Forventet regnskab Halvårsregnskab 2015

Relaterede dokumenter
Forventet regnskab & TB. November 2016

1. Resume Forventet årsresultat er et underskud på 43,7 mio. kr.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 2. november 2015

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016

Aktivitetsrapport Maj 2016

AFDELING Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune. Regnskab 2013

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

Aktivitetsrapport April 2016

Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 2017

Ledelsesinformation, Social Service - december 2016

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016

Aktivitetsrapport Juli 2016

Regnskab Vedtaget budget Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Velfærdsudvalget -400

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Marts 2018

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014

Ledelsesinformation, Social Service - december 2017

Ledelsesinformation, Social Service - september 2017

1. Resume Der forventes et regnskab stort set i balance, med en lille merudgift på 0,6 mio. kr. i forhold til varigt budget.

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

121 | Aarhus - Rønde - Ryomgård | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

Center for Sundhed og Omsorg

Ledelsesinformation, socialområdet - august 2016

Politisk økonomiopfølgning 2017 Nøgletal Udvalget for Sundhed og Kultur

- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Juni 2018

Center for Sundhed og Omsorg

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

Politisk ledelsesinformation på udvalgte områder

Social- og Sundhedsudvalget

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

Ledelsesinformation, Social Service - September 2018

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2

Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen

L2 | Odder - Mårslet - Aarhus - Universitetshospitalet - Lisbjerg - Lystrup | Gyldig 12~August~2019 | Aarhus Letbane

Serviceudgifter Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Orientering om Ballerup Kommunes likviditet i tredje kvartal 2018

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2015 for budgetramme Tilbud til ældre pensionister

Politisk ledelsesinformation på udvalgte områder. Social og Sundhed

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Politisk ledelsesinformation på udvalgte områder

Nøgletal - Social- og Sundhedsudvalget - Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

DRIFTSOPFØLGNING OKTOBER 2018

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Social- og sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget

Virksomhedsrapport. Sundheds- og kulturforvaltningen ultimo april 2014

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

30. mar apr :00 Boldopsamling 16:00 Junior 17:30 Fri Elite

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

Frederikshavn Kommune

Ledelsesinformation Ældre og sundhedsområdet

Politisk ledelsesinformation på udvalgte områder

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

Tabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen

Frederikshavn Kommune. Nøgletalsbarometer pr CØP - Økonomiafdelingen, 21. november 2017 #

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

Notat vedrørende: Dato: Navn: TL Likviditetsudvikling, september 2014

Opdateret senest: 15. maj /1

Ledelsesinformation - december 2012

Uddannelseshjælp - antal borgere

Frederikshavn Kommune

Månedsmøde Oktober Opsamling til Byrådet

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Opdateret senest: 28. august /1

Politisk ledelsesinformation på udvalgte områder. Social og Sundhed

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Økonomioverblik pr. 1. februar 2017

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar Sagsid.: Ø Version nr.: 1

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed

Udtræk fra ProKap Gul stue ikke med i tallene, gul stue har i tidligere opgørelser været med i tallene

Sundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo oktober. Ultimo oktober

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT

Beskæftigelses- og integrationsudvalget

Tidsplan Allindelille Skee, 2015 Dato: 7. april 2015

Politisk ledelsesinformation på udvalgte områder

Frederikshavn Kommune

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj Sagsid.: Ø Version nr.: 1

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning:

Kontanthjælp, jobparate

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

Opdateret senest: 11. juni /1

Sundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo

Bilag til Borgerrådgiverens årsberetning 2014.

Budgetopfølgning 3 behandles i fagudvalgene ultimo august og i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. 13. og 24. september.

