Budget HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen

Relaterede dokumenter
Budget HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen

ADM.GEBYR SÆRLIG FOND Vi hæver administrationsgebyret fra Særlig Fond til det tidligere niveau på dkk årligt.

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder:

REGNSKAB HLF ÅR REGNSKAB BUDGET 1 BUDGET 2. Generelt KORRIGERET BUDGET OVERSLAGSBUDGET 2018 REGNSKAB FOR 2017

ÅR REGNSKAB BUDGET 1 BUDGET 2 KORRIGERET BUDGET FOR 2017

ÅRSREGNSKAB HLF

REGNSKAB BUDGET 1 BUDGET

Generalforsamling 2015

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Helsingør Lærerforening. Generalforsamling 2017

REGNSKAB FOR 2018 VEDR. KREDS 71

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus.

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Generalforsamling 2018

INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB

Noter til regnskab 2016.

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april marts 2006

Noter til regnskab 2013.

Regnskab og budget. t 2017 Rammebudge Regnskab 2015 bud- 017 rammebudget 2. get 2017 Regnskab 2

Noter til regnskab 2014.

Hørsholm Lærerforening

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB

RESULTATOPGØRELSE FOR 2016

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april marts 2004

HADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12, HADERSLEV

Noter til regnskab 2017.

Midtvendsyssels Lærerkreds. Særlig Fond

GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden:

Årsregnskab Allerød Hørsholm Lærerforening

BUDGET 2019 D

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden:

Budget. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. 5. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt.

Slagelse Lærerkreds CVR-nr Årsrapport 2014

Økonomi Forslag til kontingent for 2018 og kontingentramme

Endelig har kredsens eksterne revisor Net- Revision v/ reg. revisor Mads Bødker revideret årsregnskabet for 2017 og underskrevet en blank påtegning.

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER

GLADSAXE LÆRERFORENING KONTINGENT/BUDGET

INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB

Spørgsmål på Generalforsamling 2018:

Stiftende Generalforsamling 2012

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Budget 2014 FSL Side 1

Generalforsamling 2014

Endelig har kredsens eksterne revisor Net- Revision v/ reg. revisor Mads Bødker revideret årsregnskabet for 2017 og underskrevet en blank påtegning.

BUDGET 2017 D. 18. oktober

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

GENERALFORSAMLING DAGSORDEN. Praktiske oplysninger: 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab Støttetildeling 2016

Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Regnskab Regnskab Budget* Note t. kr. t. kr. t. kr.

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Budgetforslag

Midtvendsyssel Lærerkreds. Særlig Fond

Slagelse Lærerkreds CVR-nr Årsrapport 2016

Frederiksberg Kommunelærerforening

Grundejerforeningen Salvig

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme

GENERALFORSAMLING Torsdag den 14. marts 2019 kl BDO-Loungen, Tingvej 7, 8800 Viborg

BUDGET FOR ÅRET 2014 FOA FREDERIKSSUND - NORDSJÆLLAND

BUDGET FOR ÅRET 2019 FOA FREDERIKSSUND

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling

BUDGET FOR ÅRET 2018 FOA FREDERIKSSUND

BUDGET FOR ÅRET 2016 FOA FREDERIKSSUND

REVISIONSFIRMA THORBEN BOM

BUDGET FOR ÅRET 2017 FOA FREDERIKSSUND

Side 1. Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3-4

REVISIONSFIRMA THORBEN BOM

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsregnskab for 2017

Periode regnskab. Måned 3 År Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 4 År Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent

GENERALFORSAMLING DAGSORDEN. Praktiske oplysninger: 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab Støttetildeling 2018

Fursund Turistforening Stenøre Fur. CVR-nr

Favrskov Lærerforening afholder

Årsregnskab for perioden 1. januar december med budget for for. Farum Tennisklub Ryttergårdsvej Farum

