Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Projektets titel På vej mod methansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af biogas og kunstig methanfremstilling Kort sammenfatning af projektet Projektets formål er at færdigudvikle og demonstrere en ny metode til produktion af methan med naturgaskvalitet på grundlag af biogas og el fra vindkraft. Metoden som kombinerer elektrolyse med biogasopgradering er baseret på følgende principper: Vand spaltes til brint og ilt ved en simpel elektrolyse ved hjælp af el fra vindkraft. Brinten fra elektrolysen reagerer med CO2 fra biogas i en katalysator (Sabatieranlæg) og danner methan og højværdig damp. Biogas indeholder 35-40 % CO2. Overskudsvarmen fra processerne anvendes til biogasprocessen. Naturgasnettet anvendes som distribution og lager for den producerede methan. I kombination med en rensning for svovl og andre urenheder kan biogas med processen opgraderes til naturgaskvalitet og samtidig kan methanproduktionen øges med 50% i forhold til biogas alene. Metoden giver endvidere mulighed for at anvende overskudsel fra vindmøller til processen. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. marts 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektet blev siden opstarten i februar 2011 frem til november afviklet efter tidsplanen. Problemer med komponenter og komponentsammensætningen gjorde at de nødvendige test blev forsinket. Dette gør at projektet er blevet 1½ måneder forsinket ift. sidste projektopfølgning. Da de nødvendige data og beregninger ikke var tilgængelig da EUDP ansøgningen skulle udarbejdes, blev det valgt at udskyde denne til næste runde. Derfor er der planlagt en ansøgning til EUDP runden i september. Denne forsinkelse er også skyld i en mindre omallokering af midler til projektledelse i Fase 1. Fase 2 s budget i er, pga. forsinkelsen blevet omallokeret til 2013, da det ikke vurderes muligt at have så mange aktiviteter i slutningen af som tidligere budget og tidsplan gav udtryk for. Se udkast til nyt budgetsammmensætning. Udover forsinkelsen er projektets faglige og tekniske del foreløbet tilfredsstillende, og der forelægger inden næste måneds udgang en rapport herom. Dette gælder også de driftøkonomiske beregninger og den endelige forretningsplan. Kommunikation, formidling og netværksaktiviteter er foregået tilfredsstillende og i et omfang som opfylder resultatkontrakten og projektets ambition. Afviklingen af en temadag i samarbejde med INBIOM og VE-Net den 29 marts vil fremvise teknologien, dets muligheder i fremtiden og eventuelt styrke samarbejdet mellem regionale virksomheder og projekter indenfor dette område. Projektet er også blevet nævnt og kommenteret i fagblade. Projektet har endvidere afledt et regionalt projekt, som indenfor den nærmeste fremtid vil udmønte sig i en ansøgning til programmet Erhvervsudvikling Biomasse til Energi. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 At tilvejebringe det faglige og tekniske grundlag for etablering af et demonstrationsanlæg, her- under opstilling og gennemførelse af test på forsøgsanlæg Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Udarbejde oversigt over proces- og komponentkrav (renhed af biogas, krav til opgradering, krav til katalysatorer mv.). Fremvisning af rapport Rapporten forventes klar til fremvisning i april. De fleste elementer er udarbejdet. Resultatkrav 1.2 Etablering et forsøgsanlæg på Århus Universitets Forskningscenter i Foulum Fremvisning af anlæg Projekt og anlæg fremvises på Temadag om Biogas og VE-Gasser den 29 marts på AU Foulum. Fremvises også til de besøgende på biogasan- lægget ved AU Foulum. Side 2
Resultatkrav 1.3 Gennemførelse af test på forsøgsanlæg med henblik på optimering af Fremvisning af resultater i form af rapporter o. lign. Sidste test og rapportering ultimo marts. Herefter kan slutrapporten processer o. lign. offentliggøres. Resultatkrav 1.4 Driftsbudgetter med føl- Udarbejde indikative driftsbudgetter som grundlag for prissættelse af Fremvisning af driftsbudgetter og baggrundsmateriale somhedsanalyse er udarbejdet som en del af den producerede metan. Herunder den fremtidige slutrapport. beregninger af konceptets energibalance Resultatkrav 1.5 Forretningsplan er udar- Udvikle forretningsplan for demonstrationsanlæg. Fremvisning af forretnings- bejdet, og vil være en Herunder redegøplan del af den endelige rap- relse for projektets state of the