Organisationsbestyrelsesmøde den 23. september 2013, kl KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3., København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde den 23. september 2013, kl KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3., København K"

Transkript

1 Organisationsbestyrelsesmøde den 23. september 2013, kl KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3., København K Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Uni Søgaard, Helle Marianne Rasmussen, Rasmus Riley, Daniel A. Mangold, Henning Andersen og Jette Bergenholz Bautrup Administrationen Kundechef Jonas M. Cohen, forretningsfører Ulrik Hjort, forretningsfører Elly Borg og økonomisk konsulent Thomas U. Larsen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Indholdsfortegnelse 1. Protokollat fra møde den 22. august Revisionsprotokol Meddelelser... 3 SAGER TIL BESLUTNING... 3 Nybyggeri Udbud af rammeaftaler om rådgivning vedrørende nybyggeri- og renoveringssager Afdeling 1056, Sundbyvang plejeboliger, 1074, Sundbygård og 1075, Sundbyvang - Entreprenørens konkurs... 5 Renovering og fremtidssikring Afdeling 1024, Jagtvej, karré A og B Isolering af kældervægge, dræn og kloak - byggeregnskab Afdeling 1024, Jagtvej, karré A og B Ny kloak byggeregnskab /35

2 8. Afdeling 1027, Kanslergården Elektronisk låsesystem Afdeling 1055, Maribovej Tagprojekt Status på sag om tagrenovering Afdeling 1059, Olfert Fischers Gade Renovering af kviste og nyt tag - byggeregnskab... 9 Økonomi Budget 2014 for afdelinger Bestyrelsesvederlag Tilskud s 100 års jubilæum DVD om Frederiksholm Godkendelse af designmanual for ejendoms- og driftslederkontorer Udlejning Samarbejde om genhusning af Domea-afdeling Generelt KAB s beboerhøjskoler Styringsdialog Mødekalender 2013 og Bilag 1: Afdeling 1024, Jagtvej, karré A og B Isolering af kældervægge, dræn og kloak - byggeregnskab... 7 Bilag 2: Afdeling 1024, Jagtvej, karré A og B Ny kloak - byggeregnskab... 8 Bilag 3: Afdeling 1059, Olfert Fischers Gade Renovering af kviste og nyt tag - Byggeregnskab Bilag 4: KAB s Beboerhøjskoler /35

3 1. Protokollat fra møde den 22. august Revisionsprotokol 3. Meddelelser Ejendomslederen for Bispevænget og Oldermandsgården er fortsat langtidssygemeldt. Vedrørende Bispevænget er der fundet en midlertidig løsning, hvor en anden ejendomsleder vil fungere som vikar dog senest indtil udgangen af Vedrørende Oldermandsgården vil en driftschef påse, at driften af afdelingen forløber tilfredsstillende, indtil der er fundet en permanent løsning. SAGER TIL BESLUTNING Nybyggeri 4. Udbud af rammeaftaler om rådgivning vedrørende nybyggeri- og renoveringssager Baggrund Når en boligorganisation skal have udført rådgivning på en renoverings- eller nybyggeriopgave, skal udvælgelsen af rådgiveren følge nogle nærmere fastsatte udbudsbestemmelser. - Udgør det forventede honorar under kr. ekskl. moms, kan opgaven kontraheres uden udbud - Udgør det forventede honorar imellem kr. ekskl. moms, skal opgaven udbydes efter nationale bestemmelser fastlagt i tilbudsloven - Udgør det forventede honorar mere end kr. ekskl. moms, skal opgaven udbydes efter EU s udbudsdirektiv Både et nationalt udbud (efter tilbudsloven) og et EU udbud er kompliceret og tager ofte op til 3-4 mdr. at gennemføre. Det er muligt at indgå rammeaftaler med en række rådgiverfirmaer, hvor hele den tidskrævende procedure med annoncering, prækvalifikation og udvælgelse foretages en gang for alle. Når der så skal bruges en rådgiver til en konkret sag, sker dette ved et såkaldt miniudbud blandt de parter, der er indgået rammeaftale med. Dette udbud kan gennemføres på ca. 1-2 uger. Fordelen er naturligvis den tidsmæssige besparelse, men også det, at et miniudbud kan gennemføres for ca kr. ekskl. moms mod normalt kr. ekskl. moms for et traditionelt EU-udbud af rådgivning. 3/35

4 Kategorier En lang række af boligorganisationer har igennem de sidste 4 år haft rammeaftaler inden for følgende kategorier: 1. Totalrådgivning ved nybyggeri 2. Totalrådgivning ved renovering 3. Totalrådgivning ved mindre renoveringer 4. Bygherrerådgivning Disse aftaler løber ud med udgangen af Derfor planlægges nu et fornyet udbud, hvor alle boligorganisationer indbydes til at deltage. Aftalerne indgås for en 4-årig periode med start primo Deltagelse og betaling Vi opfordrer alle boligorganisationer til at deltage i udbuddet og dermed få så stor en potentiel opgaveportefølje som muligt, da det vil give de bedste betingelser og priser. Betalingen skal dække KAB s udgifter til gennemførelse af rammeaftaleudbuddet og vil udgøre følgende: 1. En engangsudgift på kr. inkl. moms for boligorganisationer, der allerede er omfattet af de nuværende rammeaftaler 2. En engangsudgift på kr. inkl. moms for boligorganisationer, der ikke er omfattet af de nuværende rammeaftaler Hertil kommer, at når den enkelte rammeaftale aktiveres ved et miniudbud, vil dette jf. KAB s prisblad pt. koste kr. inkl. moms for hvert udbud. For at vi kan få alle interesserede boligorganisationer med i udbuddet, skal det vedtages i organisationsbestyrelsen inden 1. december Indstilling Det indstilles til organisationsbestyrelsen at godkende: - Deltagelse i udbuddet af rammeaftaler for rådgivning inden for de kategorier, der er nævnt ovenfor - At der bevilges eller kr. til dækning af udgifter i forbindelse med udbuddet 4/35