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR

Økonomisk årsrapport med noter til resultatopgørelse 2014 og budget for 2015

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR DECEMBER 2002 INDTÆGTER OG UDGIFTER VEDR. DRIFT

Årsrapport med noter til resultatopgørelse 2013 og budget for 2014

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

REVISIONSFIRMA THORBEN BOM

Københavns Tandlægeforening

Generalforsamling. i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Periode regnskab. Måned 6 År Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Gl. Svebølle Vandværk. Årsregnskab 2013/2014

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

Årsregnskab. 1. januar december Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/

E/F Gl. Christianshavn Årsregnskab

REVISIONSFIRMA THORBEN BOM

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Transkript:

Budget 2017 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen 2016 var et år, hvor vi virkelig havde fokus på at begrænse vores driftsudgifter og det er lykkedes efter hensigten. På sidste år generalforsamling varslede vi en kontingentstigning på 23 kr./måned for fraktion 1+2 pr.1/8 2017. I lighed med de seneste års praksis fremlægges et budget for indeværende år og overslagsbudgetter for de efterfølgende år, 2018 og 2019. Budgettet er førstebehandlet 28.oktober 2016, 2.behandlet 11.janaur 2017 og endeligt vedtaget af Kredsstyrelsen 31.januar 2017. Budgettet, er fortsat opdelt i 6 områder 1 område til indtægter og 5 til udgifter. Desuden har Særlig Fond, som tidligere, sit eget budget og regnskab, som kredsens eksterne revisor, Palle Mørch, reviderer. INDTÆGTER KONTINGENT Det stadigt dalende medlemstal betyder, at vi fortsat mister indtægter i forhold til tidligere år. Den varslede kontingentstigning på 23 kr./måned pr. 1/8 2017 vil bremse denne udvikling, og slå igennem i regnskabet for 2017 og selvfølgelig med fuld virkning i 2018. Medlemstallet daler heller ikke så hastigt som tidligere, og vi forventer en mere indtægtsstabil periode. OBLIGTIONER Vi har stadig beholdt vores værdipapirer, men forventer et yderst beskedent udbytte af depotet. AKUT FOND Helsingør kommune er begyndt at hente AKUT-refusion i det omfang de kan. Det kan få stor betydning for dette årsregnskab, hvor et 3 dages Store Kursus potentielt kan få udgiften til refusion til kommunen til at stige. Dermed bliver der færre indtægter til os.

INDTÆGTER Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Budget 2017 OVERSLAG 2018 Overslag 2019 Kontingenter HLF 1.789.772 1.766.767 1.748.857 1.750.000 1.750.000 1.767.900 Renteindtægter, driftskonto 36 250 159 - - - Alle obligationer, HLF 13.784 11.986 6.102 5.000 5.000 5.000 AKUT fond 387.450 300.000 298.748 275.000 275.000 275.000 Retur SKAT, Kontorhold mv 750 500 29.426 500 500 500 Indtægter i alt 2.191.792 2.079.503 2.083.293 2.030.500 2.030.500 2.048.400 UDGIFTER LØN KS HONORAR + OK pension Kredsstyrelsen aflønnes for deres arbejde som styrelsesmedlemmer i henhold til vedtægternes 10 stk. 2, seneste ændret på sidste års generalforsamling. Da Katja Gottlieb fratrådte sin ansættelse på Byskolen, besluttede KS at udbetale værdien af hendes frikøb, som løn/honorar. Dette vil forøge forbruget på denne konto, men nedbringe værdien tilsvarende på kontoen vedr. frikøb/pension. HONORAR - EKSTERNE Vi påtænker at afholde 1-2 medlemsarrangementer i indeværende regnskabsår, hvorfor vi afsætter mere end forbrugt i 2016. FRIKØB + PENSION Kredsstyrelsen frikøbes fra deres ansættelse hos Helsingør kommune til at varetage deres arbejde i HLF. I praksis betyder det, at foreningen svarer arbejdsgiver den lønsum, som arbejdstiden modsvarer. Beslutningen om at reducere antallet af frikøbstimer til kredsen truffet på GF 2016, vil betyde en reduktion af udgifterne.

