Sparekatalog i hovedtræk, budget 2016



Relaterede dokumenter
Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2

Sundhedsbrugerrådet 23. oktober 2008: Arbejdet med tilrettelæggelsen af fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Dato: 8. februar 2016

Vi anerkender, at sparekataloget ikke er udarbejdet som grønthøsterbesparelser som de løbende 2 % effektiviseringer høstes.

Ny organisering i Regionshuset

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær

Høringssvar til Danske Regioner vedrørende ekspertpanelets rapport Regionernes investerings- og sygehusplaner screening og vurdering

Forlig om sygehusstrukturen i Region Syddanmark

Psykiatri- og socialområdet

Overflytninger, i alt Harmonisering på områder med højt behandlingsniveau i Region Syddanmark 2 Justering af ramme til Gigthospitalet 0

Her vil sygehusene stå klar med hjælp

Psykiatri- og Socialudvalget

Konference d. 8. maj 2019

5.4 Region Syddanmark

Bilag til Høringsgrundlag vedr. sundhedsplanlægning i Region Syddanmark, overordnet planlægning af fremtidens sygehuse

Budgetaftale for Region Syddanmark

PSU møde 5. februar Opsamling fra tema drøftelse i Regionsrådet 28. januar 2019

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Høringssvar

Sparekatalog for 2015 efter budgetforlig 17. oktober 2014

Høringssvar til Psykiatriens Omstillingskatalog

8. Januar 2019 oplæg v. Charlotte Rosenkrantz Josefsen. På vej mod ny psykiatriplan hvad fortæller data og fakta os..

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark

TØNDER SYGEHUS TØNDER SYGEHUS. for FREMTIDEN. fremtidens model for nærsygehuse

Implementering af akut psykiatrisk udrykningstjeneste i Region Syddanmark

Høringssvar vedrørende sparekataloget i Region Midt: Spar1519 Forretningsudvalget for det Tværfaglige Specialeråd i Børne- og Ungdomspsykiatri i RM

2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011

Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater:

Opfølgning budgetforlig 2009 for Psykiatri og Social. Opfølgning budgetforlig 2009 for Psykiatri og Social. 1. Indledning

18. juni På vej mod ny psykiatriplan Kapacitet og organisering

Hovedudvalget informationspunkter til skriftlig behandling 1. november 2011

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Notat vedr. evaluering af Aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningsplaner

Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv

På disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m.

Status for udmøntning af sparekatalog 2016

Spareplaner for sygehusene i 2017

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Regionernes budgetter i 2010

3. Hvad betyder det for mig og for vores afdeling?

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering

Dagsorden. Kredsbestyrelsesmøde den 11. april 2016

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

Status på behandlingsretten september 2011

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet

Servicemål for skadebehandling i Region Syddanmark

Forretningsudvalget den 13. august behandling af forslag til budget 2015

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Journal nr.: 16/1022 Dato: 29. september 2016 Udarbejdet af: Planlægning

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer

Praksisplan for almen praksis

Udrednings- og behandlingsret

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

Lægevagten RSD Brobyggerfunktionen

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Juni Aftale om regionernes økonomi for 2012

NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET

Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Venligst videresende vedhæftede bekymringsbrev til alle byrådsmedlemmer. Tak.

Udviklingsplan for psykologhjælp.

Initiativ Fælles strategi for indkøb og logistik Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

På vej mod ny psykiatriplan. 28. Januar 2019 v. Jane Kraglund og Charlotte Rosenkrantz Josefsen

Status for arbejdet med mål i sundhedsplanen, maj 2015

Organisering og sikring af lægedækningen

Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Høringssvar fra centeradministrationen, Psykiatricenter Øst, vedr. fremtidens psykiatri i Region Syddanmark

præhospitale dækning i Region Syddanmark

Udviklingen i brugen af tvang

Notat. Udmøntning af midler til styrkelse af den palliative indsats

AFRAPPORTERING PÅ DE 8 NATIONALE MÅL, 2017-TAL - fokus på det tværsektorielle samarbejde i Region Syddanmark

Psykiatri opfølgning på mål

Dato: 30. januar Brevid:

præhospitale område 1. delanalyse

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Ansøgning til puljen til flere sengeplader i psykiatrien

Resultatet af økonomiaftalen 2010.

