Mikala Kreiser, Direktør Københavns Ejendomme og Indkøb Ordinært CSO-møde d. 14. marts 2019

Relaterede dokumenter
Referat af møde i CSO den 14. marts marts Dato: 14. marts 2019 Tid: 11:30-14:00 Rådhuset, 1. sal, udv.vær.

Indvendigt bygningsvedligehold og ejendomsdrift i Københavns Kommune. ØKF Økonomiudvalgets budgetseminar, januar 2018

Kort resume af forslaget om etablering af en central ejendomsdriftsenhed under Københavns Ejendomme (KEjd)

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017

Samlet varig ændring Service Service 1.300

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik

BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018

Politikerspørgsmål til ØKF fra Caroline Stage Olsen (V): Caroline Stage Olsen har den 25. september stillet følgende spørgsmål:

Borgere i ressourceforløb

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014.

Effekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2018

Notatet er opdelt i to dele med en beskrivelse af datakilder samt en beskrivelse af beregningsmetode og antagelser.

1. august Sagsnr Notat om tillidsdagsordenen og arbejdsfællesskaber. Dokumentnr

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

ØKONOMIUDVALGET REFERAT. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal. 6. Frisættelse af institutioner ( ) 1

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal

Referat af møde i CSO den 29. november december Sagsnr

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 25. september 2012

1.000 kr p/l Styringsområde

BILAG 1b Katalog med allerede vedtagne forvaltningstværgående forslag på 2,4 mio. kr.

Status Med rapporteringen for 2. kvartal 2016 indgår følgende tre initiativer i afvigerapporteringen med rød markering:

Business Case nr. I 309/02

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme

Bilag 1. Styring- og governancemodel for indkøbsområdet. Sagsnr Baggrund. Dokumentnr

Indstilling. Udbud af pleje af grønne områder/vintertjeneste

VÆR PARAT TIL TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Referat af møde i CSO den 20. juni 2019

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012

Orientering om status for forsøg med fleksibel arbejdstid

Bilag D Den fælleskommunale digitaliseringsstrategis projekter i Københavns Kommune

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 30. april 2014

LED-belysning. Energioptimeringsprojekt Thomas Maare Projektleder belysning

Hovedresultater Spørgeskemabesvarelserne er opridset i bilag 1. Hovedresultaterne opdelt for økonomi og praksis vedr. tolke er fremhævet herunder.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Til BUU - Status for implementering af de administrative fællesskaber

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

Omstilling & Effektivisering

København november Job- og personprofil FAGCHEF, VICEVÆRTSOMRÅDET KFF, EJENDOMSDRIFT & SERVICE KØBENHAVNS KOMMUNE

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Samlet økonomisk påvirkning

Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens idékatalog til Smarte investeringer i kernevelfærden

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

8. Forenkling af ejendomsadministrationen

Kommissorium for styrket decentral forvaltningsorganisering

Innovation og effektivisering i Solrød Kommune. Business Case

Tabel 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2019

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)

Feriepasning i dagtilbud. / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget

Afsnit 3.2 rettes som konsekvens heraf således at byens rum udgår af model 2. Se bilag 1.1 og 1.2.

Bilag 5, Detailoplysninger vedr. overdragelsen af de bemandede legepladser

Svar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads for 2019 på ØU møde d. 19.

Bilag 2 - Status på omstillingsstrategien

Effektiviseringsstrategi 2020: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune Sagsnr

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

Digitaliseringsstrategi

INDSTILLING OG BESLUTNING

Varige ændringer Reduktion af materiel i KK Service Samlet varig ændring

Notatet er en årlig status på praktikpladssituationen i København, herunder antal uddannelsesaftaler indgået af KK i 2016.

21. maj Sagsnr Dokumentnr Bilag 3 Beskrivelse af EY's 14 effektiviseringsforslag

Bilag 2 Model og business case for samling af løn- og personaleadministrative

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr

NOTAT. Fusionsøkonomi Fusionsgevinster

28 RESPONDENTER UDSENDT TIL HOVEDPARTEN

Viborg Kommune Januar 2015

Resumé af sagsgangsanalyse

Bilag 6 Forvaltningens tiltag til at kvalificere og indfri EY s identificerede effektiviseringspotentialer på administrations- og myndighedsområder

Københavnerfortællingen

Økonomiforvaltningen (ØKF) har til besvarelse heraf udarbejdet dette notat.

