Følgende skal opsættes inden igangsætning:



Relaterede dokumenter
Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Købsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede.

Maskinhandel - købsordre

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

Specialordrer. Specialordrer

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Hvordan laver jeg en købskreditnota? Brugervejledning, Microsoft Dynamics NAV 2018

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Hvordan laver jeg en købskreditnota

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Nyt fakturamatch d. 9. maj

Mamut Stellar NemHandel

Nyt fakturamatch d. 9. maj

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.

Ordrebehandling og fakturering

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Hotfix Programopdatering version DSM 02.07

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

Delfi Connect / Delfi Com

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Skolepenge og Indbetalinger

Selene brugervejledning

Mamut Stellar efaktura

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Håndtering af webtilmeldinger i Supernova

Overførsel af købsordre til leverandør. Overførsel af købsordre til leverandør

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

IndFak Modtager manual

Stregkodescanning i Winfinans fungerer ud fra filosofien om at det skal virke på alle stregkodescannere med en webbrowser direkte ind i Winfinans.

Sådan kommer du i gang med at modtage faktura direkte i indkøbsmodulet fra følgende leverandører:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af:

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Oprettelse af faktura/ordre

Min virksomhed - Vareekspedition

Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling.

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.

Mamut Stellar Banking

INDLÆSNING AF LØNPOSTER I NAVISION STAT. Side 1 af 16

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Vejledning til Kreditormodulet

Digital Bogføring i Stackss (demo) Brugervejledning, Stackss

Programopdatering version DSM 01.66

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti

ectrl Fritekstfaktura

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Programopdatering DSM version april 2006

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

EDI indkøb med parkering

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

Serviceordrer Salgsordrer Lageroptælling Tidsregistrering (kun Delphi COM)

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Diginor Brugervejledning

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

Transkript:

Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen. Der kan også modtages faktura uden at der er oprettet en indkøbsordre i forvejen. Import af elektroniske faktura fra leverandører er tilkøbsmoduler. Kontakt JMA for tilbud herpå og på hvilke leverandør der levere elektroniske fakturaer. Følgende skal opsættes inden igangsætning: På DSM opsætning skal der bl.a. tages stilling hvordan varenumre der ikke er oprettet skal håndteres På kreditoren skal der angives at der anvendes integration til leverandøren DSM opsætning vedr. fakturaimport fra leverandør Klik på Service Opsætning DSM opsætning fanebladet Integration: Felterne udfyldes således: 20.3.12 1

XX integration Kred. nr.: Udfyldes med leverandørens kreditornr. Standard enhed varer: Udfyldes med STK (fanen Generelt) Integration Fragt linie: Hvis fragt ikke er en fakturalinje på fakturaen anvendes disse oplysninger til bogføring af fragt. Her kan vælges mellem Finanskonto og Gebyr. Gebyr bruges hvis man vil belaste de enkelte varer med omkostningen. Hvis man bruger dimensioner på varer kan der kun anvendes Finanskonto, da systemet ikke kan styre en situation eksempelvis 2 varer med hver sin dimension som skal dele et fragtgebyr. Integration Fragt Nummer: Udfyldes med finanskontonummer hvis man har valgt at bogføre fragt direkte på et finanskontonummer. Varegebyrtildeling: Har man valgt at benytte gebyr angives det her om beløbet skal fordeles ligeligt pr. linje eller om det skal fordeles i forhold til beløbene på de enkelte linjer. Standardfaktura: Her kan der vælges mellem ikke bogført faktura eller bogført faktura. Ikkebogført faktura hvis man gerne vil have lejlighed til at gennemse fakturaerne inden den endelige bogføring denne indstilling benyttes typisk i en opstartsfase. Hvis man ønsker at bogføre færdig med det samme, vælges Bogført faktura. Inte. skaffevare på konto: Feltet anvendes til styring af, om varer, som ikke findes på varekartoteket skal bogføres på finanskonto eller oprettes. Hvis feltet er udfyldt med værdien blank: Først kontrolleres om varen allerede er oprettet på varekartoteket (via leverandørvarenr.). Hvis varen ikke findes her, kontrolleres herefter om varen findes som katalogvare gør den det, vil den blive oprettet på varekartoteket. Findes varen heller ikke som katalogvare, vil den blive oprettet som skaffevare på varekortet ud fra oplysningerne på den pågældende leverandørkode. 20.3.12 2

Hvis feltet er udfyldt med værdien katalogvare: Først kontrolleres om varen allerede er oprettet på varekartoteket (via leverandørvarenr.). Hvis varen ikke findes her vil der i stedet blive bogført på den finanskonto, der er angivet i næste felt, dvs. varen oprettes så ikke. Hvis feltet er udfyldt med værdien skaffevare: Først kontrolleres om varen allerede er oprettet på varekartoteket (via leverandørvarenr.). Hvis varen ikke findes her, kontrolleres herefter om varen findes som katalogvare gør den det, vil den blive oprettet på varekartoteket. Findes varen heller ikke som katalogvare, vil der i stedet blive bogført på den finanskonto, der er angivet i næste felt, dvs. varen oprettes så ikke. Integrationsafrunding max. beløb: Hvis den elektroniske faktura er knyttet til en indkøbsordre kan der her indsættes det beløb som fakturaen maksimalt må afvige fra købsordren med. Overskrides maximumbeløbet stopper bogføringen. Integrationsafrundingskonto: Her indsættes den finanskonto som afrundingen skal bogføres på. Integrationsinformation til import. Codeunit 6038973 FTP 20.3.12 3

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura. Når fakturaerne er indlæst findes de under Køb Ordrebehandling - Periodiske aktiviteter Integrationskladder: Marker den ønskede kladde og klik på OK. Bemærk at hvis man kun har én kladde oprettet, springes dette vindue automatisk over, og man kommer direkte ind i kladden. 20.3.12 4

Køb Nu vises den pågældende kladde med de fakturaer der ligger. Oversigten viser de faktura der er er indlæst og endnu ikke bogført. Derfor er der øverst på siden mulighed for at filtrere på forskellige oplysninger. Der kan filtreres pr. leverandør, pr. bilag, pr. afdeling (ansvarscenter), pr. dato. pr. ordre, pr. indkøber og på om der mangler modtagelse. For at åbne fakturaen markeres linjen og der klikkes på OK. 20.3.12 5

I feltet Godkendt vil der automatisk være sat hak hvis fakturaen matcher den afgivne ordre. Der er derimod intet hak, hvis der i feltet Feltdifference er et gult informationstegn. Dette betyder at der er nogle uoverensstemmelser på den enkelte linje, set i forhold til den oprindelige ordre. Klik derfor på det gule i for at se specifikationerne på linjen. I den anden linje vises at Beskrivelsen fra købsordren (Logget værdi) og Grenes beskrivelse (Værdi i fil) Andre forskelle kunde f.eks. være at modtaget antal (værdi i importeret fil) er forskellig fra bestilt antal (logget værdi) eller at linjebeløbet er anderledes end på den oprindelige ordre. 20.3.12 6

Føj sammenligningsfelter til ekskludérliste Man kan sætte op på hvilket niveau differencelinjerne skal gøre sig gældende. F.eks. vil beskrivelsen ofte være forskellig fra leverandørens beskrivelse uden at dette er fatalt for om man vil godkende modtagelsen eller ej. Under Køb Ordrebehandling Opsætning Integrationskladdetype markeres den kladde som indstillingerne skal gælde for. Klik på knappen Funktion og vælg Ekskludérliste til sammenligningsfelter. Her kan man f.eks. tilføje feltet Beskrivelse til listen over differencer som systemet registrerer, men som ikke skal bremse for en godkendelse. Hvis den eneste difference mellem den loggede værdi og værdien i den 20.3.12 7

indlæste fil er beskrivelsen, fremkommer således ikke det gule informations-i, og linjen godkendes automatisk ved modtagelsen. Modtagelse af ej oprettede varenumre Ved modtagelse af varenumre som ikke er oprettet i systemet, har man i opsætningen taget stilling til, hvad der skal ske med disse. Der forslås automatisk at varen skal oprettes via katalogvare såfremt den findes her Findes varen ikke som katalogvare kan man vælge at få bogført ind på en finanskonto eller at varen skal oprettes via skaffevarefunktionen. Se yderligere beskrivelse af disse muligheder i beskrivelsen af Forhandler servicestyring opsætning vedr. fakturaimport fra Grene. Modtagelse af ordrenumre som ikke findes i systemet Hvis man modtager en ordre som ikke er oprettet og afsendt fra systemet (f.eks. ringet eller faxet), skal linjerne blot godkendes og bogføres. Der dannes så en købsordre der faktureres. Har man oprettet ordren i systemet, men ikke afsendt den herfra, skal man manuelt udpege den ordre som passer sammen med den indkomne faktura. Dette gøres ved at stå i feltet ordrenr. på ordrelinjen og taste F6. Her vises ordreoversigten og den ønskede ordre kan vælges. Dette kan gøres pr. linje. Har man mange linjer som skal have samme ordrenr. kan man sætte samme ordrenr. på alle linjer ved at klikke på knappen Funktion og Sæt ordrenr. på alle linjer. 20.3.12 8

Modtagelse af varer med afgifter Afgifter fra Grene figurerer på ordrerne som varelinjer. Ved modtagelse af disse varelinjer skal Linjetypen ændres fra Vare til Afgift. Systemet husker så for eftertiden, at det pågældende varenr. dækker over en afgift. Bogføring Når man har sat hak i Godkend på de ordrelinjer man ønsker at bogføre, klikkes på Bogføring og Bogfør, marker Modtag og Fakturer ok klik på OK. Systemet opretter og bogfører nu fakturaerne. Hvis man i opsætningen har valgt Bogført faktura, bogføres fakturaerne færdig med det samme. Ønsker man mulighed for at gennemse fakturaerne inden den endelige bogføring vælges Ikke bogført faktura i opsætningen. Se desuden beskrivelsen Forhandler servicestyring opsætning vedr. fakturaimport fra Grene. I eksemplet er valgt Ikke bogført faktura og efter bogføring vises følgende: Dvs. at ordren nu er modtaget, men endnu ikke bogført. De modtagne linier kan ses under Køb Oversigt Bogførte modtagelser. Når fakturaen modtages, skal bogføring foretages fra Integrationskladden, hvor der nu vælges Bogfør Fakturer. Hvis der er valgt Ikke bogført faktura vil fakturaerne nu ligge til gennemsyn under Køb Ordrebehandling Fakturaer, hvorfra de kan bogføres endeligt ved at trykke på knappen Bogføring og vælge Bogfør. Er der valgt Bogført faktura i opsætningen vil der med det samme dannes bogførte fakturaer. 20.3.12 9

Modtagelse af kreditnotaer Modtagelse af kreditnotaer fungerer i princippet på samme måde som modtagelse af ordrer. Linjerne skal godkendes og kreditnotaen kan bogføres. Bemærk, at der godt kan være minuslinjer på en almindelig ordre, først når det samlede beløb bliver negativt dannes en kreditnota. 20.3.12 10