Sagsnr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsnr"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 1. Løsningsforslag - BUUs forvaltningsspecifikke effektiviseringer Nedenfor fremgår samlet forslag til løsning af Børne- og Ungdomsudvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav til budget 2018 på i alt 172,5 mio. kr Sagsnr Forslagene udgør: Nye effektiviseringer for 27,9 mio. kr. i 2018 og 38,3 mio. kr. i alt som udgøres af: o Effektiviseringsforslag for 16,0 mio. kr. i 2018 og 21,4 mio. kr. i alt (beskrives nedenfor) o Investeringscases for 11,9 mio. kr. i 2018 og 16,9 mio. kr. i alt. Investeringsforslagene er godkendt i overførselssagen og fremgår af bilag 2. Tidligere besluttede effektiviseringer (stigende profiler) hvor implementeringsstrategien er blevet kvalificeret for 31,0 mio. kr. i 2018 og 31,4 mio. kr. i alt (beskrives nedenfor). Tidligere besluttede effektiviseringer for 113,6 mio. kr. i 2018 og 193,1 mio. kr. i alt. Forslagenes implementering er tidligere beskrevet og godkendt i BUU eller i forbindelse med tidligere års budgetaftaler. Forslagene er udspecificeret sidst i dette bilag i tabel Hvor forslagene er revideret siden 1. behandling fremgår dette med gul markering.

2 Tabel 1. Forslag til løsning af forvaltningsspecifikke effektiviseringer (tal i parentes er beløb der indgår i intern omstilling) Nr. Forslag Bevilling I alt 1. Nye effektiviseringer Nye effektiviseringsforslag 1.1. Færre udgifter til Dagtilbud økonomiske fripladser 9,8 (6,0) 9, Gruppeliv Dagtilbud 0,8 0, Måltal for konkrete forslag for Dagtilbud - specialbørnehaverne special 1,0 1,0 1,2 1,2 4,4 1.4 Administrativ effektivisering Undervisning på CSV 1,0 1, Effektiviseringer på KKU Undervisning 1,7 2,0 3, Effektivisering på UiU Special 1,7 1,7 Total - nye effektiviseringsforslag 16,0 3,0 1,2 1,2 21,4 Investeringscases godkendt i Overførselssagen 2016/17 (se bilag 2) 3.1. Omlægning af BCK Tværgående 3,0 3, Udvidelse af energiteam Undervisning 7,0 4,0 11, Samlokalisering af UU/KKU Undervisning 0,9 0, Printeroptimering Undervisning 1,0 1,0 2,0 Total - nye investeringscases 11,9 5,0 16,9 Total nye effektiviseringer 27,9 8,0 1,2 1,2 38,3 2. Besluttet effektivisering kvalificeret 2.1. Måltal for administrationen Tværgående 6,0 0,4 6, Personaletilpasning i Tværgående områderne 5,3 5, Feriepasning i dagtilbud Dagtilbud 12,7 (17,3) 12, Bedre kapacitetsudnyttelse på Dagtilbud dagområdet 3,2 3, Omlægning af Dagtilbud udflytterbørnehaver 2,3 2, Modtageklasser Undervisning 1,6 1,6 Total - besluttede effektiviseringer kvalificeret 31,0 0,4 31,4 4. Øvrige besluttede effektiviseringer 4.1. Besluttede effektiviseringer - Tværgående tværgående budget Besluttede effektiviseringer i BUU - budget Besluttet effektivisering - investeringscase budget Besluttet effektivisering - tværgående B2017 Tværgående Tværgående Tværgående 4,7 4,7 71,7 5,8 1,1 78,6 27,6 31,6 19,9 0,2 79,1 9,7 11,3 9,6 30,6 Total - øvrige besluttede effektiviseringer 113,6 48,7 30,6 0,2 193,1 Hovedtotal 172,5 57,1 31,8 1,4 262,8 Side 2 af 25

3 1. Nye effektiviseringer 1.1 Færre udgifter til økonomiske fripladser 9,8 mio. kr. i 2018 /15,8 mio. kr. i alt Bevillingsområde Effektiviseringstype Effekt af forslaget Inddragelse Investering Tidligere beslutninger Dagtilbud Som følge af et fald i behovet for økonomiske fripladser, kan der effektiviseres. Forslaget har ingen effekt på brugere. Ikke relevant Ingen Ingen Færre børn i Københavns Kommune får økonomisk friplads, og dermed falder udgiften til økonomiske fripladser. Faldet i behovet forventes at være en varig tendens med stigende profil, hvorfor det vil være muligt at nedskrive budgettet til økonomiske fripladser. Beregningen tager udgangspunkt i forskellen i fripladsudgiften og antallet af børn med friplads i oktober 2015 og oktober I dette tidsrum er der sket et fald i udgiften til økonomiske fripladser (mængde og fripladsbeløb) på 3,1 % svarende til 9,8 mio. kr. af budgettet på 315 mio. kr. Det foreslås derfor, at der gennemføres en effektivisering på 9,8 mio. kr. i Derudover forventes et yderligere fald i udgiften på 2% af budgettet svarende til en effektivisering på 6,0 mio. kr. i Dette giver en samlet effektivisering på 15,8 mio. kr. Børne- og Ungdomsforvaltningen vil følge udviklingen tæt og korrigere, hvis der imod forventning skulle ske en forøgelse af behovet. Forslaget implementeres i budgettering af indtægter og udgifter i Forældrebetalingen. Der følges op på faldet i udgiften til økonomisk friplads ved udmelding af budget 2019 og 2020 samt regnskab for Gruppeliv - 0,8 mio. kr. i 2018 / 0,8 mio. kr. i alt Bevillingsområde Effektiviseringstype Dagtilbud Reduktion i administrative omkostninger Side 3 af 25

4 Effekt af forslaget Inddragelse Tidligere beslutninger Der er ingen effekt af forslaget på medarbejdere Ikke nødvendig Der er ingen politisk beslutning, der er relevant for forslaget. Børne- og Ungdomsforvaltningen har indgået en Gruppelivsforsikring med Forenede Gruppeliv. Gruppelivsforsikringen skal sikre, at de medarbejdere i selvejende daginstitutioner, som vi har indgået driftsoverenskomst med, er omfattet af en forsikring, i tilfælde af død, invaliditet og ved visse kritiske sygdomme. Betalingen for Børne- og Ungdomsforvaltningens gruppelivsforsikring er nedsat fra 170 kr. pr. medarbejder pr. måned til 30 kr. pr. måned. Dette giver en samlet effektivisering på 0,8 mio. kr. Det er Forenede Gruppeli,v der sætter præmien for gruppelivsaftaler, hvorfor der kan være en risiko for, at præmien igen kan stige i de kommende år. Aftalen om gruppeliv er indgået mellem Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte (KTO) og Kommunernes Landsforening/Frederiksberg Kommune og Forenede Gruppeliv (FG). Præmieændringen har medført nogle mindre ændringer i forsikringsbetingelserne, men ikke at betingelserne er blevet dårligere. Tværtimod er der sket en lille positiv udvikling i størrelsen af forsikringssummer. Det vurderes derfor ikke, at effektiviseringen medfører en forværring af forsikringsforholdene. 1.3 Måltal for konkrete forslag for specialbørnehaverne 1,0 mio. kr. i 2018 / 4,4 mio. kr. i alt Bevillingsområde Specialdagtilbud Effektiviseringstype Effektivisering af opgaveløsning Effekt af forslaget i Opgaver vedrørende vedligehold og 2018 administration vil skulle løses anderledes i specialbørnehaverne. Det vil medføre forandringer for de involverede medarbejdere. Inddragelse Klyngeleder for specialbørnehaverne er inddraget. I udformningen af de konkrete forslag vil der ske en yderligere inddragelse. Investering Ikke nødvendig til effektivisering i 2018 Tidligere Nej beslutninger Børne- og Ungdomsforvaltningen har syv dagtilbud til børn med særlige behov, hvoraf ét er selvejende. De særlige dagtilbud har pladser for børn med betydelige og varige psykiske og fysiske Side 4 af 25