Program for velfærdsteknologi

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 7. marts 2017

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Tabel 1: Status på den samlede investeringspulje (1.000 kr., 2016 pl)

Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge i 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Til Simon Strange, medlem af Borgerrepræsentationen

Notat til aflæggerbordet om effektivisering af rengøring

NOTAT vedr. serviceassistentprojekt

BUSINESS CASE Forslagets titel:

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1000 kr p/l Styringsområde

Aktiv hele Livet. Indledning. Beskrivelse af indhold. Holbæk i Fællesskab, Budgetcamp - Budget Omstillingsgruppens principper og anbefalinger

SMARTE INVESTERINGER ARKITEKTURSTYRING JONAS LÜTTICHAU CHEFARKITEKT

Transkript:

Udmøntning af hensigtserklæringer fra budget 2019: -En styrket indkøbsorganisation -Etablering af rengøringsfællesskab -Indvendig vedligeholdelse -Arealpleje Mikala Kreiser, Direktør Københavns Ejendomme og Indkøb Ordinært CSO-møde d. 14. marts 2019

En styrket indkøbsorganisation Kort om projektet Københavns Kommune køber årligt ind for 6,4 mia. kr. Analyser peger på, at der er et væsentligt potentiale for billigere priser ved at styrke arbejdet med indkøb, herunder samarbejdet på tværs af forvaltningerne. Som opfølgning på hensigtserklæring fra budget 2019 om styrket indkøbsorganisation, har Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) og forvaltningerne udarbejdet en business case for indkøbsområdet, der gør det muligt at realisere yderligere indkøbseffektiviseringer og samtidigt professionalisere arbejdet med udbud. Målet er øgede effektiviseringer på 25 mio. kr. årligt fra 2022. 2

En styrket indkøbsorganisation Løsningsmodel Kategoristyring er det bærende element i organiseringen. Kategoristyring opdeler kommunens samlede forbrug i afgrænsede varekategorier, så ansvaret for disse kan varetages entydigt. I første bølge sættes 7 kategorier i gang. De evalueres inden igangsættelse af næste bølge. Flere forskellige forvaltninger har kategoriansvar i første bølge. Herudover skal der større ledelsesfokus på indkøbsområdet på tværs af forvaltningerne. Det sker i Økonomikreds, Indkøbskreds og kategoristyregrupper, hvor alle forvaltninger med spend inden for kategorien deltager. Herudover skaber modellen stærkere indkøbsfaglige fællesskaber, både ved at knytte nuværende medarbejdere på indkøbsområdet tættere sammen og ansætte nye. Vi forventer flytning af op til 10 AC-medarbejdere mellem forvaltninger i de to første bølger og ansættelse af op til 25 nye medarbejdere ifm. projektet. Medarbejderflyt sker i samarbejde med forvaltningerne, de berørte medarbejdere og de relevante medarbejderorganisationer. 3

Indvendig vedligeholdelse Kort om projektet Kommunens bygninger skaber rammerne for den velfærd, som bliver leveret af forvaltningerne til borgerne. Derfor skal midler til vedligehold anvendes effektivt og på grundlag af faglig prioritering og planlægning, så der ikke fortsat opbygges vedligeholdelsesefterslæb. Samtidig skal det være lettere for kommunens mange decentrale enheder at håndtere vedligeholdelsesopgaverne, så der skabes mere tid og rum til varetagelse af kerneopgaverne overfor borgerne. Ifølge hensigtserklæringen (budget 2019) skal dette opnås gennem en række nye initiativer: Tydelig og fagligt funderet ansvarsfordeling sondring mellem det tekniske og det visuelle/funktionelle vedligehold Tilbud om abonnement til decentrale enheder Målrettet anvendelse af midler Arbejdet med initiativerne foregår i tæt samarbejde mellem KEID og forvaltningerne. 4