Præhospitalt indsats i Region Syddanmark

Regionernes budgetter for 2016

På disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m.

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lidelser (fx lænde-ryg, artrose, osteoporose)

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan

Sparekatalog. DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen

AFRAPPORTERING PÅ DE 8 NATIONALE MÅL, 2017-TAL - fokus på det tværsektorielle samarbejde i Region Syddanmark

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Program for temadrøftelsen om ny psykiatriplan

Fremtidens psykiatri år 2010

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

Specialeplan for Region Syddanmark

Bilagshæfte. Fremtidens psykiatri. Februar Psykiatriplanen i Region Syddanmark

Udviklingen i brugen af tvang

Prioriteringer i sundhedsvæsenet, hvilke visioner og mål har det nye regionsråd

Høringssvar vedr. Fremtidens Psykiatri 2010

Revision af psykiatriplanen 2013

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien

Transkript:

Sparekatalog i hovedtræk, budget 2016 Hovedtræk i Region Syddanmarks forslag til besparelser på det somatiske område Baggrund: Stigende udgifter presser økonomien Økonomiaftalen for 2016 indebærer en økonomisk realvækst i 2016 på sundhedsområdet i Region Syddanmark på godt 225 millioner kroner. De 225 millioner er ikke nok til at finansiere den stigning i udgifterne på det somatiske område, hvor udgifterne til ny, dyr medicin er stigende, samtidig med at der er behov for en genopretning i forhold til sidste års økonomiaftale. Her var forudsat faldende udgifter til medicintilskud, der i stedet er steget. Herudover forventes stigende udgifter dels til sygesikring, men også til at imødekomme det aktivitetsog udgiftspres, der blandt andet er en følge af, at der kommer stadig flere ældre borgere i regionen, og at der introduceres nye behandlingsformer. Spareforslag for 210 millioner kroner Samlet set betyder det, at forligspartierne bag budgettet i regionsrådet har besluttet at gennemføre besparelser på 200 millioner kroner i budgettet for 2016 på det somatiske område, hvoraf de 13 millioner kroner skal spares på administrationen i regionshuset. Regionsrådet har bedt direktionen om at udarbejde et sparekatalog med forslag til besparelser på i alt 210 millioner kroner, der kan prioriteres i, så besparelsen ender på de 187 millioner kroner, der skal spares, når den administrative besparelse på 13 millioner kroner fraregnes. Forslag udarbejdet i dialog med sygehusene Udarbejdelsen af de konkrete spareforslag er sket i tæt dialog med de respektive sygehusenheder og i en tværgående koordination, for at sikre at alle relevante forhold for den kliniske virksomhed og konsekvenser for patienter og personale er taget i betragtning. Sygehusene har også interne besparelsesprocesser Parallelt med at der skal spares på regionalt niveau, gennemfører de enkelte sygehusenheder også interne besparelser. Det bunder blandt andet i, at der generelt er stigende omkostninger til eksempelvis avanceret teknologi, medicin og lignende. Samtidig skal sygehusene løfte den bundne opgave med årligt at høste produktivitetsforbedringer på to procent. Forslagene i sparekataloget ligger ud over de interne sparerunder, der kører på sygehusene. Endelig udmøntning af Finansloven 2016 kendes ikke endnu Da forliget om besparelser blev indgået i regionsrådet, var grundlaget den årlige økonomiaftale mellem regering og danske regioner. Det skete med bevidstheden om, at resultatet af finansloven senere på året kunne få indflydelse på regionens økonomi. Finansloven indebærer, at sundheds- og ældreområdet i hele landet tilføres 920 millioner kroner til særligt en satsning i forhold til ældre medicinske patienter og overbelægning samt realisering af en reel ret for patienterne til hurtig udredning og behandling. Side 1/11