LØN Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Budget 2017 OVERSLAG 2018 Overslag 2019 KS - Honorar -181.550-222.795-266.639-335.000-213.000-215.000 KS OK-pension -17.270-18.014-26.907-40.000-19.000-20.000 KS - bagatel -38.500 0 0 - - - TR honorar -18.070-15.730-13.650-15.000-17.500-17.500 Honorarer - eksterne oplægsholdere -24.629-1.910-1.910-20.000-2.000-25.000 Kørsel -11.930-13.858-9.081-10.000-12.500-12.500 Diæter -9.119-9.454-6.989-10.000-10.000-10.000 Frikøb til Helsingør kommune - pension -158.073-157.256-150.983-135.000-144.000-145.000 Frikøb til Helsingør kommune - løn -1.009.028-1.058.539-964.460-875.000-980.000-985.000 Lønsumsafgift -1.058 0 0 - - - ATP 0 0-63 -100 Løn, øvrige ansatte (rengøring) -16.200-17.550-16.200-17.000-17.000-17.000 Rengøring, Løndel 16.200 17.550 16.200 17.000 17.000 17.000 Møder honorarandel mv. 24.629 1.910 1.910 20.000 2.000 2.000 Løn i alt -1.444.597-1.495.646-1.438.771-1.420.100-1.396.000-1.428.000 KONTOR FORBRUG Den anslåede udgift til forbrug af el, vand og varme forventes at være DKK. 38.000. Hertil kommer vinduespudsning, som foretages kvartalsvis, inde som ude, samt (den helt dyre) imellem (årligt). IT, MOBIL & TELEFONI Vi har tidligere brugt TDC, men er i løbet af 2016 overgået til Telia, som har indgået en storkundeaftale med Danmarks Lærerforening. Forventningen er, at vil kan reducere udgifterne på denne konto med omtrent 2.000 kr. om året, mens vi samtidig får et bedre og mere stabilt produkt.

KONTOR Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Budget 2017 OVERSLAG 2018 Overslag 2019 Husleje - Fælles bidrag -24.058-19.247-19.247-20.000-20.000-20.000 Renteudgifter - kassekredit -23.713-11.814-13.831-12.000-8.500-7.500 Omkostninger lejlighed/ejendomsskat -10.050-9.532-9.358-10.000-10.000-10.000 Forbrug - el, vand, varme -41.179-38.721-43.424-45.000-38.000-37.500 Rengøring -16.350-17.981-16.295-17.000-17.000-17.000 Avis & Licens -8.841-9.034-8.049-9.000-10.000-11.000 IT, mobil og telefoni -9.985-12.644-10.519-10.000-12.000-12.000 Opslagsværker & Bøger -7.703-8.377-9.035-10.000-10.000-10.000 Kopimaskine -12.335-12.801-12.997-13.000-13.500-13.500 Kontor i alt -154.215-140.150-142.753-146.000-139.000-138.500 ADMINISTRATION Ingen bemærkninger til dette budgetområde, da det generelt blot er almindelige prisfremskrivning. Dog sættes administrationsgebyret til Særlig Fond ned fra 30.000 til 20.000 kr./år. ADMINISTRATION Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Budget 2017 OVERSLAG 2018 Overslag 2019 Kontorartikler -5.803-2.845-1.980-3.000-5.000-3.000 Forsikringer -4.189-4.185-4.279-4.500-5.000-5.000 Multidata -10.721-10.210-7.960-8.000-8.000-8.000 Revisor -5.000-5.000-5.000-5.000-5.000 Advokat, hensættelse -10.345 0 0 - - - Gebyrer og afgifter, herunder renter til SF -6.015-6.050-6.060-6.500-7.000-7.000 Centralopkrævning -33.311-32.556-31.920-32.000-31.000-30.000 Porto -201-70 0-200 -200-200 Administration Særlig Fond 25.000 30.000 30.000 20.000 20.000 20.000 SF Revisionsandel HLF 0 - - - Administration i alt -45.584-30.916-27.200-39.200-41.200-38.200