5 handicap. De særlige dagtilbud har samlet et budget på 75,8 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at der fastsættes et måltal for de særlige dagtilbud svarende til måltallet for de bydækkende institutioner på 5,8 % over 4 år. Det svarer til 4,4 mio. kr. i alt. Måltallet fordeles ud fra budgetfordelingen med 3,5 mio. kr. til specialklyngen og 0,9 mio. kr. til det selvejende særlige dagtilbud. Måltallet indfases gradvist, så effektiviseringen er 1,0 mio. kr. i 2018 og stigende til 4,4 mio. kr. frem mod Der er formuleret en konkret implementering af den første 1,0 mio. kr. i 2018, som er effektivisering i specialklyngen. Forslag til implementering af det øvrige beløb vender forvaltningen tilbage med i behandlingen af budget I 2018 vil effektiviseringen blive indhentet på særlige gårdmandsudgifter og derudover administration. I dag er der afsat ca. 900 t. kr. til særlige gårdsmandsudgifter til vedligehold af særlige hjælpemidler. Midlerne fordeles så hver institution får timer til opgaven. Det vurderes at løsning af opgaven kan løses mere effektivt ved at midlerne samles på et halvt gårdmandsårsværk, der kan vedligeholde de særlige hjælpemidler på tværs af institutionerne. Der regnes derfor med, at opgaven fremover kan nedjusteres til et halvt årsværk eller ca. 250 t. kr. Dette giver en nettoeffektivisering på ca. 650 t. kr. Den resterende effektivisering på 350 t. kr. vil blive indhentet på administration. I dag udgør administrationen to årsværk i klyngen. Det vurderes, at de administrative opgaver fremadrettet kan gennemføres mere effektivt gennem bl.a. mere hensigtsmæssige procedurer, så der fremadrettet kun er behov for ca. 1,2 årsværk. Effektiviseringen vil blive indhentet ved naturlig afgang af det eksisterende administrative personale. Der er generelt flere administrative opgaver i de særlige dagtilbud end de øvrige dagtilbud, men der er samtidig mere personale til at løse disse administrative opgaver på institutionerne. Med denne nedjustering af udgifter til administration vil specialbørnehaverne fortsat have flere midler til administration end de almindelige klynger, så der kan løses de særlige opgaver, som specialbørnehaverne har. Forslagene til 2019 og frem udarbejdes sammen med lederne af de særlige dagtilbud og i dialog med medarbejdere, forældrebestyrelser og øvrige interessenter. De færdige forslag vil blive præsenteret for BUU til endelig vedtagelse i forbindelse med behandlingen af budget Effektiviseringer i administrationen, områderne og de bydækkende enheder i Side 5 af 25

6 Fra budget 2015 har Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejdet strategisk med flerårige måltal for effektiviseringer i administrationen, områderne og de bydækkende enheder som en ramme om, at der er blevet produceret konkrete effektiviseringsforslag til politisk godkendelse i udvalgets budgetforslag. Måltallene blev oprindeligt fastsat som en fast procentdel på 5,8 % for 2014 budgetterne. Der er arbejdet med ét måltal for områderne samlet set og et for administrationen. Derudover har de enkelte bydækkende enheder fået hver deres måltal. De konkrete måltal og besluttede effektiviseringer, som følge af strategien kan ses i nedenstående tabel 2. Til budget 2018 er der udarbejdet konkrete nye effektiviseringsforslag for de enheder, der mangler at opnå måltallet. Dette gælder forslag for de bydækkende enheder, der manglede at udarbejde konkrete forslag for 11,6 mio. kr. Derudover er der arbejdet med implementeringsstrategien for to allerede besluttede forslag: måltal for administrationen og personaletilpasning i områderne. Måltallet for administration er højere end de øvrige, da det i budget 2017 blev besluttet at effektivisere for yderligere 6,4 mio. kr. på det administrative område. Tabel 2. Måltalseffektiviseringer i perioden Enhed Måltal i % budget (af 2015 bevilling) Måltal i mio. kr. Besluttede effektiviseringer Resterende måltal Administrationen 7,4% 21,4 21,4 0 Områder 5,8% 16,2 16,2 0 Bydækkende enheder 5,8% 25,6 14,1 11,6 Effektiviseringerne på administration og Københavns Kommunes Ungdomsskole indgår i finansiering af puljen til intern omstilling og beskrives derfor i bilag 2. Nye forslag - Bydækkende enheder I nedenstående tabel 3 fremgår den enkelte bydækkende enheds måltal i forhold til deres budget, og hvor langt de er nået med effektiviseringen. Hvor effektiviseringen ikke er nået, fremgår de konkrete forslag nedenfor. Side 6 af 25

7 Tabel 3. Effektiviseringer på de bydækkende enheder (i mio. kr.) Bydækkende enhed Måltal (5,8% af budget) Besluttede effektiviseringer i Resterende måltal Forslag til Budget 2018 Forslag til budget 2019 Børne- og 8,8 8,8 0 0 UngdomsTandplejen Børnecenter København 2,6 2,0 0,6 3,5 CSV - ekskl. STU 2,6 1,6 1,0 1,0 KKU - ekskl. 10 klasse 4,0 4,0 2,0* 2,0 UU - Ekskl. EUD og produktionsskolerne** 4,0 1,2 2,8 3,1 UiU 1,7 0 1,7 1,7 Musikskolen, Sangskolen og Billedskolen 1,9 0,4 1,5 0 1,5 Total 25,6 14,1 11,6 11,3 3,5 *Heraf udgør nedenstående effektiviseringsforslag 1,7 mio. kr. og investeringscasen på samlokalisering af UU og KKU 0,3 mio. kr. **Forslag for UU fremgår af bilag 3. De bydækkende enheder Børneklinikken, Bæredygtig Udvikling og Skoletjenesten er ikke med i øvelsen, da deres aktiviteter primært er eksternt finansieret. 1.4 Administrativ effektivisering på Center for Specialundervisning 1,0 mio. kr. i 2018 / 1,0 mio. kr. i alt Bevillingsområde Undervisning Effektiviseringstype Effektivisering af administrative udgifter Effekt af forslaget Inddragelse Reduktion i udgifter til inventar, vedligehold, kompetenceudvikling og undervisningsmidler Bestyrelse og MED i CSV har været orienteret CSV har allerede gennemført en effektivisering på ledelse og administration på i alt 2,6 mio. kr. i Af disse 2,6 mio. kr. er 1 mio. kr. anvendt i 2017 til ansættelse af neuropsykolog og optiker for derved at sikre, at CSV er bemandet med de fagligheder, som er forudsætningen for at kunne være et konkurrencedygtigt kommunikationscenter. Der skal derfor spares yderligere en mio. kr. for at CSV kommer op på det fastsatte måltal på 2,6 mio. kr. Side 7 af 25

8 Effektiviseringen gennemføres ved at reducere de administrative udgifter til inventar, vedligehold, kompetenceudvikling, og undervisningsmidler. Effektiviseringen forventes ikke at have umiddelbare negative konsekvenser for brugerne, og forvaltningen forventer ingen risici i forhold til effektiviseringen. 1.5 Effektiviseringer på KKU 1,7 mio. kr. i 2018 / 3,7 mio. kr. i alt Bevillingsområde Effektiviseringstype Effekt af forslaget Inddragelse Investering Undervisning Effektivisering af administration, IT og husleje Forslaget vil påvirke medarbejderne i KKU ved at der gennemføres en effektivisering af de administrative opgaver, samt at alle medarbejdere vil skulle flytte sammen med UU i nyindrettede lokaler. Ungdomsskolens MED og TRI er bekendt med forslagene. Betydelig businesscase udarbejdes Ungdomsskolen (KKU) skal ligesom de øvrige bydækkende enheder levere effektiviseringsforslag på 5,8 % af 2014-budgettet i perioden svarende til 4,0 mio. kr. Der er ikke tidligere besluttet nogen effektiviseringer for KKU. Det foreslås, at en effektivisering på 1,7 mio. kr. i 2018 ved at: Effektivisere på administrationen på 0,385 mio. kr. KKU har allerede i 2017 gennemført denne effektivisering. IT-effektivisering på 0,42 mio. kr. og 0,075 mio. kr. systemejerskab på Lara Hosting KKUs finansiering af valgfag frafalder. Folkeskolerne har finansiering til deres valgfag via budgetmodellen. En række folkeskoler fik dog deres valgfag finansieret af KKU, hvilket betød at de pågældende skoler blev kompenseret to gange for valgfagene. Ordningen med at KKU dækkede finansiering af valgfag ophørte i 2016, men KKU blev ikke reduceret i budget. Udgiften på 0,85 mio. kr. kan derfor effektiviseres. Side 8 af 25

9 Derudover medfører investeringscasen Samlokalisering af UU og KKU i Korsgade, som blev godkendt i Overførselssagen 2016/17. Investeringscasen fremgår af bilag 2. Forslaget medfører en samlet effektivisering på huslejen på 0,9 mio. kr. årligt, hvoraf 0,3 mio. kr. tilgår KKU. Der tilbagestår dermed et effektiviseringskrav for KKU på 2,0 mio. kr. Forvaltningen har forskudt effektiviseringen, så den tidligst får effekt fra Det planlægges at udarbejde en investeringscase på at samlokalisere to af ungdomsskolens heltidsundervisningstilbud i lokaler som om eftermiddagen og aftenene bruges til ungdomsklubformål. Inden der fremlægges en investeringscase, vil der være en temadrøftelse i BUU om placeringen af KKU s undervisning i løbet af efteråret De lokaler der pt. vurderes at være grundlag for en case er Byhøjskolen, som har til huse i en meget nedslidt kommunal bygning på Kapelvej, og Nye Veje, som har til huse på Gl. Kalkbrænderivej. De har til sammen en kapacitet på 124 elever og en årligt ejendomsudgift på ca. 2 mio. kr. Ungdomsskolen har afprøvet modellen med at dobbeltudnytte kvadratmetre i tilbuddet 10. Puls. Tilbuddet deler lokaler med Ressourcecenter Ydre Nørrebro, som primært bruger lokalerne efter kl. 15. Elementerne i regeringens strategi for bedre veje til ungdomsuddannelserne er endnu for ukendt, hvorfor dette ikke medfører nogen ændringer i de forslåede effektiviseringer. 1.6 Effektiviseringer på UiU 1,7 mio. kr. i 2018 / 1,7 mio. kr. i alt Bevillingsområde Special Effektiviseringstype Harmonisering af serviceniveau Effekt af forslaget Inddragelse Forslaget vil påvirke medarbejderne ved at der ændres i personalesammensætningen, kommer flere elever i grupperne og at det samlede antal medarbejdere tilpasses. UiUs ledere og medarbejdere har været involveret i forslaget. I budget 2016 blev det besluttet at harmonisere serviceniveauet på kategori 4 specialskolerne i København. Dette skete på baggrund af en Side 9 af 25