Det er primo januar 2016 ikke afklaret, hvilke forudsætninger der lægges til grund for den konkrete udmøntning af midlerne, ligesom det heller ikke er afklaret, hvor mange penge der bliver allokeret til hhv. kommunerne og til regionerne. Det må imidlertid lægges til grund, at der følger konkrete forpligtelser og opgaver med disse midler; herunder at realiseringen af udrednings- og behandlingsretten vil indebære et behov for kapacitetsopbygning/køb af behandling i privatsektoren, der ikke kan rummes indenfor de aktivitetsmidler, der i dag er afsat i regionens budget. Principper: Sparekataloget for budget 2016 indeholder 38 konkrete forslag til besparelser. Forligspartierne er enige om, at indholdet i sparekataloget, og dermed den endelige politiske prioritering af besparelserne, skal ske indenfor følgende afgrænsning: Besparelsesmuligheder vedr. samling af funktioner i de enkelte sygehusenheder, herunder sammenlægning af afdelinger samt nedlæggelse af sygehusmatrikler bortset fra akutsygehuse, specialsygehuse og ø-sygehuset Besparelsesmuligheder vedr. nedlæggelse af skadeklinikker/justering af tilbuddet, herunder åbningstider Vurdering af yderligere muligheder for at begrænse udgiftsvæksten vedr. sygehusmedicin og tilskudsmedicin Muligheder for yderligere at begrænse vækst i aktivitet Muligheder for besparelser ved tilkøb af kapacitet i privatsektoren Revurdering af indsatserne vedr. patientnære tilbud i samarbejde med kommunerne Revurdering af regionens 2-aftaler om særlig honorering indenfor praksisområdet Revurdering af den præhospitale dækning (lægebiler og helikopterbetjening) Vurdering af besparelsesmuligheder ved harmonisering af serviceniveau Vurdering af besparelsesmuligheder ved hjemtagning af analyser fra Statens Serum Institut Budgetaftale for 2016, Region Syddanmark Vurdering af besparelsesmuligheder ved nedbringelse af omkostninger til sagsbehandling i patientombuddet Vurdering af besparelsesmuligheder og tidsperspektiv vedrørende regionsdækkende kostbetjening på sygehusene Områderne er meget forskelligartede, men har alle som udgangspunkt, at de tiltag, der foreslås, ikke udhuler indholdet i de kliniske ydelser, der leveres til borgerne. Det gælder ligeledes, at der ikke er tale om grønthøsterbesparelser. Det konkrete indhold i hvert enkelt forslag er beskrevet i sparekataloget, og på de følgende sider er der en beskrivelse af hovedtrækkene. Sparetema 1 Samling af funktioner samt nedlæggelse af skadeklinikker og sygehusmatrikler Sparekatalogets første tema handler om strukturelle ændringer og indeholder forslag om lukning af en række sygehuse og skadeklinikker, udbud af vaskeriydelsen og en afslutning af samarbejdet om strålebehandling med St. Franziskus-Hospital i Flensborg. Side 2/11