Notat vedrørende: Dato: Navn: Likviditetsudvikling, august 2014

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2015

Transkript:

Forventet regnskab 2015 Halvårsregnskab 2015

Årets resultat på rammebudgettet Mio. kr. RAMME FORVENTET FORBRUG FORVENTET AFVIGELSE Sektor 3.31 Pleje og omsorg 2.550,6 2.614,9-64,3 Positive beløb er mindreudgifter/ negative beløb er merudgifter Opsparing Mio. kr. PRIMO ÅRETS DRIFTS- RESULTAT ULTIMO Sektor 3.31 Pleje og omsorg 112,2-64,3 47,9 Positive beløb er opsparing Positive beløb er opsparing

Sektor 3.31 Forventet resultat ift rammebudgettet DRIFT / mio. kr. FORVENTET RAMME FORVENTET FORBRUG RESULTAT IFT RAMMEN Lokalområder 1.500,6 1.558,8-58,2 - Drift (*) 519,0 585,8-66,9 - Bestiller 981,7 973,0 8,7 - Frit valg 436,6 432,0 4,6 - VIP 545,1 541,0 4,1 Sundhedsudvikling 311,7 325,5-13,8 - Institutioner (HK5) 97,0 100,7-3,6 - Aktivitetsbestemt medfinansiering 45,0 48,5-3,5 - Sundhedsudvikling, øvrige (HK5) 169,7 176,7-6,7 Øvrige områder (**) 653,3 641,7 11,6 - HK5 fællesmidler 607,4 595,2 12,2 - HK6 fællesmidler 45,9 46,5-0,6 Forvaltning (***) 85,0 89,0-4,0 3.31 I alt 2.550,6 2.614,9-64,3 (*) inkl HK6 på lokalområder, (**) Inkl. HK6 fællesmidler, (***) HK6 afdelingsbudget eksklusiv Lokalområder. Positive beløb er mindreudgifter/ negative beløb er merudgifter.

Lokalområder

Lokalområder & institutioner i Sundhedsudvikling Hvad skyldes resultat? Lokalområderne Underskuddet på de 58,2 mio. kr. kan forklares med: - Brug af opsparing på 14,2 mio. kr. - Engangsudgifter til FOA-tillæg på 11,7 Underskud -58,2 Lokalområder drift -66,9 Lokalområder bestiller 8,7 De reelle strukturelle merudgifter på 32,3 mio. kr. kan forklares med følgende: Stigende opgavepres i Sundhedsenhederne (fra hospitalerne) Uddelegering af sygepleje og komplekse borgere i hjemmeplejen stiller krav om kompetenceudvikling. Der leveres for nogle borgere mere, end der er visiteret til.

Lokalområdernes forventede resultat på drift og pengeposer Pengepose resultat i alt Drift resultat i alt Resultat pengepose og drift i alt Afvigelse, mio. kr. Nord 0,3-6,4-6,0 Vejlby-Risskov 5,2-1,8 3,5 Christiansbjerg 3,4-5,4-2,0 Midtbyen 0,2-4,9-4,7 Vest 1,3-10,1-8,8 Hasle-Åbyhøj -1,2 0,8-0,4 Marselisborg 3,0-11,4-8,4 Viby-Højbjerg -4,8-2,3-7,1 Syd 1,3-10,6-9,3 I alt 8,7-52,1-43,4 Korrektion 0,0-14,8-14,8 Korrigeret resultat 8,7-66,9-58,2 Negativt fortegn er merudgift *: Lokalområde Nord, Midtbyen, Vest, Marselisborg og Syd har indarbejdet et forventet brug af opsparing på henholdsvis 3,1 mio. kr., 2,6 mio. kr., 6,9 mio. kr., 0,85 mio. kr. og 0,8 mio. kr. Samlet set 14,2 mio. kr.

Lokalområder drift

Lokalområders drift fordelt på funktionsområder Afvigelse, mio. kr. Hjemmeplejen -20,6 Plejeboliger -11,6 Administration -5,3 Sundhedsenheder -17,2 Service 2,6 Lokalområders forventning i alt -52,1 Korrektion -14,8 Økonomis forventning -66,9 *Negativt fortegn er merudgift

