Bilag 1, bevillingsoversigt FL Budgetoverslagsår 2014 2015 2016 2017 Inatsisartuts Formandskab Mio.kr. --------



Relaterede dokumenter
Bilag 1, bevillingsoversigt FL Budgetoverslagsår Inatsisartuts Formandskab Mio.kr

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Budgetoverslagsår Inatsisartuts Formandskab Mio.kr

LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS SELVSTYRE

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Budgetoverslagsår Inatsisartuts Formandskab Mio.kr

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendt af Bevilling Dato for 2016 Bilag 2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr.

D Formandens Departement, NSN, administr Naal. for Finan

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Budgetoverslagsår Inatsisartuts Formandskab Mio.kr

D Grønlands Repræsentation i København,

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Budgetoverslagsår Inatsisartuts Formandskab Mio.kr

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Budgetoverslagsår Inatsisartuts Formandskab Mio.kr

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Budgetoverslagsår Inatsisartuts Formandskab Mio.kr

Budgetoversigt september 2017 Uddrag

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendt af Bevilling Dato for 2007 Bilag 2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr.

D Politisk arbejde /11-06 Landstinget

Budgetoversigt september 2016 Uddrag

Bilag 1. Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR

LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS SELVSTYRE

LANDSTINGETS FORMANDSKAB AKTIVITETSOMRÅDE 01-09

LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS SELVSTYRE

LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS SELVSTYRE

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendt af Bevilling Dato for 2015 Bilag 2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr.

Bilag 1, bevillingsoversigt

Budgetopfølgning April 2014

LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS SELVSTYRE

LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS HJEMMESTYRE

LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS SELVSTYRE

Forslag til LANDSTINGS- FINANSLOV for 2006

Budgetopfølgning April 2013

Budgetoversigt september 2017

Landsstyreformanden Landsstyrets Sekretariat

FM 2007/20 FORSLAG TIL LANDSTINGSTILLÆGS- BEVILLINGSLOV 2006

Budgetopfølgning August 2013

Budgetoversigt marts 2018 Uddrag

Budgetoversigt juni 2017

ressort bo 00 bo 01 bo 02 DAU-saldo ( ) (1,7) (1,7) (1,7)

Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2004

LANDSTINGETS FORMANDSKAB AKTIVITETSOMRÅDE

Budgetoversigt juni 2016

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2013

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2016

FM 2011/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010

Budgetopfølgning September 2014

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet

Nr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti.

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2012

LANDSKASSENS REGNSKAB 2008

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2014

Nr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti.

Budgetoversigt Marts 2016

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2015

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2011

Nr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti.

Inatsisartuts efterårssamling 2017

Bilag1,bevilingsoversigt FL Budgetoverslagsår InatsisartutsFormandskab Mio.kr. -

LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS SELVSTYRE

LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS SELVSTYRE

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2018

Nr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti.

Naalakkersuisuts initiativer på Inatsisartuts forårssamling 2014

100 dages status frem mod Et samlet land Et samlet folk. Formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond 12. juli 2013

Budgetoversigt marts 2018

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

25. juli 2011 EM 2011/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

2014 statistisk årbog

Naalakkersuisuts initiativer i forbindelse med Inatsisartuts efterårssamlingen 2014

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Afvigelser på de enkelte konti

FM 2017/141. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Udviklingskonference for de mindre bosteder i Ilulissat d maj Program

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

Til medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit. Svar på spørgsmål 180 aalisakkeriviit

17. november 2015 EM2015/7 TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2016

Landets udfordringer: Hvilke udfordringer har samfundet og hvordan ønsker vi at løse dem? Hvordan ønsker vi at udvikle samfundet pejlemærker?

6. november 2015 EM2015/7 BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2016

Bilag 1 Tillægsbevillingslov 2002 Bevillings oversigt

Afvigelser på de enkelte konti

09. november 2009 RETTELSESBLAD EM 2009/7

Turismeudvikling i Grønland Hvad skal der til? National Sektorplan for Turisme

1. Hvornår havde indhandlingsanlægget i Ittoqqortoormiit haft sidst åbent for indhandling?

10. maj 2017 FM 2017/132 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

Forslag til finanslov for 2015

Anlægsplanlægning Investeringer forløb fra start til slut. Teit Groth, Finansdepartementet, med bidrag fra Embla Kristjánsdóttir 9.

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Brancheskolerne Selvstændige offentlige institutioner. Mikael Kristensen Departementet for Uddannelse og Forskning, 11.

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Besvarelse af 37 Spørgsmål om en række forskellige emner

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2012

FM 2006/10 FORSLAG TIL LANDSTINGSTILLÆGS- BEVILLINGSLOV 2005

'25, SEP Indgået. NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE INATSIS,l.I,RTUT ALLATTOQARFIAT BUREAU FOR INATSISARTUT SOX I'~UUK

Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst

Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Finanser. Redegørelse om Anlægs- og Renoveringsfonden 2017

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender - Aktivitetsområde 20-27

Vejledning for udfyldelse af A 11

ET TRYGT ARBEJDSMARKED. Naalakkersuisuts bud på et trygt arbejdsmarked i årene frem

4. maj 2017 EM 2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden

Bemærkninger til hovedkonto Vedligeholdelse af Ombudsmandsembedets bygninger

Transkript:

