Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden

Relaterede dokumenter
Analyse af fokusområde 1: Takststruktur der understøtter sammenhæng mellem pris og indhold i tilbuddet til grupper af borgere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

K O M M I S S O R I U M F O R T A S K F O R C E V E D R Ø R E N D E D E M E S T S P E C I A L I S E R E D E T I L B U D

Etablering og lukning af tilbud på det specialiserede socialområde

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

Efterregulering af over- og underskud på det specialiserede socialområde

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

K O M M I S S O R I U M F O R K O R T L Æ G N I N G A F S Æ R F O R A N S T A L T N I N G E R T I L B Ø R N O G U N G E

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Styring og udvikling af det specialiserede socialområde

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland

Rammeaftale

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland

K O M M I S S O R I U M F O R K O R T L Æ G N I N G A F S E N H J E R N E S K A D E - O M R Å D E T

Analyse af prisudvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Samarbejdsaftale for det mellemkommunale specialundervisningsområde

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Bilag 6 Styringsaftale i Rammeaftale 2018

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2013

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016

KKR N OTAT. Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014

Afdækning af anvendelse af tillægsydelser i hovedstadsregionen

Udvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning

4. Det fremadrettede arbejde.

Opsamling fra dialogmøde vedrørende udviklingen af det specialiserede socialområde

Bilag 20: Notat om sociale tilbud, der har behov for særlig opmærksomhed

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Rammeaftale Udviklingsstrategi. Præsentationsmateriale fra Fælleskommunalt sekretariat Marts 2012

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni Udvalget for Sundhed og Omsorg.

Velkommen til politisk dialogmøde. Ved Helene Rasmussen, Gentofte Kommune

Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar Årsrapport 2015

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

KKR NORDJYLLAND RAMMEAFTALE 2017 DET SPECIALISEREDE SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDE I NORDJYLLAND UDKAST

Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 9. BELÆGNING

UDVIKLINGSSTRATEGI 2013

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Redegørelsen godkendt og oversendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Referat Regionalt Dialogforum 23. november 2016

Velkommen til politisk dialogmøde. Ved Svend Erik Christiansen Formand for Sundhedsudvalget i Hørsholm Kommune

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Fagligt symposium om rammeaftale II - Temamøde om økonomi og styring Baggrund og formål:

Skanderborg Kommune er godt tilfreds med resultatet af rapporten.

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund

Analyse af udvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning

specialundervisning 2014

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Vejledning til udfyldelse af skemaet kan findes på En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren

3 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune. Handlekommune (Myndighed): Kommunenavn: Forvaltning: Adresse: Postnr.: By: EAN-nr.

Guideline. for hvordan vi styrker et fælles fokus på effekt og progression i vores samhandel på det specialiserede socialområde.

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Fokusområder til Rammeaftale 2018 Forslag til fokusområder fra administrativt dialogmøde den 20. december 2016

Notat. Fremtidig organisering af koordineringsopgaven vedr. rammeaftalen for det specialiserede socialområde i den midtjyske region

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

ViSP. Næstved d. 29. april 2015

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hvidovre kommune

INTRODUKTION TIL MASTERPLAN OG DIALOG

Rammeaftale Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Tids- og aktivitetsplan

Referat Regionalt Dialogforum Hovedstaden 16. november

Sundheds it under sundhedsaftalen

Fagligt symposium om rammeaftale Baggrund og formål:

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Notat. Styrket økonomistyring. Den Aarhus Kommune

Rammeaftale for specialundervisning 2007 KKR NORDJYLLAND

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Dato 31. januar 2014 Sagsnr /

Revision af takstreglerne

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018

K K R N O R D J Y L L A N D

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE. v. Rammeaftale Sjælland

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v.

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

Undersøgelse vedrørende justering af rammeaftalekonceptet på det sociale område og det almene ældreboligområde

Herlev. Dagsorden. Kommune. Familie- og Forebyggelsesudvalget Dato: 26. september 2018 Fra: 19:00 Sted: Mødelokale 325.