5 5. Afdeling 1056, Sundbyvang plejeboliger, 1074, Sundbygård og 1075, Sundbyvang - Entreprenørens konkurs Mandag den 26. august 2013 indgav E. Pihl & Søn AS konkursbegæring til Skifteretten. Konsekvensen af denne begæring var, at arbejdet på Sundbygård og Sundbyvang stoppede øjeblikkeligt. For at sikre boligselskabets værdier på byggepladserne, blev der sat døgnvagt på begge adresser, og den vagt fortsætter indtil videre. Stade på byggerierne Begge plejeboligbyggerier er afleveret fra entreprenørens side, Sundbygård i februar 2013, og Sundbyvang i 2 etaper i henholdsvis maj og august Etape 1 af Almenbolig+ på Sundbyvang (hvor indflytning var planlagt til 1. december 2013 i år) var ca. 50 % færdig, etape 2 (planlagt indflytning 15. februar 2014) var fundamenter klar til montage af boligbokse. Almenbolig+ på Sundbygård var ca. 75 % klar med fundamenter, og sidste etape af nedrivningen var ca. 90 % færdig. Hvad sker der nu mht. byggeriet For plejeboligernes vedkommende skal model for mangelafhjælpning, særligt på Sundbyvang, afklares. Entreprenørens garanti på 10 % af entreprisesummen er til rådighed til dette. For AlmenBolig+ vedkommende er opgaven at få overblik over projektets stade og fakturering, så rådighedsbeløb til byggeriernes afslutning er kendt (stades opgørelse). Herefter skal entreprenør/entreprenører findes til færdiggørelse af byggerierne. Byggesagernes tidsplan Det er sikkert, at AlmenBolig+ sagerne forsinkes som følge af Pihls konkurs, mindst med de uger, der går fra konkursbegæringen, og formentlig også med et tillæg for ny entreprenørs mobilisering. Byggesagernes økonomi Det er sikkert, at AlmenBolig+ sagerne får en række ekstraomkostninger som følge af Pihls konkurs, og når stadesopgørelsen foreligger, kan det vurderes, om entreprenørgarantierne på 15 % af entreprisesummen kan dække disse omkostninger. 5/35

6 Indflytning i AlmenBolig+ Udlejning af AlmenBolig+ Sundbyvang var næsten færdig før konkursen. Udlejningen af Sundbygård var ikke startet. Kommende beboere, der har underskrevet en huslejekontrakt på en bolig i Sundbyvang, var indkaldt til orienteringsmøde om situationen torsdag den 5. september Beboerne blev orienteret om konkursens konsekvenser og om deres retsstilling. Beboere, der skulle indflytte i de 2 etaper, blev bedt om at give besked på, om de have brug for hjælp til at finde en boligløsning. På nuværende er administrationen bekendt med 11 beboere, der har brug for boliger. Fristen for endelig indmeldelse er sat til den 30. september Der er blandt de 11 beboere også beboere i AKB, København, der havde opsagt deres boliger i så god tid, at de var genudlejet inden konkursen. Administrationen orienterer på bestyrelsesmødet mundtligt om det aktuelle situation. Beboere, der er kommet i klemme i konkursen, tilbydes i første hånd en anden bolig i AKB, København på normale vilkår. Hvis AKB, København ikke kan løse problemet alene, spørges Samvirkende Almene Boligselskaber, om de kan medvirke til at løse situationen. AKB, Københavns byggeudvalg er blevet orienteret om sagen. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, det indstilles endvidere, at bestyrelsen godkender, at der stilles det antal boliger i AKB, København til rådighed, der skal til for at løse problemet. Det indstilles endvidere, hvis det ikke er muligt at løse problemet inden for AKB, København egne rammer, at SAB forespørges, om de vil være med til at afhjælpe problemet ved at stille det resterende antal boliger til rådighed. Renovering og fremtidssikring 6. Afdeling 1024, Jagtvej, karré A og B Isolering af kældervægge, dræn og kloak - byggeregnskab Fremlæggelse af byggeregnskab for afdelingsbestyrelsen gav ikke anledning til bemærkninger. Revisorpåtegning af 10. juli 2013 har ikke givet anledning til bemærkninger. 6/35

7 Budget af 26. maj 2011 Byggeregnskab pr. 31. januar 2013 Overskridelse kr kr kr. Overskridelsen skyldes uforudsete udgifter ved ændringer på grund af gamle installationer i jord, ved port, samt udvidelse af tilsyn. Regnskabet indeholder tilstrækkelige afsatte beløb for dækning af primært administrative udgifter. Finansiering Egne trækningsretsmidler, tilsagn LBF 23. juni 2011: Egenfinansiering Dækning af afdelingens overskud 2011 Indstilling kr kr kr kr. Det indstilles, at bestyrelsen godkender byggeregnskabet, hvorefter LBF midlerne vil blive ansøgt udbetalt. Bilag 1: Afdeling 1024, Jagtvej, karré A og B Isolering af kældervægge, dræn og kloak - byggeregnskab 7. Afdeling 1024, Jagtvej, karré A og B Ny kloak byggeregnskab Fremlæggelse af byggeregnskab for afdelingsbestyrelsen gav ikke anledning til bemærkninger. Revisorpåtegning af 10. juli 2013 har ikke givet anledning til bemærkninger. På afdelings- og organisationsbestyrelsesmøderne 24. februar 2012 godkendtes projekt og forudsat finansiering. Københavns Kommune har godkendt projektet jf. skrivelse af 15. februar Landsbyggefonden har den af 28. marts 2012 givet tilsagn om egen trækningsret. Budget af 24. februar 2012: Byggeregnskab pr. 31. januar 2013: Overskridelse: kr kr kr. 7/35

8 Overskridelsen skyldes uforudsete udgifter ved ændringer på grund af gamle installationer i jord, opdeling med særskilte pumpebrønde for adskillelse af kloak og overfladevand herunder sikring mod skybrud ved port, samt udvidelse af tilsyn. Forsikringsgodtgørelse er modtaget. Regnskabet indeholder tilstrækkelige afsatte beløb for dækning af primært administrative udgifter. Finansiering Egne trækningsretsmidler Egenfinansiering Forsikringsgodtgørelse Prioritetslån 30 år kr kr kr kr kr. Det indstilles, at bestyrelsen godkender byggeregnskabet, hvorefter LBF- midlerne vil blive ansøgt udbetalt. Bilag 2: Afdeling 1024, Jagtvej, karré A og B Ny kloak - byggeregnskab 8. Afdeling 1027, Kanslergården Elektronisk låsesystem Forslaget vedrører etablering af elektronisk låsesystem på alle hovedtrapper, køkkentrapper, kældre, vaskeri, fitnesslokale samt porten. Der er et ønske om at fremtidssikre hovedtrappernes døre i henhold til målsætningsprogrammet. Det er i dag ikke muligt at aflåse køkkentrapperne. Med elektroniske låse og adgangsbrikker sikrer man sig, at det kun er beboerne, der har adgang til ejendommen. Dette kan være en væsentlig faktor i hindring af yderligere indbrud og forsøg på samme. Økonomi Etablering af elektronisk låsesystem på alle døre Fratrækkes egen trækningsret I alt (lån i egne midler) kr kr kr. Ovenstående forslag om etablering af elektronisk låsesystem blev vedtaget den 22. april 2013 på et afdelingsmøde. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender projektet og dets finansiering. 8/35