10 benchmarkundersøgelse af specialskolerne, som viste, at disse skoler (fx Strandparkskolen, Øresundsskolen, Skolen i Ryparken og Fensmarkskolen) havde et serviceniveau, der lå betydeligt over niveauet hos de kommuner vi normalt sammenligner os med Århus, Odense og Aalborg. Effektiviseringen er gennemført på de konkrete skoler fra skoleåret 2016/17. UiU har også kategori 4 undervisning, men var ikke med i den oprindelige beslutning om effektivisering. Derfor foreslås det, at UiU i lighed med de øvrige skoler skal effektivisere på området ved at tilpasse udgifterne til personale. Som den oprindelige effektivisering vil denne effektivisering blive gennemført ved hjælp af følgende håndtag: Flere elever i grupperne Ændringer i personalesammensætningen Tilpasning i antallet af medarbejdere UiU kan trække på erfaringerne fra de øvrige kategori 4 specialskoler i implementeringen af forslaget. Der blev i den forbindelse udviklet et dokumentationsredskab i forhold til faglig, social og personlig progression hos elever med vidtgående indlæringsvanskeligheder til brug for implementeringen. 2. Stigende profiler kvalificeret Nr. Forslag Bevilling I alt 2. Besluttet effektivisering kvalificeret 2.1. Måltal for administrationen Tværgående 6,0 0,4 6, Personaletilpasning i Tværgående områderne 5,3 5, Feriepasning i dagtilbud Dagtilbud 12,7 12, Bedre kapacitetsudnyttelse på Dagtilbud dagområdet 3,2 3, Omlægning af Dagtilbud udflytterbørnehaver 2,3 2, Modtageklasser Undervisning 1,6 1,6 Total - besluttede effektiviseringer kvalificeret 31,0 0,4 31,4 Implementeringsstrategi for tidligere besluttede forslag 2.1 Måltal for konkrete forslag for administrationen 6,0 mio. kr. i 2018 / 6,4 mio. kr. i alt Bevillingsområde Administration Side 10 af 25

11 Effektiviseringstype Effekt af forslaget Inddragelse Investering Samlokalisering Effektiviseringen findes ved at reducere i huslejeudgifter til administrationen MED-organisationen i HNG og områderne er og vil blive inddraget i udformningen af de konkrete forslag til indretning Finansieres i samlet investeringscase om HNG Tidligere beslutninger Der er besluttet effektiviseringer for for 15,0 mio. kr. BUF har i en årrække arbejdet målrettet på at nedbringe huslejeomkostninger for administrative enheder. Der er allerede i 2017 gennemført en samlokalisering i HNG, som har medført en huslejeeffektivisering på 2,5 mio. kr. Derudover blev der i budget 2017 besluttet en større samlokaliseringscase som forventes at medføre en yderligere huslejeeffektivisering på 3,5 mio. kr. Samlokaliseringen går ud på at flytte en række enheder fra deres nuværende placering på Nørre Voldgade til HNG. Yderligere indrettes de nuværende HNG medarbejderes arbejdspladser ud fra en aktivitetsbaseret tankegang, hvilket gør det muligt at reducere pladsbehovet. Fra 2018 og frem er der således samlet set fundet effektiviseringer for 6,0 mio. kr. Effektivisering i områderne 5,3 mio. kr. i 2018 I nedenstående tabel 3 fremgår de effektiviseringer, der blev besluttet i budget 2016, for at områderne kunne opnå deres måltal. Effektiviseringer i er gennemført, og der resterer dermed implementering af effektiviseringen på 5,3 mio. kr. på personaletilpasning i områderne. Tabel 3. Besluttede effektiviseringer på områderne i Budget 2016 (i mio. kr.) Besluttede effektivisering I alt Reduktion i områdernes bufferpulje 3,7 3,7 Halvering af puljen til personlig assistance 1,2 1,6 2,8 Intern drift i områderne 0,6 0,6 1,2 Husleje i områderne 0,2 0,2 Personaletilpasning i områderne 3,0 5,3 8,3 Total 5,5 5,4 5,3 16,2 Side 11 af 25

12 2.2 Personaletilpasning i områderne 5,3 mio. kr. i 2018 / 8,3 mio. kr. i alt Som det ses i tabellen ovenfor, så skulle områderne i 2017 tilpasse udgifter til personale med en effekt på 3,0 mio.kr. Den effektivisering er allerede gennemført. Der resterer dermed en personale-tilpasning på 5, 3 mio. kr. for at nå målet om en samlet personaletilpasning på 8,3 mio.kr. Den resterende personaletilpasning gennemføres på områdernes budget til den faglige support til skoler og institutioner. Personaleudgifterne på disse dele af områdernes budget udgør et samlet budget på ca. 300 mio. kr. (eksklusiv integrationsvejledere). Den faglige support udføres primært af tale-høre lærere, psykologer, pædagogiske konsulenter, støttepædagoger og skolekonsulenter samt af sundhedsplejen, der dog også har en del af deres arbejde bundet i besøg hos borgerne. Integrationsvejlederne indgår i Københavnermodellen, hvor der fremsættes et separat forslag om effektivisering. Derfor er de ikke en del af dette forslag. For at gennemføre den resterende effektivisering på personaletilpasning på 5,3 mio. kr. skal områderne i højere grad flekse imellem bevillingsrammerne, så de kan sammensætte personalet i forhold til behovet for faglig support på skoler og institutioner. I dag er områderne låst fast indenfor de stillingsbetegnelser, der ligger indenfor bevillingsrammerne fx pædagogiske konsulenter og støttepædagoger på dagtilbudsrammen og sundhedspleje på sundhedsrammen. Effektiviseringen vil i nogen grad blive indløst via naturlig afgang af personale. Derudover vil den blive indløst ved at reducere i omfanget af faglig support til skoler og institutioner. Derved vil skolerne og institutioner i højere grad selv skulle løse faglige udfordringer, hvilket vurderes at være muligt generelt fordi institutioner og skoler er blevet dygtigere, samt at vi i Københavns Kommune generelt bruger flere midler til den faglige support end andre kommuner, hvor skoler og institutioner i højere grad varetager den faglige udvikling selv. Derudover er der sket følgende konkrete udviklinger: Der arbejdes stadigt mere tværfagligt og i tæt samarbejde med praksisfeltet. Blandt andet via samarbejdet i ressourceteam Jf. ny klyngestruktur er klyngerne blevet større og har mange kompetencer i egen klynge, og kan derfor løfte flere faglige opgaver selv. Områderne skal pga. af færre klynger nu kun bemande 39 ressourceteams i de kommunale klynger mod tidligere 71, dog med samme antal institutioner. Effektiviseringen sker i form af Side 12 af 25

13 reducerede transaktionsomkostninger (mødetid, koordinering mv.). På skoleområdet kan den faglige support reduceres ved, at skolerne i højere grad selv løfter udviklingsopgaver i deres ressourcecentre, og at kompetencecentrene på skolerne medfører at skolerne i højere grad hjælper hinanden med udviklingsopgaver. 2.3 Feriepasning i dagtilbud 12,7 mio. kr. i 2018 / 30 mio. kr. i alt (tidligere bedre ferieplanlægning ) Bevillingsområde Dagtilbud Effektiviseringstype Effektivisering af opgaveløsning Effekt af forslaget Børnene vil i ferieperioderne opleve (sammen med deres faste personale og kammerater) at møde personale og børn fra andre institutioner, og opleve andre aktiviteter og andre steder end deres faste institution. Forældrene vil opleve at aflevering og afhentning vil foregå i egen institution eller et andet sted i nærheden af den institution, deres barn er indskrevet i. Medarbejderne vil skulle gennemføre aktiviteter på tværs af klyngen/netværket. Inddragelse Forslaget er udarbejdet i en arbejdsgruppe med områderne og ledersektionen i LFS. Derudover har forvaltningen interviewet ca. 12 ledere i 3-4 klynger, samt ledere i et selvejende netværk. Forslaget er blevet drøftet med repræsentanter for lederne og på møder med de faglige organisationer samt Københavns Forældreorganisation. I den indledende dialog med BUPL og LFS ledersektion har organisationerne udtrykt bekymring for om forslaget kan realiseres. KFO er, som det også fremgår af KFOs henvendelse til udvalget, skeptisk overfor forslaget, som ses som en servicereduktion, der rammer socialt skævt. KFO er dog positive overfor at forpligtige forældrene til i højere grad at melde ferie ind. Investering kr. over de næste tre år til en kommunikationsindsats målrettet forældrene Tidligere Effektiviseringen blev besluttet i budget beslutninger Det konkrete forslag fremkom efter en dialog med lederne om, hvordan der bedst kunne Side 13 af 25