Forslagene skal ses i lyset af, at Region Syddanmark i en årrække har været i gang med at etablere de akut- og specialsygehuse på det somatiske område, der skal danne fundamentet for sygehusbehandlingen i fremtiden, ud fra den strukturplan der er vedtaget. Kravet om at gennemføre besparelser har givet anledning til at se på mulighederne for at fremskynde strukturændringer og anvende ressourcerne mere effektivt ved at samle aktiviteten på færre matrikler. Det vil også skabe mulighed for at bringe sundhedsprofessionelle tættere sammen, skabe synergi og styrke de faglige miljøer, hvilket samlet set vil bidrage til, at kvaliteten og ressourceanvendelsen optimeres. I den forbindelse foreslår direktionen, at: sygehuset og skadeklinikken i Middelfart lukkes, aktiviteterne flyttes til Vejle og Kolding sygehuset i Give lukkes, Friklinikkens aktiviteter flytter til Grindsted skadeklinikken i Grindsted lukkes skadeklinikken i Fredericia lukkes sygehuset og skadeklinikken i Tønder lukkes, aktiviteterne flyttes til især Aabenraa sygehuset i Nyborg lukkes, aktiviteterne flytter til Svendborg, fødeafdelingen i Svendborg flytter til Odense røntgenfunktionen i Rudkøbing lukker og flytter til Svendborg Efter der er indført visitation til regionens skadestuer og skadeklinikker, er der sket et fald i aktiviteten på skadeområdet. Dette fald giver mulighed for at hente en besparelse ved at tilpasse skadeområdet i forhold til den aktuelle aktivitet. Mulighederne for at tilpasse skadeklinikkerne i den eksisterende struktur er meget begrænsede, og besparelserne ville altså skulle findes udelukkende ved at reducere finansieringen på skadestuerne. I forhold til lukningen af de mindre sygehuse vil det selvsagt føre til store forandringer og i visse tilfælde også ulemper for både patienter og medarbejdere, hvis sygehuset lukker. Sparetema 1 Besparelse i Besparelse i Besparelse i Besparelse i I alt 2.926 51.218 76.135 77.773 Sparetema 2 Begrænsning i væksten af udgifter til sygehusmedicin og tilskudsmedicin Sparekataloget indeholder en stribe forslag, der på hver sin måde skal modvirke de stigende medicinudgifter. Forslagene handler blandt andet om valg af medicin, en ny praksis i forbindelse med udlevering af vederlagsfri medicin, hurtigere indfasning af billigere lægemidler og kontrolbesøg hos udvalgte læger, der har en usædvanlig profil med hensyn til receptudskrivning. Sparetema 2 Besparelse i Besparelse i Besparelse i Besparelse i I alt 22.000 22.000 22.000 22.000 Side 3/11

Sparetema 3 Tilkøb af kapacitet i privatsektoren Dette tema indeholder forslag om udbud af koloskopi (kikkertundersøgelser) og andre organkirurgiske undersøgelser i den private sektor. Udbud af åreknudebehandling kan betyde, at veneklinikken i Brørup lukker. Sparetema 3 Besparelse i Besparelse i Besparelse i Besparelse i I alt 250 2.200 2.200 2.200 Sparetema 4 Revurdering af patientnære rammer I Region Syddanmark har der både i 2014 og 2015 været afsat midler til at løfte patienters forløb på tværs af sektorerne efter aftale med regeringen. I økonomiaftalen for 2016 er der dog ikke lavet en særskilt aftale om, at regionerne skal afsætte midler til dette. Da det samtidig har været svært at få aftalt med kommunerne og de praktiserende læger, hvordan midlerne skulle benyttes i 2014 og 2015, indgår området som spareforslag. Regionen vil dog fortsat prioritere de indsatsområder, der allerede er beskrevet i sundhedsaftalen det drejer sig for eksempel om en styrkelse af samarbejdet på rehabiliterings- og træningsområdet. Sparetema 4 Besparelse i Besparelse i Besparelse i Besparelse i I alt 25.000 30.000 35.000 35.000 Sparetema 5 Regionens 2-aftaler Regionen har haft mulighed for at indgå nogle lokale aftaler med læger om ekstraordinære indsatser, kaldet 2-aftaler. Temaet indeholder en række forslag til besparelser på området. For eksempel er der forslag om at fjerne regionens tilskud til træningstimer og lokaleleje i forbindelse med forebyggende fysioterapeutiske ydelser, da det er et kommunalt ansvarsområde. Der er også forslag om at opsige en aftale med de praktiserende læger på Fyn om en honorering for årskontrol af diabetespatienter. Derved får diabetespatienter på Fyn det samme tilbud som diabetespatienter i resten af regionen. Sparetema 5 Besparelse i Besparelse i Besparelse i Besparelse i I alt 7.200 10.800 10.800 10.800 Side 4/11