9 9. Afdeling 1055, Maribovej Tagprojekt Status på sag om tagrenovering Baggrund Afdeling 1055, Maribovej er i fuld gang med at planlægge en større tagrenovering. På den baggrund blev der på organisationsbestyrelsens møde den 27. maj 2013 ansøgt om egne trækningsretsmidler samt tilskud fra dispositionsfonden. Ansøgningen blev bevilget, og der er nu indhentet tilbud på entreprisen. Der er opstillet et budget for byggesagen, som vil blive fremlagt på afdelingsmødet den 27. september Det forventes, at afdelingsmødet godkender budgettet, således at byggeriet kan påbegyndes i foråret Budget - opdelt i forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder (inkl. moms) Håndværkerudgifter ,00 kr. Øvrige omkostninger ,00 kr. Samlet anlægssum ,00 kr. Forudsat finansiering m.v. Egne henlæggelser Realkreditlån, annuitet 30 år, ydelse 6,5 % p.a. Landsbyggefondens fælles trækningsretsmidler Tilskud fra dispositionsfond I alt ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Huslejekonsekvens Huslejestigningen beregnes til 954 kr. pr. m 2 i forhold til den eksisterende husleje på 944,00 kr. pr. m 2. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 10. Afdeling 1059, Olfert Fischers Gade Renovering af kviste og nyt tag - byggeregnskab Byggeregnskab er fremsendt til afdelingsbestyrelsen til udtalelse. Revisorpåtegning af 2. september 2013 har ikke givet anledning til bemærkninger. Budget af 29. maj 2012: Byggeregnskab pr. 30. juni 2013: Mindreforbrug kr kr kr. Mindreforbruget skyldes, at der på tidspunktet for budgetvedtagelse ikke var klarhed over myndighedskrav til brandimprægnering af tagspærkonstruktionen, krav til udformning og materialevalg for tagrender og nedløb m.v. 9/35

10 Projektet er prøvet for mulighederne for etablering af lokal afledning af regnvand, men forholdene er for trange på grunden og grundvandsstanden er høj for området som helhed. Regnskabet indeholder tilstrækkelige afsatte beløb for dækning af primært administrative udgifter. Finansiering Egne trækningsretsmidler tilsagn LBF 10. juli 2012: Realkreditløn ustøttet 30 år kr kr kr. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender byggeregnskabet, hvorefter LBF- midlerne vil blive ansøgt udbetalt. Bilag 3: Afdeling 1059, Olfert Fischers Gade Renovering af kviste og nyt tag - Byggeregnskab Økonomi 11. Budget 2014 for afdelinger Boligorganisationens budget er godkendt på organisationsbestyrelsesmødet den 27. maj Afdelinger generelt Der arbejdes fortsat på at forøge henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, så ekstern finansiering formindskes mest muligt. I samtlige afdelinger er henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forhøjet med i alt kr. I 2014 henlægger 70 afdelinger i alt kr. til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse mod kr. i Af langtidsplanerne fremgår det, at der i perioden vil være behov for kr. i anden finansiering fordelt på 17 afdelinger. En del af udgifterne vedrører større opgaver tagudskiftning, udskiftning af faldstammer m.v. Alene i afdeling 1008, Frederiksholm, karré 8 er der et behov på kr. og i 1028, Bispevænget er der et behov på kr. I var der behov for anden finansiering i 11 afdelinger til i alt kr. 10/35

11 I forbindelse med udarbejdelse af langtidsplan for perioden udarbejdes en plan vedrørende forøgelse af henlæggelser i de afdelinger, hvor der i perioden for langtidsplanen er behov for ekstern finansiering. Dette gælder dog ikke arbejder, der kan betegnes som særlig udgiftskrævende opgaver såsom udskiftning af tag, faldstammer, vinduer m.v. Vedrørende henlæggelser til tab ved fraflytning kan det oplyses, at det tilstræbt, at saldoen på henlæggelser til tab ved fraflytning udgør 80 % af udestående fordringer på fraflyttede lejere. Der er udarbejdet antennebudgetter, der ligeledes er godkendt af afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet, eller forventes godkendt på de kommende møder. I er budgetterne generelt udsendt til beboerne i henhold til den produktpakke, de enkelte afdelinger har tilvalgt, med mindre andet er blevet aftalt med afdelingsbestyrelsen. Afdelinger med boliglejemål Ejerforeningen 0901, Aftensol Budgettet medfører en stigning på kr. i udgifterne i forhold til budget Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Ejerforeningen 0902, Aalholmhjemmet Budgettet medfører et fald på kr. i udgifterne i forhold til budget Faldet skyldes hovedsageligt færre udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Ejerforeningen 0939, Ejerforeningen Gasværksvej Budgettet medfører en stigning på kr. i udgifterne i forhold til budget Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til renholdelse og planlagt og periodisk vedligeholdelse. Ejerforeningen 0940, Ejerforeningen Prinsessegade Budgettet medfører en stigning på kr. i udgifterne i forhold til budget Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Ejerforeningen 0941, Ejerforeningen Thomas Laubs Gade Budgettet medfører et fald på kr. i udgifterne i forhold til budget Faldet skyldes hovedsageligt mindre udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Ejerforeningen 0942, Ejerforeningen Lynghuset Budgettet medfører et fald på kr. i udgifterne i forhold til budget Stigningen skyldes hovedsageligt mindre udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse. 11/35

12 Ejerforeningen 0943, Ejerforeningen Musvågevej Budgettet medfører et fald på kr. i udgifterne i forhold til budget Stigningen skyldes hovedsageligt mindre udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Ejerforeningen 0944, Ejerforeningen Grönings Have Budgettet medfører en stigning på kr. i udgifterne i forhold til budget Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til renholdelse. Ejerforeningen 0946, Nørrebro Vænge Budgettet medfører en stigning på kr. i udgifterne i forhold til budget Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Ejerforeningen 0947, Guldbergs Have Budgettet medfører en stigning på kr. i udgifterne i forhold til budget Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til skatter, afgifter og forsikringer. Ejerforeningen 0948, Bellahøj Fællesvaskeri Budgettet medfører en stigning på kr. i udgifterne i forhold til budget Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Ejerforeningen 0957, Lygten Der er oprettet førstegangsbudget, hvor der opkræves kr. fra Lygten, og kr. fra Servicearealet. Ejerforeningen 0966, Langgadehus Budgettet medfører et fald på kr. i udgifterne i forhold til budget Faldet skyldes hovedsageligt mindre udgifter til ejendomskatter. Ejerforeningen 0990, Grøndalsvænge Budgettet medfører en stigning på kr. i udgifterne i forhold til budget Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til el og renholdelse. Ejerforeningen 0991, Sundbygård Budgettet kører uændret videre i forhold til budgettet for Ejerforeningen 0992, Sundbyvang Budgettet kører uændret videre i forhold til budgettet for Ejerforeningen 0993, Ørestadens Plejecenter Budgettet medfører et fald på kr. i udgifterne i forhold til budget Faldet skyldes hovedsageligt, at ejendomsskatter opkræves direkte i Ørestadens Plejecenter og Serviceareal. 12/35