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

N O T A T. Samarbejdsaftale for kommunerne i Syddanmark, Indledning

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Specifikation til Udviklingsstrategien

Takstmodel i hovedstadsregionen for social- og specialundervisningsområdet September 2010

Kortlægning af de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

BILAGSMAPPE Til Rammeaftale 2009

KKR Hovedstadens mål for hjerneskadeområdet

DAGSORDEN/REFERAT. Netværket for socialpsykiatri. Specialområdet

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning

Transkript:

K O M M I S S O R I U M F O R A R B E J D S G R U P P E O M S T Y R I N S G A F T A L E N P Å D E T S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E F E B R U A R 2 0 1 2 Baggrund I forbindelse med udarbejdelsen af Styringsaftale 2012 har det været drøftet, hvorvidt styringsaftalen skal justeres på en række områder for at understøtte tilstedeværelse af de rette tilbud med det rette indhold til borgerne i hovedstadsregionen. De områder der har været drøftet er blandt andet muligheder for at skabe en mere fleksibel takststruktur, der i højere grad understøtter sammenhæng mellem pris og indhold i tilbuddet til den enkelte borger, samt muligheder for at justere principperne for efterregulering af over-/underskud og etablering og lukning af tilbud. Kommunaldirektørudvalget og Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal afdække mulighederne for at foretage justeringer i den eksisterende styringsaftale med henblik på at styringsaftalen i højere grad kan understøtte tilstedeværelsen af de rette tilbud til borgerne. Kommunaldirektørudvalgets og Embedsmandsudvalgets beslutning om at vurdere muligheder for en mere fleksibel takststruktur tager blandt andet afsæt i følgende udviklingstendenser inden for det specialiserede socialområde: Gennemgående strategier på voksenområdet om at etablere tilbud til borgerne i nærmiljøet eksempelvis i eget hjem eller i bofællesskaber kombineret med dagtilbud. I takt med, at de mindre komplekse sager søges håndteret i de enkelte kommuners eget regi, er det i højere grad de komplicerede tilfælde, der efterspørges botilbud til. Stigende vanskeligheder med at få ressourcerne til at hænge samme i tilbuddene, dels fordi borgere med alderen typisk bliver mere plejekrævende, og dels fordi flere og flere borgere ikke har et fuldt dagtilbud og derfor flere hjemmedage. Generelt større efterspørgsel efter individuelle løsninger til borgerne. Både driftsherre og køber oplever, at enhedstaksterne bliver en barriere for at tilpasse tilbuddene. Kommunerne oplever i stigende grad, at tilbuddene beder om tillægstakster. Flere tilbud oplever stor spredning i målgrupperne på de enkelte tilbud. Køber efterspørger i højere grad tilbud, der viser progression, hvilket skaber efterspørgsel efter en taksttruktur, der er bygget om omkring et øget fokus på resultatstyring. Der er et ønske om en vurdering af principperne for efterregulering af over-/underskud samt modeller for dækning af udgifter ved etablering og lukning af tilbud. Det skal understreges at der hermed ikke er taget stilling til, om der skal indføres nye principper. Ønsket tager blandt andet afsæt i følgende problemstillinger: 1

De nuværende principper i rammeaftalen for hovedstadsregionen for efterregulering medfører i visse tilfælde store udsving i taksterne mellem årene. Der er store omkostninger forbundet med etablering af nye tilbud, og samtidig er det forbundet med høj risiko, hvis ikke tilbuddet opnår den forventede belægning. Det ønskes således afdækket, hvad der skal til for, at det er attraktivt for en kommune at etablere nye tilbud til mindre målgrupper, der er afhængig af salg til andre kommuner. Der er typisk store omkostninger for driftsherre ved at lukke et tilbud. I dag står en driftsherre i hovedstadsregionen alene med disse udgifter. Flere kommuner har derfor ytret ønske om mulighed for at sprede disse udgifter på de kommuner, som har anvendt det givne tilbud. Den nedsatte arbejdsgruppes opdrag er således at analysere, i hvilket omfang den eksisterende styringsaftale understøtter den overordnede målsætning, beskrive løsningsmuligheder samt udarbejde mulige modeller for justeringer af styringsaftalen inden for følgende fire fokusområder: 1. Takststruktur der understøtter sammenhæng mellem pris og indhold i tilbuddet til den enkelte borger 2. Efterregulering af over-/underskud 3. Deling af risiko ved etablering af tilbud 4. Dækning af omkostninger ved lukning af tilbud. Arbejdsgruppens udgangspunkt skal være myndigheds- såvel som driftsherrefunktionen samt kommunernes fælles forpligtelse for koordinering af området. Målsætning Det overordnede formål med arbejdsgruppens arbejde er at afdække, hvordan det sikres, at styringsaftalen understøtter, at de rette tilbud til borgerne er til stede. Samtidig skal kommunernes behov for budgetsikkerhed og gennemsigtighed efterleves. Opgaver og leverancer Arbejdsgruppens opgaver og leverancer er tilrettelagt omkring følgende fire faser: Nedenfor er opgaverne og leverancerne i de fire faser nærmere beskrevet. 2

Fase 1: Afdækning og analyse Med udgangspunkt i kommissoriet for arbejdsgruppen skal arbejdsgruppen foretage en solid og dybdegående analyse af, i hvilket omfang den eksisterende styringsaftale, herunder den eksisterende takststruktur, understøtter målsætningen om tilvejebringelse af de rette tilbud til den enkelte borger samt sikring af budgetsikkerhed og gennemsigtighed inden for de fire fokusområder. Som led i analysen skal arbejdsgruppen beskrive løsningsmuligheder i regi af styringsaftalen, der kan understøtte målsætningen inden for de fire fokusområder. Indgåelse af aftaler om en mere fleksiblel takststruktur, efterregulering af takster samt modeller for dækning af omkostninger ved etablering og lukning har stor betydning for det mellemkommunale samarbejde og adfærden for den enkelte kommune. Derfor kræves der en grundig gennemgang af incitamenter og handlemuligheder for driftsherre og køber, som en styringsaftale kan omfatte. Arbejdsgruppen skal derfor i afrapporteringen i fase 1: Beskrive gevinster og udfordringer i den eksisterende styringsaftale set i forhold til det overordnede formål. Synliggøre incitamenter og handlemuligheder i den eksisterende styringsaftale inden for de fire fokusområder. Beskrive løsningsmuligheder i regi af styringsaftalen, der kan føre til opfyldelse af målsætningen inden for de fire fokusområder. Synliggøre gevinster og udfordringer samt incitamenter og handlemuligheder ved de beskrevne løsningsmuligheder. Resultatet af fase 1 afrapporteres til Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse og Kommunaldirektørudvalget. Fase 2: Prioritering af pejlemærker for modellering På baggrund af arbejdsgruppens afrapportering i fase 1, herunder beskrivelsen af løsningsmuligheder i regi af styringsaftalen, vil Embedsmandsudvalget i samarbejde med kommunaldirektørudvalget beslutte, hvorvidt arbejdsgruppen skal arbejde videre med konkrete modeller, herunder foretage en prioritering af pejlemærker for den videre modellering inden for et eller flere af de fire fokusområder. Fase 3: Modellering af mulige løsninger Med afsæt i Kommunaldirektørudvalget og Embedsmandsudvalgets beslutning om, hvilke pejlemærker der skal skabe udgangspunkt for modelleringen af løsninger igangsættes i fase 3 et udviklingsarbejde, hvor arbejdsgruppen skal opstille konkrete forslag til mulige modeller for en fremtidig styringsaftale. Arbejdsgruppens afrapportering af fase 3 skal i form være færdige, konkrete og operationelle modeller og løsninger, dersom udgangspunkt kan udmøntes i praksis i styringsaftalen. Fase 4: Beslutning om fremtidig styringsaftale 3

Arbejdsgruppens afrapporteringen af mulige modeller for en fremtidig styringsaftale er udgangspunktet for fase 4, hvor Kommunaldirektørudvalget og Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse, efter drøftelse i K29, anbefaler hvorvidt en af modellerne skal indstilles til godkendelse af. Godkender en eventuel model for en fremtidig styringsaftale vil denne kunne indgå i Rammeaftalen for 2014. Proces Den overordnede tidsplan for arbejdsgruppens arbejde i de fire faser er vist nedenfor: De fire fokusområder vil blive behandlet i prioriteret rækkefølge, således at det første fokusområde, Takststruktur der understøtter sammenhæng mellem pris og indhold i tilbuddet til den enkelte borger, prioriteres først. Det forventes, at arbejdsgruppens afrapporterer analyserne fra fase 1 af alle eller dele af fokusområderne i juni 2012. Det forventes, at arbejdsgruppen fremlægger mulige modeller for en fremtidig styringsaftale (resultater af fase 3) i november 2012. For at sikre fleksibilitet og fremdrift i arbejdsprocessen, kan afrapporteringen i fase 1 og 3 foregå enkeltvist for de fire fokusområder. Således kan der foregå behandling af forskellige fokusområder i de to faser samtidigt. Behandlingen af et fokusområde kan først overgå til fase 3, når Kommunaldirektørudvalget og Embedsmandsudvalget har godkendt analysen, og på baggrund heraf har foretaget en prioritering af pejlemærker for modellering (fase 2). Under processen vil Fælleskommunalt sekretariat i samarbejde med arbejdsgruppen løbende vurdere, hvornår arbejdet i de enkelte fokusområder er klar til afrapportering. Der forventes at blive afholdt seks møder i arbejdsgruppen fra februar til oktober 2012. Arbejdsgruppen kan i samarbejde med Fælleskommunalt sekretariat aftale at afholde færre eller flere møder, såfremt arbejdsgruppen vurderer, at der er behov herfor. 4

Organisering af arbejdet Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra 9 udvalgte kommuner, der har udtrykt interesse for arbejdet og/eller har særlig erfaring med anvendelse af differentierede takster. Kommunerne er følgende: Brøndby Gentofte Gladsaxe Gribskov Hillerød Hvidovre København Lyngby-Taarbæk Rudersdal. Fra hver af de udvalgte kommuner deltager 1-2 repræsentanter, der er nøglepersoner på økonomi- og takstområdet på det specialiserede socialområde. Sammensætningen af deltagere skal sikre repræsentation af økonomi- og administrationsfunktioner inden for både børn/unge- og voksenområderne. Blandt arbejdsgruppens medlemmer vælges en til to tovholdere. Tovholderne indgår i et tæt samarbejde med Fælleskommunalt sekretariat om at sikre opgavegennemførslen inden for tidsrammen. Der forventes, at arbejdsgruppen mødes 6 gange i løbet af 2012, og at mødernes varighed vil være 3-4 timer per møde. Derudover vil der være behov for, at deltagerne afsætter forberedelsestid inden møderne blandt andet til afdækning af forhold i kommunen med relevans for fokusområderne, ligesom det kan være nødvendigt, at deltagerne udarbejder konkrete indlæg til et eller flere af møderne. Fælleskommunalt sekretariat varetager sekretariatsfunktionen for arbejdsgruppen, hvilket omfatter facilitering af møderne, opsamling fra møderne samt sammenskrivning af analysen samt arbejdsgruppens forslag til mulige modeller. Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse fungerer som styregruppe for arbejdsgruppen, og vil således løbende blive orienteret om fremdrift, foreløbige resultater m.v. Kommunaldirektørudvalget har den endelige kompetence til at anbefale over for KKRs formandskab, hvilke dele af arbejdsgruppens arbejde, der bringes videre til. Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse og Kommunaldirektørudvalget har godkendt nærværende kommissorium februar 2012. Særlige hensyn i arbejdsgruppens opgaveløsning Med henblik på en solid og dybdegående analyse og beskrivelse af løsningsmuligheder skal arbejdsgruppen i sit arbejde tage højde for følgende hensyn, som blev drøftet af Embedsmandsudvalget den 22. november: Takststruktur der understøtter sammenhæng mellem pris og indhold i tilbuddet til den enkelte borger Arbejdet skal tage udgangspunkt i myndighedsperspektivet og efterspørgslen efter tilbud. Modellerne skal sikre en gennemsigtig prisstruktur. Modellerne må ikke medføre yderligere administrative byrder. Der skal tages stilling til, for hvilke typer af tilbud takststrukturen kan være fordelagtig at anvende. 5

De grundlæggende elementer i den nuværende takstmodel generelt ønskes fastholdt, eksempelvis principperne for beregning af tjenestemandspension og overhead. Der skal skelnes mellem tilbud til børn/unge og voksne. Tilbud på specialundervisningsområdet for børn/unge skal ikke indgå. Efterregulering af over-/underskud Principperne skal være gennemsigtige og sikre budgetsikkerhed for driftsherre og køber. Principperne skal så vidt muligt modvirke store udsving i taksterne mellem årene. Principperne skal sikre, at driftsherre og tilbud har incitament til at sikre budgetoverholdelse i de enkelte tilbud. Principperne skal incitament til en dynamisk omkostningstilpasning i tilbuddene. Princippet om, at køber kun skal betale for de ydelser, der bliver stillet til rådighed, skal være gældende. Det vil sige, at modellerne ikke bør omfatte en fordeling af over-/underskud mellem flere tilbud i den enkelte kommune. Dækning af omkostninger ved lukning af tilbud Der skal tilstræbes en fair fordeling af omkostningerne mellem driftsherre og køberkommuner ved lukning af tilbud. Der skal være incitament til fortsat at drive et tilbud så længe det er økonomisk forsvarligt, frem for at lukke det. Det skal så vidt muligt undgås, at en kollektiv dækning af omkostningerne medfører incitament for køberkommuner til at trække borgere ud af tilbud med faldende belægning. Der skal tages højde for både omkostninger og indtægter (fx ved salg af ejendom) forbundet med lukning af tilbud. Deling af risiko ved etablering af tilbud Modellerne skal sikre, at det er attraktivt for en enkelt kommune eller en gruppe af kommuner at etablere nye tilbud, som der er bred efterspørgsel efter. Modellerne skal udformes, så den er administrativt nem at håndtere. Modellerne skal vægte hensynene til den enkelte kommunes frie handlemuligheder og den fælles forpligtelse. 6