KREDSARRANGEMENTER FAGLIG KLUB Vil vi gerne opfordre til, at skolerne i langt højere grad gør brug af Faglig Klub. Kredsstyrelsen er ikke et sekund i tvivl om, at det ikke er uvilje der afholder medlemmerne fra at deltage. Vi vil dog gerne understrege, at vi håber alle medlemmer ser Faglig Klub som et naturligt forum for drøftelser om skolepolitiske og ansættelsesmæssige forhold. MEDLEMSKURSUS Da vi har en reserve stående fra tidligere års hensættelser, skal vi ikke hensætte mere end godt 35.000 kr. Vi afholder kursus igen i foråret 2018. TR MØDER/KURSER I ulige år er der flere kursusdage for kredsens TR ere end i lige år. Desuden er der 5 flere TR ere der har gennemført deres grunduddannelse og dermed er berettiget til at deltage på Store Kursus gennem FAK. Dette afspejler sig i budgettet. KS MØDER/KURSER Det samme gælder for KS medlemmer, hvorfor det ligeledes afspejler sig i budgettet. KREDSARRANGEMENTER Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Budget 2017 OVERSLAG 2018 Overslag 2019 Faglig klub -1.829-2.793-628 -3.000-4.000-4.000 Medlemskursus -159.004-100.000-100.000-35.144-100.000-100.000 TR møder/kurser -108.001-149.791-87.858-150.000-140.000-110.000 KS møder/kurser -43.881-57.460-32.066-60.000-55.000-40.000 AMR møder -531-851 -1.014-1.000-1.000-1.000 Forhandlinger -129-383 -141-500 -500-500 Generalforsamling -6.582-8.729-4.967-6.000-7.000-8.000 Medlemsmøder -15.467-1.810-772 -2.000-2.000-2.000 Sommerudflugt, frak.4-12.270-21.471-15.989-25.000-25.000-25.000 Kreds.arr. i alt -347.692-343.287-243.435-282.644-334.500-290.500

ANDRE UDGIFTER PR, GAVER & REPRÆSENTATION Vi ønsker, for at understrege de interne revisorers betydning for foreningen, at afholde en revisormiddag i forbindelse med den årlige revision, hvorfor vi afsætter lidt mere i budgettet end tidligere år. ISTANDSÆTTELSE Vores vinduer trænger til maling indvendigt, og vi har et toilet i stueplan, der trænger til istandsættelse. Vi afsætter midler til at påbegynde arbejde i indeværende år. INVENTAR (OGSÅ HENSÆTTELSE) Kredsstyrelsen forventer løbende at udskifte mobiltelefoner, indkøbe nye stole til mødelokalet og lign. småfornødenheder, hvorfor der afsættes penge i budgettet til dette. ANDRE UDGIFTER Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Budget 2017 OVERSLAG 2018 Overslag 2019 PR, Gaver & Repræsentation -19.809-20.656-21.474-25.000-20.000-20.000 Vedligehold, hensættelse 0 0 - -10.000-10.000 Istandsættelse/vedligehold -6.773-12.338 0-45.000-40.000-20.000 FAK kontingent -59.800-58.800-57.700-56.600-55.000-55.000 Inventar, (telefon, borde, stole) -45.262-35.598-26.328-10.000-10.000-10.000 Inventar, til hensættelse 0 0-10.908 - - Andre udgifter i alt - 131.643-127.392-105.502-147.508-135.000-115.000 KONKLUSION Budgettet for 2017 er et budget med mere albuerum og plads til forbedringer, grundet de beslutninger vi traf ved sidste generalforsamling. Samlet set budgetteres der med et beskedent underskud på omkring DKK.5.000. Med disse ord overdrager jeg de fremlagte budgetter til generalforsamlingen til vedtagelse.