EJERFORENINGEN KRONPRINSESSEGADE 14 Budget 2016 og budget 2017
INDHOLD Foreningsoplysninger 2 Ejerforeningen Budget 3 Faste noter 4 Specifikation fordeling 5 Vedligeholdelsesplan 6 Administrationspåtegning 7
2 FORENINGSOPLYSNINGER Fordelingstal Ejerlejlighed nr. 1: Kronprisessegade 14, st. 10/100 Ejerlejlighed nr. 2: Kronprinsessegade 14, 3. sal 19/100 Ejerlejlighed nr. 3: Kronprinsessegade 14B, st. 10/100 Ejerlejlighed nr. 4: Kronprinsessegade 14A, st. 3/100 Ejerlejlighed nr. 5: Kronprinsessegade 14, st. 8/100 Ejerlejlighed nr. 6: Kronprinsessegade 14B, 1. sal 4/100 Ejerlejlighed nr. 7: Kronprinsessegade 14A, 1. sal 4/100 Ejerlejlighed nr. 8: Kronprinsessegade 14, 1. sal 11/100 Ejerlejlighed nr. 9: Kronprinsessegade 14B, 2. sal 4/100 Ejerlejlighed nr. 10: Kronprinsessegade 14A, 2. sal 4/100 Ejerlejlighed nr. 11: Kronprinsessegade 14, 2. sal 11/100 Ejerlejlighed nr. 12: Kronprinsessegade 14, 3. sal 12/100 Administrator Revisor Boligforeningen 3B Havneholmen 21 1561 København V Revisionsinstituttet Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skagensgade 1 2630 Taastrup
3 Note Budget 2017 Budget 2016 Regnskab 2015 Indtægter A conto ejerlejlighed 1 46.147 46.127 38.857 A conto ejerlejlighed 2 81.174 81.136 58.418 A conto ejerlejlighed 3 46.147 46.127 38.857 A conto ejerlejlighed 4 13.843 13.837 11.641 A conto ejerlejlighed 5 36.919 36.903 31.085 A conto ejerlejlighed 6 18.457 18.449 15.543 A conto ejerlejlighed 7 18.457 18.449 15.543 A conto ejerlejlighed 8 50.762 50.740 42.727 A conto ejerlejlighed 9 18.457 18.449 15.543 A conto ejerlejlighed 10 18.457 18.449 15.543 A conto ejerlejlighed 11 50.762 50.740 42.727 A conto ejerlejlighed 12 55.376 55.352 46.596 Renter 0 0 16 Korrektion tidligere år 0 0 12.238 Afrunding 16 16 0 Indtægter i alt 454.974 454.774 385.334 Udgifter 1 Vandafgift 33.000 33.000 18.875 Forsikringer 45.000 45.000 44.591 2 El til fællesarealer 30.000 30.000 35.037 3 Administration 12.349 12.149 10.531 Renholdelse 80.000 80.000 0 Almindelig vedligeholdelse 30.000 30.000 249.890 4 Planlagt vedligeholdelse 219.000 219.000 0 Revisionshonorar 5.625 5.625 5.625 Renter 0 0 1.224 Korrektion tidligere år 0 0 19.561 Udgifter i alt 454.974 454.774 385.334 Årets resultat 0 0 0
4 FASTE NOTER Budget 2017 Budget 2016 Regnskab 2015 1 Vandafgift Vandudgifter 33.000 33.000 18.875 Vandafgift i alt 33.000 33.000 18.875 2 El til fællesarealer Elforbrug 30.000 30.000 35.037 El til fællesarealer i alt 30.000 30.000 35.037 3 Administration Administrationsbidrag 10.800 10.600 10.400 Varmeregnskabsbidrag 1.549 1.549 131 Administration i alt 12.349 12.149 10.531 4 Planlagt vedligeholdelse Elevator 8.000 8.000 0 Øvrige planlagte arbejder 211.000 211.000 0 Planlagt vedligeholdelse i alt 219.000 219.000 0
Specifikation fordeling 5 Ejer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 El og elevator 10% 10% 3% 8% 4% 4% 11% 4% 4% 11% 12% 81% 11,71% 5,13% 11,71% 3,51% 9,37% 4,68% 4,68% 12,88% 4,68% 4,68% 12,88% 14,05% 100% Fordelingstal 10% 19% 10% 3% 8% 4% 4% 11% 4% 4% 11% 12% 100% Budget 2017 Vandafgift 3.300,00 6.270,00 3.300,00 990,00 2.640,00 1.320,00 1.320,00 3.630,00 1.320,00 1.320,00 3.630,00 3.960,00 33.000,00 Forsikringer 4.500,00 8.550,00 4.500,00 1.350,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 4.950,00 1.800,00 1.800,00 4.950,00 5.400,00 45.000,00 El til fællesarealer 3.513,00 1.539,00 3.513,00 1.053,00 2.811,00 1.404,00 1.404,00 3.864,00 1.404,00 1.404,00 3.864,00 4.215,00 29.988,00 Administration 1.234,90 2.346,31 1.234,90 370,47 987,92 493,96 493,96 1.358,39 493,96 493,96 1.358,39 1.481,88 12.349,00 Renholdelse 8.000,00 15.200,00 8.000,00 2.400,00 6.400,00 3.200,00 3.200,00 8.800,00 3.200,00 3.200,00 8.800,00 9.600,00 80.000,00 Almindelig vedligeholdelse 3.000,00 5.700,00 3.000,00 900,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 3.300,00 1.200,00 1.200,00 3.300,00 3.600,00 30.000,00 