Naturbeskyttelse, naturforvaltningsprojekter, drift. Korrigeret årsbudget

Relaterede dokumenter
Naturbeskyttelse, naturforvaltningsprojekter, drift

TEKNIK- OG MILJØUDVALG (NATUR OG MILJØ) BEMÆRKNINGER

TEKNIK- OG MILJØUDVALG (NATUR OG MILJØ) BEMÆRKNINGER

TEKNIK- OG MILJØUDVALG (NATUR OG MILJØ) BEMÆRKNINGER

Området er et hvile i sig selv område, som betyder at udgifter og indtægter set over en periode skal balancere.

Teknik- og Miljøudvalget

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Genbrug / affald side 1

Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

Genbrug / affald side 1

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

1. Beskrivelse af området

Genbrug / affald side 1

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Budgetopfølgning 2 Renovation

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Forventet regnskab Budget Budget 2012 Udgifter, indsamling

Regnskab Aalborg Renovation

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Genbrug / affald side 1

Center for Teknik og Miljø

De seks første funktioner ( ) administreres af CAG, mens den sidste funktion ( ) består af KMC.

Regnskab Aalborg Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

Korrigeret Budget. Forbrug Forventet Regnskab

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Vandforsyning For vandforsyning fra Tjele Vestre Vandforsyning er følgende indarbejdet i budgetforslaget:

Regnskab Aalborg Renovation

Regnskab Aalborg Renovation

OVERFØRSEL FRA 2017 TIL 2018

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

NOTAT Teknisk Udvalg

Godkendelse af Budget 2017 og takstændringer og tillægsbevilling

Budget. Natur og miljø , Infrastruktur ,

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Bekendtgørelse om affald

Udvalgsmedlemmer. Udvalget for Teknik. Udvalget for Teknik består fra 1. januar 2018 af følgende 5 medlemmer: Lene Tingleff (V) Formand

Miljø- og Energiforvaltningen

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

NOTAT Den 26. august 2016 Init. MOG Sagsnr

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Indholdsfortegnelse

Udvalget for Klima og Miljø

Budgetrevision , tillægsbevillinger/takstjusteringer

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN Bilag 1 Kortlægning af affaldsmængder

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

AFFALDSPLAN

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010

Godkendelse af Efterårsbudgetrevision Miljø- og Energiforvaltningen

227. Godkendelse af dagsorden

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

AFFALDSPLAN Bilag 1 KORTLÆGNING af affaldsmængder

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Beløb i kr p/l 2019-p/l

Redegørelse/indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Introduktion til de forestående udbud og status på indsamling og håndtering af affald i Gladsaxe Kommune

3. november 2004: Åbning af genbrugsstationerne for erhvervslivet og ny finansieringsmodel for affaldsordninger for erhvervslivet i Århus.

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

AFFALDSPLAN Bilag Kortlægning af affaldsmængder

Aftale mellem Byrådet og Randers Affaldsterminal 2017 og 2018

Opgavebeskrivelse og aktivliste for Forbrændingsopgaver, Deponeringsopgaver og Genanvendelsesopgaver

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Trafik og Grønne områder

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag

Center for Teknik og Miljø

Godkendelse af Miljø- og Energiforvaltningen, Forårsbudgetrevision 2016

Sagsnr Bilag 4. Det takstfinansierede område. Dokumentnr Indledning

Miljø- og Energiudvalget

januar 2010 Af Jacob Brandt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer

Økonomivurdering 2. kvartal 2019

Koncept for gebyrstruktur på affaldsområdet

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Hovedoverskrifter for overdragelsesprocessen.

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Natur & Miljø udgør følgende:

TAKSTOVERSIGT Teknik og Miljø

Punkt 7: Budget 2017 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse

Transkript:

1 00.38.50 Naturbeskyttelse, naturforvaltningsprojekter, drift Udgifter 1.534.000 2.016.000 1.973.149 42.851 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.534.000 2.016.000 1.973.149 42.851 Omfatter udgifter til pleje af fortidsminder, naturpleje af privat fredede arealer og vedligeholdelse af 30 km offentlige stier. Stierne indgår flere steder, som en del af de fredede arealer. Endvidere er der afsat beløb til videreførelse af mindre og mellemstore naturgenopretningsprojekter samt naturinformation. Arbejdet med naturforvaltningen udføres af personale ansat i Teknik og Byg, og udgifter til dette personale, de maskiner der anvendes samt materialer overføres til denne funktion. Fortidsminder Kommunen har overtaget plejen af 666 registrerede fortidsminder fra det tidligere Nordjyllands Amt. Der er indgået aftale om pleje af 19 stk. Fra det gamle Århus Amt blev overtaget 400 fortidsminder, hvor der er indgået aftale om pleje af 65 stk. Der er således i alt 1.066 fortidsminder, hvoraf der er indgået aftale om pleje af 84 stk. Der er udført førstegangspleje for de fleste af de 84, hvor der er indgået aftale. En førstegangspleje koster ca. 5.000 kr. pr. fortidsminde. Naturpleje af private fredede arealer Størrelsen af de enkelte fredninger varierer fra få ha op til 1.258 ha, som er Lille Vildmose fredningen (Tofte Skov). Der er i alt 4.390 ha privatejede fredede arealer i kommunen. Hovedparten af udgifterne på området - 1.348.000 kr. eller ca. 68 % - er i 2009 anvendt til dette. Hovedopgaven har i 2009 været naturgenopretning i Onsild Å-dal. Staten betaler en del af disse udgifter, men de resterende indtægter på projektet kommer først i 2010. Naturpleje af kommunalt ejede 3-arealer Kommunen har plejepligt på sammenlagt 201 ha kommunalt ejede naturarealer, beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Behovet for naturpleje er varierende og vurderes ved tilsyn på arealerne. Naturgenopretning Egenfinansiering af kommende EU støttede projekter, der muliggør at der kan hjemsøges eksterne midler til naturprojekter, der kan understøtte frilufts-, turist-, sundheds- og naturstrategi. Udgifterne hertil har i 2009 været 356.000 kr.

2 Information Udgift til udgivelse af pjecer, afholdelse af naturture, vandretursfoldere, afmærkning af naturstier samt vedligeholdelse og nyopsætning af informationstavler og kortborde. Der er i 2009 afholdt udgifter for 153.000 kr. til naturinformation. Kommunens udgifter til Grønt råd føres også på denne funktion. De har i 2008 været 64.000 kr. I 2009 gav byrådet en tillægsbevilling på 100.000 kr. til afholdelse af en lokal klimakonference. Der er anvendt 51.000 kr. til formålet, men der foregår stadig aktiviteter, og ikke alle udgifter nåede at blive betalt i 2009, så de resterende udgifter forventes anvendt i 2010.

3 00.38.52 Naturbeskyttelse, fredningserstatninger, drift Udgifter 54.000 54.000 0-54.000 Indtægter 0 0 0 0 Netto 54.000 54.000 0-54.000 Omfatter udgifter til fredningserstatninger. Der afsættes årligt et mindre beløb til fredningserstatninger. Der arbejdes med en ny stor fredning af Alstrup Krat, hvor det vurderes, at der kan blive tale om en kommunal andel af erstatninger i størrelsesordenen ca. 100.000 kr. Der har ikke i 2009 været afholdt udgifter til fredningserstatninger. Kommunens andel af finansieringen afholdes først ved et projekts afslutning, og større fredningsprojekter er flerårige. Restbeløbet overføres til 2010 til finansiering af ovennævnte erstatning.

4 00.48.70 Vandløbsvæsen, drift Udgifter 3.120.000 3.054.000 3.041.062 12.938 Indtægter -157.000-157.000-193.356 36.356 Netto 2.963.000 2.897.000 2.847.706 49.294 Området omfatter udgifter til vedligeholdelse af de offentlige vandløb. Området omfatter udgifter i forbindelse med oprensning og vedligeholdelse i henhold til vandløbsregulativerne af kommunens offentlige vandløb med en samlet længde på ca. 321 km. Nogle af de offentlige vandløb oprenses ikke, men henligger som naturvandløb. Andre vandløb oprenses en til flere gange pr. sæson. Oprensningen af vandløbene foretages fortrinsvis ved fremmed entreprenør i henhold til indgåede kontrakter, der har forskellige udløbsperioder, dog vedligeholdes størstedelen af de vandløb, der er overtaget fra amtet, af eget mandskab. Den administrative opgave med syn m.v. varetages primært af forvaltningen. Udgifterne til området blev i 2009 49.000 kr. mindre end det korrigerede budget. Hovedparten af udgifterne 1.828.000 kr. eller ca. 60 % - af udgifterne er afholdt til den ordinære grødeskæring i vandløbene. Der har i 2009 kun været afholdt udgifter på ca. 25.000 kr. til ekstraordinær grødeskæring og vedligeholdelse. Desuden er anvendt 150.000 kr. til opmåling af vandløb, 32.000 kr. til kontroludstyr og 523.000 kr. til beregninger, rådgivning m.v. Denne rådgivning vedrører tilsyn med dambrug, registrering af vandløb, overvågning af effekter ved grødeskæring m.v. Disse udgifter har været større end de budgetterede, men det opvejes af mindreudgifter på grødeskæring og oprensning. Endelig er der betalt 381.000 kr. til Rebild, Viborg og Randers kommuner for betaling af Mariagerfjord Kommunes andel for vandløb, der løber gennem begge kommuner, men hvor de andre kommuner foretager vedligeholdelsen. Mariagerfjord Kommune har opkrævet 193.000 kr. ved andre kommuner for same opgave.