14 opnås en effektivisering, hvis denne skulle indhentes i et omfang af 20 mio. kr. De københavnske dagtilbud planlægger i dag sommerferieperioden ud fra, at alle institutioner holdes åbne. For det meste er der omkring 1/3 af børnene der møder frem, og fremmødet falder, jo ældre børnene bliver (baseret på et gennemsnit på tværs aldersregistrering). I nogle institutioner oplever de, at der kun er få børn, men alligevel er 3-4 medarbejdere på arbejde for at dække en hel dag, så ingen medarbejdere er alene med børnene. I nogle tilfælde dækkes mange timer af vikarer, fordi det faste personale også selv skal afholde ferie. Ofte gennemføres ferieperioden med en væsentlig højere barn/voksenration, end det er tilfældet til hverdag. Selv om den enkelte institution taler med forældrene om hvornår børnene har behov for pasning, er det svært at få et klart overblik over hvor mange børn der kommer hver dag, da forældrenes ferieplaner kan ændre sig. Denne situation er ikke optimal for kvaliteten i tilbuddene til børnene i ferieperioden og medfører samtidig mindre effektiv ressourceudnyttelse. Det gøres derfor muligt for dagtilbuddene at optimere ressourceforbruget i juli måned. Dette skal ske ved, at institutionerne i en klynge eller i et netværk på tværs af enheder, kan tilrettelægge et godt pædagogisk tilbud i ferien, under hensyntagen til alle børns, forældres og medarbejdernes ferieplanlægning. Børne- og Ungdomsforvaltningen har interviewet en række ledere om, hvad der skal til for at forbedre ferieplanlægningen. De vigtigste pointer fra dialogen er, at ferieplanlægningen i den enkelte klynge eller netværk vil se forskellig ud, da der er tale om forskellige institutioner og børn med forskellige baggrund. Derudover at lederne er positive overfor at finde en måde at implementere forslaget på, så det lykkedes bedst muligt i egen klynge. Lederne understreger vigtigheden af, at forældrene forstår, at det ikke er en lokal beslutning, men en politisk beslutning. Dialogen med implementeringsgrupperne, de faglige organisationer samt KFO peger på, at der er bekymring for kvaliteten i feriepasningen (særligt de yngste børn og de sårbare børn bliver nævnt). På den anden side er der dog også flere, der peger på, at feriepasningen vil øge kvalitet, idet man kan lave en samlet pædagogisk tilrettelæggelse af feriepasningen. Desuden er der skepsis for, om der er tale om en reel besparelse. Interviewene har vist, at følgende håndtag er nødvendige for at skabe bedre ferieplanlægning: 1. Flytning og samling af aktiviteter i særlige ferietilbud Side 14 af 25

15 Det skal være muligt for institutioner i en klynge eller netværk at flytte deres aktiviteter helt til en anden placering over en længere periode. Forudsætningen for dette er, at der følger kendt personale med børnene. Dette vil typisk ske ved at samle aktiviteter i en anden institution i et særligt ferietilbud. Flytning af aktiviteter vil skulle ske med hensyn til børnegruppens behov, herunder alder. Flytningen vil ikke være lukkedage, da kendt personale følger med børnene. 2. Tættere samarbejde med forældrene om tilbagemelding vedrørende pasningsbehov Institutionerne vil gerne blive bedre til at planlægge ferieperioderne dvs. at indkalde det rette antal medarbejdere til det antal børn, som har behov for pasning. Det skal ske gennem et tæt samarbejde med forældrene om at få dem til at melde deres pasningsbehov ind i rette tid, og at de får givet et retvisende billede af deres pasningsbehov. Som et forsøg vil der blive igangsat en kommunikationsindsats i vinteren 2017 (i god tid inden ferieplanlægningen 2018), som er målrettet forældrene, og har til formål at få dem til at melde pasningsbehovet ind i tide og melde det retvisende behov ind. Desuden vil der blive samlet op på gode ideer fra institutioner, som er lykkes med at få forældrene til at melde ind rettidigt og retvisende. 3. Understøtte institutioner i bedre planlægning af ferieperioderne Med KbhBarn har institutionerne fået et værktøj, som potentielt kan hjælpe dem i ferieplanlægningen. Ved at bruge fremmøderegistreringen for børnene samler institutionerne værdifuld viden om fremmødemønsteret, som kan bruges i ferieplanlægningen. Desuden har systemet potentiale til at kunne matche det forventede fremmøde med personalebelægningen. Ved at se på hvilke erfaringer institutionerne har med at bruge KbhBarn i ferieplanlægningen, vil forvaltningen gøre det lettere for institutionerne at anvende KbhBarn. Det kan f.eks. være ved at udarbejde vejledninger eller sprede viden om systemet på anden vis. Forvaltningen vil også samle de gode erfaringer med ferieplanlægning, som ikke relaterer sig til KbhBarn. Disse erfaringer skal også omsættes til konkrete redskaber, vejledninger eller andet, som kan gøre det lettere for alle institutioner at planlægge ferieperioderne. Med disse håndtag vil en ferieplanlægning i en klynge med 8 institutioner for eksempel kunne se sådan ud: Klyngen vælger at samle aktiviteter på to institutioner frem for at have 8 institutioner med aktiviteter. Den ene institution, der har planlagt ferieaktiviteter, er en integreret 0-6 års institution og den anden består af tre enheder fra 0-9 år, herunder en enkelt fra 6-9 år. De to institutioner kan derfor rumme alle aldersgrupper fra 0-9 år. Side 15 af 25

16 De to institutioner ligger geografisk i hver sin ende af klyngen, sådan at forældrene skal transportere sig mindst muligt ekstra. I de to åbne institutioner er der altid mindst en medarbejder til stede fra hver institution, sådan at der altid er et for børnene kendt ansigt. Normeringen vil som minimum være den samme, som den er til hverdag. Besparelsen på løn ligger i at personalet fra alle institutioner kan dække hinanden ind, og at man i hele ferieperioden kan trække på det faste personale og ikke hente vikarer ind. Derudover vil der være en besparelse på bygningsdrift (el, rengøring osv.) som gælder for de bygninger som lukkes. Klyngen og KKFO en har besluttet, at de vil benytte KbhBarn til at påminde forældrene om at melde ferie ind, og det er også i KbhBarn at en af klyngens ledere (sammen med lederen af KKFO en) holder styr på hvor mange børn, der har behov for pasning. Ligeledes bruges KbhBarn til at lave statistik, sådan at man i de kommende år, kan bruge det som indikator for fremmødet. Her kan KbhBarn også være et centralt værktøj ift. kommunikationen med forældrene. Som det hele tiden har været tilfældet, er alle forældre fortsat garanteret at kunne få passet deres barn alle hverdage, undtagen d. 5. juni og d. 24. december, som er nationalt fastlagte lukkedage. Såfremt institutionen afholder de 7 mulige kommunale lukkedage, skal forældrene tilbydes alternativ pasning til deres barn. I implementeringen af forslaget skal det sikres at: Forældrene skal inddrages i planlægningen og organiseringen af pasningen i ferieperioden. Det vil være oplagt, at det er forældrebestyrelserne, som er ledelsens sparringspartner og kan repræsentere den samlede forældregruppe. Medarbejderne skal inddrages i planlægningen af opgaven som en måde at sikre kvalitets tilbud om sommeren. Ledere har peget på, at dette f.eks. kan ske ved at sammensætte særlige medarbejderudvalg, der planlægger aktiviteterne i de nye fælles tilbud. Da ferieaktiviteter varetages af fast personale i stedet for løse vikarer, forventes det at øge kvaliteten i ferietilbuddet. Lederne oplever at deres kompetencer og vilkårene omkring deres opgave med at planlægge ferieperioden bliver højnet, og at de får flere erfaringer med at tænke på tværs i klyngen/netværket. Institutionernes ressourcer udnyttes bedst muligt til gavn for alle børn hele året Side 16 af 25