Inatsisartuts Formandskab Mio.kr. -------- 83.748.000 83,4 83,4 83,4 01 Inatsisartuts Formandskab 83.748.000 83,4 83,4 83,4 01 01 Fællesudgifter 27.527.000 27,5 27,5 27,5 01 01 01 D Inatsisartuts Bureau 27.527.000 27,5 27,5 27,5 01 06 Tilskud 9.760.000 9,8 9,8 9,8 01 06 11 T Politisk arbejde 9.760.000 9,8 9,8 9,8 01 10 Folkevalgte 36.240.000 36,2 36,2 36,2 01 10 10 D Inatsisartut 35.864.000 35,9 35,9 35,9 01 10 13 T Vestnordisk Råd 376.000 0,4 0,4 0,4 01 11 Ombudsmandsinstitutionen 10.221.000 9,9 9,9 9,9 01 11 01 D Ombudsmanden for Inatsisartut 10.221.000 9,9 9,9 9,9

Formanden for Naalakkersuisut Mio.kr. -------- -208.891.000-113,5-82,1-69,0 10 Formanden for Naalakkersuisut -223.384.000-128,0-96,6-83,5 10 01 Fællesudgifter 29.604.000 29,5 29,4 29,4 10 01 01 D Formandens Departement, NSN, administration 27.204.000 27,1 27,0 27,0 10 01 27 D Forsoningskommission 2.400.000 2,4 2,4 2,4 10 06 Tilskud 4.414.000 4,4 4,4 4,4 10 06 24 T Tilskud til landsdækkende aviser 2.500.000 2,5 2,5 2,5 10 06 26 T Grønlands Råd for Menneskerettigheder 914.000 0,9 0,9 0,9 10 06 27 T Pulje til støtte for uafhængig research omkring stør 1.000.000 1,0 1,0 1,0 10 10 Naalakkersuisut 15.592.000 15,6 15,6 15,6 10 10 10 D Naalakkersuisut 15.592.000 15,6 15,6 15,6 10 13 Selvstyrets virksomheder -286.000.000-189,5-157,0-144,0 10 13 10 I Udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber -276.000.000-137,0-157,0-144,0 10 13 11 T Kontante udgifter til aktieselskaber 45.000.000 0,0 0,0 0,0 10 13 70 I Royal Greenland A/S, renter -5.000.000-2,5 0,0 0,0 10 13 71 I Royal Greenland A/S, afdrag -50.000.000-50,0 0,0 0,0 10 19 Udenrigsanliggender 13.006.000 12,0 11,0 11,1 10 19 02 D Repræsentationen i Bruxelles 4.295.000 4,3 4,3 4,3 10 19 03 T Grønlands bidrag til Northern Periphery and Arctic 1.060.000 1,1 1,1 1,1 10 19 04 D Grønlands repræsentation i Washington D.C. 2.500.000 2,5 2,5 3,6 10 19 05 T Internationale projekter og aktiviteter 762.000 0,8 0,8 0,8 10 19 07 T Inuit Circumpolar Council 4.389.000 3,4 2,4 1,4 12 Grønlands Repræsentation 14.493.000 14,5 14,5 14,5 12 01 Fællesudgifter 14.493.000 14,5 14,5 14,5 12 01 01 D Grønlands Repræsentation i København, Drift 9.348.000 9,3 9,3 9,3 12 01 10 D Grønlands Repræsentation i København, Husleje 4.489.000 4,5 4,5 4,5 12 01 11 D Grønlands Selvstyres Lejligheder i København 156.000 0,2 0,2 0,2 12 01 14 T Tilskud til Nordatlantens Brygge 500.000 0,5 0,5 0,5

Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Indenrigsanliggender Mio.kr. -------- -4.365.503.000-4.264,0-4.353,7-4.381,5 20 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender -2.379.367.000-2.373,5-2.457,8-2.490,4 20 01 Fællesudgifter 65.180.000 65,0 64,9 66,5 20 01 01 D Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 24.594.000 24,5 24,5 24,5 20 01 04 D Digitaliseringsstyrelsen 30.384.000 30,3 30,2 30,2 20 01 05 D Implementering af IKT-strategien 10.000.000 10,0 10,0 10,0 20 01 06 D Tilsynsrådet for kommunerne 102.000 0,1 0,1 0,1 20 01 07 T Udgifter til valg 100.000 0,1 0,1 1,7 20 05 Tilskud og bloktilskud -2.558.033.000-2.536,8-2.534,8-2.527,7 20 05 20 T Bloktilskud til kommunerne 1.280.574.000 1.302,6 1.304,6 1.306,5 20 05 31 T Reserve til merudgift på det kommunale område 1.500.000 0,7 0,7 0,7 20 05 34 T Tilskud til partiernes valgkamp 0 0,0 0,0 5,2 20 05 35 T Borgerråd 693.000 0,7 0,7 0,7 20 05 40 I Statens bloktilskud -3.642.200.000-3.642,2-3.642,2-3.642,2 20 05 44 I Indtægter fra partnerskabsaftalen med EU -199.000.000-199,0-199,0-199,0 20 05 45 T Udbygning af infrastruktur i Kommune Kujalleq 400.000 0,4 0,4 0,4 20 10 Særlige formål -40.568.000-30,3-34,3-44,6 20 10 11 I Nettorenter 1.457.000 13,6 17,0 15,2 20 10 13 T Eftergivelse af KNR's trækningsret 3.775.000 3,8 3,8 0,0 20 10 20 I Andel i Nationalbankens overskud -13.800.000-13,8-13,8-13,8 20 10 22 I Andre indtægter -38.000.000-28,0-28,0-28,0 20 10 41 T Udlån til kommuner, udlån 6.000.000 0,0 0,0 0,0 20 10 42 I Udlån til kommuner, afdrag 0-5,9-13,3-18,0 20 11 Reserver 10.500.000-6,1-88,1-119,1 20 11 50 T Driftsreserven 10.000.000 10,0 10,0 10,0 20 11 51 D Effekter af reformtiltag 0-10,0-92,0-123,0 20 11 56 D Budgetregulering, administration 0-6,1-6,1-6,1 20 11 61 D Uddannelsesreserve 0 0,0 0,0 0,0 20 11 70 D Reserve til nye initiativer 500.000 0,0 0,0 0,0 20 12 Bankforsyning 3.420.000 3,4 3,4 3,4 20 12 12 T Bankforsyning 3.420.000 3,4 3,4 3,4 20 16 Grønlands Statistik 10.175.000 10,1 10,1 10,1 20 16 01 D Grønlands Statistik 10.175.000 10,1 10,1 10,1 20 30 Økonomi og Personalestyrelsen 129.959.000 121,1 121,0 121,0 20 30 01 D Økonomi og Personalestyrelsen, ASA, administration 56.007.000 56,0 56,0 56,0 20 30 02 D Efteruddannelsespulje 1.991.000 2,0 2,0 2,0 20 30 04 L Lovpligtig arbejdsskadeforsikring og rejse- og ulykk 7.000.000 7,0 7,0 7,0 20 30 05 D Innovations- og projektopgaver 9.121.000 9,1 9,1 9,1 20 30 09 D Midlertidig indkvartering 6.775.000 6,0 6,0 6,0 20 30 10 D Selvstyrets centrale administrationsbygninger 39.189.000 34,9 34,8 34,8 20 30 11 D Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger 10.036.000 6,3 6,2 6,2 20 30 12 I Lejeindtægter fra andre lejemål -160.000-0,2-0,2-0,2

24 Skattestyrelsen -1.986.136.000-1.890,5-1.896,0-1.891,0 24 01 Fællesudgifter 58.411.000 57,2 57,0 56,9 24 01 01 D Skattestyrelsen, administration 73.611.000 72,4 72,2 72,1 24 01 15 I Indbetaling på tidligere afskrevne fordringer -15.000.000-15,0-15,0-15,0 24 01 16 D Tab på indeholdelser hos arbejdsgivere 500.000 0,5 0,5 0,5 24 01 20 I Skattebøder -500.000-0,5-0,5-0,5 24 01 21 I Afgiftsbøder -200.000-0,2-0,2-0,2 24 06 Tilskud 2.200.000 2,2 2,2 2,2 24 06 10 L Rentetilskud, opsparingsordninger 2.200.000 2,2 2,2 2,2 24 10 Direkte skatter -1.034.800.000-1.032,9-1.043,2-1.043,2 24 10 10 I Landsskat -910.800.000-909,9-921,2-921,2 24 10 11 I Særlig landsskat -82.000.000-82,0-82,0-82,0 24 10 12 I Selskabsskat, Selvstyrets virksomheder -42.000.000-41,0-40,0-40,0 24 11 Indirekte skatter -1.011.947.000-916,9-911,9-906,9 24 11 10 I Indførselsafgifter -515.000.000-510,0-505,0-500,0 24 11 11 I Motorafgift -75.200.000-75,2-75,2-75,2 24 11 12 I Rejeafgift -130.000.000-130,0-130,0-130,0 24 11 13 I Havneafgift -15.000.000-15,0-15,0-15,0 24 11 14 I Stempelafgift -35.000.000-35,0-35,0-35,0 24 11 15 I Lotteriafgift -8.000.000-8,0-8,0-8,0 24 11 17 I Automatspilsafgift -11.000.000-11,0-11,0-11,0 24 11 20 I Afgifter, betalingsjagt og -fiskeri -200.000-0,2-0,2-0,2 24 11 21 I Afgifter tips og lotto -9.847.000-9,8-9,8-9,8 24 11 22 I Arbejdsmarkedsafgift -75.000.000-75,0-75,0-75,0 24 11 23 I Miljøafgift på produkter til energifremstilling -20.000.000-20,0-20,0-20,0 24 11 25 I Afgift på hellefisk i det havgående fiskeri -27.700.000-27,7-27,7-27,7 24 11 26 I Afgift på makrelfiskeri -90.000.000 0,0 0,0 0,0

