Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020



Relaterede dokumenter
Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Vedtaget Korrigeret Forbrug

Til Socialudvalget. Sagsnr Baggrundsnotat til temadrøftelse om flow. Dokumentnr

Sagsnr Til Socialudvalget. Dokumentnr

I det følgende gives en kort status på arbejdet med de forskellige spor.

KAPACITETSANALYSE PÅ HANDICAP OG PSYKIATRIOMRÅDET

Business Case vedr. udvidelse af antal pladser på Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter. 1. Baggrund. Kontornotits. pladser 41,6% 102,4% 87,9%

Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen

KL s strategiske pejlemærker for den kommunale socialpsykiatri

Vedtaget Korrigeret Forbrug

Ventetid i psykiatrien Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017

Bilag 1: Baggrund og indhold for Psykiatriplan for København

Socialudvalgets samlede udgifter. Socialudvalgets udfordringer de kommende år Udfordringerne på Socialudvalgets område kan inddeles i 4 hovedområder:

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Ø202: Fælles Psykiatrihus med Region Hovedstadens Psykiatri

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Bilag 10. Demografianalyse af borgere med handicap

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Status på omstillingsplanen for socialpsykiatrien januar 2018

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

NOTAT Ø Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL

Demografianalyse for borgere med sindslidelse

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Velfærdsudvalget -300

PSYKIATRI UDFORDRINGER 2017 Oplæg for KKR juni 2017

Demografiregulering. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Disse 3 påvirker demografien. Stor generation af ældre. Københavnerne lever længere

1. Målgruppe Nybrogård er et botilbud i henhold til serviceloven 92 til voksne psykisk syge.

Det nære sundhedsvæsen. Temadrøftelse på Social- og Sundhedsudvalget den 14. maj 2018

SO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT

Sundhedspolitisk Dialogforum

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret.

Udviklingstendenser og udfordringer i psykiatrien

Oplæg vedr. sundhedsaftale III - psykiatri

Fælles målsætninger på psykiatriområdet

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben

Psykiatriske sengedage efter endt behandling er faldende. Marts 2019

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere

Dato: 30. januar Brevid:

Sundhedsaftale

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser og rehabiliteringsafdeling. Ledelsesinformation December 2016 NOTAT

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar

Bilag 4. Analysen ses nedenfor.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Basismateriale i forbindelse med Tillæg til Psykiatriplan Psykiatrien, Region Nordjylland

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende voksne sindslidende

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv

Benchmarking af psykiatrien 2011 Region Nordjylland set i forhold til tallene fra de øvrige regioner

Mål i Socialforvaltningen, status oktober 2012

Notat om belægning på de psykiatriske sengeafsnit

Oplæg til omstilling af socialpsykiatrien

Rammeaftale

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Intro til sessionen Bedre støtte til sindslidende har vi råd til at lade være?

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk

Vedtaget Korrigeret Forbrug

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

STRATEGI. Social & Psykiatri i Vejle Kommune nye skridt - hele livet

Oplæg akutfunktion i Social Omsorg

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

18. januar Sagsnr

Sammen skaber vi værdi for patienten

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

Notat. Københavns Kommunes høringssvar på Region Hovedstadens plan Sammen om psykiatriens udvikling Treårsplan

Socialforvaltningens tilbagemelding på henvendelse til whistleblowerordning, j. nr om socialpædagogisk bistand

Baggrundsnotat om samarbejdet med kommunerne inden for psykiatrien

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap

Fælles Fremtidsbillede

Regelgrundlaget for egenbetaling, herunder fritagelse for egenbetaling, for anbragte børn og unge

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014

FN s verdensmål og ny regional udviklingsstrategi

Socialforvaltningen. Samling af resume fra fire handicapanalyser

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

POLITIK FOR SÅRBARE VOKSNE OG ÆLDRES VELFÆRD

Kl til på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg

Temaplan for psykisk sundhed

Nedenstående er eksempler på, hvordan et realistisk og ambitiøst mål kunne se ud for hvert af de forslag til mål, som findes i grundlagspapiret.

En sammenligning af amternes/h:s' aktiviteter på psykiatriområdet i 2005

Baggrundsnotat om indsats for borgere med spiseforstyrrelser

Region Hovedstaden har den 7. februar 2007 fremsendt Forslag til Psykiatriplan til høring i bl.a. Københavns Kommune.

Orientering om belægningssituation på hospitalerne i Region Nordjylland for 2016 og første halvdel af 2017

Analyse af stigning i Rebild Kommunes udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Transkript:

Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen frem mod budget 2016 skal arbejde med at kvalificere en demografimodel på området for borgere med sindslidelse, herunder belyse forholdet mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets sociale indikatorer og det konstaterede pres (herunder ventelister) ift. indsatsen for borgere med sindslidelse i København. Dette arbejde er udmøntet i en behovsanalyse, udarbejdet af Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen, for at belyse den forventede fremtidige efterspørgsel efter botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse. På baggrund af behovsanalysen vurderes det fremtidige kapacitetsbehov på botilbudsområdet til borgere med sindslidelse at stige i perioden 2016-2020 med 102 ydelser. Desuden viser analysen, at der er et akut renoveringsbehov og et fortsat moderniseringsbehov af botilbudspladser til borgere med sindslidelse. Sammenholdt med den generelle udvikling i tilgangen til borgere med sindslidelse, så viser analysen et behov for omstilling af Socialforvaltningens botilbudsområde, så der i højere grad kommer fokus på rehabiliterende indsatser, der understøtter borgernes recoveryproces og omstilling til flere borgere i egen bolig. Endelig viser analysen er der på en række områder er behov for en specialisering af en række botilbudsydelser. Udviklingstendenser med betydning for behovet på botilbudsområdet I behovsanalysen er en række faktorer med betydning for behovet for botilbudslignende ydelser undersøgt, herunder den socialfaglige tilgang til borgere med sindslidelse. Den generelle udvikling i tilgangen til borgere med psykiske lidelser er gennem de seneste år ændret. Omstilling er begrundet i en ændret sygdomsforståelse, hvor psykiske lidelser tidligere blev set som kroniske tilstande, så anses det i dag som muligt at komme sig helt eller delvist af alvorlig psykisk sygdom. Fokus er på at udvikle en praksis, der understøtter den enkeltes recoveryproces gennem rehabiliterende indsatser. Målet er at borgere med sindslidelse opnår et selvstændig liv, og overvinder de sociale følgevirkninger, det kan medføre for mange, som får alvorlige psykiske lidelser. Internationale data viser, at omkring 25 % kan komme sig helt og 35 % kan komme sig delvist af svære psykiske vanskeligheder gennem indsatser med fokus på recovery 1. 1 Socialstyrelsen (2013): Mennesker med psykiske vanskeligheder sociale indsatser der virker. Side 1 af 5

Socialforvaltningen ser et potentiale i at omlægge indsatserne på botilbudsområdet til en mere rehabiliterende tilgang, der i højere grad understøtter borgernes recoveryproces. Borgerne skal understøttes i at opnå et mere selvstændigt liv og fokus skal være på fastholdelse eller flow mod egen bolig. En omstilling, der er i tråd med Socialudvalgets grundlagspapir, hvor visionen er, at flere københavnere skal mestre eget liv bedre, klare sig i egen bolig og være i uddannelse og beskæftigelse. I behovsanalysen er udviklingen i befolkningstilvæksten, psykisk sygdom blandt københavnerne, omlægninger i behandlingspsykiatrien og samt udviklingen i Socialforvaltningens botilbudslignende ydelser også undersøgt. Udviklingstendenserne er undersøgt i perioden 2010-14. Københavns Kommune har i perioden 2010-14 oplevet en befolkningsstigning på ca. 29.000 borgere i alderen 18-64-årige, hvilket svarer til en samlet stigning på 7 pct. og en gennemsnitlig årlig stigning på 2 pct. I samme periode har andelen af københavnere i behandling i det psykiatriske sundhedsvæsen været stabil med gennemsnitlig 23 borgere i psykiatrisk behandling pr. 1.000 borgere. 2 Ser man på udviklingen i de psykiatriske diagnoser blandt københavnerne med kontakt til sundhedsvæsenet, så viser udviklingen at de mest udbredte psykiske lidelser er skizofreni og affektive sindslidelse. Det er ca. 60 % af borgerne i psykiatrisk behandling, der har en af disse diagnoser, og der er i perioden 2010-14 en forholdsvis stabil udvikling i andelen af københavnere med disse sindslidelser. Udviklingen viser samtidig en tendens til vækst i diagnoser som angstlidelse og personlighedsforstyrrelse blandt københavnere i psykiatrisk behandling. Fokus i den psykiatriske behandling i Region Hovedstaden er i lighed med det faglige fokus i Socialforvaltningen på recovery og forebyggelse. Det indebærer, at der i psykiatrien er fokus på netværksinddragelse, rehabilitering, tværgående samarbejde og ambulant behandling, så patienter der kan behandles ambulant, skal behandles ambulant 3. Behandling i borgerens nærmiljø betyder, at patienter behandles i kortere, mere intensive forløb på sengeafsnit. Udviklingstendensen i 2010-14 i Region Hovedstaden er, at de kortere behandlingsforløb på sengeafsnit har givet et større flow gennem et fald i antallet af normerede sengepladser og indlæggelsesdage sammenholdt med en stigning i antallet af patienter og indlæggelser. Samtidig er der en stigning i antallet af borgere, der behandles ambulant. 2 Udviklingen i antallet af københavnere, der behandles i psykiatrien er en indirekte indikator for den forventede efterspørgsel efter botilbudslignende ydelser. Det er ikke er alle psykiatriske patienter, der har behov for en botilbudslignende ydelse eller generelt en socialindsats i kommunalt regi. 3 Jf. Region Hovedstaden (2011): Hospitals- og psykiatriplan 2020. Side 2 af 5

I Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplan 2020 fremgår det, at der fremover forventes samme fortsatte udviklingstendens med færre sengepladser og mere ambulant behandling i psykiatrien. Det betyder at Socialforvaltningen forventer, at borgerne på botilbud vil have mere komplekse problemer (da borgerne udskrives tidligere), og det vil stille andre krav til botilbuddene. Dette underbygger behovet for specialisering af en række af Socialforvaltningens botilbud, samt et tættere samarbejde mellem kommune og region om borgere på botilbud. Ser man på Socialforvaltningens botilbudspladser til borgere med sindslidelse så er der i perioden 2010-14 en nettostigning på 83 botilbudspladser, der anvendes til Socialforvaltningens egne borgere. Stigningen svarer til en kapacitetsudvidelse på 7 pct., der primært dækker over en intern kapacitetsudvidelse, idet ændringerne i køb og salg af pladser stort set udligner hinanden. Sammenholdes udviklingen i botilbudspladser med befolkningsstigningen, så har dækningsgraden været stabil på gennemsnitlig 3,3 pladser pr. 1.000 borgere. jf. nedenstående tabel. Tabel 1: Udvikling i kapacitet til borgere med sindslidelse i 2010-14 2010 2011 2012 2013 2014 Ændring 2010-14 Antal Pct. SOFs kapacitet* 1.209 1.277 1.280 1.298 1.298 89 7% Heraf salg -73-73 -62-52 -52 21-29% Køb af botilbudspladser 107 107 81 79 80-27 -25% Nettokapacitet ** 1.243 1.311 1.299 1.325 1.326 83 7% 18-64-årige i KK 381.240 389.367 395.094 402.283 410.034 28.794 7% Dækningsgrad pr. 1000 3,3 3,4 3,3 3,3 3,2 borgere *) I forbindelse med opgørelsen af Socialforvaltningen normerede botilbudspladser er gennemsnitsbelægningen sat til 100 %. Reelt ligger den gennemsnitlige belægningsgrad i perioden 2010-14 på gennemsnitlig 94 %, hvilket har baggrund i, at det er acceptabelt at botilbuddene har korte tomgangsperioder grundet ind- og udflytninger. **) I perioden 2010-14 har der samtidig været en venteliste på anvisning til botilbud. Analysen af nettoventelisten viser at den har udviklet sig forholdsvis stabil med ca. 100 borgere i 2012-14 og ventetiden er inden for de af SUDs målsætning om ventetid. Den stabile udvikling tages som udtryk for at nettoventelisten kan betragtes som et forholdsvis stabilt leje for flow ind på botilbud. Denne betragtning er en alt andet lige betragtning, som er betinget af at nettokapaciteten følger med den forventede øgede efterspørgsel grundet befolkningstilvæksten. Forventet behov for botilbudslignende ydelser 2016-20 Fremskrivningen af kapacitetsbehovet sker under antagelse af at udviklingen i 2010-14 kan benyttes som indikator for den fremtidige udvikling. Da udviklingen i psykiske lidelser blandt københavnerne og dækningsgraden har fulgt befolkningstilvæksten, så forventes det, at behovet for botilbudslignende ydelser i 2016-20 vil gøre det samme. Det forventede kapacitetsbehov vurderes at være på samlet 102 botilbudslignende ydelser i perioden 2016-20 på baggrund af fastholdt dækningsgrad som i 2014 og en forventede befolkningsstigning på ca. Side 3 af 5

32.000 borgere. Den forventede stigning i efterspørgslen i det enkelte år er beskrevet i nedenstående tabel. Der er i beregningen af det fremtidige behov taget udgangspunkt i, at der ikke sker væsentlige ændringer i den psykiatriske behandling af borgere med psykiske lidelser, herunder at der ikke sker en stor stigning i antallet af udskrivninger. Tabel 2: Beregning af det fremtidige behov for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Eksisterende kapacitet* 1.326 1.344 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 Befolkningsfremskrivning 410.034 420.773 430.544 439.454 447.817 455.486 462.726 Befolkningsstigning 7.751 10.739 9.771 8.910 8.363 7.669 7.240 Samlet kapacitetsbehov ved samme dækningsgrad som 2014 (3,2 pr. 1000 borgere)** 1.363 1.385 1.405 1.424 1.442 Årlig ændring i behov 23 22 20 19 18 * Eksisterende kapacitet er inkl. besluttede ændringer i året. Det opstillede behov er korrigeret for udvikling i pladser mellem år gælder primært stigning fra 2014-15 på 18 pladser grundet oprettelse af Langhuset, udvidelse med netto 2 akutpladser på akuttilbuddet og øget budget til køb af pladser (indregnet som forventet stigning på 3 pladser). Desuden er nedlæggelse af akutpladser i budgetforslag 2016 indregnet disse skal ikke erstattes i investeringsforslaget, da akuttilbuddet vurderes at have en højere grad af specialisering, der erstatter behovet for øvrige akutpladser. ** Det opstillede kapacitetsbehov er uden afvikling af nettoventelisten på gennemsnitlig 100 borgere. Utidssvarende botilbud og renoveringsbehov Analysen viser endvidere, at efter implementering af nuværende politiske beslutninger vil 79 % af botilbuddene i Socialforvaltningen være moderniseret. Der vil derfor fra 2018 være 21 % utidssvarende botilbud, som har behov for modernisering. Derudover er der et akut renoveringsbehov af bygninger, der er til sundhedsfare for borgere og personale grundet udvikling af skimmelsvamp. Det samlede moderniserings- og renoveringsbehov er på 6 botilbud med i alt 358 botilbudspladser til borgere med sindslidelse. Fokus på rehabiliterende indsatser Sammenholdt med den generelle udvikling i tilgangen til borgere med sindslidelse, så viser analysen et behov for omstilling af Socialforvaltningens botilbudsområde, så der i højere grad kommer fokus på rehabiliterende indsatser, der understøtter borgernes recoveryproces og omstilling til flere borgere i egen bolig. Herunder viser sammenligning med de øvrige 6-byer, at Københavns Kommune har en høj andel af længerevarende botilbudspladser, der vurderes at mindske fleksibiliteten og flow, og dermed ikke skaber et optimalt grundlag for omstillingen til fokus på recovery. Desuden viser analysen at bostøtten til borgere i egen bolig i dag ikke gives i et omfang, der svarer til støtten på botilbud, og at Københavns Kommune benytter ydelsen i et lavere omfang end de øvrige 6-byer. De strukturelle ændringer i den psykiatriske behandling betyder, at Socialforvaltningen forventer, at borgerne på botilbud vil have mere komplekse problemer da de i højere grad vil være i ambulant Side 4 af 5

behandling i stedet for indlæggelser. Dette stiller andre krav til botilbuddene og underbygger behovet for specialisering af Socialforvaltningens botilbud, samt et tættere samarbejde mellem kommune og region om borgere på botilbud. Side 5 af 5