Indvendig vedligeholdelse Løsningsmodel Budgetnotat præsenterer investeringsbehov på området og det videre arbejde med initiativer fra budget 2019. Initiativerne forelægges for ØU sommeren 2019 Der udvikles en ny løsning for ansvarsfordelingen (snitflader) for indvendigt vedligeholdelse mellem KEID og forvaltningerne, der skal gøre hverdagen lettere og sikre mere tid til kerneopgaven på institutioner og tilbud. Der udvikles en abonnementsmodel, som tilbydes decentrale enheder, med henblik på at understøtte enhederne i at håndtere de vedligeholdelsesopgaver, som fortsat er forvaltningernes ansvar. Håndtering af økonomien på området, som skal sikre bedre prioritering af de afsatte midler fremover. 5

Etablering af rengøringsfællesskab Kort om projektet Ved budget 2019 blev besluttet at udarbejde en business case om samling af ressourcer på rengøringsområdet, med henblik på at øge det faglige fokus på rengøringsopgaven, løse rengøringsopgaven billigere og muliggøre flere job med flere timer, herunder flere fuldtidsstillinger. Business casen, om etablering af rengøringsfællesskabet, skal sikre indfrielse af potentiale på 95,6 mio.kr., der realiseres frem mod 2023. Heraf udgør 65,9 mio.kr. allerede besluttede effektiviseringer. Investeringsbehovet er 41,6 mio.kr. Undtaget for rengøringsfællesskabet er rengøring i KFF, rengøring på plejehjem i SUF og rengøring i private hjem i hhv. SUF og SOF. På BUFs område opretholdes muligheden for frit valg ind til videre. Der gøres status for udbredelse af fritvalgsordningen efter to år. 6

Etablering af rengøringsfællesskab Løsningsmodel Rengøringsfællesskabet etableres pr. 1. januar 2020 ved en samling af medarbejdere fra BUF, KEID og SUF. Målet er, at brugerne af kommunens bygninger vil opleve en fælles standard for hygiejne og rengøringskvalitet afstemt med behovet for rengøring i specifikke typer af bygninger fx skoler, institutioner og administrative bygninger. medarbejderne oplever en god arbejdsplads med fokus på rengøringsfaglighed og mulighed for at få job man kan leve af. 7

Arealpleje Kort om projektet Arealpleje og viceværtsmodel til evt. udbredelse i hele KK OFS 18/19: Fælles løsninger for udvalgte specialopgaver Effektiviseringer Fuld overdragelse af budget, ansvar for opgaven og medarbejdere Følgende opgaver er omfattet pt: Vintertjeneste og renhold af fortove Større hækklip og træfældning Brøndsugning Fælles drift på udenbys enheder Principbeslutning om samling af pleje af græs på større arealer, herunder boldbaner. Forankring aftales politisk efter OFS. PILOT: total viceværtsog arealplejeløsning i et geografisk område Piloten omfatter en fælles løsning for både arealpleje og viceværter på kommunale matrikler. Ansvaret forankres i KFF Pilotprojektet løber 2 år med start ca. midt 2020-midt 2022 Projektet omfatter kommunale enheder på Amager Piloten forventes at omfatte ca. 20% af KK Der vil være fokus på anvendelse af digitale løsninger og yderligere effektiviseringer I fase 3, bliver fase 1 og 2 evalueret, og der forelægges forslag til yderligere effektiviseringer på området, der forventes at indgå i budget 2023 8

Arealpleje Løsningsmodel Personaleflyt mellem forvaltningerne i forbindelse med fase 1: o Vedr. udenbys arealerne overføres der 18 ÅV fra KEID til BUF o Ved de ørige områder er det op til den afgivende forvaltning, om man overfører medarbejdere eller budget, da mindre opgaver forsvinder fra mange ansatte. o TMF er ved at afdække i hvilket omfang de bydækkende opgaver, som TMF overtager, skal løses af egne medarbejdere, udliciteres eller løses i et miks af egne medarbejdere og eksterne leverandører. I forbindelse med pilotprojektet i fase 2 nedsættes et midlertidigt MED-udvalg, når business casen er vedtaget (april). Casen leverer 3,53 mio. kr. i effektiviseringer, hvoraf 1,05 mio. kr. indstilles omdisponeret til serviceløft af brøndsug. Det vil sige en samlet effektivisering på 2,5 mio. kr. Der træffes desuden principbeslutning om samling af pleje af større græsarealer, herunder boldbaner. Effektiviseringen for fase 1, inkl. græs bidrager med effektiviseringer på i alt 5,1 mio. kr. 9