Medlem af Naalakkersuisut for Familie og Justitsvæsen Mio.kr. -------- 761.087.000 785,5 793,5 799,6 30 Departementet for Familie og Justitsvæsen 761.087.000 785,5 793,5 799,6 30 01 Fællesudgifter 34.524.000 33,9 33,8 33,7 30 01 01 D Departementet for Familie og Justitsvæsen 21.831.000 21,2 21,2 21,1 30 01 03 D Kurser og efteruddannelse om det sociale område 12.120.000 12,1 12,0 12,0 30 01 04 D Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger - Familieom 0 0,0 0,0 0,0 30 01 10 D Ydelser udenfor kommunal inddeling 60.000 0,1 0,1 0,1 30 01 12 D Bistandsværger i Danmark 513.000 0,5 0,5 0,5 30 10 Børn og unge 121.009.000 123,0 122,9 122,9 30 10 32 L Børnetilskud 45.500.000 45,5 45,5 45,5 30 10 34 L Underholdsbidrag og adoption samt bisidderbistand ti 9.000.000 9,0 9,0 9,0 30 10 36 L Barselsdagpenge 31.500.000 31,5 31,5 31,5 30 10 37 D Landsdækkende døgninstitutioner for børn og unge 5.000.000 5,0 5,0 5,0 30 10 45 D Særlig indsats på børn- og ungeområdet 20.764.000 20,8 20,8 20,8 30 10 46 D Særlig indsats for personer, der har været udsat for 9.245.000 11,2 11,2 11,2 30 11 Bolig 67.500.000 67,5 67,5 67,5 30 11 10 L Boligsikring 67.500.000 67,5 67,5 67,5 30 12 Pensioner 511.672.000 529,1 537,2 543,5 30 12 08 L Offentlig pension til alderspensionister 338.272.000 354,4 365,8 375,4 30 12 09 L Førtidspension 159.300.000 160,5 157,3 154,0 30 12 11 L Førtidspensionister i Danmark 7.600.000 7,6 7,6 7,6 30 12 12 L Sikringsydelser, Nordisk Konvention om Social Sikrin 6.500.000 6,5 6,5 6,5 30 13 Handicappede 12.049.000 17,7 17,7 17,7 30 13 07 T Central pulje til anbringelser i Danmark og Grønland 6.000.000 6,0 6,0 6,0 30 13 41 D Handicapinstitutioner 0 0,0 0,0 0,0 30 13 43 D Rådgivningscenter for handicappede 6.049.000 11,7 11,7 11,7 30 14 Forebyggelse af sociale vanskeligheder 14.333.000 14,3 14,3 14,3 30 14 29 T Forebyggende virksomhed 9.799.000 9,8 9,8 9,8 30 14 31 T Børnerettighedsinstitution 4.534.000 4,5 4,5 4,5

Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed og Infrastruktur Mio.kr. -------- 1.597.258.000 1.603,1 1.600,8 1.593,6 34 Departementet for Sundhed og Infrastruktur 1.307.127.000 1.321,3 1.317,8 1.323,9 34 01 Fællesudgifter 23.452.000 23,4 23,4 23,4 34 01 01 D Departementet for Sundhed og Infrastruktur 23.452.000 23,4 23,4 23,4 34 10 Sundhedsvæsenet 43.214.000 43,0 42,3 42,3 34 10 01 D Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse 24.297.000 24,1 23,4 23,4 34 10 02 D Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger 18.917.000 18,9 18,9 18,9 34 11 Specialiseret behandling og undervisning 549.101.000 557,2 547,3 550,1 34 11 01 D Patientbehandling i udlandet, somatisk 126.396.000 127,3 128,1 128,9 34 11 02 D Patientbehandling i udlandet, psykiatriske 36.873.000 37,1 37,4 37,6 34 11 03 D Dronning Ingrids Hospital 346.822.000 349,4 338,9 341,0 34 11 04 D Det Grønlandske Patienthjem 30.332.000 30,5 30,7 30,9 34 11 05 D Alkoholbehandlingscentre 5.276.000 5,3 5,3 5,3 34 11 06 D Eksperimentel behandling 1.354.000 1,4 1,4 1,4 34 11 07 D Kræftplan 2.048.000 6,2 5,6 4,9 34 12 Sundhedsdistrikter, lægebetjening 611.585.000 617,4 624,2 627,2 34 12 01 D Sundhedsregioner, lægebetjening 429.253.000 432,5 435,0 437,7 34 12 02 D Nationale Sundheds- og Uddannelsesindsatser 60.277.000 60,0 60,5 60,0 34 12 03 D Fællesudgifter, evakueringer mv 79.875.000 82,5 86,0 86,5 34 12 05 D Landsapotek 42.180.000 42,5 42,7 43,0 34 13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening 68.678.000 69,1 69,5 69,9 34 13 01 D Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening 68.678.000 69,1 69,5 69,9 34 14 Landslægeembedet 5.029.000 5,0 5,0 5,0 34 14 01 D Landslægeembedet 5.029.000 5,0 5,0 5,0 34 15 Forebyggelse og sundhedsfremme 6.068.000 6,1 6,1 6,1 34 15 01 D Inuuneritta 6.068.000 6,1 6,1 6,1 35 Infrastruktur 290.131.000 281,8 283,0 269,7 35 01 Fællesudgifter 271.722.000 263,4 264,6 251,3 35 01 02 D TV og radiodistribution i Grønland 25.798.000 25,8 25,8 25,9 35 01 03 D Teleklagenævn 0 0,0 0,0 0,0 35 01 04 D Bygherremyndighed - Trafikanlæg 858.000 0,9 0,9 0,9 35 01 05 T Tilskud til passagerbefordring 141.424.000 135,1 136,3 122,9 35 01 06 T Overgangsreserve - Trafikstruktur 2.000.000 0,0 0,0 0,0 35 01 07 D Overvågning og monitorering, trafikområdet 1.596.000 1,6 1,6 1,6 35 01 08 D Sikkerhed til søs 1.192.000 1,2 1,2 1,2 35 01 09 T Vareforsyning 36.354.000 36,4 36,4 36,4 35 01 10 T Godstransport 62.500.000 62,5 62,5 62,5 35 02 Havne 24.723.000 24,7 24,7 24,7 35 02 01 D Havnemyndighed 5.727.000 5,7 5,7 5,7 35 02 02 D Havnevedligehold 18.996.000 19,0 19,0 19,0 35 03 Lufttrafik 6.400.000 6,4 6,4 6,4 35 03 02 T GLV, Mittarfeqarfiit, serviceydelser til staten 6.400.000 6,4 6,4 6,4 35 04 GLV-Mittarfeqarfiit -12.714.000-12,7-12,7-12,7 35 04 02 D Grønlands Lufthavne, Mittarfeqarfiit -12.714.000-12,7-12,7-12,7

Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling Mio.kr. -------- 1.192.485.000 1.216,4 1.235,2 1.249,0 40 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Liges 1.192.485.000 1.216,4 1.235,2 1.249,0 40 01 Fællesudgifter 63.184.000 65,9 64,9 67,6 40 01 01 D Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Liges 27.774.000 27,8 27,8 27,8 40 01 08 T Sektorprogram for uddannelse samt den ekstraordinære 35.410.000 39,5 39,5 42,5 40 01 99 D Budgetregulering 0-1,3-2,3-2,7 40 02 Uddannelses- og kollegieforvaltningen 286.116.000 299,3 312,0 325,3 40 02 01 D Uddannelses- og kollegieforvaltningen 17.845.000 17,8 17,8 17,8 40 02 03 L Udlån og indfrielser af banklån 13.500.000 14,0 14,5 15,0 40 02 04 T Rentetilskrivning 714.000 0,7 0,8 0,8 40 02 05 I Afdrag på uddannelseslån -8.159.000-8,8-9,4-10,0 40 02 06 L Stipendier og børnetillæg 212.681.000 224,8 237,6 251,0 40 02 07 T Særydelser, rejseudgifter mm, institutionerne 49.535.000 50,6 50,6 50,6 40 10 Grundskoler 43.123.000 43,1 43,1 43,1 40 10 06 T Tilskud til drift af efterskoler i Grønland 20.735.000 20,7 20,7 20,7 40 10 10 D Selvstyrets skoler 635.000 0,6 0,6 0,6 40 10 11 D Ado Lyngep Atuarfia 8.184.000 8,2 8,2 8,2 40 10 12 T Efterskole 9.632.000 9,6 9,6 9,6 40 10 15 T Skolemad 3.937.000 3,9 3,9 3,9 40 12 Højere undervisning 71.349.000 71,3 71,3 71,3 40 12 34 D GU-skolerne 71.349.000 71,3 71,3 71,3 40 90 Fællesudgifter 87.574.000 87,9 88,2 88,2 40 90 02 T Tilskud til De Grønlandske Huse 20.511.000 20,5 20,5 20,5 40 90 03 D Vedligehold af Selvstyrets bygninger 33.196.000 33,2 33,2 33,2 40 90 07 D Information og formidling omkring internationalt pro 338.000 0,3 0,3 0,3 40 90 08 D EDB i uddannelsessystemet 13.649.000 13,6 13,6 13,6 40 90 10 T CopyDan aftale 924.000 1,2 1,6 1,6 40 90 13 D Vejledning samt landsdækkende psykologisk og social 17.985.000 18,0 18,0 18,0 40 90 14 T Ligestillingsråd 971.000 1,0 1,0 1,0 40 91 Erhvervsskoler 259.211.000 264,7 270,5 276,6 40 91 03 D Kursusvirksomhed 30.061.000 30,1 30,1 30,1 40 91 05 D Voksenuddannelser 7.202.000 7,2 7,2 7,2 40 91 06 D Efteruddannelse af faglærere 1.672.000 1,7 1,7 1,7 40 91 07 D Center for Arktisk Teknologi 6.737.000 6,7 6,7 6,7 40 91 08 D Institutioner under erhvervsuddannelserne 2.730.000 2,7 2,7 2,7 40 91 14 D Grønlands Maritime Skole 6.679.000 6,7 6,7 6,7 40 91 16 D Grønlands Handelskole, Nuuk 8.369.000 8,4 8,4 8,4 40 91 21 D Levnedsmiddelskolen, INUILI 4.176.000 4,2 4,2 4,2 40 91 23 D Grønlands Handelsskole, Qaqortoq 16.921.000 16,9 16,9 16,9 40 91 25 D Brancheskolen for Sundhedsuddannelser 12.697.000 12,7 12,7 12,7 40 91 27 D Tech College Greenland 34.608.000 34,6 34,6 34,6 40 91 31 L Aktivitetsafhængige tilskud 127.359.000 132,9 138,7 144,8 40 92 Højere undervisning 186.863.000 186,9 186,9 186,9 40 92 10 T Højskoler 12.006.000 12,0 12,0 12,0 40 92 11 D Kunstskolen 1.489.000 1,5 1,5 1,5 40 92 12 D PhD-studium Forskeruddannelse 3.193.000 3,2 3,2 3,2 40 92 13 D Universitetsparken, Ilimmarfik 130.382.000 130,4 130,4 130,4 40 92 14 D Kateket- og organistuddannelse 1.866.000 1,9 1,9 1,9 40 92 16 D Socialpædagogisk Seminarium og Sprogcenteret 37.927.000 37,9 37,9 37,9