Sparetema 6 Revurdering af præhospital dækning Temaet indeholder forslag, som sigter efter en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne i den præhospitale indsats. Det betyder blandt andet, at akutbilerne i Faaborg, Grindsted, Skærbæk og Haderslev nedlægges, og at de paramedicinere, der hidtil har bemandet akutbilerne, flyttes over i ambulancerne for at øge behandlingsniveauet på turen til akutsygehuset. Der vil dog stadig være bemandede akutbiler i Oksbøl, Rødding og Rudkøbing. Temaet indeholder også forslag om, at udrykningslægerne i Fredericia, Vejle og på Vestfyn nedlægges. Sparetema 6 Besparelse i Besparelse i Besparelse i Besparelse i I alt 7.292 10.870 10.266 9.712 Sparetema 7 Harmonisering af serviceniveau og begrænsning af vækst i sygehusenes aktivitet Temaet indeholder forslag til harmonisering indenfor områder, hvor serviceniveauet er højere end andre steder i regionen. Det foreslås blandt andet, at det undersøges nærmere, hvorvidt relevant diabetes 2-behandling i højere grad skal flyttes ud i praksis, som det allerede sker i flere kommuner. Det foreslås også, at åbningstiden i den døgnåbne skadeklinik i Sønderborg ændres til en åbningstid fra 8-22, så skadebehandlingstilbuddene i Vejle, Svendborg og Sønderborg harmoniseres. Temaet indeholder også forslag om, hvordan sygehusenes aktiviteter kan begrænses ved at indføre et afregningsloft. Sparetema 7 Besparelse i Besparelse i Besparelse i Besparelse i I alt 30.000 39.314 19.314 19.314 Sparetema 8 Hjemtagning af analyser fra Statens Serum Institut Besparelsesforslaget går ud på at fortsætte arbejdet med at hjemtage laboratorieydelser fra Statens Serum Institut. Sparetema 8 Besparelse i Besparelse i Besparelse i Besparelse i I alt 8.000 10.000 10.000 10.000 Side 5/11

Sparetema 9 Øvrige, herunder Patientombuddet Temaet indeholder blandt andet forslag om, hvordan udgifterne til behandling af sager hos Patientombuddet kan reduceres. Det kan både ske ved, at prisen for at få en sag behandlet bliver lavere, og ved at antallet af sager bringes ned. Sparetema 9 Besparelse i Besparelse i Besparelse i Besparelse i I alt 32.130 27.172 27.172 27.172 Samlet for sparetema 1-9 Den samlede besparelse for alle ni temaer ses nedenfor. Alle sparetemaer Besparelse i Besparelse i Besparelse i Besparelse i I alt 134.798 203.574 212.887 213.971 Side 6/11

