Kvartalsrapporten. pr. 30. juni Den samlede vurdering af sundhedsområdet. Region Midtjylland

Relaterede dokumenter
Kvartalsrapporten. pr. 31. marts Den samlede vurdering af sundhedsområdet. Region Midtjylland

Regionsoverblik. pr. 30. juni Udvalgte kvalitetsmål. Region Midtjylland

Kvalitet og servicemål Region Midtjylland

Kvalitetsmål i budget 2013

Kvalitet og servicemål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Kvalitet og servicemål Region Midtjylland

Sundhedsoverblik. pr. 31. august Kvalitet og servicemål. Region Midtjylland

Hospitalsenheden VEST - Budgetseminar 20. maj

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Sundhedsoverblik. pr. 30. april Kvalitetsmål. Region Midtjylland

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål

Sundhedsoverblik. pr. 31. august Kvalitetsmål. Region Midtjylland

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker

Budget 2013 og overslagsår på sundhedsområdet.

Regnskabsbemærkninger 2013

BUA-2013 Nuklearmedicinsk afdeling

Ny styring i et patientperspektiv

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

Behov for en spareplan samt håndtering af økonomisk udfordring Økonomidirektør Per Grønbech

Notat om kommunal medfinansiering (KMF), 2018

Nøgletal og indikatorer 2014

Service og kvalitet Sygehus Vendsyssel

forslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014.

Bevillingsændringer Region Midtjylland

1. økonomirapport 2017

Status økonomi og aktivitet. Psykiatri og Social

Opdatering af driftsmål og ambitionsniveauer i Fokus og Forenkling

BUA-2013 Kirurgisk Afdeling

Regnskabsbemærkninger 2014

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner.

Planlagte opfølgninger på kvalitetsområdet i henhold til driftsaftalerne

3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering Sundhed

Bilag 7.: Opdaterede driftsmål, sundhedsområdet

Service og kvalitet Aalborg Universitetshospital

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Psykiatri opfølgning på mål

Baggrund for spareplanen

Ledelsesberetninger Region Midtjylland

På disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m.

Nøgletal og indikatorer 2015

Tema 1: Akutområdet og det præhospitale område

Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau.

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 20. august 2014

Ny model for kommunal medfinansiering. Sundhedskoordinationsudvalget 27. juni 2018

BUDGET Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger

Bevillingsændringer Region Midtjylland

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud 2017

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Driftsmålstyringsrapport maj Regionsniveau. Udgivet 14. maj 2018 Dataenheden, Center for Økonomi

Regionernes budgetter i 2010

Bilag 10. Definitioner, sundhedsområdet

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Monitorering af sundhedsområdet

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv 2013

Incitamenter til kvalitet. DRG-konferencen Lene Jørndrup

Serviceudgifter Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Kommissorium for tema 4: Psykiatrien spareplan Styregruppen har til opgave at finde forslag til besparelser inden for psykiatrien.

BUA-2014 Onkologisk afdeling De 3 hovedindsatsområder for Hospitalsenheden Vest 2014

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Regionernes regnskaber 2015

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

Regnskab Vedtaget budget Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Derefter en status på enkelte delelementer i sygehusenes driftsaftaler.

Kommunal medfinansiering 2014

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015

Spareplaner for sygehusene i 2017

Analyser af psykiatrien

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2007 Udsendt

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed

Kommissorium for tema 5: Klinisk service spareplan

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

2. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2011

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

O P F Ø L G N IN G P Å P O L I T I S K E M Å L S Æ T N IN G E R J U N I

Forbrugsopfølgning Januar-november Indholdsfortegnelse

Målbillede på sundhedsområdet Et sundhedsvæsen på patientens præmisser

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration

Transkript:

Kvartalsrapporten pr. 30. juni 2013 Den samlede vurdering af sundhedsområdet Region Midtjylland

1. Den samlede vurdering af sundhedsområdet Indledning I forbindelse med kvartalsrapporteringen er der udarbejdet en generel og overordnet vurdering af sundhedsområdet på baggrund af en status for budgetoverholdelse, bindende kvalitetsmål, servicemål, aktivitetsmål og produktivitetskrav. Formålet med bilaget er at give et sammenhængende og balanceret billede af status for sundhedsområdet i Region Midtjylland. Med inddragelsen af bindende kvalitetsmål i budgettet er målet, at service, kvalitet og sikkerhed hæves samtidig med, at omkostningerne på de pågældende områder holdes under kontrol eller sænkes. Kvaliteten af ydelserne og opnåelse af gode resultater i patientbehandlingen sættes dermed højt på dagsordenen i Region Midtjylland. Status for sundhedsområdet I Budget 2013 er der for første gang fastsat bindende kvalitetsmål. Kvalitetsmålene skal være med til at synliggøre sammenhængen mellem økonomi og kvalitet og danne udgangspunkt for kvalitetsforbedringer på områder, hvor behandlingskvaliteten i Region Midtjylland skal højnes. Målet er, at Region Midtjylland opnår en forbedret kvalitet, og ved at højne kvaliteten kan omkostninger og spild reduceres. Kvalitetsmålene er blandt andet kendetegnet ved, at der er tale om områder, hvor Region Midtjylland hidtil har haft et kvalitetsmæssigt forbedringspotentiale. Jævnfør resultaterne i nedenstående tabel udestår der på langt størstedelen af kvalitetsmålene fortsat et arbejde med at forbedre kvaliteten og derved opnå målopfyldelse. En særligt stor udfordring for regionen findes i overholdelse af de vedtagne forløbstider ved urologisk cancer (kræft i mandlige kønsorganer, blære og nyre). Det nuværende billede af ventetiderne ved urologisk cancer er, at den vedtagne udredningstid i vid udstrækning, men der ses fortsat problemer vedrørende overholdelse af den vedtagne henvisningstid ved blære- og nyrekræft samt i særdeleshed overholdelse af den vedtagne samlede forløbstid for både blære- og nyrekræft og kræft i mandlige kønsorganer. Ved den regionale audit afholdt i april 2013 blev det konkluderet, at kvaliteten af udredning og behandling for urologiske kræftformer er høj, men det er essentielt at styrke regionens samlede kapacitet for at kunne overholde forløbstiderne. Administrationen og hospitalerne arbejder konkret på at løse de regionale kapacitetsproblemer vedrørende urologisk kræft. Derudover overvejer Sundhedsstyrelsen, på baggrund af henvendelser fra det kliniske miljø og regionerne, at forlænge de vedtagne forløbstider vedrørende blærekræft og prostatakræft. Et andet område med manglende målopfyldelse og begrænset resultatmæssig fremdrift er akut mave-tarmkirurgi. Ved den regionale audit afholdt i marts 2013 blev der via vidensdeling mellem hospitalerne og diskussion af handleplaner arbejdet på at løse kvalitetsproblemer med bl.a. behandling for kredsløbspåvirkning og test for helicobacter pylori. Disse Side 2 af 6

kvalitetsindikatorer er stadig relativt nye, hvorfor regionen endnu har et stykke til målopfyldelse, men det forventes at bl.a. omlægning af arbejdsgange kan medvirke til resultatmæssig fremgang. Status på kvalitetsmål i Budget 2013 2. kvartalsrapport 2013 Kvalitetsmål (i parentes den anvendte opgørelsesperiode i 2. kvartalsrapport 2013) Andel epikriser afsendt senest 2 hverdage efter udskrivelse (mar. maj. 13) Apopleksi: Andel kvalitetsindikatorer, hvor standard er opfyldt (feb. 13 apr. 13) Akut kirurgi: Andel kvalitetsindikatorer, hvor standard er opfyldt (nov. 12 apr. 13) Fødsler: Andel kvalitetsindikatorer, hvor standard er opfyldt (feb. apr. 13) Urologisk cancer: Blære og nyre (1. kvartal 13) Andel, hvor den vedtagne henvisningstid Andel, hvor den vedtagne udredningstid Andel, hvor den vedtagne samlede forløbstid Urologisk cancer: Mandlige kønsorganer (prostata, penis, testikel) (1. kvartal 13) Andel, hvor den vedtagne henvisningstid Andel, hvor den vedtagne udredningstid Andel, hvor den vedtagne samlede forløbstid Patientsikkert Sygehus (1. kvartal 2013) Regionsresultat 1. kvartalsrapport 2013 Regionsresultat 2. kvartalsrapport 2013 Mål i Budget 2013 86 % 88 % Minimum 95 % 83 % (15/18) 56 % (9/16) 33 % (3/9) 57 % (ud af 629 89 % (ud af 533 52 % (ud af 48 88 % (ud af 543 90 % (ud af 497 45 % (ud af 44 67 % (12/18) 56 % (9/16) 56 % (5/9) 60 % (ud af 637 89 % (ud af 569 36 % (ud af 45 93 % (ud af 470 90 % (ud af 452 57 % (ud af 42 Andel, som genindlægges efter operation - 4,6 % Andel, som dør efter operation - 0,44 % Forebyggelige genindlæggelser: Andelen af indlæggelser, som efterfølges af en ny indlæggelse, som kunne have været forebygget (1. kvartal 2013) - 14,3 % Standard opfyldt på alle kvalitetsindikatorer Standard opfyldt på alle kvalitetsindikatorer Standard opfyldt på alle kvalitetsindikatorer Reduktion på 20 % ift. 2012-niveau (målet er 3,8 %) Reduktion på 20 % ift. 2012-niveau (målet er 0,35 %) Reduktion på 20 % ift. 2012-niveau (målet er 11,6 %) Note: Der kan for nuværende ikke monitoreres på kvalitetsmålene vedrørende skizofreni og tryksår. Vedrørende skizofreni er der på nationalt plan problemer med dataoverførsler til den nationale kvalitetsdatabase, hvorfor data ikke er anvendelige (psykiatrien har i stedet gennemført journalaudit). Vedrørende tryksår har implementering af den regionale SFI for tryksår været afventet, hvorfor baseline forventes at kunne trækkes for 2. halvår 2013. Derudover har en omlægning af Dansk Lungecancer Register gjort, at der siden 1. kvartalsrapport 2013 ikke er kommet nye data vedrørende lungecancer; til næste kvartalsrapport forventes der igen at være nye data på dette område. I tillæg til ovenstående kvalitetsmål afrapporteres der i kvartalsrapporten vedrørende kvalitet på kontaktpersonordningen og yderligere servicemål for somatikken, psykiatrien, præhospitalet og praksissektoren. Side 3 af 6

I modsætning til 1. kvartalsrapport 2013 indeholder 2. kvartalsrapport resultater for kvalitetsmålene vedrørende Patientsikkert Sygehus (genindlæggelser og dødsfald efter operation) og forebyggelige genindlæggelser. Hospitalerne har kun haft data til rådighed i en kort periode, så hospitalernes mulighed for løbende opfølgning på resultaterne er fortsat i et meget tidligt stadie. Resultaterne på hospitalsniveau indikerer dog, at arbejdet med Patientsikkert Sygehus kan blive en kvalitetsmæssig gevinst; Regionshospitalet Horsens, som har arbejdet med Patientsikkert Sygehus i en længere periode end de øvrige hospitalsenheder, har en lav andel dødsfald og genindlæggelser efter operation, hvilket tyder på, at en vedholdende indsats på de øvrige hospitalsenheder kan give tilsvarende flotte resultater. Resultaterne på kvalitetsmålet vedrørende afsendelse af epikriser peger ligeledes på værdien af en længerevarende indsats på hospitalerne og stort ledelsesmæssigt fokus. I løbet af ca. et år er regionen gået fra at sende 2 ud af 3 epikriser til tiden, til det nuværende resultat, hvor ca. 9 ud af 10 epikriser sendes til tiden. Et område, hvor der derimod umiddelbart ses tilbagegang i målopfyldelsen fra 1. til 2. kvartalsrapport, er på apopleksi-området. Det skal dog bemærkes, at flere af de kvalitetsindikatorer, som på regionsniveau lige netop var opfyldt i sidste kvartalsrapport, akkurat ikke er opfyldt i denne 2. kvartalsrapport. Den umiddelbare tilbagegang på regionsniveau dækker dermed over begrænsede resultatudsving, som ikke umiddelbart kan tolkes som et decideret kvalitetsmæssigt tilbageskridt. Men ligesom de øvrige kvalitetsmål følges udviklingen naturligvis tæt, også med henblik på at understøtte omlægningen af neurologiområdet, som blev igangsat i 2012. Ventelisterne indenfor psykiatrien viser ligeledes en negativ udvikling, idet ventelisterne til behandling i voksenpsykiatrien og udredning i børne- og ungdomspsykiatrien fortsat har været stigende. Stigningen skyldes et stigende antal henvisninger, ligesom gennemførsel af samtaler med tidligere afviste patienter midlertidigt har øget presset på ventelisterne. Der ses dog tegn på, at stigningen i ventelisterne er ophørt, og for voksenpsykiatrien er den samlede venteliste mindsket i perioden fra marts til maj. Samlet set er der god grund til fremadrettet at arbejde målrettet og kontinuerligt med kvalitetsmålene. Kvalitetsmålene sætter spot på nogle af regionens væsentligste kvalitetsmæssige udfordringer, og resultaterne understreger behovet for at hospitalerne i det daglige kvalitetsarbejde såvel som i ledelsesberetningerne til regionsrådet i endnu højere grad adresserer disse udfordringer og arbejdet med at løse dem. Økonomien er i balance på sundhedsområdet, og der er mulighed for at konsolidere driften af sundhedsområdet med 221 mio. kr. Konsolideringen udgør omkring 1 % af det samlede driftsbudget. Konsolideringen på 221 mio. kr. kan blandt andet bestå i indkøb af medicoteknisk udstyr, som et alternativ til indgåelse af leasingaftaler. I budget 2013 er der afsat en leasingramme på 137 Side 4 af 6

mio. kr. til anskaffelse af medicoteknisk udstyr, da der i forbindelse med budget 2013 var et anlægsloft. Ved at indkøb af medicoteknisk udstyr opnås en fremtidig konsolidering af økonomien, da udgifterne til leasingydelser således vil blive mindre i de kommende år. Derudover kan IT-området konsolideres. Udvalgte tal for økonomi og aktivitet på sundhedsområdet i Region Midtjylland Korrigeret budget 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse + = mindreudgifter/ merindtægter, - = merudgifter/ mindreindtægter Mio. kr. - = indtægter, + = udgifter Driftsudgifter i alt for sundhedsområdet 21.679 21.679 0 - heraf somatiske hospitaler 12.305 12.285 20 - heraf præhospital 735 729 6 - heraf psykiatri 1.564 1.559 5 - heraf fællesudgifter og indtægter 1.939 1.902 37 - heraf praksissektor 3.267 3.167 100 - heraf tilskudsmedicin 1.434 1.380 54 - heraf administration 530 531-1 - heraf konsolidering af økonomien 0 221-221 Aktivitetsafhængig finansiering på sundhedsområdet -4.688-4.688 0 Kommunal medfinansiering -4.110-4.110 0 Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag -578-578 0 Budget 2013 basislinje Forventet regnskab 2013 Afvigelse DRG-værdi for somatiske hospitaler 13.673 13.673 0 Aktivitetstal for psykiatrien Korrigeret budget 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse Ambulante besøg 206.831 213.900 3,4% Personer i kontakt 27.077 28.350 4,7% Baggrunden for konsolideringen på 221 mio. kr. er hovedsageligt følgende mindreforbrug: Somatiske hospitaler. Hospitalsenheden Midt forventer et mindreforbrug på 20 mio. kr. På de øvrige somatiske hospitaler forventes budgetoverholdelse i 2013. Præhospital. Der forventes et mindreforbrug på 6 mio. kr. Psykiatri. Der forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr. Fælles udgifter og indtægter. Der er balance på de vanskeligt styrbare områder, og puljen til vanskeligt styrbare områder og reserve til uforudsete udgifter er med kvartalsrapporten nu stort set udmøntet. Udgiftsniveauerne på fælles udgifter og Side 5 af 6

indtægter svarer til det forudsatte i budget 2014. Det forventede mindreforbrug på 37 mio. kr. skyldes bl.a. en engangsindtægt for Amgros (fælles indkøb af lægemidler). Praksissektoren. Der forventes et mindreforbrug på praksisområdet på 100 mio. kr., og mindreforbruget er især på almen lægehjælp. Mindreforbruget skyldes primært effekten af økonomiprotokollater og sparetiltag, der har haft større virkning end antaget i forbindelse med budgetlægningen. Tilskudsmedicin. Der forventes et mindreforbrug på 54 mio. kr. Hovedårsagen til mindreforbruget er patentudløb og priskonkurrence på en række lægemidler. Selvom der forventes et stort mindreforbrug i 2013, er det forventede regnskab for tilskudsmedicin ikke nede på det budgetteret niveau i 2014. Det er vurderingen, at Region Midtjylland i 2013 vil overholde de aktivitetsmæssige forudsætninger med henblik på at opnå fuld kommunal medfinansiering og opnå fuldt tilskud fra statens aktivitetspulje. Det er ligeledes vurderingen, at psykiatrien i 2013 opfylder de vigtigste aktivitetsmål med 213.900 ambulante besøg og 28.350 personer i kontakt. Det er samtidig vurderingen, at de somatiske hospitaler, psykiatrien og administrationen opfylder produktivitetskravene i 2013. Side 6 af 6