Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 25. september 2012

Relaterede dokumenter
Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. Oktober 2013

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012

ØKONOMIFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME. Oktober 2014

Genopretningsanalysen på ejendomsområdet

SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME OG DE KOMMUNALE LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Orientering vedr. grundbudget til vedligeholdelse Dokumentnr.

SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME & INDKØB OG LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL

Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017

Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Viborg Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 32

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

INFORMATION OM HELHEDSPLANENS KOMFORTBOLIGER

E/F Hørsholm Park

Bilag 1: Årsopgørelse for opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015

Indvendigt bygningsvedligehold og ejendomsdrift i Københavns Kommune. ØKF Økonomiudvalgets budgetseminar, januar 2018

INFORMATION OM HELHEDSPLANENS TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI

Notatet er opdelt i to dele med en beskrivelse af datakilder samt en beskrivelse af beregningsmetode og antagelser.

Tabel 1: Status på den samlede investeringspulje (1.000 kr., 2016 pl)

INFORMATION OM HELHEDSPLANENS RENOVERINGSBOLIGER

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Ejendomme. Arbejdsopgaver og processer.

Bilag 1 Økonomi, modeller & grafer

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU)

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Svar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads for 2019 på ØU møde d. 19.

Samlet økonomisk påvirkning

Konklusion på bygningernes vedligeholdelsesstand

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015

Notat Efterslæb på vedligeholdelse af kommunale bygninger i Egedal Kommune

Bilag 10. Cover til Takstkatalog med maksimalpriser for udvalgte nybygninger og skolerenoveringer

Lanternen Byggeri fra

Region Midtjylland. Etablering af driftscenter i Holstebro. Bilag. til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr.

Definition af indsatsområder samt prioritering af renoveringsbehov

Yderligere forslag til effektiviseringer

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

10 års vedligeholdelsesplan

Socialudvalget - medlemsforslag fra Finn Rudaizky vedr. den vedligeholdelsesmæssige stand af Socialforvaltningens institutioner.

Endelig prioritering af Vedligeholdelsesbudget 2006

Forslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer for 2017

Mikala Kreiser, Direktør Københavns Ejendomme og Indkøb Ordinært CSO-møde d. 14. marts 2019

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist.

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Virksomhedsbeskrivelse og økonomiske rammer for Københavns Ejendomme 2008

Anlægsregnskab 2016 vedr. Budget 2013 ( ) - Solceller på kommunale bygninger

SU28 Ekstra praktikpladser i 2015

Bilag 1 - Styr på eksekvering

A/B Bergthora - Vedligeholdelsesplan

Anlægsforslag budget for Økonomiudvalgets budgetområder

4. Introduktion til vedligeholdelse af kommunale bygninger

Anlægsforslag Version 2 Budget Økonomiudvalget

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

Helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler

Varige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring

BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

VEDLIGEHOLDELSESPLAN - KORT UDGAVE

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Bilag 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer - udmøntning af budget 2012

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Den Hvide Kødby. - udvikling som kreativ bydel. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme

Analysens bilag 4C Forvaltningskommentarer til revideret standardlejekontrakt

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Udlåns- og driftsaftale

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan.

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

Ejendoms- og Arealudvalget

Budget spor Sønderbro Skole (71,5 mio. kr.)

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

Budget Årets resultat Andelsboligforeningen Ingolf

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.

Kære Børne- og Ungdomsudvalg

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

Sidehoved 1. Bilag 3 Ny periodisering af øvrige projekter

Bilag 1 - Styr på eksekvering

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019

OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

Indtægter

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den på Ib Dam Schultz kontor

Arealoversigt. Set. Georgs Gårdens Børnehave, Solvangsvej 5 B okt.2qq2 / casv. Tilstandsrapport 2002.

GI Planlæg Vedligehold. Spørgeskema

Det er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor ejerskabet overføres.

Kommunale Ejendomme Budget Budgetbeskrivelse Kommunale ejendomme

Kommunale Ejendomme Budget Budgetbeskrivelse Kommunale ejendomme

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Bo42 Afdeling 12 Tilstandsrapport 2016

Principper for bygnings/ område vedligeholdelse i Varde kommune

Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år

Transkript:

KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 25. september 2012 VEDLIGEHOLDELSESPLAN 2013

1. Indledning Vedligeholdelsesplanen specificerer kriterierne for udvælgelse af de vedligeholdelsesopgaver, der udføres på kommunens ejendomme i 2013. 2. Baggrund og forudsætninger Vedligeholdelsesopgaverne skal udmøntes indenfor rammerne af Grundbudget til vedligehold 2013. Det betyder, at den økonomiske ramme til vedligeholdelse af kommunens ejendomme i 2013 er 210 mio. kr. (2013 P/L). Da vedligeholdelsesefterslæbet på 2,54 mia. kr. er væsentligt større end den afsatte ramme, vil der være væsentlige vedligeholdelsesopgaver, der ikke bliver udført i 2013. Følgelig er det nødvendigt at prioritere hvilke vedligeholdelsesopgaver, som skal udføres og denne prioritering, samt de kriterier som ligger til grund for den, beskrives i det følgende. Oversigten over vedligeholdelsesopgaver er udarbejdet af Københavns Ejendomme på baggrund af bygningssyn, energimærkningsordningseftersyn, informationer fra Københavns Ejendommes afdelinger, driftspartnerskaber og fra bestillerenhederne i forvaltningerne. 2.1. Snitflader på vedligeholdelsesområdet Fordelingen af ansvar mellem Københavns Ejendomme og forvaltningerne i relation til vedligeholdelse af ejendomme følger overordnet set en traditionel lejer/udlejermodel, jf. nedenstående eksempler (ikke udtømmende): Lejer f.eks. en institution har ansvar for al indvendig vedligeholdelse lofter, vægge, træpaneler og karme indvendige døre og gulvbelægninger, låse og nøgler, belysningsanlæg elinstallationer, som ikke forsyner tekniske anlæg Udlejer Københavns Ejendomme har ansvar for udvendig vedligeholdelse af klimaskærm, f.eks. tag, facader, vinduer og fundament vedligeholdelse af terræn, f.eks. udearealer med faste belægninger kloakker og dræn diverse tekniske forsyningsanlæg installeret af udlejer udvalgte indvendige renoveringer, f.eks. køkkener, toiletter og bade- og omklædningsrum Fordelingen er nærmere udspecificeret på Københavns Ejendommes hjemmeside: http://www.kejd.dk/ejendomsportal/seneste-nyt/visualisering-af-snitflader 2.2. Prioriteringsgrundlaget Grundbudget til vedligehold 2013 danner grundlag for en prioritering af følgende 2 fokusområder for vedligehold af kommunens ejendomme i 2013:

Akut vedligehold (bygningerne skal fungere) Opgaver som følge af kendte sikkerheds- og myndighedskrav fordelt på: a. Opgaver, der alene vedrører efterkommelse af kendte sikkerhedsog myndighedskrav b. Opgaver, der indeholder efterkommelse af kendte sikkerheds- og myndighedskrav samt medfølgende elementer af forebyggende og genoprettende vedligeholdelse, eksempelvis en kloakrenovering, hvor dele af kloakken er ved at styrte sammen, men hvor man udskifter eller renoverer hele kloakken. Det skyldes, at Grundbudget til vedligehold 2013 alene giver mulighed for at udføre akut vedligehold og opgaver som følge af kendte sikkerheds- og myndighedskrav. Københavns Ejendomme udmønter Grundbudget til vedligehold 2013 i konkrete opgaver, der er opstillet i prioriteret rækkefølge i bilag 2. De opgaver, der står nederst på listen (med højest nummer), vil blive først omfattet af en eventuel omprioritering. Københavns Ejendomme kan være nødsaget til at omprioritere projekterne, hvis der opstår akutte eller mere presserende vedligeholdelsesopgaver end de projekter, der er anført i prioriteret rækkefølge. Københavns Ejendomme vil i 3. kvartal 2013 orientere Kultur- og Fritidsudvalget samt Borgerrepræsentationen om eventuelle omprioriteringer, der er foretaget. Orienteringen vil også tilgå forvaltningernes bestillerenheder. 3. Specifikation af Grundbudget til vedligehold 2013 Grundbudget til vedligehold 2013 er på 210 mio. kr. (2013 P/L) og fordeles på følgende generelle opgaver: Projekter besluttet af BR og/eller ØU omfattende: De projekter, som er prioriteret og vedtaget af Borgerrepræsentationen og/eller Økonomiudvalget. Se nedenstående skema Akut drift og servicekontrakter omfattende: Akut drift, dvs. vedligeholdelsesarbejder, som udføres for at afhjælpe akut skade eller svigt. Denne form for vedligehold omfatter reparation eller udskiftning af defekte komponenter Servicekontrakter (typisk på varme- og ventilationsanlæg, elevatorer m.m.) Pulje til uforudsete projekter af sikkerheds- og myndighedsmæssig karakter er puljen til udførelse af opgaver, der ikke kan forudses og planlægges fra årets start Driftspartnerskaber omfatter midler til akut, forebyggende og genoprettende vedligehold i driftspartnerskaberne i Østerbro, Amager Øst og Amager Vest. Vedligeholdelsesprojekterne er indarbejdet i bilag 2 Håndtering af uforudsete større afhjælpende aktiviteter, f.eks. skimmelsvamp i forbindelse med igangværende vedligeholdelsessager Udgifter til uforudsete rådgiverydelser Pulje til 5-års gennemgange, klargøring af lejemål, bygningssyn mv.: 2

Bygningssyn, herunder opstartsudgifter. Der forventes gennemført 150 bygningssyn i 2013 Nødvendige arbejder ved indretning af tomme lejemål med henblik på udlejning, eksempelvis opsætning af lovpligtige forbrugsmålere Tv-inspektion af kloakker, akutte kloakarbejder og pulje til nødvendig renovering af elevatorer Kendte pgaver af sikkerheds- og myndighedsmæssig karakter omfattende: Myndighedspåbud fra eksempelvis Sikkerhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet, Center for Byggeri, Center for Veje, Fødevareregionen mv. Opgaver som følge af sikkerhedskrav Omkostningerne, som er forbundet med de nævnte opgaver, udspecificeres i nedenstående skemaer. Alle tal er i 1.000 kr. og ekskl. moms. Beskrivelse Delbeløb Totaler Procentsats Projekter besluttet af BR og/eller ØU Energibesparelsestiltag 10.000 Energimærkeordning (EMO) 10.000 Ændrede forsikringsprincipper 19.500 i 1.000 kr. i 1.000 kr. % Projekter besluttet af BR og/eller 39.500 18,8 ØU, total Beskrivelse Delbeløb Totaler Procentsats I 1.000 kr. i 1.000 kr. % Akut drift og servicekontrakter Akut drift. Akut vedligehold, funktionskontrakt og påbud fra Arbejdstilsynet Akut drift og funktionskontrakt i driftspartnerskaberne Servicekontrakter (forebyggende vedligehold) Pulje til uforudsete projekter af sikkerheds- og myndighedsmæssig karakter Akut drift og servicekontrakter, total 32.800 18.450 33.000 20.000 104.250 49,6 Puljer til 5-års gennemgange, klargøring af lejemål, bygningssyn, kloak-opgaver, elevatorer mv. 17.104 17.104 8,1 3

Kendte pgaver af sikkerheds- og myndighedsmæssig karakter Kendte opgaver af sikkerheds- og myndighedsmæssig karakter, se bilag 2 Kendte opgaver af sikkerheds- og myndighedsmæssig karakter, total 46.816 46.816 22,3 KEjds administrationsbidrag for udførelse af opgaver af sikkerheds- og myndighedsmæssig karakter 2.330 1,1 Samlet Grundbudget til vedligehold 2013 210.000 100,0 Som nævnt i kapitel 2.2 fremgår det af bilag 2 hvilke konkrete vedligeholdelsesprojekter som er indeholdt i ovenstående generelle oversigt. 3.1. Fordeling af vedligehold på forvaltninger Det samlede budget til kendte opgaver af sikkerheds- og myndighedsmæssig karakter i 2013 er 46,82 mio. kr. svarende til forvaltningernes samlede andel af de midler, som anvendes til vedligehold. I nedenstående tabel udspecificeres de enkelte forvaltningers andel af midlerne til vedligehold, som beløb (kr.) og procentsats. (2013 P/L). Forvaltning Beløb Procentsats BIF 428.000 0,9 BUF 5.448.138 11,6 Flere 11.289.525 24,1 KFF 11.741.150 25,1 SOF 14.140.750 30,2 SUF 1.350.250 2,9 TMF 770.000 1,6 ØKF 1.648.250 3,5 Hovedtotal 46.816.063 100,0 Flere forvaltninger omfatter vedligeholdelsesaktiviteter på ejendomme, der rummer flere lejere. De konkrete vedligeholdelsesprojekter ses i bilag 2. 3.2. Anlægsbevillinger til helhedsorienteret renovering af folkeskoler Siden 2007 har der pågået et omfattende arbejde med renovering og genopretning af de københavnske skoler. Samlet er der i perioden blevet investeret mere end 1 mia. kr. Senest blev der med overførselsaftalen 2011/2012 afsat midler til helhedsrenovering af en række skoler. Flere oplysninger om afsatte midler fremgår af Aftale om Budget 2012 for Københavns Kommune. 4

Københavns Ejendomme vil, i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen, indarbejde kendte opgaver af sikkerheds- og myndighedsmæssig karakter i helhedsrenoveringen af skolerne, således at disse opgaver udføres via anlægsbevillinger og ikke via Grundbudget til vedligehold. 5