5 00.52.80 Øvrige miljøforanstaltninger, drift Årsbudget Udgifter 254.000 252.000 245.046 6.954 Indtægter 0 0 0 0 Netto 254.000 252.000 245.046 6.954 Omfatter udgifter til kontrol af badevand og til forureningsforsikring og miljømateriel. Der er afsat midler til badevandundersøgelser for 153.000 kr., 37.000 kr. til forureningsforsikring og 62.000 kr. til miljømateriel. Udgifterne til badevandskontrol har været 182.000 kr., 29.000 kr. mere end budgetteret, og udgiften ventes at fortsætte på dette niveau. Merudgiften opvejes af, at der ikke på funktionen har været afholdt udgifter til forureningsforsikring.

6 00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder Årsbudget Udgifter 356.000 404.000 411.579-7.579 Indtægter 0 0 0 0 Netto 356.000 404.000 411.579-7.579 Omfatter udgifter til kontrol af virksomheder. Arbejdet udføres dels af eget personale ansat på konto 6 og dels af eksterne virksomheder. Midler på funktion er i 2009 anvendt til ekstern konsulentbistand til miljøgodkendelser af husdyrbrug og til miljøgodkendelser m.v. af industrivirksomheder. Mindre forbrug i 2008 var tiltænkt anvendt til dækning af lovbundne opgaver indenfor Kvalitetsstyringsloven. Regningen herfra blev imidlertid først fremsendt marts 2009 og udgiften er således blevet afholdt på budget 2009, og der blev overført midler til formålet.

7 00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Årsbudget Udgifter 345.000 967.000 924.564 42.436 Indtægter -376.000 0 0 0 Netto -31.000 967.000 924.564 42.436 Omfatter udgifter og indtægter til indsatsplanlægning på grundvandsområdet. Området er oprindeligt nettobudgetteret, idet det var forudsat brugerfinansieret. Der blev ultimo 2007 ansat personale til den kommunale del af arbejdet. Aflønning sker på konto 6, og de relevante udgifter er derefter overført til fenne funktion. Området blev overført til kommunalt regi i 2007. I 2007 blev der opkrævet finansiering på ca. 2,6 mio.kr. hvoraf halvdelen var statens andel. I 2008 er finansieringen reduceret. I 2009 er der igen sket ændring i finansiering, idet det ikke længere er kommunerne der forestår opkrævningen. Denne overgik til Skat, og kommunerne blev i stedet tilført midler fra DUT. Ved Økonomivurderingen pr. 30.06.10 blev funktionen tillagt 420.000 kr., der var Mariagerfjord Kommunes andel af DUT-midlerne. Forbruget i 2009 har delvist været overførsel af udgifter til personale aflønnet på konto 6 og dels eksterne rådgivere. På funktionen var endvidere afsat 100.000 kr. til Kvalitetsstyringscertificering. De faktiske udgifter til dette har i 2009 været 111.000 kr.

8 00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse, drift Udgifter 371.000 669.000 544.545 124.455 Indtægter -914.000-1.214.000-1.300.211 86.211 Netto -543.000-545.000-755.667 21.667 Omfatter udgifter og indtægter til skadedyrsbekæmpelse. Området er fuldt ud brugerfinansieret. Der er udover rottebekæmpelse udgifter til bekæmpelse af vildkatte. Udgiften til rottebekæmpelse m.v. var budgetteret til 626.000 kr. og til bekæmpelse af andre skadedyr var afsat 43.000 kr. Der har i 2009 været afholdt fornyet udbud på rottebekæmpelsen i samarbejde med Rebild kommune. Indtægten opkræves som 0,04 promille af ejendomsværdien. De faktiske udgifter til rottebekæmpelse har i 2009 været ca. 382.000 kr. Udgifter vedr. andre skadedyr har været ca. 92.000 kr. Over tid skal udgifter og indtægter balancere, så den budgetterede og realiserede merindtægt skal senere tilbagebetales ved opkrævning af mindre gebyrer.

