Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Relaterede dokumenter
Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

PRINCIPPER FOR OVERFØRSLER MELLEM ÅRENE

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

Særlige skatteoplysninger 2014

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Erhvervsservice og iværksætteri

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Beskæftigelsesudvalget

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage

Redningsberedskab Politisk organisation

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

Baggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder:

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage

Børne- Skole og Uddannelsesudvalget

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning /

A B.

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune

Bevillingsspecifikation

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Heraf refusion

Kassebeholdningen Ved udgangen af april måned 2017 var der en kassebeholdning på 108,7 mio. kr.

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job

Opdeling i rammebelagte områder 2019

Budgetsammendrag

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Arbejdsmarked. Mariagerfjord Kommune Økonomi. 10. april 2012 Vagner Bjørn. b93b9893-9c5f-4305-bcab-2aee75e54429.xls 1. Forbrug JAN -MAR kr.

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bevillingsoversigt til budget

Oprindeligt budget 1000 kr.

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

NOTAT: Konjunkturvurdering

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Budget Bind 2

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget

Spørgeskema om overførselsudgifter i 2012 og 2013

egnskabsredegørelse 2016

Foreløbigt regnskab 2016

Udvalget Uddannelse og Job

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. november 2018

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Transkript:

Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1

Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk decentralisering. Derfor er der som hovedregel adgang til at overføre uforbrugte bevillinger til kommende år ligesom det er muligt at forbruge af det kommende års budget. Der er ingen maksimumgrænse for overførsel til næste budgetår. Forlods forbrug af det kommende års budget lån af næste års budget kan ske med maksimalt 5% af budgetrammen. Underskud på mere end 5% af nettorammen accepteres ikke. Principperne vedrører driftsbudgettet. På anlægsområdet er der overførselsadgang pr. anlægsprojekt. Kontraktstyrede områder: Kontraktholdere har automatisk overførselsadgang for den samlede kontraktsum. Dette gælder både for overskud og underskud. Aftalestyrede områder: Aftalestyrede områder har som hovedprincip automatisk overførselsadgang pr. bevilling. Der er følgende undtagelser fra hovedprincippet: 1. Der er ikke overførselsadgang på de områder, som er undtaget fra Kommunens serviceramme overfor Staten. Disse områder er undtaget, fordi der er begrænset styrbarhed på disse udgifter, og fordi hovedparten af områderne efterreguleres af Staten ift. konjunkturudviklingen i samfundet (de budgetgaranterede områder og områder finansieret af beskæftigelsestilskuddet). Der er dog nogle undtagelser til dette, så der er enkelte områder udenfor servicerammen, der har overførselsadgang. Se den konkrete fordeling i tabel 1 nedenfor. 2. Der er ikke overførselsadgang på en række områder, der enten er vurderet som meget begrænset styrbare eller hænger tæt sammen med områder, der er undtaget pga. servicerammen. Se de konkrete områder i tabel 2 nedenfor. 3. Der kan ved regnskabsafslutningen dispenseres fra principperne, hvis der er særlige forhold, der taler for dette. I så fald skal det fremgå af overførselssagen, at der er dispenseret fra principperne. Ad 1: Undtagelser fra overførselsadgangen vedr. servicerammen: Tabel 1 viser hvilke områder, der i ligger udenfor servicerammen. Dette er defineret af Indenrigsministeriet. Som hovedregel er der ikke overførselsadgang mellem årene på disse. Der er dog enkelte undtagelser til dette, der er angivet med noter i tabellen og beskrevet under tabellen. 2

Tabel 1: Funktioner der er undtaget fra kommunernes serviceramme Funktion Tekst I Skanderborg hører dette område under følgende politikområde: 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 03.38.77 Daghøjskoler (findes ikke i Skanderborg) 05.46.60 Introduktionsprogram m.v. 05.46.61 Introduktionsydelse 05.46.65 Repatriering 05.48.67 Personlige tillæg m.v. 05.48.68 Førtidspension med 50 pct. refusion 05.48.69 Førtidspension med 35 pct. refusion - før 01.01.2003 05.48.70 Førtidspension med 35 pct. refusion - efter 01.01.2003 05.57.71 Sygedagpenge 05.57.72 a Sociale formål Delt mellem Børn med særlige behov, Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold og Borgere med fysiske og psykiske handicap. Se note a nedenfor. 05.57.73 Kontanthjælp 05.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 05.57.76 Boligydelse til pensionister 05.57.77 Boligsikring 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 05.57.79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning 05.58.80 Revalidering, undtagen dr. 1 gr. 004 + 005 05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v. 05.58.82 Ressourceforløb 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 05.68.98 b Beskæftigelsesordninger 05.22.07 c Indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkelsager Delt mellem Børn med særlige behov, Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold og Borgere med fysiske og psykiske handicap. Se note c nedenfor. 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse 05.32.30 d Ældreboliger Delt mellem Kommunale ejendomme, Ældre og Borgere med fysiske og psykiske handicap. Se note d nedenfor. Note: De funktioner, der er vist i tabel 1, ligger udenfor overførselsadgangen i Budget 2013. Der kan forekomme mindre ændringer fra år til år i, hvordan servicerammen defineres. Der er følgende undtagelser fra undtagelsen: a. Funktionen 05.57.72 Sociale formål er i Skanderborg delt mellem politikområderne Børn med særlige behov, Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold og Borgere med fysiske og psykiske handicap. Det er vurderet, at det er hensigtsmæssigt, at den del af funktionen, der hører under dels Børn med særlige behov og dels Borgere 3

med fysiske og psykiske handicap er indenfor overførselsadgangen, da der er visse styringsmuligheder på dette. b. Under funktion 05.68.98 Beskæftigelsesordninger findes Kompetencecentret. Kompetencecenteret er etableret i sommeren 2008 og fungerer i princippet som anden aktør med et selvstændigt budget på 0 kroner. For at sikre Kompetencecenterets interesse i at videreudvikle konceptet og sælge pladser såvel til Skanderborg kommune som andre kommuner er det vigtigt, at der er økonomisk incitament til at investere i nye tiltag og i den forbindelse kan en overførselsadgang være gavnligt. Fra og med overførslerne fra 2014 lægges et loft på overførselsadgangen, således at der højst kan overføres et overskud på 5% af centrets korrigerede udgiftsbudget. c. Da indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager hænger 100% sammen med udgifter, der ligger på bevillinger, der har overførselsadgang, er det mest hensigtsmæssigt, at disse også ligger indenfor overførselsadgangen. d. Funktionen 05.30.32 Ældreboliger er underlagt hvile-i-sig-selv lignende principper jf. almenboligloven og ligger derfor udenfor servicerammen. En begrænset del af funktionen ligger på Ældre og Borger med fysiske og psykiske handicap og det er vurderet, at det er hensigtsmæssigt, at den del af funktionen, der hører herunder er indenfor overførselsadgangen, da det ikke er en del af hvile-i-sig-selv princippet. Ad 2: Undtagelser med enten meget begrænset styrbarhed eller med tæt sammenhæng med områder, der er undtaget pga. servicerammen Tabel 2 viser hvilke funktioner, der enten er vurderet som meget begrænset styrbare eller hænger tæt sammen med funktioner, der er undtaget pga. servicerammen. Som hovedregel er der ikke overførselsadgang mellem årene på disse. Der er dog enkelte undtagelser til dette, der er angivet med noter i tabellen og beskrevet under tabellen. Tabel 2: Funktioner med begrænsede styringsmuligheder Funktion Tekst I Skanderborg hører dette område under følgende politikområde: 03.30.44 Produktionsskoler Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold 03.30.46 a Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 04.62.82 b Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Delt mellem Børn med særlige behov, Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold og Borgere med fysiske og psykiske handicap. Se note a nedenfor. Delt mellem Sundhedsfremme og forebyggelse og Ældre /-kontraktområdet Aktivitet og træning. Se note b nedenfor. 04.62.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse 04.62.85 c Tandlægeudgifter efter sundhedslovens 135 Sundhedsfremme og forebyggelse 04.62.90 Andre sundhedsudgifter gr. 01 Sundhedsfremme og forebyggelse 06.42.41 d Kommunalbestyrelsesmedlemmer Demokrati 06.42.43 Valg m.v. Demokrati 06.45.56 Byggesagsgebyrer (ny funktion) Administration 06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Borgerservice 06.52.72 Tjenestemandspension Personale Flere funktioner e Konti vedr. dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og klubber, der er afhængige af den demografiske udvikling i løbet af året (antal passede børn, forældrebetaling, søskenderabat, fripladser m.m.) Dagtilbud for 0-6 årige og Undervisning og fritidspasning. Se note c nedenfor. 4

06.45.51 Indtægtspuljen vedr. sygedagpenge Personale. Bl.a. Bufferpulje til sikring af overholdelse af servicerammen Økonomi 06.52.76 på driften Flere funktioner f Takstindtægtsbevillingen vedr. børn og unge med særlige behov og borgere med fysiske og psykiske handicap. Børn og unge med særlige behov og Borgere med fysiske og psykiske handicap Kommentarer til tabel 2: a. Funktionen 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov er i Skanderborg delt mellem politikområderne Børn med særlige behov, Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold og Borgere med fysiske og psykiske handicap. Det er vurderet, at det er hensigtsmæssigt, at den del af funktionen, der hører under dels Børn med særlige behov og dels Borger med fysiske og psykiske handicap er indenfor overførselsadgangen, da der er sammenhæng med områder, der ligger indenfor overførselsadgangen. b. Den del af 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, der hører under kontraktområdet Aktivitet og træning er ikke undtaget fra overførselsadgangen, idet dette vedrører træning givet efter 86 i serviceloven, hvor Byrådet sætter serviceniveauet. Den del af funktionen, der hører under aftaleområdet, er derimod den træning, der gives efter 140 i sundhedsloven. Dette er træning, der gives, når folk kommer hjem fra hospitalet med en genoptræningsplan, og som folk har ret til, og derfor meget lidt styrbar for kommunen. c. Kommunen har ifølge sundhedslovens 135 pligt til at yde støtte til tandproteser for folk, der har været udsat for en ulykke. Da dette sker meget sjældent og afviger meget fra år til år, får tandplejen ikke bevilget budget til denne udgift, men såfremt de har haft ovennævnte udgifter, går merudgiften i kassen ved årets afslutning. Udgiften bliver konteret på XG-0045020001-09001 Sundhedslovens 135 d. Den del af 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der vedrører vederlag. e. Vedr. demografiafhængige konti på dagplejen, vuggestuer, børnehaver, SFO og klubber: Der budgetlægges efter et forventet pasningsbehov på baggrund af dels befolkningsprognosen og dels dækningsgraden fra året før. Hvis der i løbet af året skal passes enten færre eller flere børn end forventet, falder dette over- eller underskud i kassen. f. Takstindtægtsbevillingerne på børn og unge med særlige behov og borgere med fysiske og psykiske handicap skal gå i nul. Der kan dog godt være forskydninger og afvigelser mellem årene, men disse beløb skal ikke overføres til det følgende regnskabsår. 5