13 Afdeling 1001, Frederiksholm, karré 1 Budgettet medfører en stigning på 1,99 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til renholdelse og lavere renteindtægt. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse nedsættes med kr. til i alt kr. og udgør 306 kr. pr. m² pr. år. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 10. september Afdeling 1002, Frederiksholm, karré 2 Budgettet medfører en stigning på 2,22 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter, renholdelse, henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser samt færre renteindtægter. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med kr. til i alt kr. og udgør 236 kr. pr. m² pr. år. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 16. september Afdeling 1003, Frederiksholm, karré 3 Budgettet medfører en stigning på 2,21 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter, bidrag til dispositionsfonden, henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser samt færre renteindtægter. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med kr. til i alt kr. og udgør 191 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2021 på kr. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 10. september Afdeling 1004, Frederiksholm, karré 4 Budgettet medfører en stigning på 3,09 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter og renholdelse, samt et fald i renteindtægter og anden løbende særlig driftsstøtte. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret i alt henlægges kr. og udgør 203 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2025 på kr. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 19. september /35

14 Afdeling 1005, Frederiksholm, karré 5 Budgettet medfører en stigning på 2,98 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til renholdelse, henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse samt afskrivning på forbedringsarbejder. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med kr. til i alt kr. og udgør 172 kr. pr. m² pr. år. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 3. september Afdeling 1006, Frederiksholm, karré 6 Budgettet medfører en stigning på 2,90 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsagligt øgede udgifter til bidrag til dispositionsfonden, afdelingens pligtmæssige bidrag og henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med kr. til i alt kr. og udgør 178 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2017 på kr. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 19. september Afdeling 1007, Frederiksholm, karré 7 Budgettet medfører en stigning på 1,83 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter, renovation og bidrag til dispositionsfonden. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser er uændret og til i alt kr. og udgør 219 kr. pr. m² pr. år. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 12. september Afdeling 1008, Frederiksholm, karré 8 Budgettet medfører en stigning på 0,63 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt nedlæggelse af ungdomsboliger efter påbud fra Københavns Kommune samt stigning i ejendomsskatter. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse nedsættes med kr. til i alt kr. og udgør 235 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2015 på kr. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 24. september /35

15 Afdeling 1009, Grønnegården Budgettet medfører en stigning på 2,36 % for boliglejemål. Stigning skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter, renovation, bidrag til boligorganisationen samt renholdelse. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret i alt henlægges kr. og udgør 157 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2015 på kr. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 24. september Afdeling 1010, Frederiksholm, karré 11 Budgettet medfører en stigning på 1,34 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til renholdelse, ejendomsskatter, renovation og øget bidrag til dispositionsfonden. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sænkes med kr. til i alt kr. og udgør 141 kr. pr. m² pr. år. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 11. september 2013 Afdeling 1011, Frederiksholm, karré 12 Budgettet medfører en stigning på 2,61 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter og færre renteindtægter. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med kr. til i alt kr. og udgør 146 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2023 på kr. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 24. september Afdeling 1012, Frederiksholm, karré 14 Budgettet medfører en stigning på 2,65 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter, vandafgift og administrationsbidrag. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med kr. til i alt kr. og udgør 217 kr. pr. m² pr. år. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 4. september /35

16 Afdeling 1013, Frederiksholm, karré 15 Budgettet medfører en stigning på 2,17 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter, renovation og bidrag til dispositionsfonden. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret og udgør kr. eller 126 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 24. september 2013 Afdeling 1018, Sundbygård, plejeboliger Udlejningsbudgettet er stadigvæk gældende. Der henlægges kr. til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse svarende til 60 kr. pr. m 2 pr. år. Afdeling 1020, Sundbygård, serviceareal Udlejningsbudgettet er stadigvæk gældende. Der henlægges kr. til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse svarende til 60 kr. pr. m 2 pr. år. Afdeling 1021, Jagtvej, karré 1 Budgettet medfører en stigning på 3,80 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ydelser vedrørende lån til forbedringsarbejder, almindelig vedligeholdelse og administrationsbidrag. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med kr. og udgør kr. eller 255 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2020 på kr. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 12. september Afdeling 1022, Jagtvej, karré 2 Budgettet medfører en stigning på 4,63 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til renholdelse, henlæggelser og bidrag til dispositionsfond. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med kr. og udgør kr. eller 177 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2019 på kr. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 10. september Afdeling 1023, Guldberg Budgettet medfører en stigning på 3,77 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til renholdelse, almindelig vedligeholdelse og henlæggelser. 16/35

17 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med kr. og udgør kr. eller 184 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2017 og 2020 på henholdsvis kr. og kr. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 27. september Afdeling 1024, Jagtvej, karré A & B Budgettet medfører en stigning på 3,24 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til renholdelse, afskrivninger på forbedringsarbejder og bidrag til dispositionsfond. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sættes ned med kr. og udgør kr. eller 170 kr. pr. m² pr. år. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 16. september Afdeling 1025, Tagensvej Budgettet medfører en stigning på 3,74 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til renholdelse, renovation og henlæggelser. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med kr. og udgør kr. eller 167 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2020 på kr. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 24. september Afdeling 1026, Østerbrogade 95 Budgettet medfører en stigning på 2,77 % for boliglejemål og en stigning på 2,77 % for ungdomsboliger. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til energiforbrug og henlæggelser. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med kr. og udgør kr. eller 151 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 17. september Afdeling 1027, Kanslergården Budgettet medfører en stigning på 4,50 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter, renovation og dispositionsfonden samt lavere renteindtægter 17/35

18 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret og udgør kr. eller 121 kr. pr. m² pr. år. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 11. september Afdeling 1028, Bispevænget Budgettet medfører en stigning på 2,34 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter, administrationsbidrag samt henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forhøjes med og udgør kr. eller 222 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2022 på kr. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 16. september 2013 Afdeling 1029, Frederiksholm, karré 17 Budgettet medfører en stigning på 2,90 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter, administrationsbidrag og henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med kr. til i alt kr. og udgør 226 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2020 på kr. og i år 2021 med kr. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 19. september Afdeling 1030, Bellahøj Budgettet medfører en stigning på 0,30 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter, bidrag til dispositionsfond og renovation. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse nedsættes med kr. i alt henlægges kr. og udgør 274 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 25. september Afdeling 1032, Herman Bangs Plads Budgettet medfører en stigning på 3,60 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede bidrag til samt færre renteindtægter 18/35

19 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret med i alt henlægges kr. og udgør 173 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmøde 18. september Afdeling 1033, Langgadehus Plejeboliger Budgettet medfører en stigning på 13,56% for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter, nettokapitaludgifter, afdelings energiforbrug, herunder el, bidrag til, almindelig vedligeholdelse, vaskeriudgifter, samt afskrivning på underskud tidligere år. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret i alt henlægges kr. og udgør 110 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet i oktober Afdeling 1034, Langgadehus Serviceareal Budgettet medfører en stigning på 3,04 % for erhvervslejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter, afdelings energiforbrug, herunder el samt øget bidrag til boligorganisationen. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret i alt henlægges kr. og udgør 47 kr. pr. m² pr. år. Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse uden for almindelig drift uændret i alt henlægges kr. og udgør 107 kr. pr. m² pr. år. Afdeling 1035, Langgadehus Familieboliger Budgettet medfører en stigning på 5,99 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter, nettokapitaludgifter, afdelings energiforbrug herunder el, samt bidrag til. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret i alt henlægges kr. og udgør 60 kr. pr. m² pr. år. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 10. september 2013 Afdeling 1036, Oldermandsgården Budgettet medfører en stigning på 2,29 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter og henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med kr. og udgør kr. eller 264 kr. pr. m² pr. år. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 9. september /35

20 Afdeling 1037, Lynghuset Budgettet medfører en stigning på 0,00 % for boliglejemål. Henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret i alt henlægges kr. og udgør 168 kr. pr. m² pr. år. Afdelingen holder ikke afdelingsmøde, og budgettet skal derfor godkendes af organisationsbestyrelsen. Afdeling 1038, Musvågevej Budgettet medfører en stigning på 0,00 % for boliglejemål. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret i alt henlægges kr. og udgør 94 kr. pr. m² pr. år. Afdelingen holder ikke afdelingsmøde, og budgettet skal derfor godkendes af organisationsbestyrelsen. Afdeling 1039, Emaljehaven Budgettet medfører en stigning på 3,97 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til nettokapitaludgifter, ejendomsskatter, bidrag til boligorganisationen, samt øgede henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse pga., at andel udgifter fra ejerforeningen er øget. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med kr. i alt henlægges kr. og udgør 103 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 30. september Afdeling 1040, Lygten Budgettet medfører en stigning på 4,90 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til nettokapitaludgifter, afdelings energiforbrug herunder el, samt øget bidrag til boligorganisationen. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret i alt henlægges kr. og udgør 96 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2023 på kr. og i år 2024 med kr. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 23. september /35

21 Afdeling 1041, Øbrohus Budgettet medfører en stigning på 2,59 % for boliglejemål, en stigning på 1,86 % for værelser samt en stigning for ungdomsboliger på 5,28 %. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til renovation, ejendomsskatter, renholdelse, låneydelser vedrørende forbedringsarbejder og øgede henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med kr. og udgør kr. eller 185 kr. pr. m² pr. år. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 10. september Afdeling 1043, Kirsteinsgade Budgettet medfører en stigning på 1,34 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter ejendomsskatter, renovation, renholdelse og bidrag til dispositionsfonden. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sænkes med kr. og udgør kr. eller 141 kr. pr. m² pr. år. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 4. september Afdeling 1045, Thomas Laubs Gade Budgettet medfører en stigning på 0,00 % for boliglejemål. Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret, i alt henlægges kr., svarende til 149 kr. pr. m² pr. år. Afdelingen holder ikke afdelingsmøde, og budgettet skal derfor godkendes af organisationsbestyrelsen. Afdeling 1046, Frederiksholm, karré 18 Budgettet medfører en stigning på 4,32 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsagelig øgede udgifter til ejendomsskatter, henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt bidrag til. Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med kr., i alt henlægges kr., hvilket udgør 215 kr. pr. m² pr. år. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 16. september I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i år 2015 på kr. 21/35

22 Afdeling 1047, Spontinisvej Budgettet medfører en stigning på 12,20 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til renholdelse samt almindelig vedligeholdelse. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret, i alt henlægges kr., hvilket udgør 123 kr. pr. m² pr. år. Afdeling 1048, Lundtoftegade Budgettet medfører en stigning på 3,34 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter, administrationsbidrag samt renholdelse. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse fastholdes og udgør kr. eller 109 kr. pr. m² pr. år. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 10. september 2013 Afdeling 1049, Aftensol, boliger Budgettet medfører en stigning på 0,73 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter og renholdelse. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse fastholdes og udgør kr. eller 114 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet afholdes d. 26. september 2013 Afdeling 1050, Aftensol, serviceareal Budgettet medfører en stigning på 0,00 % for servicearealet. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er øget med kr. og udgør kr. eller kr. pr. m² pr. år. Afdelingen holder ikke afdelingsmøde, og budgettet skal derfor godkendes af organisationsbestyrelsen. Afdeling 1051, Sjælør Boulevard Budgettet medfører en stigning på 1,69 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter og administrationsbidrag. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse fastholdes og udgør kr. eller 117 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 23. september /35

23 Afdeling 1052, Engholmen Nord Budgettet medfører en stigning på 3,58 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter og renholdelse. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med kr. til kr. og udgør 168 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 23. september Afdeling 1053, Gasværksvej Budgettet medfører en stigning på 1,96 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til renholdelse, ejendomskatter og almindelig vedligeholdelse. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret, i alt henlægges kr., hvilket udgør 204 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 24. september Afdeling 1054, Adam Guldhorn Budgettet medfører en stigning på 2,31 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter, bidrag til boligorganisationen, samt øgede henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser forøges med kr. og udgør 189 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 30. september Afdeling 1055, Maribovej Budgettet medfører en stigning på 3,21 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter, renovation og renholdelse. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser er uændret på kr. og udgør 152 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 24. september Afdeling 1056, Sundbyvang, plejeboliger Udlejningsbudgettet er stadigvæk gældende. Der henlægges kr. til planlagt og periodisk fornyelser, svarende til 60 kr. pr. m² Afdeling 1057, Aalholmhjemmet, boliger Budgettet medfører en stigning på 0,00 % for boliglejemål. 23/35

