Cl 14.686 o 15.000 kler, service m,v. Udgifter i alt Indtægter vedr. m.v. Drift af ;!t 15 13.000-22,000 SIDE 7 /\\
Lægef(j)rening~n~ Boliger Btu:eg~~' Budg!l!lt 2008 2008 2009 9 119 Diverse udgifter LLO 25.000 Afdel ingsbestyrelsens in.v. Beboerat<tlviteter 4, Kontorholdsudgifter, kopimaskine! porto m 6.302 17,000 17,000 Øvrige udgifter 570 25,000 25,000 fh~ 'iliæggels!l;le~ 120 Henlægg. til planlagt og periodisk vedligeholdelse fornyelser (ktoa01).02s.000 L025,000 L019,OOO Henlæggelse pr, m2 Istandsættelse ved fraflytninger 11.).1 ls0.. r:?oc 1 Henlæggelse pr, m2 16,96 123 Henlægg.. lejeledigtl fraflytrl{kto.40s) 127,000 Henlæggelse m2 14,36 1 201 B(llligafgifter leje m.'!, Huslejeindtægter for regnskabsåret Husleje pr. bruttoareal på baiancetidspunktet Bruttoetageareal i m2 4,.373.584 494,39 8,846 374.000 LL496,000 4.266,012 4.374.000 4.496.000 12 202 o 40.000 13 206 Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. regnskabsår: vedrc 12. 1 5.531 12,500 13.000 SIDES
lægeforeningens Boliger Balance pr. Sidste år 31.12.08 31.12.07 (1.000 kr.) 14 301 a nskaffelsessi,il m s. 5.505 15 303 Forbedringsarbejde~'.1 Godtgjorte 1"'''''''",01'1 enkelte lejemål: Saldo primo 3.405 7 - Årets afskrivninger -3.405 ~4 I EGNE IvlIDLER I ALT 3 Sajdo + Tilgang i året 1.072.707.~-----'---~~.~.~.-~. 12.579.092 11 + ~ ~ Faldstammer: Saldo primo Ti i året Afdrages jf. konto 125 Indfrielse, korrektion mv. 40430166 O ~154.000 O 38-154 96 40276.166 4.430 EKSTERNT SAGER I ALT 16.855.258 1 16.855.258 SIDE 9
lægeforeningens Boliger Balance pr. 31.12.08 fraflwtl:rninger ingssager Afsluttede Varmeregnskab Antenneregnskab: Lfu@9~t2008_J Programudgifter, Copy-Dan m,v, I 231.800...1 - Opkrævet aconto lejere. -232.4641 +/- Ove'1f2lrt}ra sidste antenn~r~~i'!.~~f3!j 18 R.Elstance.7 forudbet:i1lfita YouSee 78.950 llg 20 401 og periodisk mo 2.831.381 2.805 + Henlagt jf. 1.025.000 - Forbrug i 1. 6-527.308 + Opsparing Fæneskofilto fniifeytninger (A-ordning) primo jf. konto 122.1 året jf. konto 11f 152 59-94 i alt pr m2 110,62 17 4 &J, IlrHd'Ye1Hfidig vedligeholdels primo 3,866 14 i året jf. konto 117 O O --~'~-~"'.~~~~.~... ~.. ~_._.-._--- ring i alt pr m2 10,23 14 SIDE 10 A\
lægeforeningens Boliger Balance pr. 31.12.08 ~ejeledlghed og rno 136 jf. konto 123 127 1 året vedr. året vedr. rn~v~ O Opsparing i 348.198 258 401 Underskud Saldo primo -131.881 O + Årets underskud -892,335 ~132 _~o~~~~ _.~~,~.~.~.~~_~...;;;.;.. Sa udgør i % af -18,75% Hovedstol 562.872 -~;;;..;;,;;;; 449.622,~~=.,======== lin vedrd,,"1\!i"i"'''''''' l'ngiver~ I ombygning Lægeforeningens Boligers 11.980.900 93 21 411 kreditorer Afsatte feriepenge 17.753 Samlekonto 838.747 S65 Periodisering 378.442 Periodisering SIDE 11