ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS 2018

Relaterede dokumenter
ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING II - pr. 2. august 2018

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 8. november 2018

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 31. oktober 2018

udgetoverførsler - anlæg

Forvaltningens forslag til Anlægsprogram pr. 25. august

Anlægsprogram til 1. behandling (pr. 9. august 2018)

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014

Anlæg - Regnskab 2018/- forventet overførsel fra 2018 til 2019 og 2020

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS 2019 Vedtaget budget 2019

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS 2019 Vedtaget budget 2019

Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Forslag til anlægsprogram

ANLÆGSOVERSIGTEN

Forslag til anlægsprogram

Furesø Kommune Regnskab Bilag. Regnskab 2018

Generelle bilag og regnskabsrapporter

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

ANLÆG Budget (Bilag 5) Anlægsoversigt med forslagsbeskrivelser

Budgetopfølgning 2/2012

MILJØ-, PLAN- OG TEKNIKUDVALGET Version

ANLÆGSOVERSIGTEN

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

Bevilling under Planudvalget U 1,6 Bevilling under Planudvalget

Investeringsoversigt budget

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT

Byrådet Beslutning: Prioritering af anlægsmidler på vejområdet Sagsnr. i ESDH: 18/1205

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til Økonomiudvalget. Dato: 24.

iljø-, Plan- og Teknikudvalget

Oversigt over uforbrugte anlægsmidler der skal overføres til 2009

Regnskab 2017 U I U U

Budgetforslag - Budget

Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

Forslag til tillægsbelling

Møde i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

ANLÆGSOVERSIGTEN

Budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg

Halvårsregnskab Greve Kommune

Budget Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen

Regnskab U Nej U Nej I

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Investeringsoversigt behandling af budgettet

Anlægsoversigt inkl. stjernemarkering

Miljø- og Energiudvalget

Teknik- og Miljøudvalget

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Investeringsoversigt inkl. aftaleudkast

4 Investeringsoversigter

Udmøntningsark Drift

Investeringsoversigt Vedtaget budget

Investeringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling

Oversigt over ejendomme og jorde

Investeringsoversigt behandlingsforslag

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2016

Udvalget for Klima og Miljø

INVESTERINGSPLAN 2028 FAKTA. Bygningsvedligeholdelse Byudvikling Kreative læringsfællesskaber Plejeboliger og botilbud Øvrige investeringer

Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen.

Byrådet Beslutningstema: Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 10. oktober 2018.

Investeringsoversigt Efter 1. behandling

Miljø og Teknikudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

nlægsoversigten

Grøn styring i Rødovre Kommune

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION

Investeringsoversigt

Grøn styring i Rødovre Kommune

Regnskab Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Grøn styring i Rødovre Kommune

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

Furesø Kommune. Budgetaftale for

Bilag til Budgetaftalen for

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

6. februar Anlæg - Overførselsansøgninger

Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale

Investeringsoversigt

Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg

Forslag til tillægsbevilling. Bemærkninger Byggemodning U

6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg

INVESTERINGSOVERSIGT

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget

Beretning 2010 for politikområderne:

udgetoverførsler - drift

Korr. Budget Administrativ organisation

Kom og bliv en del af NORDSJÆLLANDS MEST ERHVERVSVENLIGE KOMMUNE

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget Bilag 4 a Anlægsbeskrivelser

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Acadre:

Investeringsoversigt for Ballerup Kommune - første budgetopfølgning kr. Forbrug før Bevillinger

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Transkript:

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS tillægsbev Projekt PSP-element U/I Det skattefinansierede område Samlet udgifter U 17.429 87.79 14.3 29.438 9.4 4-21.921 187.517 22.445 Samlet indtægter I -3. -4.65-34.65-9.14 26 3.455-31.15 Samlet resultat N 77.429 83.14 14.3 174.833-1 -18.466 156.367 22.445 Det brugerfinansierede område: Affaldsområdet 8. 13.767 21.767 147 1-13.767 8. 13.767 Økonomiudvalget U 2.7 6.888 9.588 43 4 6 1.188 I -15. -2.95-17.95-9.14 51-11.545-29.495 ØU 11 Rådhusløsning for Furesø U 1.8 3.297 5.97 165 3 5.97 Anker Hansen har ikke færdiggjort arbejder vedr. udendørsarealer, og der er udeståender vedr. 1 dages gennemgang, samt way-finding. Der forventes et mindreforbrug på ca. 3, mio. kr. som skal tilføres MPT 119 "Genopretning af kommunale bygninger", hvor der er et på 2, mio. kr. ØU 13 Udg/indt. ved salg af kommunale ejd. U 4 4 146 37 6 1. Udgifterne skal opjusteres med,6 mio. kr., som følge af de øgede salgsindtægter Udg/indt. ved salg af kommunale ejd. I -15. -2.95-17.95-9.45 5-11.45-29.4 Salgsindtægterne vedr. flg. projekter: Hjortefarmen (8,5 mio. kr.) Jonstrup seminarium (6,9 mio. kr.) Posthusgrunden (,5 mio. kr.) Kollekollevej (spejderhytterne) 4,5 mio. kr.) Bygmarkskolen (9, mio. kr.) ØU 21 Flytning af jobcentret U 6 6 32 5 6 brugt i ØU 22 Etablering af kontaktcenterløsning U 13 13 13 brugt i 1 af 8 R/drevet/ og analyse/anlæg/opfølgning I

tillægsbev NY Kompensation til Farum Fjernvarme U 2. 2. 2. Først ved BO II eller III vides det om tet forventes at blive brugt, da kommunen stadigvæk afventer afgørelse fra EU-kommissionen. Sikring af kommunale ejendomme U 26 skal flyttes over på driften, hvor tet er. det gør Pia Mose ØU 12 Renovering af flygtningeboliger I -95-95 -95 Indtægt fra staten som vedrører udgift som har været af holdt i 217. NY Aktiviteter under Flyvestationen U 978 978 978 Budgettet forventes brugt i. Midlerne skal anvendes i forbindelse med aftale med Freja. Der kan bl.a. være tale om anvendelse ift. Hangar 2. ØU 14 Midler til at fremme/realisering byudvikling U 33 skal flyttes til et andet projekt KFIU 2 Pas og Kørerkort Farum og Værløse U 5 5 5 Budgettet forventes brugt i Udvalg for digitalisering og innovation 3.729 3.729 3.729 ØU 21 Teknologiinvestering i IT-forsyningen U 1.129 1.129 1.129 brugt i ØU 211 Impl. af AULA U 1.4 1.4 1.4 brugt i ØU 212 Bedre borgerdialog - ny hjemmeside U 1.2 1.2 1.2 brugt i Udvalg for skole og ungdomsudd. 5 5 5 BSU 214 Styrket erhvervs- og innovationsprojekt U 5 5 5 brugt i Udvalg for kultur, fritids og idræt 6.6 5.961 12.561 1-5. 7.561 5. KFIU 12 Ny hal U 215 215 215 brugt på Solceller til Søndersøhallen 2 af 8 R/drevet/ og analyse/anlæg/opfølgning I

tillægsbev KFIU 13 Modernisering af idræts- og fritidsanlæg U 5. 3.769 8.769-5. 3.769 5. Det oprindelige på 5, mio. kr. vedrører renovering af Værløsehallerne og de overførte midler på 3,8 mio. kr. vedrører kunstsgræs i Hareskovby. Budgettet til renovering af værløsehallerne forventes først brugt i da man stadigvæk afventer om IF Værløse kan skaffe deres andel på 35, mio. kr. Først ved BO II eller III vides det om etablering af kunstgræs i Hareskovby bliver udført i, da kommunen stadigvæk afventer en afgørelse i ankestyrelsen. KFIU 14 Farum Svømmehal - udskift. af sandfiltre U 1.2 1.2 1.2 brugt i KFIU 15 VM i orienteringsløb i U 4 4 4 brugt i KFIU 21 Nye krav til vandkvalitet U 177 177 1 6 177 brugt i KFIU 23 Stenvadhallen - rep. af gulv og tag U 1.8 1.8 1.8 Først ved BO II eller III vides det om tet forventes at blive brugt, da kommunen stadigvæk afventer endelig afklaring med Farum Badminton Udvalg for beskæftigelse og erhverv 5 1 6 6 BEU 1 Akttraktive erhvervsområder U 5 1 6 6 Der har været afholdt møder i tre erhvervsområder, Walgerholm, Lejrvej og Kirke Værløsevej som opfølgning på møder i 217. Forvaltningen er i gang med at se på de konkrete forslag, der er kommet. Der sker en opfølgning og implementering på dette i efteråret. Budgettet forventes overholdt i. Udvalg for sociale forhold, sund 5 2.93 3.43-12 3.43 3 af 8 R/drevet/ og analyse/anlæg/opfølgning I

tillægsbev SSU xxx Samling af Hjemmeplejen U 2.453 2.453 1 2.453 Først ved BO II eller III vides om tet forventes at blive brugt, da endelig afklaring af placering og udformning af projekt afventer beslutning. SSU 23 Velfærdsteknologi U 5 45 95-23 -2 95 brugt i Udvalg for byudvikling og bolig 2. 2.66 4.66 4.66 MPT 13 Pulje - Smukke bysamfund og attrak.byrum U 1. 899 1.899 1.899 Hele beløbet forventes anvendt til projekter i Værløse Bymidte MPT 14 Værløse Bymidte - opfl. udvikl.plan U 1. 1.761 2.761 2.761 Hele beløbet forventes anvendt til bl.a. Værløse Bymidte og Furesø Bevaring Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling 9.9 69.197 14.3 174.397 8.639 5-17.521 156.876 17.445-15. -1.655-16.655 15. -1.655 Natur og miljø 7 55 755 53 7 755 MPT 11 Pulje - Grøn Plan inkl. naturstøttepunkt U 7 55 755 53 7 755 brugt i Vej og Park U 24.1 21.377 7. 52.477 64 1-12.221 4.256 12.145 I -693-693 -693 MPT 1 Farum Nordby U 1. 1.885 2.885 136 5 2.885 brugt i MPT 12 Pulje - Udvikling af Farum Bymidte (Bybækgrunden) U 2.5 4.661 7.161 151 2-2. 5.161 2. Der forventes et mindreforbrug i, da forvaltningen kun nå at byggemodne grunden i, mens endelige færdiggørelse af byggemodningen (kansten og opstribning af vej) først vil ske, når byggeriet af boligerne er færdige. 4 af 8 R/drevet/ og analyse/anlæg/opfølgning I

tillægsbev MPT 15 Byrumsrenovering (Farum Hovedgade) U 2.225 2.225 41 2-1.325 9 1.325 Den samlede bevilling til MPT 15 og 21 som begge vedrører Farum Hovedgade, skal der udskydes projekter for i alt 8,3 mio. kr., som skyldes at forvaltningen ikke er lang nok hen i processen til at kunne varetage opgaven i, men at dette først kan se i. Se yderligere udybning i sag nr. 6 vedrørende prioritering af opgaver på vejområdet. MPT 21 Farum Hovedgade - Lillevangsvej U 7. 7. -7. 7. se ovenstående tekst MPT 16 Pulje - Klimatilpasning U 1. 76 1.76 47 3 1.76 brugt i MPT 17 Genplantning af kommunale træer U 5 5 5 brugt i MPt 18 Rekreative stier i det åbne land U 3 42 342 8 2 342 brugt i MPt 19 Vejrenovering U 3.5 391 3.891 49 1 3.891 brugt i MPT 11 Broer, bygværker og signalanlæg U 1 426 526 158 3-76 45 Sti ved Solhøjgård bliver ikke til noget, så pengene kan tilgå kassen MPT 111 Reduktion af støj fra vejtrafik U 2.5 1.339 3.839 25 1-8 3.39 8 Der udskydes projekter for i alt,8 mio. kr. til som vedrører opsætning af støjdæmpende vinduer. Dette betyder at forvaltningen ikke vil behandle nogle ansøgninger til støjpuljer i, da støjudvalget først vil have deres anbefaling klar i slutningen af. MPT 112 Trafiksikkerhedsindsats iht.trafikplan U 2. 32 2.32 4-1.2 1.3 1.2 Der udskydes projektmidler for i alt 1,2 mio. kr., idet forvaltningen først ressourcemæssigt kan varetage opgaven i. Se yderligere uddybning i sag nr. 6 (UNMG) vedrørende prioritering af opgaver på vejområdet. MPT 113 Pulje til forb. af fortove og cykelster U 1. 284 1.284 1.284 brugt i MPT 114 Infrastrukturinvesteringer (byudvikling) U 4 4.532 4.932 19-632 4.3 Der skal overføres,632 mio. kr. til projekt 21 Fremkommelighed på Kr. Værløsevej MPT 115 Supercykelstier - Værløse ruten U 1.79 1.79 1 1.79 brugt i Supercykelstier - Værløse ruten I -693-693 -693 brugt i 5 af 8 R/drevet/ og analyse/anlæg/opfølgning I

tillægsbev MPT 117 Renovering af vejbrønde og vejstik U 1. 992 1.992-292 1.7 Af de overførte midler på,992 mio. kr. omflyttes,292 mio. kr. til MPT 21 samt reserveres,7 mio. kr. til brug for projekt Kolle Kollevej (Spejdergrunden) MPT 21 Forb. fremkommelighed på Kr. Værløsevej U 144 144 924 1.68 brugt i. Tilført,292 mio. kr. fra MPT 117 samt,632 mio. kr. fra MPT114 MPT 22 Renovering af broer ved Slangerupvej/Bidstrupvej U 5.3 5.3 5.3 brugt i MPT 25 Udbygning af Flyvestationen U 1. 1. 2. 2. brugt i MPT 27 Udvalgte vejprojekter U 2. 1.721 3.721 3.721 brugt i MPT 221 Vejbelysning - Energi- og renvoering U 1. 1. 1. brugt i Kommunale ejendomme U 66.1 47.765 7.3 121.165 7.947 7-5.3 115.865 5.3 I -15. -962-15.962 15. -962 MPT 118 Energirenovering kom.bygninger U 2. 2.455 4.455 48 1 4.455 brugt i MPT 119 Genopretn. af kommunens bygninger U 15. 5. 2. -29 2. 5.3 Der ønskes overført et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. fra MPT 123 "PCB - Li. Værløse skole", således at der kan prioriteres for yderligere 5,3 mio. kr. i på skoleområdet. MPT 12 Pulje til renovering af legepladser U 2.75 1. 3.75 458 12 3.75 brugt i MPT 121 Toiletrenovering U 1.75 1.75 1.75 brugt i MPT 123 PCB-indsats - Li. Værløse skole m.fl U 5.33 7.3 12.333 3.244 26-5.3 7.33 Projektet er blevet billigere, da pcbmålingerne er faldet bedre ud end forventet. Mindreforbruget ønskes MPT 119 "Genopretning af kommunens bygninger", således at der kan prioriteres for yderligere 5,3 mio. kr. i på skoleområdet. MPT 124 Bygningsgenopretning/energioptimering U 47 47 56 12 47 brugt i MPT 125 Tilgængelighedsplan for handicappede U 5 11 511 37 6 511 brugt i MPT 23 Inv. ifm ejendomsporteanalysen U 3 skal flyttes til driften 6 af 8 R/drevet/ og analyse/anlæg/opfølgning I

tillægsbev MPT 25 Udbygning af Flyvestationen I -15. -15. 15. Kommunens andel af forventet overskud fra udviklingen af Sydlejren er etimeret til samlet 5 mio. kr. Der var oprindeligt afsat 15 mio. kr. i og 17,5 mio. kr. i hvert af årene og 22. Det er nu ændret til 17,5 mio. kr. i 22 og 221 og 15 mio. kr. i 222. MPT 26 Bybækskolen - relok. af nye lfunktioner U 2.32 2.32 5 2.32 brugt i MPT 213 Affaldssortering i kommunens ejd U 1. 1. 54 5 1. brugt i BSU 1 Etablering af institution i Farum Nord U 3.6 12.722 16.322 3.36 2 16.322 brugt i BSU 11 Etablering af institution i Hareskovby U 1.4 15.116 25.516 165 1 25.516 brugt i BSU 21 Daginst - kapacitetstilpasning U 14.1 14.1 245 2 14.1 brugt i BSU 211 Ny daginstitution i Sydlejren U 7. 7. 7. brugt i BSU 212 FFO på Stavnsholtskolen U 5. 5. 5. brugt i BSU 213 Søndersø skolen U 2. 2. 1 2. brugt i BSU xxx Dagplejens fysiske rammer U 2.9 2.9 2.9 brugt i BSU xxx Plejecenter Lillevang - køkkenombygning U 26 26 75 29 26 brugt i Plejecenter Lillevang - køkkenombygning I -962-962 -962 brugt i Det brugerfinansierede område: 8. 13.767 21.767 147 1-13.767 8. 13.767 MPT 124 Husstandsindsamling U 7. 8.834 15.834-8.834 7. 8.834 Der forventes en forskydning på 8,8 mio. kr., som skyldes at projektet stadig er i projekteringsfasen. Der er endnu ikke truffet en politisk beslutning om ordningen. Derfor ønskes alle midlerne -222 fordelt med 4 mio. kr i og 4,834 mio. kr. i 22. Bemærk at der endnu ikke er truffet en politisk beslutning om dette, så der kan komme ændringer til fordelingen af midlerne over årene. 7 af 8 R/drevet/ og analyse/anlæg/opfølgning I

tillægsbev MPT 214 Fremtidens Genbrugsstation U 1. 4.933 5.933 147 2-4.933 1. 4.933 Der forventes en forskydning på 4,9 mio. kr. Det skyldes, at projektet er i planlægningsfasen. Der skal udarbejdes en ny miljøgodkendelse, VVM screening af projektet og evt. afholdes borgermøde om ønskerne til fremtidens genbrugsstation. Midlerne ønskes, hvor det forventes, at Fremtidens Genbrugsstation står færdig. 8 af 8 R/drevet/ og analyse/anlæg/opfølgning I