Planlagt vedligeholdelse, elevator 936,80 410,40 936,80 280,80 749,60 374,40 374,40 1.030,40 374,40 374,40 1.030,40 1.124,00 7.996,80 Planlagt vedligeholdelse, øvrige arbejder 21.100,00 40.090,00 21.100,00 6.330,00 16.880,00 8.440,00 8.440,00 23.210,00 8.440,00 8.440,00 23.210,00 25.320,00 211.000,00 Revisionshonorar 562,50 1.068,75 562,50 168,75 450,00 225,00 225,00 618,75 225,00 225,00 618,75 675,00 5.625,00 46.147,20 81.174,46 46.147,20 13.843,02 36.918,52 18.457,36 18.457,36 50.761,54 18.457,36 18.457,36 50.761,54 55.375,88 454.958,80 Budget 2016 Vandafgift 3.300,00 6.270,00 3.300,00 990,00 2.640,00 1.320,00 1.320,00 3.630,00 1.320,00 1.320,00 3.630,00 3.960,00 33.000,00 Forsikringer 4.500,00 8.550,00 4.500,00 1.350,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 4.950,00 1.800,00 1.800,00 4.950,00 5.400,00 45.000,00 El til fællesarealer 3.513,00 1.539,00 3.513,00 1.053,00 2.811,00 1.404,00 1.404,00 3.864,00 1.404,00 1.404,00 3.864,00 4.215,00 29.988,00 Administration 1.214,90 2.308,31 1.214,90 364,47 971,92 485,96 485,96 1.336,39 485,96 485,96 1.336,39 1.457,88 12.149,00 Renholdelse 8.000,00 15.200,00 8.000,00 2.400,00 6.400,00 3.200,00 3.200,00 8.800,00 3.200,00 3.200,00 8.800,00 9.600,00 80.000,00 Almindelig vedligeholdelse 3.000,00 5.700,00 3.000,00 900,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 3.300,00 1.200,00 1.200,00 3.300,00 3.600,00 30.000,00 Planlagt vedligeholdelse, elevator 936,80 410,40 936,80 280,80 749,60 374,40 374,40 1.030,40 374,40 374,40 1.030,40 1.124,00 7.996,80 Planlagt vedligeholdelse, øvrige arbejder 21.100,00 40.090,00 21.100,00 6.330,00 16.880,00 8.440,00 8.440,00 23.210,00 8.440,00 8.440,00 23.210,00 25.320,00 211.000,00 Revisionshonorar 562,50 1.068,75 562,50 168,75 450,00 225,00 225,00 618,75 225,00 225,00 618,75 675,00 5.625,00 46.127,20 81.136,46 46.127,20 13.837,02 36.902,52 18.449,36 18.449,36 50.739,54 18.449,36 18.449,36 50.739,54 55.351,88 454.758,80
6 VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN 2017-2026 Afd. 6186 EF. Kronprinsessegade 14 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 I alt 100 Terræn 111 Belægninger,stier, veje mv 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 122 Kloak, brønde, afløb og pumper mv 12 12 24 200 Bygning, klimaskærm 221 Vægge og overflader 240 240 231 Tagkonstruktion 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 120 261 Døre, vinduer og indgangspartier i faca 300 300 262 Tilbehør - døre og vinduer i facader 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 300 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 400 Bygning, fælles indvendig 411 Trapper og ramper 4 4 4 4 4 4 4 80 4 4 116 500 Bygning, tekniske installationer 511 Afløb, faldstammer mv 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200 512 Tagrender og nedløb 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60 524 Elevator service og vedligeholdelse 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 541 Sprinkleranlæg service 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 541 Vand, stigestrenge, elektrolyse mv 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 360 551 Varme, automatik, ventiler, behold. mv 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 120 551 Varme, veksler 200 200 552 Varmerør/stigstrenge m.v. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 583 ABA-anlæg 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70 583 Kommunikationsanlæg, alarmer, tlf. mv 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 600 Materiel 622 Værktøj og værktøjsudstyr, sikh.uds m 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 Planlagt vedligeholdelse i alt: 135 135 135 447 135 135 135 411 147 375 2.190 2.190
7 Administrationspåtegning København, den 2016 Morten Boje Adm. direktør Generalforsamlingens påtegning Budgettet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 2016