17 Desuden vil det været et grundlæggende princip, at der altid er en medarbejder fra barnets egen institution tilstede i feriepasningen. Der nedsættes en arbejdsgruppe sammen med en række ledere, der skal udarbejde en samlet pakke til alle ledere, om hvordan der kan laves en samlet ferieplanlægning. Særligt for de selvejende, KKFO er og institutionerne udenfor klynger og netværk Feriepasningen kan både foregå i eget netværk eller klynge, men også på tværs af klynger og netværk. For de selvejende institutioner vil fælles feriepasning på en eller flere matrikler i netværket være en ny koordineringsopgave i netværket på samme måde som i klyngerne. Det er forvaltningens ansvar at sikre, at netværkene bliver understøttet tilstrækkeligt i denne koordinering. For KKFO er eller institutioner udenfor klynger og netværk (der er pt. 4 specialinstitutioner, der er udenfor netværk) er der en opgave i at få etableret et samarbejde med de omkringliggende børnehaver, fritidsinstitutioner eller fritidscentre omkring tilrettelæggelse af feriepasning. Også her vil forvaltningen skulle sikre, at de får hjælp til opgaven. For alle løsningerne gælder som det også er beskrevet ovenfor at der altid følger en medarbejder fra barnets egen institution med i feriepasningen. Økonomi i forslaget Børne- og Ungdomsforvaltningen har 45 klynger (39 Kommunale og 6 selvejende) og 24 netværk bestående af 165 selvstændige selvejende institutioner og 23 enheder uden for klynger og netværk (inkl. KKFO er). Forudsætningerne for beregningen er, at det vil være muligt at samle pædagogiske aktiviteter på 50 % af institutionerne 3 uger i sommerferien. På de lukkede matrikler antages det, at der normalt har været 30 % af personalet, og det forventes derfor, at der kan opnås en forbedret ferieplanlægning for 15 % af personalet. Herudover spares rengøringsudgiften på de lukkede institutioner i 3 uger. Det giver samlet set et potentiale på 35,5 mio. kr. baseret på ovenstående forudsætninger. Det er i forslaget indregnet, at der sker en gradvis indfasning af effektiviseringen, så den kun får halv effekt i Hvis dagtilbuddene derfor gennemfører den fulde omlægning til sommerpasning er det muligt for dem i 2018 at beholde resten af effektiviseringen til egen brug. 50 % 30 % Bevillingkonto Total Pr. uge institutioner personale 3 uger (netto) Rengøring års pladser Side 17 af 25

18 2-3 års pladser års pladser års pladser* års pladser* års pladser* års pladser* I alt * På fritids og klubområdet ligger den længste åbningstid i sommerperioden, hvorfor potentialet er størst her. Effektiviseringen vil formodentlig ikke deles lige på alle aldersgrupper, men man vil i den enkelte klynge/netværk kunne prioritere en samling af aktiviteter for de ældste børn og prioritere mest mulig genkendelighed for de yngste vuggestuebørn. Klynger og netværk er sammensat af forskellige typer af institutioner, og effektiviseringen vil derfor ramme forskelligt afhængig af sammensætningen af vuggestuer, børnehaver og fritidshjem. Derfor vil nogen klynger/netværk skulle effektivisere mere end andre afhængig af deres pladstyper og mængder. Effektiviseringen ser forskellig ud, fordi klyngerne er forskellige, og den mere effektive udnyttelse af ressourcer hen over sommeren vil i alle klynger/netværk give et reelt fald i aktivitet, som svarer til effektiviseringen. Potentialet for besparelsen kan være større, da mange institutioner har flere matrikler i hver enhed, og det vil formodentlig være muligt at lukke mere en 50 % ned. Forslaget er, at den mulige ekstra effektivisering tilfalder institutionerne selv, sådan at der er et ekstra incitament til at effektivisere i ferieperioderne. Der er indregnet et fald i forældrebetalingen, som for denne effektivisering fordeler sig således: Vuggestue Børnehave Fritidshjem Fritidsklub Juniorklub VB Nettobeløb på -40 mio Forskel Bedre kapacitetsudnyttelse på dagområdet (0-9 års) 3,2 mio. kr. i 2018/ 10,1 mio. kr. i alt I budget 2016 blev der besluttet en effektivisering på bedre kapacitetsudnyttelse på dagområdet. Effektiviseringen hentes ved, at forvaltningen løbende tilpasser kapaciteten til behovet i hvert enkelt byområde, så der sker en god kapacitetsudnyttelse. Der er en stigende Side 18 af 25

19 profil på 3,2 mio. kr. i Da der allerede er gennemført en effektivisering i 2016 og 2017 på 6,9 mio. kr. giver dette en samlet effektivisering i på 10,1 mio. kr. ved bedre kapacitetsudnyttelse på dagområdet. Effektiviseringen hentes i 2018 ved følgende forslag: - Bedre kapacitetsudnyttelse på 6-9 års området ved et fald i antallet af tomme pladser - Ophør af konkrete lejemål. En opgørelse over udviklingen i antallet af tomme pladser på 6-9 års området viser, at der siden 2014 har været færre tomme pladser. Samlet er antallet af tomme pladser faldet med ca. 300 pladser. Dette medfører en effektivisering på bygningsmæssige udgifter for i alt 2,6 mio. kr. i 2018, fordi de eksisterende kvadratmetre i dagtilbuddene anvendes mere optimalt. Dette skyldes, at de bygningsmæssige udgifter ikke stiger, når der er flere børn på de samme kvadratmetre. Derved kan der effektiviseres ved at disse kvadratmetre ikke skal etableres et andet sted. Optimeringen er sket indenfor de gælder regler for gruppestørrelser i dagtilbud. Effektiviseringen udmøntes ved en reduktion af den samlede dagtilbudsramme. Derudover hentes en effektivisering på 0,85 mio. kr. i 2018 ved ophør af konkrete lejemål. Opsigelsen af lejemål har følgende konsekvenser: Lejemål Konsekvenser Hans Knudsens Plads Kommunen er pr blevet opsagt af de 1A (Kong Tumle) - eksisterende lejemål, da udlejer vil bygge kr. ungdomsboliger. Børnene i institutionen er blevet genhuset. Det er sket ved at genåbne institutionsgrupper, der midlertidigt har været lukket i nærområdet, mens andre børn er blevet pladser i andre institutioner i nærområdet. Forældrene er blevet orienteret via klyngeleder og områdechef og har accepteret løsningen, da situationen med opsigelsen af lejemålet har været uundgåelig. Der har ikke været omkostninger ved flytningen af lokaler, da lokalerne allerede var Blommestien 10 (Ellepilen) kr. indrettet til formålet. Pavillonen ved Blommestien 10 er fugtskadet, og har derfor ikke været brugt som institution i et stykke tid. Kapaciteten er reetableret i forbindelse med udbygningen af Kirsebærhavens Skole, og lejemålet opsiges derfor. Den samlede effektivisering på bedre kapacitetsudnyttelse på dagområdet forventes at udgøre i alt 3,55 mio. kr. i Der vurderes Side 19 af 25

20 at være et merprovenu på 0,35 mio. kr., der finansierer en manglende effektivisering på udflytterbørnehaver Omlægning af udflytterbørnehaver 2,3 mio. kr. i 2018 / 7,4 mio. kr. mio. kr. i alt Forslaget er delvist implementeret. Der er i 2017 realiseret effektiviseringer for i alt 2,5 mio. kr. på Fuglereden, Syvstjernen, Gården og Børnegården Ryesgade jfr. BUU d. 9. november Flere af omlægningerne på udflytterkørsel har først fuld effekt i 2018, hvorfor der allerede er implementeret effektiviseringer på 0,5 mio. kr. i Det betyder, at der skal findes nye effektiviseringer for 1,8 mio. kr. i For at hente effektiviseringen i 2018 foreslår forvaltningen følgende: Lejemål Konsekvenser Opsamlingssted Opsamlingsstedet er opsagt pr. 1.maj 2017, da Valbygårdsvej (delt der ikke er plads til alle udflytterbørnehavens lejemål med børn længere, da udflytterinstitutionen er blevet flerbørnsdagpleje udvidet. Udvidelsen skete i forbindelse med, at udgift regnet pr m2): ca. Ryvang 2 skulle genopføres efter en brand. Det kr. er planlagt, at opsamlingen flyttes til Sydhavn, hvor der også er mere behov for de ekstra børnehavepladser. Besparelse kompensationsmidler (Fuglereden): Nednormering: kr. Forældrene er blevet orienteret via klyngeleder og områdechef. Forældrene har ikke været positive over denne ændring, men ønsket at fastholde det hidtidige mindre opsamlingssted. Endvidere sker flytningen lige før, at flere af børnehavebørnene skal starte i skole. Området har på baggrund af forældrenes bekymringer aftalt, at man i den midlertidige periode til skolestarten kan opsamle børn på flere steder og dermed reducere forældrenes bekymringer. I 2017 stoppede Fugleredens udflytterkørsel til udflytterstedet Kobbelvænget jfr. BUU d. 9. november Fuglereden ønskede ikke at fortsætte med børnegrupper både på udflytterstedet og i hjeminstitutionen. Det betyder, at Fuglereden har opsagt sin udflyttergruppe på Kobbeltvænget, og Fugleredens kompensation på kr., som udflyttersted bortfalder. Forældrene er blevet orienteret via institutionens leder, og der er generel enighed om, at den bedste løsning vil være at opsige udflytterstedet. Der bliver derfor en ledig udflyttergruppe på Kobbelvænget, der kan bruges til andre institutioner, hvis der er behov. Side 20 af 25