port art Mål 2 Etablering af demonstrationsanlæg og udvikling af forretningsgrundlaget for fuldskalaanlæg Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Etablering af demonstrationsanlæg i Fremvisning af anlæg Ikke igangsat. Ven- forbindelse med et eksisterende biogasanlæg i Region Midtjylland tes igangsat ultimo Resultatkrav 2.2 Ventes igangsat ultimo Dokumenterede driftsresultater Fremvisning af resultater i over en længere periode form af rapporter o. lign. Resultatkrav 2.3 Ventes igangsat ultimo Udarbejde detaljeret driftsbudget Fremvisning af driftsbudgetter som grundlag for prissættelse af og baggrundsmateriale den producerede metan. Resultatkrav 2.4 Ventes igangsat ultimo Analyse af mulighederne for at anvende Fremvisning af resultater i CO 2 fra røggas fra forbræn- form af rapporter o. lign. dingsprocesser Resultatkrav 2.5 Ventes igangsat ultimo Udvikle forretningsplan for etablering Fremvisning af forretnings- af fuldskala anlæg plan Mål 3 Involvering af regionale og andre virksomheder med henblik på erhvervsmæssig vækst Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Aktivt arbejde med at udnytte de At det i afrapportering frem- Indledende møder om- Side 3
muligheder som projektet giver for at skabe erhvervsmæssigt vækst i Region Midtjylland. Herunder: - Kortlægning af behov og muligheder for at inddrage midtjyske virksomheder som samarbejdspartnere og/eller underleverandører - Dialog med relevante virksomheder - Afvikling af seminar målrettet virksomheder - Vurdere muligheder for at etablere erfa-samarbejde mellem underleverandører - Stimulere udvikling af konceptløsning/partnerskab mellem virksomheder Resultatkrav 3.2 Analyse af potentialet for teknologien. Herunder potentialet i forhold til jobskabelse, omsætning, eksport hos regionens fremstillingsvirksom- heder. går hvilke aktiviteter der er gennemført, hvor mange virksomheder projektet har været i dialog med samt hvilke virksomheder der har været involveret i de forskellige aktiviteter Fremvisning af rapport. kring koordinering og samarbejde (herunder muligvis ERFA) mellem På Vej Mod Methansam- fundet? og andre biogasopgraderingsprojekter i Region Midtjylland. Afholdelse af seminar, workshop og temadag omkring opgradering og udnyttelse af biogas. 60 deltagere, heraf 30 fra virksomheder indenfor området. Yderligere aktiviteter undervejs. Mål 4 Formidling af projektets resultater Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 Afholdelse af seminar, Aktivt formidle af projekts resultaaf demonstrations- ter til virksomheder, beslutningstagere og andre relevante målgrupper. Herunder - Fremvisning anlæg - Invitere klima- og energiminister til åbning - Publicere del-resultater på www.inbiom.dk At det i afrapportering frem- workshop og temadag går hvilke formidlingsaktivite- omkring opgradering og ter der har været gennemført, hvor mange der har del- deltagere, heraf 30 fra udnyttelse af biogas. 60 taget i forskellige aktiviteter virksomheder indenfor o. lign. området. Hertil fremvisning af pilot/rensningsanlæg. Fremlæggelse af resul- tater til Energinet.dk s konference i Oktober. Slutrapport fremvises på INBIOM.dk når denne er færdig Side 4
Resultatkrav 4.2 Udarbejdelse af minimum 3 artikler til udvalgte fagblade, aviser og lign. Resultatkrav 4.2 Bidrage til udarbejdelse af mindst 2 pressemeddelelser som kan udsendes af Region Midtjylland. Resultatkrav 4.3 Mindst et indslag i landsdækkende TV. Fremvisning af artikler Antal udsendte pressemeddelelser Link til indslag o. lign. På Vej Mod Methansamfundet er blevet nævnt i: Gasteknik 1/11 og vil blive nævnt med delresultater i Gasteknik i maj. Vurderes relevant i forbindelse med EUDP ansøgning, og påbegyndelsen af fase 2. Forventes at være en del af Fase 2, da der her vil være mere at fremvise. 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Note: godkendt i forbindelse med opfølgning september 2011 Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget Fase 1 Udbetalinger År 2011 År År 2013 Total Oversigt over proces og komponentkrav 340.000 340.000 Opstille et pilotanlæg og afprøve processen 451.000 451.000 Forretningsplan 140.000 50.000 190.000 Design og projektering af demoanlæg 340.000 340.000 Konference, demo PR 80.000 200.000 280.000 Projektledelse og administration 300.000 60.000 360.000 Rejser/møder 13.000 20.000 33.000 Total fase 1 1.664.000 330.000-1.994.000 Fase 2 Etablere et kombineret demo-anlæg 2000000 18000000 20.000.000 Projektudvikling, dokumentation, dimens. mv. 1000000 1.000.000 Udarbejde driftsbudget 200000 200.000 Teste mulighed for at anvende CO2 fra røggas 1000000 1.000.000 Potentialet for teknologien 100000 100000 200.000 Forretningsplan for fuldskala anlæg 100000 100000 200.000 Demonstrationsaktivitetr, PR 320000 280000 600.000 Projektledelse og administration 400000 200000 600.000 Total fase 2 0 5120000 18680000 23.800.000 Total 1.664.000 5.450.000 18.680.000 25.794.000 Side 5
Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget Indbetalinger År 2011 År År 2013 Total Fase 1: Region Midtjylland 1.188.800 297.200 1.486.000 Egenfinansiering 475.200 32.800 508.000 Total fase 1 1.664.000 330.000-1.994.000 Fase 2: Region Midtjylland 1.920.000 480.000 2.400.000 Egenfinansiering 3.200.000 18.200.000 21.400.000 Total fase 2-5.120.000 18.680.000 23.800.000 Total 1.664.000 5.450.000 18.680.000 25.794.000 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsbudget Oplysninger om afregnede udgifter pr. 1. marts Fase 1 Udbetalinger År 2011 År År 2013 Total Oversigt over proces og komponentkrav 340.000 Opstille et pilotanlæg og afprøve processen 451.000 Forretningsplan 140.000 Design og projektering af demoanlæg 340.000 Konference, demo PR 80.000 Projektledelse og administration 231.200 Rejser/møder 13.000 Total fase 1 1.595.200 - - - Fase 2 Etablere et kombineret demo-anlæg Projektudvikling, dokumentation, dimens. mv. Udarbejde driftsbudget Teste mulighed for at anvende CO2 fra røggas Potentialet for teknologien Forretningsplan for fuldskala anlæg Demonstrationsaktivitetr, PR Projektledelse og administration Total fase 2 0 0 0 - Total 1.595.200 0 0 1.595.200 Finansieringsbudget Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. marts Indbetalinger År 2011 År År 2013 Total Fase 1: Region Midtjylland 1.188.800 Egenfinansiering 406.400 Total fase 1 1.595.200 - - - Fase 2: Region Midtjylland Egenfinansiering Total fase 2 - - - - Total 1.595.200 - - - Side 6
TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Udgiftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. marts Fase 1 Udbetalinger År 2011 År År 2013 Total Oversigt over proces og komponentkrav 340.000 Opstille et pilotanlæg og afprøve processen 451.000 Forretningsplan 140.000 50.000 Design og projektering af demoanlæg 340.000 Konference, demo PR 80.000 200.000 Projektledelse og administration 231.200 128.800 Rejser/møder 13.000 20.000 Total fase 1 1.595.200 398.800 - - Fase 2 Etablere et kombineret demo-anlæg 20000000 Projektudvikling, dokumentation, dimens. mv. 150000 850000 Udarbejde driftsbudget 200000 Teste mulighed for at anvende CO2 fra røggas 1000000 Potentialet for teknologien 200000 Forretningsplan for fuldskala anlæg 200000 Demonstrationsaktivitetr, PR 600000 Projektledelse og administration 50000 550000 Total fase 2 0 200000 23600000 23.800.000 Total 1.595.200 598.800 23.600.000 25.794.000 Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. marts Indbetalinger År 2011 År År 2013 Total Fase 1: Region Midtjylland 1.188.800 297.200 1.486.000 Egenfinansiering 406.400 101.600 508.000 Total fase 1 1.595.200 398.800-1.994.000 Fase 2: Region Midtjylland 200.000 2.200.000 2.400.000 Egenfinansiering - 21.400.000 21.400.000 Total fase 2-200.000 23.600.000 23.800.000 Total 1.595.200 598.800 23.600.000 25.794.000 Note: Der angives et forslag til nyt budget. Visse udgifter i Fase 1 allokeres fra 2011 til ; Der er om tale om et mindre beløb på 68.800 kr. på posten til Projektledelse og Administration der flyttes fra 2011 budgettet til. Dette skyldes en forsinkelse af EUDP ansøgningen, som i første omgang skulle være i marts, men af forskellige årsager er skubbet til september. Herudover er der flyttet en væsentlig del af budgettet for Fase 2 fra til 2013. Dette skyldes også EUDP forsinkelsen. Da der er behandlingstid til ansøgningerne i EUDP programmet, og svaret på ansøgningen forventes i november/december, vurderes det at det ikke er muligt at afholde andre Fase 2 aktiviteter i, end indledende projektaktiviteter, projektledelse og administration. Side 7
Det vil på et senere tidspunkt blive aktuelt at overveje om budgettet og tidsplanen for Fase 2 skal løbe til og med 2014. Denne beslutning er ikke aktuelt nu, men vil være det i slutningen af indeværende år eller primo 2013, når der er et bedre overblik over præcist hvornår aktiviteterne vil forekomme. Side 8