Intern debitor oprettelse. Intern debitor oprettelse

Relaterede dokumenter
Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Delsalg og Udlejning af maskiner. Delsalg og Udlejning af maskiner.

Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr. Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

Maskiner handlet i gl. system håndtering af nye poster i DSM. Maskiner handlet i gl. system håndtering af nye poster i DSM

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

Programopdatering DSM version april 2006

På ordren kan der ligeledes differentieres på om den enkelte linje skal medtages i garantidelingen.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Flytning af en maskine til en anden maskine. Flytning af en maskine til en anden maskine

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Inden denne funktionalitet anvendes skal der laves et opsæt i finansopsætning under bogføringsopsæt.

På debitorkortet er der mulighed for at spærre en debitor her kan der vælges mellem værdierne blank, Lever, Fakturer, Alle.

Opsætning I DSM opsætningen er der to nye felter Samlefakturanumre og Samlekreditnotanumre :

Service kit. Service kit. Service kit funktionen kan anvendes i følgende programmer:

Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision.

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

1 - en enkelt debitor 2 - en debitor ressourcerabatgruppe 3 - alle debitorer.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Flytning af en maskine til en anden maskine

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Købsordre-billedet er opdelt i 6 oversigtspaneler:

Service Opsætning Serviceopsætning Her udfyldes oplysninger på oversigtspanelet Kontrakter:

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Programopdatering version DSM 01.52

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper

Formålet med Maskinsalgslisterne er: Der findes 2 Maskinsalgslister med forskelligt layout: - Rapport Maskinsalgsliste med avance pr.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Ressourcesalgspriser pr. kunde/ressourceprisgrp. og arbejdstype. Ressourcesalgspriser pr. kunde/ressourceprisgrp. og arbejdstype

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Efterfølgende beskrives de vigtigste felter og undermenuer på salgsordren. Salgsordrehovedet er inddelt i fanebladene:

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

Maskinhandel - købsordre

På debitorkortet er der mulighed for at spærre en debitor her kan der vælges mellem værdierne blank, Lever, Fakturer, Alle.

I systemet kan der foretages tilkøb til maskiner.

Virker kun på SERVICEORDRE (Kvik) Fastpris kan ikke anvendes på interne ordrer og ordrer med garanti.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Artesa seminar. Opdatering fra > 3.20

Kladde Plus Ekstra Felter i Kladde Plus Gentag modkonto Konteringsvejledning Konto Tekst Privat...

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Programopdatering DSM version November 2007

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder.

Serviceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik)

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

I denne vejledning kan der læses mere om Udlejningstilbud og udlejningsordre.

Side 234 af 282. Sti: Økonomistyring\Finans\Periodiske aktiviteter\afstemning\ Eksporter til rapportering

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Vejledning i rapporter

Ukuransberegning. Ukuransberegning

Pluk kan anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Programopdatering version DSM 01.66

Specialordrer. Specialordrer

I systemet er der mulighed for at hente servicelinjer ind på en serviceordre, som er under oprettelse.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Programopdatering DSM version December 2005

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Servicekontrakter. Servicekontrakter. Opsætning

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer

Integration til Unifaun Online og Pacsoft

Periodisering af indtægter og udgifter. Periodisering af indtægter og udgifter

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Bogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0

Nye funktioner i Autocore Salg Release 2.6 Mandag d. 30. januar 2017

Maskinkomponentskabelon Modelkomponentskabelon Maskinkomponentskabelongruppe

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Lager Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Indholdsfortegnelse Lagermodulet

Servicekontrakter. Servicekontrakter

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

Selene brugervejledning

e-conomic integration

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Integration til Unifaun Online og Pacsoft

Nye Dimensioner. 1. step: Sti: Finans\Opsætning\Dimensioner\Dimensioner, her opretter du nye dimensioner.

Programopdatering version DSM

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat

Salg og køb Skabelonerne kan anvendes i både maskinsalg og maskinkøb.

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Programopdatering DSM version Januar 2008

Quick guide Finans bogføring

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF KONTRAKTLINJER NAVISION 5.3

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Transkript:

Intern debitor oprettelse Interne debitorer anvendes i systemet via serviceordrer f.eks. til klargøring af lagermaskiner, reparation af egne servicebiler m.v. Der kan også faktureres internt via salgsfaktura (ikke salgsordre). Ved fakturering af en ordre til en intern kunde dannes der en omkostningspost i stedet for en debitorpost. Der kan oprettes 3 typer interne kunder: Intern kunde, der anvendes til omkostninger på maskiner, hvor omkostningen også skal påvirke maskinens værdi. Intern kunde, der danner en omkostningspost f.eks. oprydning på værkstedet. Intern kunde, der danner en omkostningslinje pr. linje, der er påført ordren, f.eks. opsamling af forbrugsmateriale, hvor man ønsker en specifikation pr. montør (montøren angives via en dimensionskode). Kontoplan Der skal være oprettet en finanskonto på kontoplanen, som vedrører det interne arbejde. I eksemplet her er der tale om intern vedligeholdelse af værkstedsmateriale, hertil er der oprettet en konto med nummeret 37240. 27.04.2012 1

Er der ikke oprettet en finanskonto skal dette først gøres under Økonomistyring Finans Kontoplan. Debitor Den interne debitor oprettes under Afdelinger Salg & Marketing Ordrebehandling Debitorer. Tryk på Ny i båndet for at påbegynde oprettelsen af en ny debitor. Herved placeres markøren automatisk i nummer-feltet: De interne debitorer kan nummereres frit, men for overskuelighedens skyld anbefaler JMA, at man opbygger numrene på de interne debitorer systematisk. F.eks. kan man nummerere dem INT + kontonummeret fra finanskontoplanen. Udfyld debitornummer samt beskrivelse på fanebladet generelt (søgenavn genereres automatisk): 27.04.2012 2

Vælg herefter fanen Fakturering: Fakturarabatkoden er udfyldt automatisk og skal ikke ændres. I billedet skal du nu først angive Virksomhedsbogføringsgruppe. Tryk F4 i feltet for at vælge den korrekte gruppe i eksemplet her vælges gruppen INTERN. 27.04.2012 3

Når Virksomhedsbogføringsgruppen er udfyldt og feltet forlades, udfyldes Momsvirksomhedsbogføringsgruppen automatisk. Billedet ser nu således ud: Som det sidste skal feltet Debitorbogføringsgruppe udfyldes. Tryk F4 i feltet for at få en oversigt over debitorbogføringsgrupper. Tryk Ny for at oprette en ny debitorbogføringsgruppe denne kan for overskuelighedens skyld navngives med samme nummer som den interne debitor (INT37240). 27.04.2012 4

I feltet Intern omkostningskonto indtastes finanskontonummeret, som den interne debitor vedrører, i eksemplet 37240. Der skal også angives en samlekonto og her anbefales en afstemningskonto, hvor der ikke må dannes poster på. Der sættes hak i feltet Intern debitor, dette er meget vigtigt. Ønsker man at få specificeret omkostningerne pr linje, skal der sættes et hak i feltet Detaljeret intern modpostering. Som det sidste overvejes det, om det arbejde, der udføres på det interne debitornummer i form af serviceordrer, skal kunne bevirke en regulering af lagerværdien på egne maskiner (klargøring). Hvis ja, skal feltet Reguler lagerværdi med Serviceomk. også markeres. I eksemplet skal der ikke kunne lagerværdireguleres eller dannes detaljerede poster, så felterne markeres ikke. Tryk OK for at overføre den nyoprettede debitorbogføringsgruppe til debitorkortet, som herefter ser således ud: Afsluttende bør felterne Debitorprisgruppe, Ressourceprisgruppe, Debitorrabatgruppe og Ressourcerabatgruppe udfyldes med koden INTERN. I feltet opsætningen af Debitorprisgruppekoden, kan der i feltet Intern Debitorfakturering angives, om faktureringen skal ske til Salgspris eller Kostpris. 27.04.2012 5

Herefter er det interne debitornummer klar til brug. Ved månedsafslutningen bør man kontrollere om der er saldo på interne kunder det bør der ikke være. 27.04.2012 6