40 94 Kultur 126.755.000 129,9 129,9 122,6 40 94 10 T Tilskud til refusion af NCB afgifter og produktion a 741.000 0,7 0,7 0,7 40 94 11 D Det Grønlandske Landsbibliotek 15.622.000 15,6 15,6 15,6 40 94 12 D Grønlands Nationalmuseum 12.398.000 12,4 12,4 12,4 40 94 13 T Tilskud til idræt 7.778.000 7,8 7,8 7,8 40 94 14 T Tilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisat 1.707.000 1,7 1,7 1,7 40 94 15 T Aftalebundne tilskud til kultur området 997.000 1,0 1,0 1,0 40 94 16 T Tilskud til lokal Radio- og lokal TV virksomhed 1.863.000 1,9 1,9 1,9 40 94 17 T Grønlands Radio - KNR 67.779.000 67,8 67,8 67,8 40 94 18 T Grønlands Kulturhus Katuaq 4.965.000 5,0 5,0 5,0 40 94 20 D Arctic Winter Games og Island Games 4.451.000 7,6 7,6 0,3 40 94 21 T Tilskud fra Grønlands andel af tips- og lottoomsætni 28.200.000 28,2 28,2 28,2 40 94 22 I Grønlands andel af tips- og lottoomsætningen i Dansk -28.200.000-28,2-28,2-28,2 40 94 23 D Fredningsaktiviteter 1.267.000 1,3 1,3 1,3 40 94 26 D Rettighedspenge til digitale programmer 2.844.000 2,8 2,8 2,8 40 94 27 D Sprogsekretariatet 4.343.000 4,3 4,3 4,3 40 95 Kunst 15.294.000 15,3 15,3 15,3 40 95 01 T Andre tilskud til kultur 8.086.000 8,1 8,1 8,1 40 95 05 T Grønlands Nationalteater 7.208.000 7,2 7,2 7,2 40 96 Forskning 3.032.000 3,0 3,0 3,0 40 96 01 D Forskning 3.032.000 3,0 3,0 3,0 40 97 Kirken 49.984.000 49,0 50,0 49,0 40 97 03 D Kirken i Grønland 49.984.000 49,0 50,0 49,0

Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Mio.kr. -------- 20.539.000 5,3-0,8-0,8 50 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug 35.366.000 32,8 32,8 32,8 50 01 Fællesudgifter 15.366.000 12,8 12,8 12,8 50 01 01 D Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, admin 26.429.000 24,8 24,7 24,7 50 01 09 T Kontingenter 2.543.000 2,5 2,5 2,5 50 01 17 I Fiskeriaftaler med EU -20.430.000-20,4-20,4-20,4 50 01 18 T Driftsaftaler, produktionsanlæg 5.000.000 5,0 5,0 5,0 50 01 20 T Fiskeri og fangst 1.824.000 1,0 1,0 1,0 50 06 Fiskeri 20.000.000 20,0 20,0 20,0 50 06 50 T Fiskeriudviklingspulje 20.000.000 20,0 20,0 20,0 51-14.827.000-27,5-33,6-33,6 51 01 Fællesudgifter 29.847.000 29,8 29,8 29,8 51 01 04 T Genetableringsstøtte 1.556.000 1,6 1,6 1,6 51 01 05 D Grønlands Fiskerilicenskontrol og Jagtbetjentordning 25.862.000 25,8 25,8 25,8 51 01 07 T Konsulenttjeneste for fiskere og fangere 2.429.000 2,4 2,4 2,4 51 02 Fiskeri og fangst -77.436.000-82,5-82,5-82,5 51 02 02 I Salg af fiskerirettigheder -104.144.000-109,2-109,2-109,2 51 02 03 T Indhandlingstilskud, sælskind 26.708.000 26,7 26,7 26,7 51 03 Landbrug 23.051.000 22,1 16,1 16,1 51 03 02 T Finansieringsstøtte til landbrugserhvervet 13.028.000 13,0 13,0 13,0 51 03 03 T Udviklingsstøtte, landbrug 3.023.000 3,0 3,0 3,0 51 03 04 T Servicekontrakt med slagteriet Neqi A/S 7.000.000 6,0 0,0 0,0 51 07 Erhvervsstøtte 9.711.000 3,1 3,1 3,1 51 07 40 T Rente- og afdragsfrie udlån 10.804.000 10,8 10,8 10,8 51 07 41 T Rentetilskud 240.000 0,2 0,2 0,2 51 07 42 T Rentebærende udlån 10.940.000 10,9 10,9 10,9 51 07 43 I Afdrag rentebærende udlån -11.000.000-17,1-17,1-17,1 51 07 44 I Renteindtægter -2.300.000-2,8-2,8-2,8 51 07 50 T Indfrielse af garantier for lån til grovvarekøb til 1.027.000 1,0 1,0 1,0

Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer Mio.kr. -------- 232.554.000 228,5 225,2 225,0 62 Styrelse under Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked 8.039.000 8,0 8,0 8,0 62 30 Styrelsen for Råd og Nævn 8.039.000 8,0 8,0 8,0 62 30 01 D Styrelsen for Råd og Nævn, administration 8.039.000 8,0 8,0 8,0 64 Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarke 209.648.000 205,6 202,4 202,2 64 01 Fællesudgifter 83.987.000 80,1 76,9 76,8 64 01 01 D Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarke 24.234.000 24,2 24,2 24,2 64 01 03 D Afdelingen for Geologi 7.977.000 8,0 7,9 7,9 64 01 04 T Kompetenceudviklingskurser 25.364.000 25,3 25,3 25,3 64 01 05 D Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvikling i bygder og yde 14.870.000 11,2 8,2 8,1 64 01 06 D Geologi- og markedsføringsprojekter 11.542.000 11,5 11,4 11,4 64 10 Erhverv 46.730.000 46,7 46,6 46,6 64 10 06 L Indfrielse af garantier for lån 6.000.000 6,0 6,0 6,0 64 10 17 T Udviklingsstøtte til landbaserede erhverv og turisme 31.270.000 31,2 31,2 31,2 64 10 22 T Eksport af vand og is fra Grønland 487.000 0,5 0,5 0,5 64 10 25 T Aluminiumsprojektet 8.973.000 9,0 9,0 9,0 64 13 Arbejdsmarked 78.931.000 78,9 78,8 78,8 64 13 19 T Mobilitetsfremmende ydelse 1.586.000 1,6 1,6 1,6 64 13 21 L Revalidering 8.799.000 8,8 8,8 8,8 64 13 23 T Piareersarfiit 43.581.000 43,6 43,5 43,5 64 13 25 T Ekstraordinær indsats for ledige 24.965.000 24,9 24,9 24,9 66 Råstofstyrelsen 14.867.000 14,8 14,8 14,8 66 01 Fællesudgifter 14.867.000 14,8 14,8 14,8 66 01 01 D Råstofstyrelsen, administration 14.867.000 14,8 14,8 14,8 66 01 03 D Råstofstyrelsen - Indtægtsdækket virksomhed 0 0,0 0,0 0,0 66 01 05 D Indtægtsdækket myndighedsbehandling 0 0,0 0,0 0,0

Medlem af Naalakkersuisut for Boliger Mio.kr. -------- -17.628.000-6,2-2,6 1,5 70 Departementet for Boliger 42.488.000 42,3 42,1 42,0 70 01 Fællesudgifter 27.819.000 27,6 27,4 27,3 70 01 01 D Departementet for Boliger 6.713.000 6,5 6,3 6,2 70 01 07 D Bygningsmyndigheden 1.542.000 1,5 1,5 1,5 70 01 12 D Landsplanlægning 3.159.000 3,2 3,2 3,2 70 01 13 T ASIAQ (Misissueqqaarnerit/Grønlands forundersøgelser 16.405.000 16,4 16,4 16,4 70 10 Fællesudgifter 14.669.000 14,7 14,7 14,7 70 10 03 D Forsikringer 13.787.000 13,8 13,8 13,8 70 10 08 D Eksplosivstoffer, brand og beredskab 882.000 0,9 0,9 0,9 72 Boliger -60.116.000-48,4-44,6-40,5 72 02 Fællesudgifter 4.713.000 4,6 4,4 4,4 72 02 03 D Administrations- og projektudgifter vedrørende bolig 4.713.000 4,6 4,4 4,4 72 06 Boligstøtte -25.374.000-16,1-12,1-9,4 72 06 01 I Boligstøtte, renter og afdrag, netto -17.000.000-14,0-11,0-9,0 72 06 50 D Låneadministration 4.626.000 4,6 4,6 4,6 72 06 51 I Salg af boliger - nettoudbetaling -13.000.000-6,7-5,7-5,0 72 10 Boligudlejning -39.455.000-37,0-37,0-35,5 72 10 13 D Særlige tilskud til boligafdelinger 4.045.000 4,0 4,0 4,0 72 10 16 I Drift af udlejningsboliger, kapitalafkast -41.000.000-38,5-38,5-37,0 72 10 17 I Betaling for bolignumre -2.500.000-2,5-2,5-2,5

Medlem af Naalakkersuisut for Miljø og Natur Mio.kr. -------- -121.113.000-144,7-160,9-176,5 73 Departement for Miljø og Natur -197.306.000-220,8-237,0-252,6 73 01 Fællesudgifter 8.104.000 8,1 8,2 8,2 73 01 01 D Departement for Miljø og Natur 6.587.000 6,7 6,7 6,7 73 01 04 D Administrations og projektudgifter vedrørende anlægs 1.517.000 1,5 1,5 1,5 73 94 Nukissiorfiit -217.543.000-236,5-252,8-268,4 73 94 02 T Nukissiorfiit 45.520.000 35,2 24,8 14,4 73 94 03 D Nukissiorfiit, gadebelysning 7.182.000 7,2 7,2 7,2 73 94 04 I Nukissiorfiit, renter -128.530.000-129,5-130,0-130,2 73 94 05 I Nukissiorfiit, afdrag -141.715.000-149,4-154,8-159,9 73 95 Energiområdet 12.133.000 7,6 7,6 7,6 73 95 02 T Vandkraft forundersøgelser 2.012.000 2,0 2,0 2,0 73 95 03 T Energistatistik 1.016.000 1,0 1,0 1,0 73 95 04 T Udviklingsprojekter indenfor vedvarende energi, ener 1.413.000 1,4 1,4 1,4 73 95 05 T Køb af CO2 kreditter 4.500.000 0,0 0,0 0,0 73 95 06 D Monitorering og indsats, Klima- og Energiområdet 3.192.000 3,2 3,2 3,2 77 Natur og Miljø 76.193.000 76,1 76,1 76,1 77 01 Fællesudgifter 18.589.000 18,5 18,5 18,5 77 01 02 D Miljøstyrelsen for Råstofområdet 6.960.000 6,9 6,9 6,9 77 01 03 D Miljøbeskyttelse 7.110.000 7,1 7,1 7,1 77 01 04 D Naturforvaltning 4.519.000 4,4 4,4 4,4 77 03 Tilskud 211.000 0,2 0,2 0,2 77 03 03 T Rangerordning for Verdensarvsområdet ved Ilulissat 211.000 0,2 0,2 0,2 77 05 Natur og Miljø 57.393.000 57,4 57,4 57,4 77 05 01 D Miljøteknologi, drift 2.756.000 2,8 2,8 2,8 77 05 02 D Grønlands Naturinstitut 52.017.000 52,0 52,0 52,0 77 05 03 T Miljø, tilskud til oliebekæmpelsesudstyr 577.000 0,6 0,6 0,6 77 05 04 T Tilskud til kommunale pilotprojekter for affald 1.059.000 1,1 1,1 1,1 77 05 05 T Tilskud til modtagefaciliteter og kildesortering af 984.000 1,0 1,0 1,0

Medlem af Naalakkersuisut for Boliger Mio.kr. -------- 778.925.000 648,3 616,6 606,6 80-87 Anlægsområdet 334.925.000 323,3 189,6 140,6 80 00 Reserver 4.500.000 4,5 4,5 4,5 80 00 01 A Omrokeringsreserve 0 0,0 0,0 0,0 80 00 10 A Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden 0 0,0 0,0 0,0 80 00 80 A Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer 4.500.000 4,5 4,5 4,5 82 20 IT-systemer 2.500.000 13,0 12,0 12,0 82 20 02 A Pisariillisaaneq-projektet, ERP 2.500.000 13,0 12,0 12,0 83 30 Sociale anliggender 29.300.000 16,5 12,4 0,8 83 30 12 A Ældreinstitutioner 17.925.000 6,1 4,0 0,4 83 30 13 A Landsdækkende institutioner 11.375.000 10,4 8,4 0,4 84 40 Kultur og Uddannelse 235.250.000 232,7 127,4 90,0 84 40 10 A Kommunale skoler 88.000.000 92,7 117,4 80,0 84 40 12 A Uddannelsesbyggeri 94.250.000 35,0 0,0 0,0 84 40 15 A Kollegiebyggeri 23.000.000 45,0 0,0 0,0 84 40 16 A Kulturbyggeri 20.000.000 50,0 0,0 0,0 84 40 17 A Institutioner for børn og unge 10.000.000 10,0 10,0 10,0 86 60 Sundhedsvæsenet 15.775.000 5,4 0,0 0,0 86 60 01 A Sundhedsvæsenet 15.775.000 5,4 0,0 0,0 87 00 Anlægsreserve 17.700.000 17,7 17,7 17,7 87 00 88 A Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter 17.700.000 17,7 17,7 17,7 87 11 Særlige formål 5.500.000 10,5 0,5 0,5 87 11 06 A 5-års eftersyn 500.000 0,5 0,5 0,5 87 11 09 A Transportkommissionen - forundersøgelser 5.000.000 10,0 0,0 0,0 87 72 Boliger 24.400.000 23,1 15,1 15,1 87 72 13 A Særlig renovering 4.300.000 0,0 0,0 0,0 87 72 22 A Boligprogram for bygder og yderdistrikter 15.000.000 10,0 10,0 10,0 87 72 23 A Boligstøtte, istandsættelsestilskud 5.100.000 5,1 5,1 5,1 87 72 25 A Sanering af udlejningsboliger og opførelse af privat 0 8,0 0,0 0,0 87 73 Infrastruktur og Trafik 0 0,0 0,0 0,0 87 73 10 A Havneanlæg 0 0,0 0,0 0,0 89 Anlægsudlån 444.000.000 325,0 427,0 466,0 89 71 Energi, vand- og fjernvarme 160.000.000 160,0 160,0 160,0 89 71 40 A Nukissiorfiit, anlægsudlån 130.000.000 130,0 130,0 130,0 89 71 41 A Nukissiorfiit, anlægsudlån, byggemodning 30.000.000 30,0 30,0 30,0 89 72 Boliger 284.000.000 165,0 267,0 306,0 89 72 11 A Støttet privat boligbyggeri 30.000.000 20,0 20,0 20,0 89 72 12 A Boligprojekter og Erstatningsbyggeri 254.000.000 145,0 247,0 286,0