Hovedtræk i Region Syddanmarks forslag til omstillinger på det psykiatriske område Baggrund: Flere midler til reducering af tvang Region Syddanmark har sat sig et mål om at reducere brugen af tvang på psykiatriområdet med 50 procent allerede i 2018. Fase 1 af indsatsen er allerede godt i gang, og regionsrådet vedtog i forbindelse med budget 2016 også at sætte fase 2 i gang. Den består af følgende: Stationær opnormering (24 millioner kroner) Styrkelse af den udgående intensive ambulante indsats i lokalpsykiatrierne (15 millioner kroner) Styrkelse af de opsøgende psykoteams (5 millioner kroner) I økonomiaftalen for 2016 er der ikke afsat midler specifikt til psykiatriområdet. En del af udgifterne til at iværksætte aktiviteter i fase 2 er imidlertid dækket af et forventet økonomisk råderum på psykiatriområdet samt en årlig driftsbesparelse ved indflytning i nye fysiske rammer. Der mangler dog stadig 23 millioner kroner til at gennemføre aktiviteterne. Med henblik på at tilvejebringe finansiering til at gennemføre fase 2 vedrørende tvangsreducerende indsatser inden for psykiatrien blev administrationen også bedt om at udarbejde et omstillingskatalog, der ville frigive 25 millioner kroner inden for det psykiatriske område. I forbindelse med dette arbejde har det vist sig, at potentialet i de foreslåede omstillingsforslag bliver på i alt 32 millioner kroner. Direktionen foreslår, at dette yderligere potentiale ses i sammenhæng med behovet for i løbet af 2016 at finde en varig løsning på kapacitetsudfordringen i retspsykiatrien med retspsykiatriske patienter, der flere steder er indlagt på ordinære psykiatriske afdelinger. Forslag udarbejdet i dialog med Psykiatrisygehuset Udarbejdelsen af de konkrete omstillingsforslag er sket i tæt dialog med Psykiatrisygehuset og i en tværgående koordination, for at sikre at alle relevante forhold for den kliniske virksomhed og konsekvenser for patienter og personale er taget i betragtning. Psykiatrisygehuset har også interne besparelsesprocesser Parallelt med at der skal omstilles på regionalt niveau, gennemfører Psykiatrisygehuset også interne besparelser, da sygehuset skal løfte den bundne opgave med årligt at høste produktivitetsforbedringer på to procent. Forslagene i omstillingskataloget ligger dermed ud over de interne sparerunder, der kører på sygehuset. Side 7/11

Omstillingsforslag: Omstillingskataloget for budget 2016 på psykiatriområdet indeholder 6 konkrete omstillingsforslag. Forslagene fordeler sig inden for de tre temaer, som er beskrevet i budgetforliget: 1. Muligheder for besparelser i form af strukturtilpasninger a. Konsolidering af det børne- og ungdomspsykiatriske område b. Reduktion med et halvt døgnafsnit (15 senge) i forbindelse med indflytning i ny psykiatri-matrikel i Vejle c. Øget samarbejde Svendborg Odense 2. Besparelsesmuligheder via servicejusteringer a. Besparelser i service (vedligehold/bygningsdrift, rengøring, kost) 3. Besparelsesmuligheder vedr. administration a. Reduktion af udgifter i administrationen b. Reduktion af administrative udgifter i Serviceafdelingen Det konkrete indhold i hvert enkelt forslag er beskrevet i omstillingskataloget, og på de følgende sider er der en beskrivelse af hovedtrækkene. Side 8/11

Tema 1: Muligheder for besparelser i form af strukturtilpasninger 1.a: Konsolidering af det børne- og ungdomspsykiatriske område Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark er udfordret økonomisk og driftsmæssigt, da der er tale om flere mindre afdelinger, der ikke er driftsmæssigt robuste. Allerede i 2010 blev der, som et led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, ændret i strukturen i børne- og ungdomspsykiatrien, så antallet af afdelinger blev reduceret fra fire til tre. På trods af de tiltag, er børne- og ungdomspsykiatrien stadig under fagligt og økonomisk pres. Omstillingskatalogets første forslag drejer sig derfor om at lukke dag- og døgnfunktionen samt akutmodtagelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg og flytte funktionerne til henholdsvis Børneog Ungdomspsykiatri Aabenraa og til den fælles akutmodtagelse (FAM) i Aabenraa. Det omfatter 7 døgnpladser og 4 dagpladser i Esbjerg, som skal lukkes, og det kommer til at påvirke cirka 6 procent af de patienter, der behandles på afdelingen i Esbjerg. De resterende 94 procent kan fortsat behandles ambulant i Esbjerg. Med lukningen af dag- og døgnfunktionen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg bliver dag- og døgnfunktionerne inden for børne- og ungdomspsykiatrien samlet på to afdelinger i Odense og Aabenraa. Det giver mulighed for en større faglig specialisering og dermed også et løft i kvaliteten, samtidig med at der vil være driftsmæssige fordele. Ved at flytte akutmodtagelsen til Aabenraa og integrere den i den fælles akutmodtagelse (FAM) vil de børne- og ungdomspsykiatriske patienter både møde somatisk og psykiatrisk personale ved modtagelsen og dermed få en indledende vurdering og behandling af høj kvalitet. Forslaget vil betyde, at patienter og pårørende i Sydvestjylland udelukkende har adgang til ambulante behandlingstilbud i nærområdet og dermed vil få længere vej til akutmodtagelse og dag- og døgnfunktion. De samme vilkår gør sig dog gældende for patienter og pårørende i Trekantområdet. Tema 1.a Besparelse i Besparelse i Besparelse i Besparelse i I alt - 16.400 16.400 16.400 1.b: Reduktion med et halvt døgnafsnit (15 senge) i forbindelse med indflytning på ny psykiatrimatrikel i Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle har plads til flere patienter, end der er behov for. Derfor går forslag nummer 2 ud på at reducere afdelingen med et halvt døgnafsnit, svarende til 15 sengepladser, når afdelingen flytter ind i Psykiatrisygehusets nye bygning i Vejle i 2017. Det vil resultere i en belægning på 96,3 procent, hvorimod den i dag ligger på cirka 74 procent. Besparelsen vil dermed ikke have nogen negative konsekvenser på kvaliteten af behandlingen eller servicen for de indlagte patienter, da afdelingen stadig har fuld kapacitet til at behandle patienterne. Tema 1.b Besparelse i Besparelse i Besparelse i Besparelse i I alt 0 9.400 10.275 10.275 Side 9/11

1.c: Øget samarbejde Svendborg Odense Psykiatrisk Afdeling Svendborg har driftsmæssige udfordringer, der blandt andet er forårsaget af en stor andel af retspsykiatriske patienter i området. Forslaget går derfor ud på at øge samarbejdet mellem Psykiatrisk Afdeling Odense og Svendborg i første omgang ved at afdelingen i Odense modtager op til 4 retspsykiatriske patienter fra Svendborgs optageområde, som på grund af mangel på kapacitet i retspsykiatrien er indlagt på de almenpsykiatriske afdelinger. Forslaget betyder ikke, at der skal lukkes senge i Svendborg, men aflastningen af afdelingen i Svendborg skal derimod medvirke til at stabilisere driften i afdelingen, så afdelingens relativt høje udgifter til sygefravær, faste vagter og vikarer reduceres. Samarbejdet mellem de to afdelinger skal gradvist udvides frem mod indflytningen i Nyt OUH. Tema 1.c Besparelse i Besparelse i Besparelse i Besparelse i I alt 500 1.000 1.000 1.000 Tema 2: Besparelsesmuligheder via servicejusteringer 2.a: Besparelser i service (vedligehold/bygningsdrift, rengøring, kost) I forbindelse med Psykiatrisygehusets indflytning i nye bygninger bliver omkostningerne til vedligeholdelse af bygningerne reduceret. Derudover kan nye og forbedrede kontrakter med leverandører af kost og rengøring også give besparelser. Tema 2.a Besparelse i Besparelse i Besparelse i Besparelse i I alt - 1.600 1.600 1.600 Tema 3: Besparelsesmuligheder vedr. administration 3.a: Udgifter i administrationen Psykiatrisygehusets administration har et samlet lønbudget på 48 millioner kroner, som foreslås reduceret med 2 millioner kroner. Forslaget betyder, at administrationen skal reduceres med 4-5 stillinger. Tema 3.a Besparelse i Besparelse i Besparelse i Besparelse i I alt - 2.000 2.000 2.000 3.b: Administrative udgifter i Serviceafdelingen Det foreslås, at sekretariatet i Afdelingen for Service reduceres med 2 stillinger. Side 10/11

Tema 3.b Besparelse i Besparelse i Besparelse i Besparelse i I alt - 800 800 800 Samlet for Tema 1-3 Den samlede besparelse for alle 6 forslag ses nedenfor. Alle forslag Besparelse i Besparelse i Besparelse i Besparelse i I alt 500 31.200 32.075 32.075 Side 11/11