21 Besparelse på kørsel af udflytterenheder: kr. Frasalg af kommunalt lejemål: Linnégade 16B: kr. Hvis der er behov for udflytterstedet i forbindelse med et kapacitetspres vil dette blive dækket via demografimidler. På en udflytterrute til to udflyttersteder har det kun været muligt at køre med fire mindre busser, da der er kørselsforbud mod busser over 8 meter i området omkring udflytterstederne. Kommunen har genudbudt denne udflytterrute, og har nu indgået aftale med en vognmand, som kan køre med to større busser. Busserne er under 8 meter og overholder derfor reglerne for kørsel i området. Det betyder, at det er muligt at køre med to busser nu mod fire busser tidligere. Forældrene er blevet orienteret via klyngeleder, og der har ikke været bekymringer i forhold til ændringen af antallet af busser. Den kommunale ejendom Linnegade 16B er som en del af et større kommunalt projekt besluttet sat til salg i budget BUF har et opsamlingssted på adressen, og lejemålet skal fraflyttes inden udgangen af Opsamlingen flytter til et andet lejemål i klyngen ca. 1 km fra nuværende opsamlingssted ved institutionen Dronning Louise. Forældrene er i første omgang orienteret via klyngelederen, men der er behov for yderligere information og drøftelse frem mod flytteprocessen Modtageklasser 1,6 mio. kr. i 2018 / 1,6 mio. kr. i alt Bevillingsområde Undervisning Effektiviseringstype Effektivisering af opgaveløsning. Vi øger kravene til, at familierne selv skal sørge for at barnet kommer i skole frem for, at der kommer en taxa eller minibus, der henter barnet. Effekt af forslaget Børn i modtagerklasser skal i højere grad transportere sig selv på gåben, cykel eller i bus til skolen. Dette vil for de mindre børn kræve, at forældrene følger dem i skole. Hvis transporten skal ske i bus i følgeskab af forældrene vil forældrene få et flexkort, som de kan bruge året rundt. Inddragelse For at understøtte implementeringen af forslaget er der udarbejdet en vejledning til skolerne omkring, hvordan transporten af børn i modtageklasser skal foregå. Vejledningen er Side 21 af 25

22 Tidligere beslutninger blevet kvalificeret af en række skoleledere. Forslaget om effektivisering af modtagemodel blev besluttet i 2. behandlingen af budget 2016 (BUU 26/4-15). Det blev i 2. behandlingen af budget 2017 besluttet at skubbe implementeringen af effektiviseringen til budget 2018, da modtagemodellen endnu ikke var færdig (BUU 27/4-16). Børne- og Ungdomsudvalget skal behandle indstilling om den nye modtagemodel den 15. marts. Børn der kommer til Danmark som flygtninge eller indvandrere kan gå i en modtageklasse i op til to år, før de bliver indsluset i en normal folkeskoleklasse (den såkaldte modtagemodel). Imens barnet går i modtageklasse, dækker skolen udgiften til transport i form af buskort, taxa eller minibus, hvis barnet ikke kan gå eller cykle i skole. I dag anvender skolerne ca. 4,2 mio. kr. til transportudgifter til børn i modtagerklasser. På baggrund af en undersøgelse af skolernes udgifter er det vurderet, at transportudgifterne kan effektiveres for i alt 1,6 mio. kr. Dette skyldes, at de 3,9 mio. kr. ud af de 4,2 mio. kr. udgør udgifter til børn der transporteres i taxa eller minibus. Det vurderes, at denne udgift kan reduceres med 1,6 mio. kr. ved at 1/3, op til halvdelen af børnene, fremadrettet kommer i skole enten på egen hånd (gåben eller cykel) eller ved at tage bus. Hvis der er tale om mindre børn der skal bruge bussen for at komme i skole, vil forældrene få bevilget et flexkort, så de kan følge deres barn i skole. Flexkortet kan de så bruge året rundt. Retningslinjerne for transport for børn i modtageklasser vil derved nærme sig dem som anvendes i Københavnermodellen, hvor der kun anvendes bus- og flexkort. Der har været gode erfaringer med disse retningslinjer i Københavnermodellen. Udover at forslaget medfører en effektivisering, vil forslaget også have en positiv faglig effekt. Dels vil flere forældre skulle følge deres barn i skole og derved få en tættere kontakt til skolen. Vi ved, at et godt samarbejde med forældre har en gavnlig effekt på børns læring. At forældrene i højere grad kommer på skolen, vil give mulighed for dialog mellem lærere, pædagoger og forældre, som kan forbedre samarbejdet. Bedre samarbejde kan tillige give afsæt til hurtigere brobygning til en normal skoleklasse og dermed også hurtigere udslusning fra modtagelsesklasse. Derudover vil eleverne komme i skole på samme måde som andre børn, hvilket øger inklusionen af børnene på skolen. For at sikre implementeringen af forslaget er der udarbejdet en vejledning til skolerne, som specificerer principperne for dækning af transportudgifter. Vejledningen og principperne er udarbejdet i dialog Side 22 af 25

23 med en række skoleledere. Der vil blive informeret om vejledningen på skoleledermøder i områderne. Derudover vil der i forbindelse med den nye modtagemodel blive nedsat et visitationsudvalg i hvert område, som blandt andet vil have til opgave at hjælpe med en vurdering af om familien kan håndtere at følge barnet til skolen, eller om barnet selv kan transportere sig til skole. I sidste ende er det dog skolelederens vurdering, hvad der er den bedste løsning. Derudover kan de skoler, der har modtageklasser, samarbejde med fritidscenteret om at pædagogerne har fokus på at træne børnenes evner til at transportere sig selv, for at sænke det antal børn der har behov for taxa eller minibus. Risiko i forbindelse med forslaget er udviklingen i antallet af familier, samt den enkelte families mulighed for at følge deres barn i skole, som kan svinge fra år til år. Effektiviseringen er baseret på det bedste bud ud fra de nuværende udgifter og forventet udvikling i antal børn. Derudover vil en eventuel ny modtagemodel medføre, at modtageklasserne samles på færre adresser end det er tilfældet i dag, hvilket kan øge afstanden til skolen og derved behovet for at få dækket transportudgifter. Samtidig forventes det dog, at børnene er i kortere tid i den enkelte modtageklasse, da formålet med den nye model blandt andet er en hurtigere udslusning til den almene folkeskole, hvilket mindsker udgifterne. 3. Nye investeringscases De fire investeringscases der ligger under punkt er som tidligere nævnt at finde i bilag 2. Det drejer sig om: 3.1 Omlægning af BCK 3.2 Samlokaliserings af UU og KKU 3.3 Udvidelse af energiteam 3.4 Printeroptimering 4. Øvrige tidligere besluttede forslag (stigende profiler) Tabel 4.1. Tværgående effektiviseringsforslag Budget (i mio. kr p/l) Forslag 2018 I alt Administration 2,9 2,9 Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme 0,1 0,1 Side 23 af 25

24 Citizen /10 model 0,1 0,1 Digital Kommunikation 0,2 0,2 Energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift. 0,2 0,2 Justering af effektbidragsbetaling 0,1 0,1 Konsolidering af telefoni- og dataaftaler 0,1 0,1 Printerkonsolidering 0,2 0,2 Reduktion af antallet af alarmpatruljekørsler 0,2 0,2 Skærmkommunikation 0,3 0,3 SMARTbetaling 0,2 0,2 Udrulning af ladeinfrastruktur 0,0 0,0 Videreførelse af Styrket Borgerkontakt 0,1 0,1 Hovedtotal 4,7 4,7 Tabel 4.2. Stigende profiler implementeret i BUF (i mio. kr p/l) Beskrivelse af forslagene fremgår af 2. behandlingen af budget 2017, BUU 27. april 2016 Forslag (i mio. kr p/l) Total Budgetforslag fra Budget 2017 Reduktion i antal pavilloner 3,6 3,6 Dækningsgrader på 0-6 års området 15,3 15,3 Mindreudgifter til køb af STU-pladser 6,9 6,9 Dag- og fritidstilbud Justering af klynge- og netværksstrukturen 7,6 5,8 1,1 14,5 Faldende dækningsgrader på fritidsområdet 2,0 2,0 Skole Større enheder på skoleområdet 2,0 2,0 Special Mindreudgift i afregning for dag- og døgnbehandling 1,2 1,2 Total Budget ,5 5,8 1,1 45,4 Budgetforslag fra B2016 Dagtilbud Tilpasning af kapaciteten i dagplejen 2,6 2,6 Effektivisering på ledelse og administration som følge af en ny struktur på fritidsområdet 2,9 2,9 Effektiviseringer på bygningsrelaterede udgifter som følge af ny struktur på fritidsområdet 5,9 5,9 Effektivisering på dagtilbudsområdet som følge af lavere gennemsnitlig pladspris ved nyanlæg 4,5 4,5 Bydækkende Børnecenter København 0,9 0,9 Børne- og Ungdomstandplejen 2,9 2,9 Skole Side 24 af 25

Feriepasning i dagtilbud. / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget

Feriepasning i dagtilbud. / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget Feriepasning i dagtilbud / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget Baggrund - beskrivelse af forslaget De københavnske dagtilbud planlægger i dag sommerferieperioden ud fra, at alle institutioner

Læs mere

Hvor forslagene er revideret siden budgetseminaret fremgår dette med gul markering.