Bestiller pengeposen

Lokalområdernes pengeposer fordelt per lokalområde Pengeposeresul Frit valg Frit valg Frit valg i VIP tat i mio. kr. kommunal privat alt I alt Nord -3,0 2,5 0,8 3,3 0,3 Vejlby-Risskov 5,6-0,4-0,1-0,4 5,2 Christiansbjerg 2,3 1,3-0,2 1,1 3,4 Midtbyen -1,7 2,5-0,7 1,9 0,2 Vest 0,1 1,5-0,2 1,2 1,3 Hasle-Åbyhøj 2,5-3,1-0,7-3,8-1,2 Marselisborg 0,0 2,1 0,9 3,0 3,0 Viby-Højbjerg -1,6-2,2-1,0-3,2-4,8 Syd -0,2 1,2 0,3 1,5 1,3 I alt 4,1 5,3-0,8 4,6 8,7 Korrektion 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Korrigeret res. 4,1 5,3-0,8 4,6 8,7 *Negativt fortegn er merudgift *Negativt fortegn er merudgift

Frit Valg - Afregning pr. uge 2014-2015 (2015 P/L) Afregning pr. uge Budget pr. uge 2014 Budget pr. uge 2015 9.100.000 8.900.000 8.700.000 8.500.000 8.300.000 8.100.000 7.900.000 7.700.000 7.500.000 jun-15 maj-15 apr-15 mar-15 feb-15 jan-15 dec-14 nov-14 okt-14 sep-14 aug-14 jul-14 jun-14 maj-14 apr-14 mar-14 feb-14 jan-14

Visiterede timer pr. uge i Frit Valg Samlet set er de gennemsnitlige visiterede timer pr. uge i Frit Valg steget med 80,4 timer i 2015 svarende til 0,4 % 34.000 Udvikling i visiterede timer pr. uge 32.000 30.847 30.000 28.000 26.000 24.000 22.000 22.096 20.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Udvikling i antal modtagere i Frit Valg I 2015 er antallet af modtagere i Frit Valg (ekskl. kald) faldet med 92, svarende til 1,3 % 10.000 Udvikling i antal modtagere 9.500 9.000 8.500 9.011 8.000 7.500 7.000 6.946 6.500 6.000 2011 2012 2013 2014 2015

Udviklingen i visiteret tid pr. modtager i Frit Valg Samlet set er den visiterede tid pr. modtager steget med 3,2 min. i 2015 svarende til 1,7 % 3,80 Udvikling i visteret tid pr. modtager 3,70 3,60 3,50 3,40 3,42 3,30 3,20 3,18 3,10 3,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sygefravær - MSO

Udvikling i sygefraværet 2009-15, juli md.

Øvrige områder HK5

Øvrige områder - hovedforklaringer (i mio. kr.) Merudgifter Inkl. budgetreserve Ekskl. budgetreserve (1) Køb og salg af pladser 3,5-12,3 (2) Botilbud -2,3-4,0 (3) Pasning af døende og nærtstående ( 118, 119) samt BPA ( 95) 0,0-5,5 (4) Ledsageordning -0,1-2,1 (5) Velfærdsteknologisk udviklingssekretariat -2,2-2,2 I alt -1,1-26,1 Mindreudgifter Inkl. budgetreserve Ekskl. budgetreserve (5) Reserver afsat til forventede merudgifter 3,7 32,0 (6) Afregning med friplejehjem 8,7 5,4 (7) Tidsforskydninger, øvrige 0,3 0,3 I alt 12,7 37,7 Øvrige områder i alt 11,6 11,6 Positive beløb er mindreudgifter/ negative beløb er merudgifter

Sundhedsområdet

Sundhedsudvikling samlet overblik Mio. kr. Budget 2015 Forventet forbrug 2015 Forventet resultat 2015 Decentral (3.31) Sundhedsstab 166,0 171,6-5,5 Folkesundhed 53,2 55,5-2,3 Akuttilbud -og Rehabilitering 30,2 33,5-3,3 Demens -og Hjernecentrum 67,2 67,4-0,2 I alt decentral 316,6 328,0-11,3 Ikke-decentral (3.35) Sundhedsstab 889,5 962,1-72,6 Total 1.206,1 1.290,1-84,0 Positive beløb er mindreudgifter/ negative beløb er merudgifter