9 Natur og Miljø 01.35.44 Spildevandsanlæg Tømningsordninger, drift Udgifter 1.640.000 1.909.000 1.960.280-51.280 Indtægter -1.640.000-1.640.000-1.710.991 70.991 Netto 0 269.000 249.290 19.710 Omfatter udgifter og indtægter ved tømningsordninger. Området er fuldt brugerfinansieret og skal over tid hvile i sig selv. Der er p.t. 2.400 ejendomme i det åbne land, der er tilsluttet kommunal tømningsordning. Tømningsordninger vedr. septiktanke i det åbne land vedrører indtil videre de tidligere Mariager, Hobro, Nørager og Arden kommuner og vil i 2010-2011 blive udvidet til også at omfatte Hadsund området. Omfanget af tømningsordninger og deraf følgende udgifter og indtægter - er stigende, hvilket er korrigeret i budgettet. Resultatet er en nettoindtægt på 249.000 kr. 20.000 kr. mere end budgetteret. Mariagerfjord Kommune deltager i et udviklingsprojekt; Innovation under overfladen der har til formål at forbedre håndteringen og formidlingen af spildevandsrensningen i det åbne land.

10 01.38 Affaldshåndtering Udgifter 39.406.000 39.408.000 40.640.104-1.232.104 Indtægter -41.812.000-42.811.000-45.153.659 3.341.659 Netto -2.406.000-2.404.000-4.513.555-2.109.555 Området omfatter samtlige udgifter til affald, d.v.s. dagrenovation, drift af genbrugspladser, deponier, farligt affald, indsamlingsordninger m.v. Området er brugerfinansieret og skal over tid hvile i sig selv. Med vedtagelse af regulativ for bortskaffelse af dagrenovation og farligt affald fra private husholdninger er der lagt op til et uændret - og inden for visse områder en udvidelse af - serviceniveauet inden for affaldsområdet. Det vedtagne serviceniveau forventes ikke at medføre væsentlige ændringer i de samlede udgifter inden for området. Der er indgået en kontrakt med MiljøTeam A/S for perioden 1. april 2007 til 31. marts 2010. Med hensyn til tilknytning til affaldsselskaber er der igangsat et udredningsarbejde med henblik på en afklaring af dette, idet de gamle Mariager og Hobro Kommuner har I/S Fællesforbrænding til at varetage en række opgaver med behandling af affald, herunder også visse administrative funktioner. De gamle Hadsund og Arden Kommuner leverer brændbart affald til Reno- Nord og her varetager Mariagerfjord Kommune selv administrationen af området, samt driften af genbrugspladser. Fra det brugerfinansierede område forventes der årligt leveret ca. 12.000 ton dagrenovation til forbrænding, samt en ikke pt. opgjort mængde brændbart affald fra genbrugspladser. Der forventes årligt leveret ca. 5-6.000 ton til deponi. Heri indgår en del erhvervsaffald, som tilføres deponier uden for kommunen, og som dermed ikke indgår i ovenstående økonomi. Der er en ordning med indsamling af farligt affald i miljøkasser. Der er indregnet administrationsudgifter for ca. 2,9 mio. kr. Udgifterne er ca. 1,2 mio.kr. større end budgetteret, mens indtægterne er 3,3 mio. kr. større end budgetteret. Der har også de tidligere år været større indtægter end udgifter, og der blev derfor i 2009 vedtaget, at taksterne fra 01.01.2010 skulle nedsættes for at eliminere de årlige overskud.

11 Udgifterne fordeler sig på de enkelte områder: Dagrenovation: Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer 23.940.000 kr. 1.768.000 kr. 204.000 kr. 907.000 kr. 11.967.000 kr. Der er 5 genbrugsstationer i Mariagerfjord Kommune, hvoraf kommunen selv forestår driften af pladserne i Hadsund og Rostrup. I/S Fællesforbrændingen forestår driften af pladserne i Hobro, Mariager og Gunderup. I 2009 er endvidere startet drift af en genbrugsplads i Øster Hurup i sommermånederne. Der er foretaget opsparing indenfor renovationsområdet blandt andet med henblik på renovering af genbrugspladser i Hadsund og Rostrup og med henblik på igangsætning af eventuelle nye initiativer som følge af den forestående affaldsplanlægning.

12