24 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret med i alt kr. og udgør 139 kr. pr. m² pr. år. Afdelingen holder ikke afdelingsmøde, og budgettet skal derfor godkendes af organisationsbestyrelsen. Afdeling 1058, Aalholmhjemmet, serviceareal Budgettet medfører en stigning på 1,86 % for servicearealet. Stigningen skyldes hovedsageligt færre renteindtægter. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret med i alt og udgør 177 kr. pr. m² pr. år. Afdelingen holder ikke afdelingsmøde, og budgettet skal derfor godkendes af organisationsbestyrelsen. Afdeling 1059, Olfert Fischers Gade Budgettet medfører en stigning på 1,44 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskat, renholdelse og større bidrag til. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret med i alt kr., hvilket udgør 170 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 8. oktober Afdeling 1060, Sankt Pauls Gade Budgettet medfører en stigning på 2,52 % for boliglejemål og 1,46 % for ungdomsboligerne. Stigningen skyldes hovedsagligt øgede udgifter til ejendomsskat og bidrag til Boligselskabet AKB, København. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret med i alt kr., hvilket udgør 177 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på mødet den 30. september Afdeling 1061, Nansensgade Budgettet medfører en stigning på 3,49 % for boliglejemål og en stigning på 3,49 % for ældreboliger. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter, bidrag til boligorganisationen, samt øget henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med kr., i alt henlægges kr., hvilket udgør 134 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 30. september /35

25 Afdeling 1062, Sankt Pauls Plads Budgettet medfører en stigning på 1,88 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede bidrag til samt øgede henlæggelser til tab ved fraflytninger og lejeledighed. Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret med i alt kr., hvilket udgør 145 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmøde den 8. oktober Afdeling 1063, Vigerslevgård Budgettet medfører en stigning på 0,00 % for boliglejemål. 0-stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til renovation og renholdelse og en øget indtægt fra tidligere års opsamlede resultater. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er forøget med kr. til kr. og udgør 108 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 25. september Afdeling 1064, Gormsgade Budgettet medfører en stigning på 0,78 % for boliglejemål og en stigning på 0,78 % for ungdomsboligerne. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til nettokapitaludgifter og renholdelse. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret, i alt henlægges kr., hvilket udgør 199 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 24. september Afdeling 1065, Titanparken Budgettet medfører en stigning på 0,97 % for boliglejemål og en stigning på 0,92 % for ungdomsboligerne. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til bidrag til boligorganisationen, samt øget henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er forøget med kr., i alt henlægges kr., hvilket udgør 113 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i 2014 på kr. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 19. september /35

26 Afdeling 1066, Nørrebro Vænge Budgettet medfører en stigning på 6,61 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til nettokapitaludgifter, ejendomskatter, vandudgifter, renovation, bidrag til boligorganisationen, almindelig vedligeholdelse, samt øget henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med kr. og udgør 139 kr. pr. m² pr. år. I langtidsplanen er der behov for anden finansiering i 2015 på kr. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 30. september Afdeling 1067, Guldbergs Have Budgettet medfører en stigning på 2,97 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomsskatter, vandafgift, renovation, bidrag til boligorganisationen, samt renholdelse. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret i alt henlægges kr. og udgør 140 kr. pr. m² pr. år. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 3. september 2013 Afdeling 1068, Prinsessegade Budgettet medfører en stigning på 3,00 % for boliglejemål. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til nettokapitaludgifter, ejendomsskatter og henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med kr., i alt henlægges kr., hvilket udgør 105 kr. pr. m² pr. år. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 12. september Afdeling 1069, Havnestaden Budgettet medfører en stigning på 2,45 % for boliglejemål og en stigning på 2,69 % for medejerboliger. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til nettokapitaludgifter, ejendomskatter samt større bidrag til. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med kr. til i alt kr. og udgør 80 kr. pr. m² pr. år. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den 12. september /35

27 Afdeling 1070, Havnestaden Bofællesskab Budgettet medfører en stigning på 3,20 % for boliglejemål. Stigning skyldes hovedsageligt øgede udgifter til nettokapitaludgifter, ejendomskatter samt større bidrag til AKB, København. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med kr. til i alt kr. og udgør 92 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 19. september Afdeling 1072, Grøndalsvænge familieboliger Budgettet medfører en stigning på 4,71% for boliglejemål. Stigning skyldes hovedsageligt øgede udgifter til ejendomskatter samt større bidrag til. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med kr. til i alt kr. og udgør 38 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet den 19. september Afdeling 1073, Ørestadens Plejecenter Der er udarbejdet et revideret udlejningsbudget, som viser en stigning på 9,33%. Stigningen skyldes hovedsageligt stigning i ejendomsskat samt større nettokapitaludgifter. Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse og fornyelse er er steget med kr. til i alt kr. og udgør 53 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt ved afdelingsmødet i oktober. Afdeling 1076, Ørestadens Plejecenter, serviceareal Der er udarbejdet et revideret udlejningsbudget, som viser en stigning på kr. ekskl. moms. Stigningen skyldes hovedsageligt stigning i ejendomsskat. Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse og fornyelse er steget med kr. til kr. og udgør 100 kr. pr. m² kr. Afdeling 1077, Sundbyvang, serviceareal Udlejningsbudgettet er stadigvæk gældende. Der henlægges kr. til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, svarende til 150 kr. pr. m². Afdeling 1096, Grøndalsvænge Plejeboliger Budgettet medfører en stigning på 9,52 % for boliglejemål. Stigning skyldes hovedsageligt øgede udgifter til el udgifter. 27/35

28 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret med i alt kr. og udgør 60 kr. pr. m² pr. år. Budgettet forventes godkendt på afdelingsmødet i oktober. Afdeling 1097, Grøndalsvænge - Serviceareal Budgettet medfører en stigning på 1,02 % for servicearealet. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede udgifter til el. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er uændret med i alt kr. og udgør 60 kr. pr. m² pr. år. Afdelinger med institutioner, hvor selskabet har en særlig forpligtelse Afdeling 1014, Frederiksholm, Børnegården Afdeling er overgået til markedsleje. Lejen er uændret til 759,55 kr. i Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse forøges med kr. og udgør kr. eller 291 kr. pr. m² pr. år. Afdeling 1044, Kennedygården Afdelingen er overgået til markedsleje, og lejen er i henhold til aftale med Københavns Kommune fastsat til 760 kr. pr. m², som reguleres hvert år pr. 1. oktober på basis af nettoprisindekset pr. 1. januar. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sættes ned med kr. og udgør 398 kr. pr. m² pr. år. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget 2014 for boligafdelingerne med tilhørende langtidsplaner og godkender, at ændringer i afdelinger med foreløbige udlejningsbudget indsendes til godkendelse i Københavns Kommune. 12. Bestyrelsesvederlag 2013 Det samlede vederlag for regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2013 kan maximalt udgøre med fradrag af kr. i henhold til bestyrelsesbeslutning af 9. april ,41 kr., idet satsen efter de gældende regler er fastsat til: 74,08 kr. pr. lejemålsenhed for de første 100 lejemålsenheder. 44,44 kr. pr. lejemålsenhed for de resterende lejemålsenheder. 28/35

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Referat. Repræsentantskabsmøde mandag den 23. maj 2016, kl i mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1. sal. Boligselskabet AKB, Albertslund

Referat. Repræsentantskabsmøde mandag den 23. maj 2016, kl i mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1. sal. Boligselskabet AKB, Albertslund Repræsentantskabsmøde mandag den 23. maj 2016, kl. 18.00 i mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1. sal Til stede: Formand René Løfqvist, næstformand Helle Sørensen, Allan Laumann, Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. august 2017, kl KAB, mødelokale 2, Studiestræde sal, København K

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. august 2017, kl KAB, mødelokale 2, Studiestræde sal, København K Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. august 2017, kl. 16.30 KAB, mødelokale 2, Studiestræde 38-2. sal, København K Bestyrelsen Bjørn Petersen, Mikkel Warming, Daniel A. Mangold, Helle Marianne Rasmussen,

Læs mere

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Grøndalsvænge Allé

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Grøndalsvænge Allé AlmenBolig+ - Beboermøde I Grøndalsvænge Allé Velkommen! - v/ Bjørn Petersen, AKB København Program for beboermøde d. 13. oktober 2011 Velkomst v/ Bjørn Petersen, formand for AKB København Tildeling af

Læs mere

Budget for afdeling 54101 - Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014-31.12.2014. Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune

Budget for afdeling 54101 - Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014-31.12.2014. Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Almene boligorganisationer Budgetperiode Budget for afdeling 54101 Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014 31.12.2014 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Referat Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen,

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 29. september 2014, kl KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, København K

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 29. september 2014, kl KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, København K Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 29. september 2014, kl. 16.30 KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, København K Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Jette Bergenholz Bautrup, Helle Marianne

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-21 Tofteparken

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-21 Tofteparken Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Beboelse

Læs mere

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund Afdeling 18 og 25 Gundorfslund 1 Dagsorden beboermøde afdeling 18 og 25 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet

Læs mere

Budget Afdeling 1 Højvangen. Huslejeforhøjelse 0,54% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 1 Højvangen. Huslejeforhøjelse 0,54% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2020 Afdeling 1 Højvangen Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag til budget.

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 300 Kommunenr.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-61 Riisingsparken

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-61 Riisingsparken Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Beboelse

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 20. juni 2017, kl KAB, mødelokale 2, Studiestræde 38-2.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 20. juni 2017, kl KAB, mødelokale 2, Studiestræde 38-2. Tirsdag den 20. juni 2017, kl. 16.30 KAB, mødelokale 2, Studiestræde 38-2. sal, København K Bestyrelsen Bjørn Petersen, Mikkel Warming, Daniel A. Mangold, Helle Marianne Rasmussen, Henning Andersen, Jette

Læs mere

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Afdeling 7 Budget 2014 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 589 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2013 Ændring Husleje 2014 64,49 3.128

Læs mere

Budget Afdeling 15. Huslejeforhøjelse 5,78% Lavendelvej, Violvej m.fl.

Budget Afdeling 15. Huslejeforhøjelse 5,78% Lavendelvej, Violvej m.fl. Budget 2020 Afdeling 15 Lavendelvej, Violvej m.fl. Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

Til beboerne i Boliggården Forstå budget og regnskab bag din husleje

Til beboerne i Boliggården Forstå budget og regnskab bag din husleje Til beboerne i Boliggården Forstå budget og regnskab bag din husleje 1 Forstå din afdelings økonomi Budgettet det handler om huslejen En boligafdelings budget indeholder afdelingens forventede indtægter

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2014/2015 Budgetperiode fra 01-07-2014 Budgetperiode til 30-06-2015

Almene boligorganisationer Budgetår 2014/2015 Budgetperiode fra 01-07-2014 Budgetperiode til 30-06-2015 Forside Almene boligorganisationer år periode fra 0-07-204 periode til 30-06-205 for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 62 LBF's afdelingsnr. 200 Kommunenr.

Læs mere

Budget Afdeling 62 Tusindfryd. Huslejeforhøjelse 0,00% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 62 Tusindfryd. Huslejeforhøjelse 0,00% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2019 Afdeling 62 Tusindfryd Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag til

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Budget Afdeling 16 Lupinvej Huslejeforhøjelse 0,00% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 16 Lupinvej Huslejeforhøjelse 0,00% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2019 Afdeling 16 Lupinvej 18-96 Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. maj 2014, kl KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København K

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. maj 2014, kl KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København K Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. maj 2014, kl. 16.30 KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København K Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Uni Søgaard, Rasmus Riley, Daniel

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.098. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Lægeforeningens Boliger. Afdeling 1. Nyborggade. Budget for 2015

Lægeforeningens Boliger. Afdeling 1. Nyborggade. Budget for 2015 Afdeling 1 Nyborggade Budget for 2015 Boligafgiftsforhøjelse 2,87% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2015 6 Sådan

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-16 Birkeparken

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-16 Birkeparken Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Beboelse

Læs mere

Ordforklaringer til budget

Ordforklaringer til budget Ordforklaringer til budget Konto Navn Forklaring Indflydelse NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Renter og afdrag på kreditforeningslån. 102 Rentesikring, ydelsesstøtte ungdomsboligbidrag Renter og afdrag for lån

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-65 Kerteminde

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-65 Kerteminde Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Beboelse

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 300 Kommunenr.

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

Repræsentantskabet: Torsdag den 6. maj 2013, kl Mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1., Albertslund

Repræsentantskabet: Torsdag den 6. maj 2013, kl Mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1., Albertslund Dagsorden Repræsentantskabsmøde Torsdag den 6. maj 2013, kl. 18.00 Mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1., Albertslund Repræsentantskabet: Formand, næstformand Ole Hansen, Helle Sørensen, Bjørn Petersen, Karen

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-45 Faaborg

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-45 Faaborg Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Beboelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 50.074. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 20, Sct. Mogensbo (ungdomsboliger) Maj/juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1989 Boliger: 12 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål:

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2017

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2017 FOR PERIODEN 1/10 2016-30/9 2017 Familieboliger: Uændret leje Ældreboliger: Uændret leje Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 48 3.220,80 2.609.236

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 10.273. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 9.326. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-22 Tofteparken B

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-22 Tofteparken B Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Beboelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. oktober 2011, kl. 16.00 KAB, Kantinen, Studiestræde 38, København V

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. oktober 2011, kl. 16.00 KAB, Kantinen, Studiestræde 38, København V Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. oktober 2011, kl. 16.00 KAB, Kantinen, Studiestræde 38, København V Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Uni Søgaard, Jette Bergenholz

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 452.298. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 69.459. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 18.627. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-28 Frederiksbroen

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-28 Frederiksbroen Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Beboelse

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2018 Budgetperiode fra Budgetperiode til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Almene boligorganisationer Budgetår 2018 Budgetperiode fra Budgetperiode til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 300 Kommunenr.

Læs mere

Budget Afdeling 1 Højvangen. Huslejeforhøjelse 0,00% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 1 Højvangen. Huslejeforhøjelse 0,00% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2018 Afdeling 1 Højvangen Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag til

Læs mere

Budget Afdeling 22 Tulipanvej Huslejeforhøjelse 0,00% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 22 Tulipanvej Huslejeforhøjelse 0,00% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2018 Afdeling 22 Tulipanvej 9-11 Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag

Læs mere

Galgebakken Budget for perioden 1. januar december 2020

Galgebakken Budget for perioden 1. januar december 2020 96159 - Galgebakken Budget for perioden Adresse: Tilsynsførende kommune: Administrator: Galgebakken Torv m.fl., 2620 Albertslund Albertslund Kommune Rådhuset 2620 Albertslund BO-VEST Stationsparken 37

Læs mere

Budget Afdeling 45. Huslejeforhøjelse 0,17% Bredhøjvej/Brokbjergvej

Budget Afdeling 45. Huslejeforhøjelse 0,17% Bredhøjvej/Brokbjergvej Budget 2017 Afdeling 45 Bredhøjvej/Brokbjergvej Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette

Læs mere

Budget Afdeling 13. Huslejeforhøjelse 0,25% Langelinie/Jyllandsgade

Budget Afdeling 13. Huslejeforhøjelse 0,25% Langelinie/Jyllandsgade Budget 2017 Afdeling 13 Langelinie/Jyllandsgade Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 11.186. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2015/16 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2015/16 6

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-25 Herluf Trolle Parken

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-25 Herluf Trolle Parken Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Beboelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 40.081. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-49 Sydfyn

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-49 Sydfyn Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Beboelse

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-55 Vissenbjerg

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-55 Vissenbjerg Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Beboelse

Læs mere

Budget Afdeling 1 Højvangen. Huslejeforhøjelse 2,38% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 1 Højvangen. Huslejeforhøjelse 2,38% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2017 Afdeling 1 Højvangen Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag til

Læs mere

Budget Afdeling 25 Højgården. Huslejeforhøjelse 1,99% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 25 Højgården. Huslejeforhøjelse 1,99% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2017 Afdeling 25 Højgården Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag til

Læs mere

Budget Afdeling 58. Huslejeforhøjelse 2,78% Smedebakken Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 58. Huslejeforhøjelse 2,78% Smedebakken Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2017 Afdeling 58 Smedebakken 22-76 Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag

Læs mere

Budget Afdeling 16 Lupinvej Huslejeforhøjelse 2,74% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 16 Lupinvej Huslejeforhøjelse 2,74% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2017 Afdeling 16 Lupinvej 18-96 Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 148.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Budget Afdeling 18 Lindeparken Huslejeforhøjelse 2,19% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 18 Lindeparken Huslejeforhøjelse 2,19% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2017 Afdeling 18 Lindeparken 22-48 Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag

Læs mere

Budget Afdeling 21 Tyttebærhusene. Huslejeforhøjelse 2,54% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 21 Tyttebærhusene. Huslejeforhøjelse 2,54% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2017 Afdeling 21 Tyttebærhusene Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-46 Nyborg

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-46 Nyborg Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Beboelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 119.893. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 17. marts 2016 kl. 18:00 19:00 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 17. marts 2016 kl. 18:00 19:00 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 8. marts 2016 Indkaldelse

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-88 Tolderlundsvej

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-88 Tolderlundsvej Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Beboelse

Læs mere

Budget Afdeling 46 Skægkær Banevej. Huslejeforhøjelse 1,07% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 46 Skægkær Banevej. Huslejeforhøjelse 1,07% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2017 Afdeling 46 Skægkær Banevej Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.359.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 3. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 3. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Afdeling 3 Budget 2014 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 716 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2013 Ændring Husleje 2014 62,07 3.729

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2016 Afd. 33 DELTA HOUSE Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen har

Læs mere

Budget for perioden 01. Januar december 2018

Budget for perioden 01. Januar december 2018 Udgifter Budget for perioden 01. Januar 2018-31. december 2018 Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser 2016 2016 2017 2018 ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 8.230. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

Budget Afdeling 55 Lupinvej 118. Huslejenedsættelse 0,66% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 55 Lupinvej 118. Huslejenedsættelse 0,66% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2017 Afdeling 55 Lupinvej 118 Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag

Læs mere

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Nygårdsvej 37-6700 Esbjerg - Telefon 76 13 50 50 Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Oplysninger om afdelingen: Antal boliglejemål: 206

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 171.474. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2020

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2020 FOR PERIODEN 1/10 2019-30/9 2020 Familieboliger: Huslejeforøgelsen udgør: 2,30% Ældreboliger Huslejeforøgelsen udgør: 1,69% Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger

Læs mere

Organisationsbestyrelsesseminar den 14. juni 2013, kl Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111, Køge

Organisationsbestyrelsesseminar den 14. juni 2013, kl Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111, Køge #JobInfo Criteria=KABside1# Dagsorden Organisationsbestyrelsesseminar den 14. juni 2013, kl. 16.30 Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111, Køge Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Rasmus Riley,

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2019

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2019 FOR PERIODEN 1/10 2018-30/9 2019 Familieboliger: Huslejeforøgelsen udgør: 1,59% Ældreboliger Huslejeforøgelsen udgør: 1,17% Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger

Læs mere

Sager til orientering... 4

Sager til orientering... 4 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 3-2014 Langelandsvej 32 Køge kl. 19.00 Torsdag den 25. september 2014 Sager til orientering... 4 Pkt. 27. Udlejningen 4 Pkt. 28. Budgetkontrol

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Klosterparken

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Klosterparken Til beboere i Afdeling Klosterparken Virkelyst 11 122, Gjellerup 74 Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Klosterparken Til brug ved det ordinære afdelingsmøde mandag den 12/9

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 135 - Afdeling - Charlotteager II Skæringsdato: 01-06-1981 Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 63 Blichergården Maj/Juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 2005 Boliger: 80 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 5.759,00 Garager:

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-5 Skovparken

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-5 Skovparken Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Højvang

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-71 Frederik VII's Stiftelse

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-71 Frederik VII's Stiftelse Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Beboelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 16.607. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2016/17 6

Læs mere

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 121 - Afdeling - Charlotteager I Skæringsdato: 01-11-1979 Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Budget for perioden 01. Januar december 2017

Budget for perioden 01. Januar december 2017 Udgifter Budget for perioden 01. Januar 2017-31. december 2017 Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser 2015 2015 2016 2017 ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 11.828. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere