side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 08.11.2010 kl. 16:00 Svanehøj Plejecenter, Kr. Rudesvej 23, Kerteminde Tilgår pressen
side 2 Indholdsfortegnelse: 432. Sager og skrivelser til orientering... 3 433. Drøftelse af Sundhed og Det åbne land i planstrategien... 4 434. Forenkling af "Den røde tråd"... 5 435. Høring af udkast til praksisplan på fysioterapiområdet i Region Syddanmark... 6 436. Madproduktion af alle døgnets måltider på plejecentrene i Kerteminde Kommune... 7 437. Aftale om sponsorfinansieret informationsbrochure for Hjemmeplejen... 10 438. Fokusområder opfølgning pr. 31. oktober på Ældre- og Handicapudvalgets budgetområde.... 11 439. Budget 2011 - Takster 2011 på Ældre- og Handicapudvalgets budgetområde... 12 440. Godkendelsesmateriale, tillæg vedrørende Frit leverandødrvalg på madservice... 13 441. Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Kontrakt 2011... 14 442. Flere unge i uddannelse og job - status på "UTA" og Ungepakke 2 - Arb.... 15 443. Ny lovgivning vedrørende handicapbiler... 17 444. Eventuelt... 18 Punkter på lukket møde:
side 3 432. Sager og skrivelser til orientering 16.00.00 A50 sagsnr. 2010-136 Følgende forelægges til orientering for Ældre- og Handicapudvalget: a) Referat af Ældrerådets møde den 11. oktober 2010. b) Orientering om kontoen for sundhedsfremme og forebyggelse 2011. c) Høringsbrev samt høringsudkast til praksisplan på kiropraktorområdet i Region Syddanmark. Voksenforvaltningen anbefaler, at der ikke afgives høringssvar. Dok.id.: 2010-19146. d) Høring af praksisplaner på speciallægeområdet for hud, øre og øjen specialer. e) Orientering om forskningssamarbejde med telemedicinsk sårbehandling samt sammenfatning af evaluering i RH regi. Dok.id.: 2010-19161. Orientering fra formanden. Ældre- og Handicapudvalgets møde 08.11.2010 punkt 432: Formanden orienterede: - om besøgshunde - takkehenvendelse vedrørende 18 midler - patientforløbene er stigende - møde med Regionen vedrørende sundhedsaftale. Taget til efterretning.
side 4 433. Drøftelse af Sundhed og Det åbne land i planstrategien 01.02.03 P15 sagsnr. 2010-350 Til udarbejdelsen af Planstrategien ønsker arbejdsgruppen at få nogle politiske tilkendegivelser på de fokusområder planstrategien skal indeholde inden for det åbne land og begrebet Sundhed Sundhed skal forstås bredt, som livskvalitet og hverdagstrivsel for både borgere og turister i hele Kerteminde Kommune Sundhed ses desuden, som det tema, der binder de tre øvrige temaer sammen. F.eks. er tilgængeligheden i det åbne land et vigtigt element i at skabe sunde rammer for alle. Et andet omdrejningspunkt er det lokale engagement, som skaber livskvalitet hele vejen rundt, og som Kerteminde Kommune gerne vil understøtte. Yderligere oplysninger under: http://kerteminde.odeum.com/ under fanen Det åbne land og Sundhed. Og på www.kerteminde.dk under fanen sundhed og livskvalitet. Under denne fane er også kommunens sundhedspolitik. Sundhed/forebyggelse: Ej relevant. Voksenforvaltningen indstiller, at fagudvalget drøfter udviklingsmulighederne for Det åbne land og Sundhed i planstrategien. Bilag: Det åbne land udkast til sundhed.doc Ældre- og Handicapudvalgets møde 08.11.2010 punkt 433: Ældre- og Handicapudvalget ønsker en drøftelse af faste punkter på dagsordener for alle udvalg. Udvalget ønsker, at sundhed/forebyggelse og tilgængelighed bliver faste punkter på alle udvalgsdagsordener. Punktet blev drøftet og der blev videregivet emner.
side 5 434. Forenkling af "Den røde tråd" 16.08.00 Ø34 sagsnr. 1440-30346 Projekt Den røde tråd blev opstartet i 2008 med henblik på, at skabe en synlig rød tråd fra det politisk fastlagte serviceniveau ned gennem visitationen og endelig være synlig i den individuelle pleje- og omsorgsplan, der udarbejdes for borgeren ud fra visitators bevilling. Der er i september 2010 nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra henholdsvis Hjemmeplejen og Myndighedsafdelingen med det formål at vurdere, om visitation og dokumentationsmateriale i Den røde tråd kan forenkles under forudsætning af, at det fortsat kan fungere som et validt styringsredskab i forhold til daglig drift og et fagligt dokumentationsværktøj, der sikrer, at borgeren får de visiterede ydelser og dermed kvalitetssikring af ydelserne. Voksenforvaltningen vil orientere om arbejdsgruppens oplæg til forenkling af visitation og dokumentationsmateriale i Den røde tråd. Sundhed/forebyggelse: Ej relevant. Voksenforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning. Ældre- og Handicapudvalgets møde 08.11.2010 punkt 434: Udvalget tog orienteringen til efterretning.
side 6 435. Høring af udkast til praksisplan på fysioterapiområdet i Region Syddanmark 29.21 P17 sagsnr. 2010-1924 Regionen og kommunerne i regionen skal udarbejde en fælles plan for tilrettelæggelse af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen. Planen danner grundlag for beslutning om forhold vedrørende den fysioterapeutiske kapacitet, fx opslag af nye ydernumre eller indskrænkning i kapaciteten i praksissektoren i forskellige egne af regionen. Planen gælder typisk for en periode på 4 år. Hvert byråd skal alene indgive høringssvar på praksisplanens generelle afsnit (kap. 1-5, kap. 6 afsnit 6.1, kap. 7-9) samt det specifikke kommuneafsnit for pågældende kommune. Praksisplanlægningen foretages med henblik på i fornødent omfang at sikre koordinering og samordning af den fysioterapeutiske betjening i alle områder i regionen og udarbejdes under hensyntagen til andre sociale og sundhedsmæssige foranstaltninger, samt den regionale og kommunale økonomi. Regionen og kommunerne i regionen bør i praksisplanlægningen særligt tilgodese behovet for tilbud om fysioterapi til bevægelseshæmmede i alle lokalområder. I modsætning til fx sundhedsaftaler, der er reguleret ved lov, er praksisplanen ligesom det meste af reguleringen af aktiviteterne i praksissektoren baseret på en aftale. Overenskomstens parter (herunder Danske Regioner og KL) har aftalt, at der udarbejdes en fælles praksisplan, som forpligter både fysioterapeuter, region og kommunerne i regionen. Hvorfor en fælles praksisplan? Fysioterapeuterne i praksissektoren yder både almindelig og vederlagsfri fysioterapi. Når de tilslutter sig den ene overenskomst, tilslutter de sig samtidig den anden. Kapaciteten vedr. almindelig fysioterapi (regional) og vederlagsfri fysioterapi (kommunal) kan derfor ikke adskilles og må nødvendigvis ses i sammenhæng, fordi ændringer på det ene område har konsekvenser for kapacitet og aktivitet på det andet. Dette er baggrunden for, at der er behov for én fælles praksisplan for almindelig og vederlagsfri fysioterapi, som er indholdsmæssigt og økonomisk forpligtende både for regionen og kommunerne i regionen. Patienter henvist til vederlagsfri fysioterapi får frit valg mellem et tilbud i praksissektoren og et eventuelt kommunalt tilbud. I praksisplanen skal fremover beskrives de kommunale tilbud, herunder kapacitet og målgruppe, fordi udviklingen af disse har afledt virkning på kapaciteten i praksissektoren. Nødvendigheden af samarbejde og koordination mellem kommuner, regioner og praktiserende fysioterapeuter er fastslået i overenskomsterne om almindelig og vederlagsfri fysioterapi i et protokollat (fælles hensigtserklæring). Parterne har her forpligtet sig til at optimere og vedligeholde kommunikation mellem sektorerne, fremme en dialog på kommuneniveau om de fysioterapeutiske tilbud, understøtte kvalitetsudviklingsprojekter der går på tværs af sektorgrænser m.v. Procedure og godkendelse Praksisplanen udarbejdes af myndighederne af regionen og kommunerne i regionen i fællesskab.
side 7 I Syddanmark har Samarbejdsudvalget for Fysioterapi valgt at nedsætte en arbejdsgruppe, der har udarbejdet et udkast til en fælles praksisplan. Denne praksisplan er sendt i høring frem til d. 12. november 2010. Efter høringsperioden samler arbejdsgruppen alle høringssvarene og reviderer praksisplanen på denne baggrund. Praksisplanen sendes herefter til behandling i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi, som sender planen videre til parterne regionsråd og byråd med anbefaling om endelig godkendelse. Praksisplanen forventes forelagt byrådene til godkendelse i januar 2011. Voksenforvaltning fremlægger forslag til høringssvar til udkast til praksisplan på fysioterapiområdet i Region Syddanmark. Sundhed/forebyggelse: Ej relevant. Voksenforvaltning indstiller at Ældre- og Handicapudvalget godkender det fremlagte forslag til høringssvar. Ældre- og Handicapudvalgets møde 08.11.2010 punkt 435: Udvalget godkendte høringssvar. 436. Madproduktion af alle døgnets måltider på plejecentrene i Kerteminde Kommune 16.08.04 P22 sagsnr. 1440-33893 Voksenforvaltningen har på baggrund af et politisk ønske undersøgt de økonomiske konsekvenser, hvis produktion af alle døgnets måltider flyttes ud på plejecentrene, herunder økonomiske konsekvenser for driften af Produktionskøkkenet på Lindhøj og for borgere, der modtager madservice i eget hjem.
side 8 Nuværende forhold Nettoudgift for madservice budget 2011 ved nuværende produktionsforhold Produktionskøkkenet på Lindhøj Produktionskøkkener på Dalsbo og Troelskær Modtagekøkkener på Fjordly, Lindhøj, Birkelund og Svanehøj Bruttoudgift 8.575.000,00 1.707.000,00 5.531.300,00 Indtægter 7.394.347,00 1.280.444,00 3.712.262,00 Nettoudgift/kommunalt tilskud 1.180.653,00 426.556,00 1.819.038,00 I alt madservice ude og inde 15.813.300,00 12.387.053,00 3.426.247,00 Anlægsudgifter ved ændring Anlægsudgifter vedr. bygning og inventar ved produktion af den varme mad på Svanehøj, Fjordly og Birkelund Plejecentre Køkkenkonsulentfirmaet Bach & Buchardt har udarbejdet indretningsforslag og budgetoverslag på baggrund af behov, personalets arbejdsmiljø, Fødevarestyrelsens godkendelse og en opmåling på stedet. På Lindhøj Plejecenter er det ikke muligt at etablere produktion i de nuværende tekøkkener. Det vil kræve en større til- eller ombygning, som ikke er medtaget i denne sagsfremstilling. Svanehøj Plejecenter (22 beboere) Fjordly Plejecenter (64 beboere) Birkelund Plejecenter (47 beboere) Projektstyring og usikkerhedsfaktor I alt 50.000 kr. 1.909.200 kr. 1.311.900 kr 490.665 kr. 3.761.765 kr. Vedr. finansiering af anlægsudgifter skal det undersøges nærmere, om fællesarealer, der er anvendt til fælleskøkken i plejeboligenheder, er fællesboligareal eller serviceareal. Iflg. svar fra Steffen Davidsen fra BDO/Kommunernes Revision fremgår det af Indretningsvejledningen fra januar 1997, at et fælleskøkken er en del af fællesboligarealet og som følge heraf er udgifterne til bygningsdele og inventar vedr. disse arealer en del af huslejen. Driftsudgifter ved ændring Produktion af alle døgnets måltider på Svanehøj, Fjordly og Birkelund Plejecentre Svanehøj Beregning på budget 2011 og behov for midler til produktion af det varme måltid til 22 beboere viser, at Svanehøj Plejecenter skal have tilført 220.300 kr. til personale og 150.400 til indkøb af fødevarer. Samlet i alt 370.700 kr. Produktionskøkkenet på Lindhøj kan afgive 144.200 kr. til personale og 150.400 kr. til indkøb af fødevarer i alt 294.600 kr. Budgettet skal tilføres 76.100 kr. til årlig drift. Fjordly Beregning på budget 2011 og behov for midler til produktion af det varme måltid til 64 beboere viser, at Fjordly Plejecenter skal have tilført 660.700 kr. til personale og 437.500 til indkøb af fødevarer. Samlet i alt 1.098.200 kr. Produktionskøkkenet på Lindhøj kan afgive 419.600 kr. til personale og 437.500 kr. til indkøb af fødevarer i alt 857.100 kr. Budgettet skal tilføres 241.100 kr. til årlig drift.
side 9 Birkelund Beregning på budget 2011 og behov for midler til produktion af det varme måltid til 47 beboere viser, at Birkelund Plejecenter skal have tilført 656.300 kr. til personale og 321.300 til indkøb af fødevarer. Samlet i alt 977.600 kr. Produktionskøkkenet på Lindhøj kan afgive 308.200 kr. til personale og 321.300 kr. til indkøb af fødevarer i alt 629.500 kr. Budgettet skal tilføres 348.100 kr. til årlig drift. I alt behov for tilførsel af budgetmidler 665.300 kr. Nettoudgift for madservice budget 2012 ved produktion af alle døgnets måltider på Svanehøj, Fjordly og Birkelund Plejecentre Produktionskøkkenet på Lindhøj Produktionskøkkener på Dalsbo, Troelskær, Svanehøj, Fjordly og Birkelund Modtagekøkken på Lindhøj I alt madservice ude og inde Bruttoudgift 6.793.800,00 8.149.900,00 1.534.900,00 16.478.600,00 Indtægter 4.969.448,00 6.399.418,00 1.028.167,00 12.397.033,00 Nettoudgift/kommunalt 1.824.352,00 1.750.482,00 506.733,00 tilskud 4.081.567,00 Budgetforudsætninger Produktion af alle døgnets måltider på Svanehøj Plejecenter: 2012 2013 2014 2015 Anlæg 50.000 Drift 76.100 76.100 76.100 76.100 Produktion af alle døgnets måltider på Svanehøj, Fjordly og Birkelund Plejecentre: 2012 2013 2014 2015 Anlæg 3.761.765 Drift 665.300 665.300 665.300 Konsekvenser for omkostninger vedr. madudbringning Konsekvenser for driften i Produktionskøkkenet på Lindhøj og for borgere, der modtager madservice i eget hjem Hvis produktion af den varme mad flyttes ud på plejecentrene, bliver det dyrere at producere færre portioner i Produktionskøkkenet på Lindhøj. Dels kan produktionsapparatet ikke udnyttes fuldt ud, og dels er det ikke muligt at afgive så meget personale, som der er behov for på plejecentrene. Samtidig bliver det mere attraktivt for private udbydere på området.
side 10 Ydelse Nuværende produktionsform Produktion af alle døgnets måltider på Svanehøj, Fjordly og Birkelund Plejecentre Madudbringning *) pr. portion antal pr. portion antal Hovedret 39,21 368,55 45,31 237,20 Hovedret med udbringning 56,67 189,00 62,77 189,00 Biret 14,70 274,05 16,99 152,15 Madpakke 24,51 47,25 28,32 47,25 Diverse 14,70 37,80 16,99 37,80 Udbringning 17,46 17,46 *) Budgettet dækker løn, fødevarer, øvrige varekøb, inventar, leasing m.v. Iflg. ny lovgivning er der krav om, at alle omkostninger ved madproduktion medregnes, herunder forbrugsafgifter til el, vand og varme, andel af fællesomkostninger til lokaler, administration m.v. og afskrivning og forrentning af kapitalapparatet. Voksenforvaltningen indstiller, at fagudvalget drøfter madproduktion af alle døgnets måltider på plejecentrene i Kerteminde Kommune. Ældre- og Handicapudvalgets møde 08.11.2010 punkt 436: Udvalget udsatte punktet, da der er flere elementer, som skal belyses. 437. Aftale om sponsorfinansieret informationsbrochure for Hjemmeplejen 16.08.00 A21 sagsnr. 2010-1932 Hjemmeplejen har indgået aftale med mediebureauet Nord Advertising med henblik på, at fremstilling af sponsorfinansieret informationsbrochure, som skal repræsentere Hjemme- og Sygeplejen, Plejecentre, Aktivitet, Træning og Rehabilitering, Daghjem for demente og Madservice de kommende 3 år. Formålet med brochuren er at informere læseren om de rammer, værdier og faciliteter, vi tilbyder i Hjemmeplejen. Vores målgruppe er bl.a. borgere, pårørende, medarbejdere, samarbejdspartnere og andre, som har interesse i vores tilbud.
side 11 I forbindelse med indgåelse af kontrakten har Hjemmeplejen henholdt sig til Kerteminde Kommunes regler for decentral styreform for decentrale driftsenheder inkl. sponsoraftaler vedtaget af Byrådet den 30.10.2007. Voksenforvaltningen orienterer Ældre- og Handicapudvalget om aftalen. Sundhed/forebyggelse: Ingen Voksenforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning. Ældre- og Handicapudvalgets møde 08.11.2010 punkt 437: Udvalget foreslår, at retningslinier for sponsering i driftsenhederne i Kerteminde Kommune drøftes i Økonomiudvalget. De etiske spilleregler skal overholdes. Udvalget ønsker en reklamefri pjece. 438. Fokusområder opfølgning pr. 31. oktober på Ældre- og Handicapudvalgets budgetområde. 00.30.04 P07 sagsnr. 2010-175 Opfølgning pr. 31. oktober 2010 på fokusområder forelægges Ældre- og Handicapudvalget: Fokusområder: Forbrug pr. 31.10.10 i netto kr.: Forventet regnskab 2010 netto kr.: Forventet afvigelse netto kr.: 5.32 Pleje og omsorg for ældre 135.319.283 155.344.900 0 5.35 Hjælpemidler mv. 17.674.894 21.897.100 0 5.42 Botilbud (forsorgshjem) 599.912 648.700 0 5.50 og 5.52 Botilbud 43.880.198 55.518.000 0 5.67-5.70 Førtidspensioner 67.933.406 82.195.200 0 I alt 0 Der kan i øvrigt henvises til udarbejdede notat Bemærkninger til fokusopfølgning pr. 31. oktober 2010 på Ældre- og Handicapudvalgets budgetområde.
side 12 Fokusopfølgning pr. 31. oktober 2010 indstilles til Ældre- og Handicapudvalgets godkendelse og videre anbefaling til Økonomiudvalg. Bilag: Bemærkninger til fokusopfølgning pr. 31. oktober 2010 på Ældre- og Handicapudvalgets budgetområde. Ældre- og Handicapudvalgets møde 08.11.2010 punkt 438: Udvalget godkendte fokusopfølgningen og oversendte med anbefaling. 439. Budget 2011 - Takster 2011 på Ældre- og Handicapudvalgets budgetområde 00.30.04 Ø02 sagsnr. 2010-1071 Voksenforvaltningen har udarbejdet forslag til takster for 2011 i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2011 (2012-2014). Forslag til takster for 2011 forelægges til Ældre- og Handicapudvalgets godkendelse og videre anbefaling til Økonomiudvalg. Bilag: Skemaoversigt over takster 2011
side 13 Ældre- og Handicapudvalgets møde 08.11.2010 punkt 439: Taksterne oversendes med anbefaling med bemærkning om, at der udarbejdes takster i henhold til ny lovgivning, hvor pris for måltid med og uden udbringning skal fremgå. 440. Godkendelsesmateriale, tillæg vedrørende Frit leverandødrvalg på madservice 16.08.36 Ø22 sagsnr. 1439-27568 Ifølge Bekendtgørelse nr. 299 af 25/03/2010 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. skal Kommunalbestyrelsen indgå kontrakt med enhver leverandør, der opfylder de af Kommunalbestyrelsen fastsatte kvalitets- og priskrav. Henhørende under denne bekendtgørelse er også madservice. Kerteminde Kommune valgte i 2006 i forbindelse med de tre kommuners sammenlægning at fortsætte med godkendelsesmodellen. Godkendelsesmaterialet er sidst ajourført og godkendt i 2009 og er stadig gældende. En direkte forespørgsel fra privat leverandør om godkendelse som frit valgleverandør på madservice har medført en gennemgang af godkendelsesmaterialet. Gældende godkendelsesmateriale præciserer ikke i tilstrækkelig grad kravene på madservice, hvorfor Voksenforvaltningen har udfærdiget et tillæg til godkendelsesmaterialet af 2009 omhandlende de særlige krav, som der ifølge gældende politikker for kostområdet - bør være til leverandører af madservice til borgere i Kerteminde Kommune. Økonomi: Det er ikke lovens hensigt, at der skal være konkurrence på pris, men på kvalitet. Derfor skal alle leverandører afregnes efter den beregnede takst, som følger af den kommunale omkostning til fremstilling af hovedret, biret, madpakker med mere i det kommunale produktionskøkken. Sundhed/forebyggelse: Ej relevant. Indstilling Voksenforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender det fremlagte bilag til godkendelsesmateriale af 2009. Godkendelsesmaterialet skal videresendes til Byrådet
side 14 Bilag Kvalitetskrav til Frit Valgleverandører af Madservice i Kerteminde Kommune (Bilag til God- Kendelsesmateriale 2009). Bilaget eftersendes. Bilag: Kvalitetskrav til Frit Valgleverandører af Madservice i Kerteminde Kommune (Bilag til Godkendelsesmateriale 2009) Ældre- og Handicapudvalgets møde 08.11.2010 punkt 440: Udvalget godkendte materialet. 441. Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Kontrakt 2011 16.34.00 P17 sagsnr. 2010-886 Kontrakten mellem de fynske kommuner og Center for Rehabilitering og Specialrådgivning er en del at Rammeaftalen på det sociale område og specialundervisningsområdet i Syddanmark. Kontrakten mellem Kerteminde Kommune og Center for Rehabilitering og Specialrådgivning blev ikke forelagt Ældre- og Handicapudvalget sammen med Rammeaftalen, da væsentlige bilag som betalingsoversigt og taksoversigt ikke var fremsendt sammen med kontraktudkastet. Der foreligger nu pr. 29. oktober 2010 et kontraktudkast 2011 med tilhørende betalingsoversigt. Det fremgår af den nye kontrakt for 2011, at IKT er et område i vækst. Den teknologiske udvikling har medført, at et stigende antal klienter såvel børn som voksne - har efterspurgt IKT hjælpemidler. Det har som følge heraf været nødvendigt at investere i området med ekstra medarbejder, men til gengæld har en øget effektivisering og omprioritering hindret, at udgifterne er steget svarende til stigning i antal klienter. Kommunerne kan vælge mellem forskellige ydelsestilvalg og finansieringsmåder som delabonnement, totalabonnement og takst / timepris. Kerteminde Kommune har valgt finansiering via et totalabonnement. Baggrunden for dette valg er, at procentfordelingen af antal klienter fra Kerteminde Kommune er større end andelen af grundtaksten i abonnementsprisen udregnet på baggrund af
side 15 kommunens indbyggerantal. Dertil kommer, at Kommuner, som indgår aftale om totalabonnement får den største rabatordning. Rabatten hæves fra de nuværende 2 % til 4 % i 2011 på totalabonnementer. Sundhed og forebyggelse: Samarbejdet med Center for Rehabilitering og Specialrådgivning sikrer, at borgere med komplekse handicaps bosiddende i Kerteminde Kommune får vejledning med afsæt i de nyeste evidensbaserede undersøgelser. Rettidig og relevant vejledning har positiv indflydelse såvel på borgerens livskvalitet som kommunens økonomi. Kontrakt 2011 mellem Kerteminde Kommune og Center for Rehabilitering og Specialrådgivning forelægges ligeledes Børn- og Skoleudvalget. Myndighedsafdelingen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at indgå kontrakt med Center for Rehabilitering og Specialrådgivning på de i kontraktudkastet nævnte vilkår. Bilag: Aktive CPR registrede brugere 2009.doc Bilag 1 Kontraktelementer til aftale 2011.doc Bilag 2 - Betalingsoversigt 2011 Bilag 3 - Takstoversigt 2011 Kontrakt 2011 - Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-, syns- og mobilitetsvanskeligheder Ældre- og Handicapudvalgets møde 08.11.2010 punkt 441: Udvalget godkendte indgåelse af kontrakt med Center for Rehabilitering og Specialrådgivning. 442. Flere unge i uddannelse og job - status på "UTA" og Ungepakke 2 - Arb. 54.02.00 A00 sagsnr. 1440-31135 Kerteminde Kommune har siden juni 2008 indgået i et projektsamarbejde Uddannelse til Alle (UTA) med KL, Undervisningsministeriet og en række andre kommuner. Formålet med projektsamarbejdet er at udvikle samarbejdsmodeller, der skal føre til opfyldelse af den nationale målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse i 2015.
side 16 I Kerteminde Kommune har det været målet at skabe fundamentet for en koordineret og sammenhængende indsats over for de unge mellem Voksenforvaltningen, Børn og Ungeforvaltningen samt Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn. Et statusnotat på UTA Kerteminde er vedlagt som bilag. Sideløbende har Folketinget den 3. juni 2010 vedtaget Ungepakke 2, der har til formål at intensivere indsatsen i forhold til den nationale målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Ungepakke 2 medfører et behov for en koordineret og sammenhængende indsats mellem de lokale aktører, der beskæftiger sig med aldersgruppen 15-30 år dvs. det kommunale jobcenter, folkeskolen, Ungdommens Uddannelsesvejldning og uddannelsesinstitutionerne. Initiativerne i Ungepakken 2 er således tværgående i forhold til beskæftigelseslovgivningen og undervisningslovgivningen. En oversigt er vedlagt som bilag, der redegør for Ungepakke 2 s initiativer. Børn og Ungeforvaltningen samt Fællessekretariatet har udarbejdet et kommissorium, der skal danne grundlaget for etableringen af en tværgående arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen får til opgave at planlægge implementeringen af Ungepakke 2 i Kerteminde Kommune. Kommissoriet er vedlagt som bilag. Økonomi: Kerteminde Kommune kompenseres i 2011 382.083 kr. i DUT-midler på undervisningsområdet og 66.667 kr. på beskæftigelsesområdet for implementering af indsatserne i Ungepakken 2. Kompensationen beløber sig i 2012 til hhv. 617.500 kr. og 61.667 kr., hvorefter kompensationen bortfalder.. Det indstilles, at kommissoriet for implementering af Ungepakke 2 godkendes. Børn- og Skoleudvalgets møde 12.10.2010 punkt 152: Godkendt som indstillet Voksenforvaltningen indstiller, at kommissoriet for implementering af Ungepakke 2 godkendes. Bilag: Kommissorium, implementering af Ungepakke 2 Skematisk opstilling over Ungepakke 2 Status på UTA og ungeteam
side 17 Ældre- og Handicapudvalgets møde 08.11.2010 punkt 442: Udvalget godkendte kommissoriet. 443. Ny lovgivning vedrørende handicapbiler 27.60.20 P21 sagsnr. 2010-1651 Folketinget har med virkning fra den 1. oktober 2010 vedtaget nye regler vedrørende støtte til køb af bil i henhold til servicelovens 114. Socialministeriet har fremført, at det overordnede formål med regelændringerne er at få en bedre og mere enkel sagsbehandling. Ændringerne fra 1. oktober 2010 går i hovedtræk ud på: - Forholdsmæssig fordeling af provenu ved genbevilling af støtte til køb af bil. - Øget mulighed for eftergivelse af gæld ved frakendelse af bil. - Tydeliggørelse af målgruppen for, hvem der er berettiget til støtte til køb af bil. - Afprøvning af bil kan overlades til borgeren i samarbejde med en privat aktør, og - Tro- og loveerklæring kan anvendes til forenklet sagsbehandling i genbevillingssager. Flemming Jørgensen vil på mødet give en orientering om regelændringerne. Økonomi: Kommunen bliver kompenseret for de forventede medudgifter, som følge af lovændringen. Sundhed/forebyggelse: Ej relevant. Voksenforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning. Ældre- og Handicapudvalgets møde 11.10.2010 punkt 428: Udsættes til næste møde.
side 18 Jan Johansen (A) Karl Krapalis (O) Sagen genoptages, jf. beslutning af 11.10.2010. Voksenforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning. Ældre- og Handicapudvalgets møde 08.11.2010 punkt 443: Udvalget ønsker at få udsendt kriterier for at få handicapbiler. Udvalget tog gennemgangen til efterretning. 444. Eventuelt 16.00.00 A50 sagsnr. 1439-26611 Eventuelt. Ældre- og Handicapudvalgets møde 08.11.2010 punkt 444: Intet. Mødet slut kl. 19.20.