Hvor forslagene er revideret siden budgetseminaret fremgår dette med gul markering. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 1. Løsningsforslag - BUUs forvaltningsspecifikke effektiviseringer Nedenfor fremgår samlet forslag til løsning af Børne-

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på forslag fra dagtilbudsledere til implementering af effektiviseringsmåltal I budget 2016 indgår et effektiviseringsforslag på dagtilbudsområdet, der udarbejdes

Læs mere

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til

Læs mere

Tabel 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2019

Tabel 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 4. september 2018 Bilag 2: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2019 Effektiviseringerne i budget 2019 er Børne- og Ungdomsudvalgets

Læs mere

Til BUU. Sagsnr

Til BUU. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU 01-03-2016 Sagsnr. 2015-0284824 Bilag 2. Løsningsforslag til intern omstilling/investering Dokumentnr. 2015-0284824-2 Nedenfor

Læs mere

Til BUU. Sagsnr

Til BUU. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU 01-03-2016 Sagsnr. 2015-0284824 Bilag 2. Løsningsforslag til intern omstilling/investering Dokumentnr. 2015-0284824-2 Nedenfor

Læs mere

Bilag 1 Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2016

Bilag 1 Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2016 Bilag 1 viser en tabel med alle ændringer til budget 2016 i forhold til

Læs mere

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal

Læs mere

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Bilag 1: Understøttelse af implementering af den nye struktur

Bilag 1: Understøttelse af implementering af den nye struktur KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Bilag 1: Understøttelse af implementering af den nye struktur 1. Klyngeledelse Når de nye klynge- og netværksledelser tiltræder d. 1. august 2016,

Læs mere

Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy og Administrativt Ressourcecenter BILAG 15-09-2015 Sagsnr. 2015-0081469 Dokumentnr. 2015-0081469-18 Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 26.09.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 5. Budgetmodel for tildeling af sociale normeringer 0-13 år (2012-71326) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 39 Fremtidens Fritidstilbud ved Holbergskolen Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Dette notat giver en status på implementeringen herunder evaluering af pilotforsøgene (bilag 1).

Dette notat giver en status på implementeringen herunder evaluering af pilotforsøgene (bilag 1). KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på implementering af model for vidensoverdragelse Baggrund I Københavns Kommune gøres vidensoverdragelse

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag af 12

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag af 12 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag 2018 1 af 12, E1 E2, E3, E88, KFU,,,, Udmøntning af investeringspuljerne 54 Ja 2.100 5.500 0 0 0 E2 E1, E3, E88, H28 Udmøntning af investeringspuljerne

Læs mere

Sprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning

Sprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Sprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning Kompetenceudviklingen

Læs mere

Bilag 8: Oversigt over Børne- og Ungdomsudvalgets beslutninger om Fremtidens Fritidstilbud

Bilag 8: Oversigt over Børne- og Ungdomsudvalgets beslutninger om Fremtidens Fritidstilbud Bilag 8: Oversigt over Børne- og Ungdomsudvalgets beslutninger om Fremtidens Fritidstilbud TID BESLUTNING AKTIVITET 11. juni 2014 Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og at Børne- og Ungdomsudvalget

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Side 2

Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 1 Omlægning af Børnecenter København (BCK) Baggrund Inklusion har været en vigtig politisk dagsorden

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

.Bilag 1. De lovgivningsmæssige rammer for det obligatoriske læringstilbud og udmøntningen i København

.Bilag 1. De lovgivningsmæssige rammer for det obligatoriske læringstilbud og udmøntningen i København KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 26. april 2019.Bilag 1. De lovgivningsmæssige rammer for det obligatoriske læringstilbud og udmøntningen i København I dette notat

Læs mere

Oversigt over kompetence og delegation på BUUs område

Oversigt over kompetence og delegation på BUUs område KØBENHAVNS KOMMUNE Børne og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 29. november 2017 Oversigt over kompetence og delegation på BUUs område Efter Københavns Kommunes styrelsesvedtægt 16 varetager

Læs mere

NOTAT Indhold Overblik

NOTAT Indhold Overblik NOTAT Indhold Overblik... 1 Dagtilbud... 3 Specialdagtilbud... 8 Undervisning... 9 Specialundervisning... 11 Sundhed... 13 Rammestyret undervisning... 14 Administration... 14 Efterspørgselsstyrede overførsler....

Læs mere

Politikerspørgsmål om registrering af børns sproglige niveau

Politikerspørgsmål om registrering af børns sproglige niveau KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 11. juni 2018 Sagsnr. 2018-0149007 Politikerspørgsmål om registrering af børns sproglige niveau Dokumentnr. 2018-0149007-4 Kære Alex Du har den 30. maj

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ændret tilrettelæggelse af undervisningen mv. på Center for Specialundervisning for Voksne Det foreslås

Læs mere

Budget 2016, Informationsmøde. // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax

Budget 2016, Informationsmøde. // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax Budget 2016, Informationsmøde // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax 1 Budgetprocessen Den endelige aftale Budget 2016 Effekti viseringsbidrag Kommuneaftale Need to kapacitet og drift Politiske prioritering

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Til BUU - Status for implementering af de administrative fællesskaber

Til BUU - Status for implementering af de administrative fællesskaber KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for policy NOTAT 10. oktober 2018 Til BUU - Status for implementering af de administrative fællesskaber BUU besluttede på mødet den 4. april 2018.

Læs mere

Sagsnr Bilag 2. Temaer for budgetønsker. Dokumentnr

Sagsnr Bilag 2. Temaer for budgetønsker. Dokumentnr NOTAT 21-04-2015 Bilag 2. Temaer for budgetønsker Som led i den samlede budgetønskeproces fremlægger forvaltningen her de foreløbige forslag til temaer for budgetønsker, således at forslagene på budgetønskesiden

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.

Læs mere

Vejledning om afholdelse af lukkedage

Vejledning om afholdelse af lukkedage Vejledning om afholdelse af lukkedage Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 17. december 2008 politikken for lukkedage i dagtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 12. januar 2011 en revision af politikken,

Læs mere

Vejledning om planlægning og afholdelse af lukkedage (Revideret januar 2017)

Vejledning om planlægning og afholdelse af lukkedage (Revideret januar 2017) Vejledning om planlægning og afholdelse af lukkedage (Revideret januar 2017) Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 17. december 2008 politikken for lukkedage i dagtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

Læs mere

Bilag 2 Varetagelse af understøttende undervisning fremadrettet

Bilag 2 Varetagelse af understøttende undervisning fremadrettet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Bilag 2 Varetagelse af understøttende undervisning fremadrettet Problemstilling Udvalget besluttede den 8. maj 2013, at skolernes

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Forenkling af vejledningen af unge på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Det foreslås at

Læs mere

Ny institutionsstruktur

Ny institutionsstruktur Ny institutionsstruktur KL-konference om de nye fritidstilbud 26. februar 2015 Gitte Lohse Områdechef BUF Nørrebro-Bispebjerg 1 Børne- og Ungdomsforvaltningens organisering Den nuværende fritidsstruktur

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Øget forældrebetaling på fritidsinstitutioner Forældrebetalingen skal øges for fritidsinstitutionerne for de 6-9 årige i København, så den kommer

Læs mere

Bilag 3 Ressourceteam på institutionsområdet

Bilag 3 Ressourceteam på institutionsområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 3 Ressourceteam på institutionsområdet Baggrund Det er i forbindelse med debatmøderne om chancelighed blevet understreget, at der er behov at styrke samarbejdet

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Dette bilag indeholder en beskrivelse af den nye bevillingsmodel på skoleområdet. Økonomien på dagområdet er uændret.

Dette bilag indeholder en beskrivelse af den nye bevillingsmodel på skoleområdet. Økonomien på dagområdet er uændret. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 2 Dette bilag indeholder en beskrivelse af den nye bevillingsmodel på skoleområdet. Økonomien på dagområdet er uændret. Indledende

Læs mere

I tabel 1 ses en oversigt over de nye effektiviseringsforslag til budget 2014.

I tabel 1 ses en oversigt over de nye effektiviseringsforslag til budget 2014. NOTAT Bilag 3 Udmøntning af forvaltningsspecifikke effektiviseringer Børne- og Ungdomsudvalget 1. behandlede den 13. marts og vedtog den 24. april 2013 at forvaltningsspecifikke effektiviseringer indgår

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Bilag 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer - udmøntning af budget 2012

Bilag 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer - udmøntning af budget 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 30-09-2011 Bilag 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer - udmøntning af budget 2012 I forbindelse med 2. behandlingen af

Læs mere

Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015

Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 Bilaget giver en samlet oversigt i overskriftform over de enkelte ændringer,

Læs mere

Serviceniveau-reduktioner

Serviceniveau-reduktioner CENTER FOR ØKONOMI Dato: 23. september 2019 Tlf. dir.: 2479 8824 E-mail: jba2@balk.dk Kontakt: Jeppe Bønløkke Bang Sagsid: 00.30.04-P05-3-19 Serviceniveau-reduktioner 2020-2023 Børne- og Skoleudvalget/Ramme

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ANVISNINGSREGLER, BOOK EN PLADS MV. Børne- og Ungdomsudvalget 23. november 2016

TEMADRØFTELSE OM ANVISNINGSREGLER, BOOK EN PLADS MV. Børne- og Ungdomsudvalget 23. november 2016 / TEMADRØFTELSE OM ANVISNINGSREGLER, BOOK EN PLADS MV. Børne- og Ungdomsudvalget 23. november 2016 Disposition for temadrøftelsen Anvisningsreglerne i dag 1) Lovgivningsmæssige rammer 2) Anvisningsregler

Læs mere

Decentral opsparing 2014 (mio. kr.)

Decentral opsparing 2014 (mio. kr.) KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Forklæde Decentral opsparing 2014 Børne- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet en analyse af den decentrale opsparring ved Regnskab 2014, hvor det

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Skoleåret 2016/17

Skoleåret 2015/16. Skoleåret 2016/17 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget 20. februar 2018 Status på den fælles fraværsindsats og fraværsmåltal Baggrund

Læs mere

1. Uddybning af løsningsafsnit om baggrund og principper i modellen

1. Uddybning af løsningsafsnit om baggrund og principper i modellen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom Teknisk bilag til indstilling om ny bevillingsmodel for kommunale STU-pladser. Formål og opbygning af bilaget I afsnit 1 uddybes baggrunden og principperne

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 15

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 15 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 1 af 15 REV, BOR,,,,,, TMU, BIU E1 REV, BOR,,,,,, TMU, BIU E2 REV,,,,,, TMU, BIU E3 REV,,,,,, TMU, BIU E4,,,,, TMU, BIU E5,,,,,

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Ændringen Håndtering af ændringen BUU beslutning Kommunerne skal fremover fastsætte og offentliggøre. Ingen kommunens rammer for dagtilbuddene.

Ændringen Håndtering af ændringen BUU beslutning Kommunerne skal fremover fastsætte og offentliggøre. Ingen kommunens rammer for dagtilbuddene. Bilag 1: Oversigt over kommende lovændringer i dagtilbudsloven 1) Den styrkede ramme for pædagogiske læreplaner og øvrige faglige ændringer Bedre sammenhænge i kommunernes indsats for de 0-6 årige Kommunerne

Læs mere

BILAG 39 HOLBERGSKOLEN

BILAG 39 HOLBERGSKOLEN BILAG 39 HOLBERGSKOLEN Organisering af fritidsinstitutionen ved Holbergskolen. Forvaltningen har gennemgået de modtagne høringssvar, og indstiller på denne baggrund at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter,

Læs mere

BUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato

BUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato BUDGET 2017 BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen UNGDOMSFORVALTNINGEN RESSOURCEDIREKTØR Afdeling STEEN ENEMARK KILDESGAARD Dato BUDGET2017 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGENS OPGAVE Sikre god kvalitet

Læs mere

Service Samlet varig ændring

Service Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i sundhedsfaglig kompetenceopbygning af dagtilbud Ved at opbygge

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Kommunale midler Varige 25,2 22,4* 20,3* Kommunale midler Tidsbegrænsede 15,4 7,8 3,1. Statslige midler Tidsbegrænsede** 18,5 8,6 8,6

Kommunale midler Varige 25,2 22,4* 20,3* Kommunale midler Tidsbegrænsede 15,4 7,8 3,1. Statslige midler Tidsbegrænsede** 18,5 8,6 8,6 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 21. marts 2018 ag 1: BUU temadrøftelse om kompetenceudvikling den 4. april 2018 1. Baggrund Med henblik

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af arbejdet med pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV) Psykologerne binder stadig

Læs mere

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Reduktionsforslag for Dagpasning Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 3 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 4 Tidligere effektiviseringsgevinster

Læs mere

Notat til aflæggerbordet om effektivisering af rengøring

Notat til aflæggerbordet om effektivisering af rengøring KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 4. april 2018 Notat til aflæggerbordet om effektivisering af rengøring 1. Indledning Børne- og ungdomsforvaltningen

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 30.05.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 9. Ny budgetmodel for rengørings- og gårdmandsområdet på daginstitutioner (2011-41121) 1 BØRNE- OG

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. 4. Høring om sammenlægning af Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole ( )

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. 4. Høring om sammenlægning af Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole ( ) BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 4. Høring om sammenlægning af Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole (2015-0205278) Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til at sende forslag i høring om en sammenlægning af

Læs mere

Strategisk blok - S05

Strategisk blok - S05 Fortsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart Forsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart -500-500 -500-500 I alt netto -500-500 -500-500 På baggrund i tallene for 2017 er der

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Kapacitetsopbygningen kommer alle børn til gavn og er særlig god for de tosprogede.

Kapacitetsopbygningen kommer alle børn til gavn og er særlig god for de tosprogede. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 6 veje til bedre integration Udvalget har på baggrund af temadrøftelsen ønsket en handleplan for,

Læs mere

Fremtidens Fritidstilbud ved Katrinedals Skole

Fremtidens Fritidstilbud ved Katrinedals Skole Bilag 72 Fremtidens Fritidstilbud ved Katrinedals Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2011 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtage t budget 2011 Korrigere t budget 2011 Perioderegnskab pr. april

Læs mere

Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og regnskab Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Øget forældrebetaling på skolemad Det foreslås at hæve forældrebetalingen på skolemadsordningen

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 43 Fremtidens Fritidstilbud ved Rådmandsgades Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole Nr. 2019 2020 2021 2022 Investering LAER 4.1 takst på de takstfinansierede områder -0,10-0,10-0,10-0,10 0,00 Skoler 0.-9. klasse LAER 6 LAER 7 Ændring af aldersgrupper for opkrævning

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

Politikerspørgsmål vedr. ansættelsesprocedurer på institutionsområdet. Du har i sommerferien stillet følgende spørgsmål til forvaltningen:

Politikerspørgsmål vedr. ansættelsesprocedurer på institutionsområdet. Du har i sommerferien stillet følgende spørgsmål til forvaltningen: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 13. august 2018 Knud Holt Nielsen (Ø) Sagsnr. 2018-0206385 Dokumentnr. 2018-0206385-1 Politikerspørgsmål vedr. ansættelsesprocedurer på institutionsområdet

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 40 Fremtidens Fritidstilbud ved Lundehusskolen Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 7 Fremtidens Fritidstilbud ved Lergravsparkens Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Tabel 1. Pulje afsat til omstrukturering på fritidsområdet (inkl. specialområdet) Mio. kr Strukturpulje 7,8 18,7 10,9 0,0

Tabel 1. Pulje afsat til omstrukturering på fritidsområdet (inkl. specialområdet) Mio. kr Strukturpulje 7,8 18,7 10,9 0,0 Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til BUU Notat om udmøntning af strukturpuljen 2014 Som opfølgning på indstillingen om principperne for udmøntning af strukturpuljen forelagt BUU

Læs mere

1.3 FORSLAGETS INDHOLD Det samlede effektiviseringsforslag for sundhedsplejen består af 3 dele.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD Det samlede effektiviseringsforslag for sundhedsplejen består af 3 dele. Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvikling og omlægning af sundhedsplejens tilbud Det foreslås at effektivisere på sundhedsplejens tilbud til skoler, dagtilbud

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Bilag 2: Regnskab 2016

Bilag 2: Regnskab 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Bilag 2: Regnskab 2016 Notatet giver uddybende forklaring på regnskab 2016. Børne- og Ungdomsudvalgets samlede driftsbudget er på 9,9 mia. kr. i 2016. Forvaltningen varetager pasning

Læs mere

Bilag 1: Handlemuligheder ift. nedbringelse af udgifterne på dagbehandlingsområdet

Bilag 1: Handlemuligheder ift. nedbringelse af udgifterne på dagbehandlingsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT Bilag 1: Handlemuligheder ift. nedbringelse af udgifterne på dagbehandlingsområdet i BUF og SOF De to forvaltninger ser principielt

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 25. august 2014 Cover til unge-initiativer i Budget 2015 Overordnede mål Unge i København skal have gode rammer for at vokse op, udvikle sig og komme godt

Læs mere

Budget 2017 processen

Budget 2017 processen Budget 2017 processen / Steen Enemark Kildesgaard Børne- og Ungdomsforvaltningen 12. oktober 2016 Budget 2017 proces - samlet Effektiviseringsforslag Temadrøftelse i BUU (9. december 2016) ØU beslutter

Læs mere

Bilag 3: Effektiviseringsforslag Dagtilbud

Bilag 3: Effektiviseringsforslag Dagtilbud Bilag 3: Effektiviseringsforslag Dagtilbud Nr: Forslag Effektiviseringsprovenu 1 2 % besparelse til ledelse på dagtilbudsområdet 277.000 kr. 2 Reduktion i ledelse i udvalgte institutioner, og ændring i

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere