ørneudvalget Opgavebeskrivelse Konkret forvalter Børneudvalget følgende opgaver: Kommunale dagtilbud for 0-6-årige, private institutioner,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ørneudvalget Opgavebeskrivelse Konkret forvalter Børneudvalget følgende opgaver: Kommunale dagtilbud for 0-6-årige, private institutioner,"

Transkript

1 B ørneudvalget Politikområdets indhold s ansvarsområde omfatter følgende tilbudstyper: Dagplejen 4 områdeinstitutioner med p.t. 8-9 afdelinger pr. områdeinstitution Specialpædagogisk Center Furesø Børne- og Familiecenter Ungerådgivningen Klub Furesø SSP (samarbejde ml. sociale myndigheder, skole og politi) Tandplejen Sundhedsplejen Opgavebeskrivelse Konkret forvalter følgende opgaver: Kommunale dagtilbud for 0-6-årige, private institutioner, selvejende institutioner sa mt puljeinstitutioner, oprettet i henhold til Serviceloven og som Byrådet har indgået driftsoverenskomst eller anden aftale med. Åben og anonym rådgivning Visitering til rådgivning og støtte mv., ydelser samt drift af servicetilbud efter Serviceloven til børn og unge med særlige behov Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Ungetilbud til unge over 14 år Drift af og indvendig vedligeholdelse af ejendomme under udvalgets område. Udlån og udleje af lokaler i kommunale bygninger, der hører under udvalget, til aktiviteter, der ikke er omfattet af Folkeoplysningsloven. Budgetansvar for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område. Børn og unge med særlige behov Rådgivningsområdet for børn, unge (ml år) og deres familier omfatter alle kommunens indsatser for børn og unge med særlige behov og breder sig derfor over områder, der henhører under både og Skoleudvalget. Organiseringen betyder, at der kan foretages omplaceringer af midler indenfor området, i forhold til hvor opgaven løses uanset udvalgsmæssigt tilhørsforhold. Det samlede rådgivningsområde omfatter følgende organisatoriske enheder: Rådgivning for Børn, Unge og Familier bestående af socialrådgivere, socialformidlere, psykologer samt familieplejeenheden. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) bestående af psykologer. Specialpædagogisk Center bestående af støttepædagoger, talepædagoger, fysioterapeut, specialpædagogiske konsulenter og koordinatorer Furesø Børne- og Familiecenter bestående af lærere, psykologer, pædagoger og socialrådgivere Ungerådgivningen bestående af ungerådgivere, SSP-konsulenter, Ungekoordinator og underviser. Målgrupper Ifølge Furesø Kommunes styrelsesvedtægt 17 har ansvaret for opgaver, der retter sig mod følgende målgrupper: Børn ml. 0-6 år med behov for pasning i daginstitution Børn og unge ml år med særlige behov og deres forældre Unge ml år med behov for støtte, og hvis den unge er indforstået hermed Lovgrundlag Udvalgets socialfaglige indsatsområde er primært afgrænset af Serviceloven, Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven. Udfordringer i 2010 og overslagsårene (oprids af de væsentligste udfordringer) 143

2 Politikker og visioner på udvalgsområdet Furesø Kommunes Byråd har følgende vision for det gode børne- og ungeliv i Furesø Kommune: "Alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære ud fra deres individuelle forudsætninger og som en del af sociale fællesskaber". Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik (gældende i perioden ) skal supplere den samlede indsats for børn og unge samt sikre, at hele børneog ungeområdet bidrager til at sikre en tidlig, forebyggende og sammenhængende indsats for børn og unge med særlige behov. Det fælles værdigrundlag for samarbejdet ml. børn, unge og deres familier samt medarbejderne er, at: Børn, unge og familier inddrages i alle beslutninger Børn, unge og familier møder kompetente medarbejdere, der engagerer sig i det enkelte barn eller den unge Børn og unge skal være en del af de sociale fællesskaber og have en tilknytning til nærmiljøet Samarbejdet omkring børn, unge og familier er helhedsorienteret, tværfagligt og tværsektorielt Indsatsen dokumenteres og evalueres, og børn, unge og familier inddrages i dette. Politikker og værdigrundlag kan ses på Furesø Kommunes hjemmeside Budgetvedtagelsen Den 7. oktober 2010 vedtog Byrådet budget 2009 til Budgettet for medfører, at s driftsbevilling i 2010 på udgiftssiden er på xxx mio. kr. og på xxx mio. kr. på indtægtssiden. Budgetforliget for 2010 dækker over følgende ændringer på s område: (oprids af de væsentligste budgetforslag) Tværgående bemærkninger for alle fagudvalg Pris- og lønskøn Budget 2010 er fremskrevet med KL s skøn over pris og lønstigninger i budgetperioden. Disse fremgår af de generelle bemærkninger til budgettet. KL har anbefalet, at der tilbageholdes xx pct. i 2010 af lønstigningen og xx pct. i Budget til rengøring Hovedparten af rengøringsopgaverne i Furesø Kommune har været i udbud i 2007 og bevillingerne til rengøring er derfor afsat i henhold til de indgåede kontrakter. Der er indgået kontrakt med fire rengøringsselskaber. I de få tilfælde, hvor kommunen selv har ansat personale til at gøre rent er budgettet lagt i forhold til lønudgiften og materialeforbrug. Budget til vedligehold Budgetterne til vedligehold er fordelt efter antal m 2 pr. bygning og en nøgle for hvor meget slitage, der er på de enkelte typer bygninger. Der er afsat bevillinger til almindelig indvendig vedligehold under de enkelte ejendomme, som disponeres af de budgetansvarlige ledere. De øvrige bevillinger til indvendig/udvendig og tekniske vedligehold er bevilget som centrale puljer under Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget. Puljerne disponeres af Bygningsafdelingen. Modellen til fordeling af vedligeholdelsesmidlerne er nærmere beskrevet i budgetbemærkningerne til Miljø- Teknik og Flyvestationsudvalget under Bygningsafdelingen. Budgetter til el, vand og varme Alle budgetter til el, vand og varme ligger under Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget under Bygningsafdelingen. Det er også Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget der har det politiske ansvar for styringen af energiforbruget. Bevillingerne til el, vand og varme til de enkelte bygninger skal som udgangspunkt fastsættes ud fra det forventede forbrug og prisen pr. enhed inkl. afgifter. I de tilfælde, hvor det har vist sig vanskeligt at indhente oplysninger om det forventede forbrug, er bevillingen fastsat efter det senest kendte regnskabsresultat. Ansvaret for styringen af energiforbruget ligger administrativt i Bygningsafdelingen, under Miljø-, Teknikog Flyvestationsudvalget. Det er dog den enkelte leder, der har ansvaret for det daglige forbrug på den enkelte skole, institutionen m.v. Bygningsafdelingen kan rådgive lederne med henblik på at mindske energiforbruget i den enkelte bygning. 144

3 Furesø Kommune anvender energistyringsprogrammet Keep Fokus til energistyring. Keep Fokus giver mulighed for en skarp og tæt overvågning af energi- og vandforbrug både centralt og decentralt. Derved er der løbende mulighed for, konkret rådgivning af de decentrale - daglige brugere - om hvordan de kan og bør begrænse forbruget. El og naturgas var i udbud i 2008, og der blev indgået kontrakter på prisen for de kommende år. Budgetter til sikring af bygninger herunder alarmer Budgettet til alarmer ligger i centrale puljer og administreres af Bygningsafdelingen i Teknisk Forvaltning. Der arbejdes på at få ensartede alarmsystemer, der muliggør et samlet udbud af alarmservicen. Alarmerne er et vigtigt værktøj i forebyggelsen af indbrud og forsikringsskader, derfor bliver sikringsniveauet løbende vurderet på de enkelte ejendomme. I 2008 påbegyndtes implementeringen af systemet Willis Blue. I takt med implementering af systemet vil sikringsniveauet for den enkelte ejendom løbende blive registreret. Forsikringer I henhold til kommunens forsikringspolitik er Furesø Kommune selvforsikret, dog er der tegnet katastrofeforsikring. Der er afsat en central pulje under Økonomiudvalget til betaling af de skader, der opstår i løbet af året. Der er ligeledes afsat en central pulje til betaling af forsikringspræmierne vedrørende brand og katastrofedækning. Som konsekvens er der ikke afsat midler til forsikringer under det enkelte fagudvalg eller den enkelte institution. Forsikringsmodellen er nærmere beskrevet under Økonomiudvalgets budgetbemærkninger. Budget til skatter, afgifter og renovation Budgettet til skatter, afgifter og renovation, ligger under fagudvalgene i relation til den enkelte bygning. Bevillingen til skatter, afgifter og renovation skal lægges ud fra de konkrete udgifter hertil. 145

4 Tabel 14.1: s budget i samt regnskab 2008 og korrigeret vedtaget budget Regnskab budget Budgetoverslagsår Korr. Alle tal er i 2010 pris- og lønniveau samt i hele kr Budget Funktion Område Netto Netto Udgifter Indtægter Netto Netto DRIFT og STATSREFUSION ialt Hovedkonto 03 i alt Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Hovedkonto 04 i alt* Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Hovedkonto 05 i alt Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber* Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem og puljeinstitutioner Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Sociale formål Heraf statsrefusion i alt Konto 05 - ialt ANLÆG Anlæg i alt Note *: Området er overgået til Skoleudvalgets område. 146

5 Tabel 14.2: Faktiske tal og prognose for børnetallet i Furesø Kommune pr. 1. januar Faktiske tal Prognosetal pr. 1. januar pr. 1. januar 0-2 år 3-5 år IALT: Kilde: Befolkningsprognose vedtaget af Byrådet den dd.mm.åå. Tabel 14.3: Faktiske tal og prognose for forventet behov for pladser på daginstitutionsområdet i Faktiske tal pr. dd.mm.åå årige 3-5-årige Kilde: 2008=Pladsanvisningens opgørelse pr. 16. maj 2008; 2009=Takstberegningen 2009; =Pladsanvisningens opgørelse pr Mer- og mindreindskrivning i 0-6 års institutionerne Budgettet til årets mer-/mindreindskrivning er placeret på funktion Fælles formål, under gruppering og udkonteres derefter til de pågældende områdeinstitutioner. Tildelingsmodel for budgetterne i 0-6 års institutionerne Budgetmidler til dagtilbud for 0-6-årige fordeles jf. administrationsgrundlaget for dagtilbud- og fritidstilbud, som godkendte i januar Bruttodriftsudgift for 0-6-års-institutionerne Bruttodriftsudgiften beregnes på baggrund af de samlede pasningsudgifter, ekskl. ejendomsudgifter herunder husleje og vedligeholdelse, jf. Dagtilbudslovens 31. Bruttodriftsudgiften anvendes som grundlag for udregning af forældrebetalingstaksten og ved mellemkommunal afregning med andre kommuner jf. Dagtilbudslovens 23 om optagelse og pasningsgaranti i opholdskommunen og 28 om plads i dagtilbud i anden kommune. Tabel 14.4: Årlige bruttodriftsudgifter pr. barn i Kr Dagpleje Vuggestue (0-2 årige) Børnehave heldags (3-6 årige) Kilde: Takstberegningen Forældrebetaling Jf. Byrådets beslutning den 30. september 2009 udgør forældrenes andel af bruttodriftsudgiften xx pct. svarende til det maksimale jf. Dagtilbudsloven. I tabel 14.5 er angivet priserne pr. institutionstype. 147

6 Tabel 14.5: Forældrebetalingstaksterne pr. måned i Kr Dagpleje Vuggestue Børnehave Lille Bjørn (selvej. institution) Kilde: Takstberegningen Tabel 14.6: Normeringen i 0-6 års områdeinstitutionerne i Furesø Kommune i Stednr./navn Normerede antal pladser Dagplejen ialt Dagpleje/ Vuggestue Børnehave Fritidshjem FURESØ NORDØST - ialt Vuggestuen Majtræet Børnehaven Tusindben Børnehaven Drivhuset Børnehaven Sommerfuglen (ekskl. basispl.) Farumsødal Tumlebo Mælkebøtten Farum Vejgaard Skattekisten (tidl. Børnehaven Tre og integreret inst. Røde Rust) FURESØ NORDVEST ialt Lynghuset Børnehuset Søndersø Børnehuset Kirke Værløse Krudthuset Børnehuset Solbjerg Børnehuset Brumbassen Dalgården Børnehuset Bavnebo FURESØ SYDØST ialt Børnehaven Syvstjernen Børnehuset Skovbo Hareskov Børnehus Børnehuset Nørreskoven Børnehuset Bøgely Børnehuset Skovstjernen Børnehuset Birkedal Kolle Kolle FURESØ SYDVEST - ialt Vuggestuen Nordvænget Vuggestuen Cirklen Børnehaven Græshoppen Børnehaven Røde Sol Børnehusene Kildehuset Solsikken Kærnehuset Valhalla 148

7 Selvejende institutioner - ialt Børnehaven Skomagerbakken Rudolf Steiner Børnehaven - Lillebjørn Espebo Børnecenter IALT: Kilde: Takstberegningen Tabel 14.7: Ejendomsrelaterede oplysninger om 0-6 års områdeinstitutionerne. Stednr. Navn Ejertype (K=kommunal; S=selvejende) Ejer af bygningerne Kvm. (indvendig) Budget 2010 til Alm. indvendig vedligehold (i hele kr.) Dagplejen K Domea FURESØ NORDØST Vuggestuen Majtræet K Domea Børnehaven Tusindben K Domea Børnehaven Drivhuset K Domea Børnehaven Sommerfuglen K Domea Farumsødal K Domea Tumlebo K KAB Mælkebøtten K Domea Farum Vejgaard K Domea Skattekisten (tidl. Børnehaven Tre og integreret inst. Røde Rust) K K KAB KAB ??? FURESØ NORDVEST Lynghuset K Furesø K Børnehuset Søndersø K Furesø K Børnehuset Kirke Værløse K Furesø K Krudthuset K Furesø K Børnehuset Solbjerg K Furesø K Børnehuset Brumbassen K DAB Dalgården K Furesø K Børnehuset Bavnebo K Furesø K FURESØ SYDØST Børnehaven Syvstjernen K Furesø K Børnehuset Skovbo K Furesø K Hareskov Børnehus K Furesø K Børnehuset Nørreskoven K Furesø K Børnehuset Bøgely K Furesø K Børnehuset Skovstjernen K Furesø K Børnehuset Birkedal K Hareskov-Værløse Andelsboligforening afd. 6 Kolle Kolle K Furesø K FURESØ SYDVEST Vuggestuen Nordvænget K KAB Vuggestuen Cirklen K Pensam Børnehaven Græshoppen K Domea Børnehaven Røde Sol K Domea Børnehusene K Domea Kildehuset K Domea Solsikken K Domea Kærnehuset K KAB

8 Valhalla K Furesø K SELVEJENDE INSTITUTIONER Børnehaven Skomagerbakken S Domea Rudolf Steiner Børnehaven Lillebjørn S Privat Espebo Børnecenter S Furesø K IALT: 40 - Antal kommunale bygninger: 16 Antal institutioner i Domea-bygninger: 14 Antal institutioner i KAB-bygninger: 6 Antal institutioner i bygninger ejet af andre: 4 Kilde: Furesø Kommunes vedligeholdelsesmodel 2007 samt budget Hovedkonto 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Pædagogisk Psykologisk Rådgivning m.v PPR Bevillingerne til PPR omfatter udgifter og indtægter vedrørende skolepsykolog og skolepsykologens kontor, skolepsykologiske fællesordninger samt eventuelle køb af private psykologiske konsulentydelser mv. i forbindelse med visitationsprocessen, jf. Folkeskolelovens 12, stk Driftsramme med overførselsadgang 026 Øvrige udgifter uden overførelsesadgang Specialpædagogisk Center (tale-høre-området) Centret har personale, der, jf. det autoriserede budget- og regnskabssystem for kommunerne, skal aflønnes på henholdsvis hovedkonto 03 og 05. Centrets budget er derfor fordelt på dette stednr., der dækker tale-høre-området samt på stednr Specialpædagogisk Center, som dækker støttepædagog-området Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Bevillingen dækker lovpligtig sprogstimulering til tosprogede børn i alderen 3-6 år, der har behov for det, jf. Folkeskoleloven 4a. Sprogstimuleringen ydes i Furesø Kommunes daginstitutioner, og omfatter børn, der går i daginstitution, og børn, der ikke går i daginstitution. Udkonteringen foretages til områdeinstitutioner og deres afdelinger på funktion

9 Sprogstimuleringen omfatter målrettede pædagogiske aktiviteter, som kan støtte barnets tilegnelse af dansk. Indsatsen ligger ud over det almindelige arbejde med børns sprogudvikling. Arbejdet omfatter desuden et tæt samarbejde med forældrene, som har pligt til at lade deres barn deltage i sprogstimuleringen Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Bevillingen dækker udgifter og indtægter vedrørende specialpædagogisk bistand til børn, der ikke har påbegyndt skolegangen, jf. Folkeskolelovens 4, stk. 1. Vedrører primært undervisning eller konsulentstøtte fra Tale- og Høreinstituttet. 002 Køb af pladser Hovedkonto 04 Sundhedsområdet Kommunal tandpleje Furesø Kommune skal i henhold til Sundhedslovens 127 tilbyde alle børn og unge under 18 år bosiddende i kommunen vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje. Fra 2004 er der ved lov indført flere valgmuligheder. Der kan vælges behandling i en anden kommunes tandpleje, og der kan vælges behandling hos privatpraktiserende tandlæge. I disse tilfælde er der delvis egenbetaling. Ved behandling i privat praksis betaler Furesø kommune 65 pct. og familien 35 pct. af udgiften. Ansvaret for administration af valgordningen påhviler den kommunale tandpleje Tandplejen Tandplejen har overførselsadgang inden for driftsrammen samt for "Frit valg betalinger til andre kommuner" og "Frit valg Private tandlæger tandregulering". Tandplejen er behovsorienteret og opsøgende. Der tilbydes al relevant tandbehandling, og al behandling er gratis. Tandregulering tilbydes ved tandstillingsfejl, som ubehandlet kan medføre skader på tænderne eller give en dårlig funktion. 001 Tandpleje for 0-18-årige på kommunens egne klinikker 025 Driftsramme med overførselsadgang 003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker 025 Driftsramme med overførselsadgang 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinik- 151

10 ker) Omsorgstandpleje: Furesø Kommunes tandpleje skal i henhold til Sundhedslovens tilbyde eller sørge for forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Egenbetalingen i 2010 er xxx kr./år. Specialtandpleje: Furesø Kommunes tandpleje skal i henhold Sundhedslovens 133 tilbyde eller sørge for specialiseret tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen. Budgettet til specialtandpleje er beregnet ud fra det nuværende antal brugere og den gennemsnitlige pris. Egenbetaling i 2010 er max. xxx kr./år. Budgettet er inkl. kørselsudgift. Der er beregnet en forventet udgift til kørsel på xxx kr. Egenbetaling for omsorgstandpleje og specialtandpleje følger de af Indenrigsministeriet udmeldte beløb, som reguleres årligt med satsreguleringsprocenten. 025 Driftsramme med overførselsadgang 088 Betaling til andre myndigheder Center for Tandregulering Pr. 1. januar 2009 etablerede Furesø Kommune i samarbejde med Egedal og Ballerup Kommuner et tandreguleringscenter. Centret drives efter Kommunestyrelseslovens 60 om dannelse af et kommunalt fællesskab. Finansieringen deles mellem kommunerne i forhold til befolkningstallet af de 0 17-årige. Furesø Kommunes andel af driften udgør 4,7 mio. kr. årligt Kommunal sundhedstjeneste Den kommunale sundhedstjeneste i Furesø Kommune omfatter Sundhedsplejen. Målgruppen er gravide og familier med børn og unge fra 0-16 år. Sundhedsplejen arbejder efter lov om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. Formålet med den kommunale sundhedstjeneste er via et tværfagligt samarbejde at medvirke til at fremme sundhed og trivsel gennem sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger og gennem en indsats, der tager udgangspunkt i den enkelte persons eller families sundhed. Ordningen skal bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Sundhedsplejen varetager opgaver i barnets hjem, i dagtilbud, på skoler og i lokalsamfundet. Hovedopgaverne består primært af: Graviditetsbesøg Hjemmebesøg Besøg i forhold til børn, unge og familier med særlige behov 152

11 Mødregruppeundervisning Særlig sundhedsfremmende og forebyggende indsats i forhold til borgere med anden etnisk baggrund Konsulentfunktion ift. institutioner og den kommunale dagpleje. I et tværfagligt samarbejde tilbydes elever i børnehaveklasse og i 9. klasse ind- og udskolingsundersøgelse ved en sundhedsplejerske. Derudover er der regelmæssige sundhedsundersøgelser og sundhedsorienterende samtaler med en sundhedsplejerske i 1., 3., 5., 7. og 8. klasse Sundhedsplejen 025 Driftsramme med overførselsadgang Hovedkonto 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Fællesudgifter og indtægter På s område er der på fkt placeret budget til bl.a. kvalitetsudvikling og implementering af politikker, diverse demografi-afhængige puljer til senere fordeling, mellemkommunal afregning, søskendetilskud m.v. Endvidere er her placeret udgifter, hvor afregning foretages for samtlige eller flere afdelinger samlet, f.eks. husleje til Domea for 23 afdelinger samt alarmsystemer. En del af midlerne vil i løbet af året blive omplaceret til funktioner placeret på Skoleudvalgets område samt inden for s eget område. Områdeinstitutionernes budgetter Budgetmidler til dagtilbud for 0-6-års området fordeles jf. administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud og tildelingsmodel for dagtilbud. Administrationsgrundlaget blev godkendt af Byrådet den 28. januar Udgifterne til 0-6-års institutionerne består af udgifter, der er afhængige af børnetallet, og faste udgifter, der helt eller delvis er uafhængige af børnetallet. Driftsrammebeløbet omfatter beskæftigelsesmaterialer, forplejning, intern uddannelse, administration m.v. Jf. de indledende afsnit samt tabel 12.7 indgår der midler til almindelig indvendig vedligehold i områdeinstitutionernes driftsrammer. De faste udgifter relaterer sig til den konkrete ejendom og består af rengøring, husleje, skatter, afgifter og renovation. De forbrugsafhængige ejendomsudgifter såsom el, vand og varme henhører under Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalgets budget. Søskendetilskud Ifølge Dagtilbudslovens 43, pkt. 1 skal kommunen yde søskendetilskud til forældre med mere end ét barn i dagtilbud, fritidshjem, SFO (skolefritidsordning) eller privat pasning med tilskud efter 80. Jf. Dagtilbudsbekendtgørelsens (BEK nr af 11. december 2008) kapitel 3 beregnes tilskuddet på baggrund af den billigste plads, som familien benytter, uanset om pladsen er i samme kommune som bopælskommunen. Egenbetalingen for den billigste plads udgør 50 pct. af forældrebetalingen. 153

12 Budgettet for søskendetilskud er placeret under. Økonomisk friplads Jf. Dagtilbudslovens 43, pkt. 2 yder kommunen økonomisk friplads til børn i dagtilbud, fritidshjem, SFO (skolefritidsordning) eller privat pasning med tilskud efter 80. En familie kan få hel- eller delvis friplads, når husstandens samlede indkomst (beregnet efter særlige kriterier) ligger inden for de indkomstintervaller, som indgår i Velfærdsministeriets fripladsskalaer for det pågældende år. Prisen på en daginstitutionsplads (bruttodriftsudgiften) består af forældreegenbetalingen på 25 pct. og et kommunalt grundtilskud på minimum 75 pct. En hel friplads kan opnås, når husstandens samlede indkomst (beregnet efter særlige kriterier) er under xxx kr. En hel friplads svarer til et fripladstilskud på 25 pct. af bruttodriftsudgiften, dvs. hele den andel, der betales af forældrene. Fripladstilskuddet nedtrappes gradvist ved stigende husstandsindkomst. Der kan opnås delvis friplads, så længe husstandsindkomsten (beregnet efter særlige kriterier) er under xxx kr. Indtægtsgrænserne for friplads er opridset i tabel Tabel 14.8: Indtægtsgrænser for økonomisk friplads i dagtilbud tilskud til børn inden skolestart pr. 1. januar Indkomst Fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads Under xxx kr. fra xxx xxx kr. xxx kr. eller derover 25 pct. (egenbetaling 0 pct.) 0-25 pct. (egenbetaling er en regulering procentvis i forhold til indkomst) 0 pct. (egenbetaling 25 pct. af bruttodriftsudgift) Kilde: "Fripladsskalaer 2010" (dateret dd.mm.åå), Velfærdsministeriets hjemmeside. Behandlingsmæssig friplads Behandlingsmæssig friplads i dagtilbud til børn ydes efter Dagtilbudslovens 43, pkt.. 3. Jf. Dagtilbudsbekendtgørelsens kapitel 5 forhøjes kommunens tilskud med et behandlingsmæssigt tilskud, når et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne går i et ordinært dagtilbud jf. Dagtilbudslovens 19, stk. 2-3 og 21 stk Tilskuddet svarer til 50 pct. af forældrenes egenbetaling efter Dagtilbudslovens kapitel 5. Socialpædagogiske fripladser Socialpædagogisk friplads i dagtilbud til børn ydes efter Dagtilbudslovens 43, pkt. 4. Hel- eller delvis friplads gives ud fra en samlet vurdering af forældrenes økonomiske forhold og barnets særlige behov for at være i institution. Der kan f.eks. være tale om et barn med et særligt behov for sproglig og social påvirkning. Socialpædagogisk friplads bruges især i de situationer, hvor barnets eventuelle forbliven eller optagelse i daginstitution ellers ikke er mulig Dagtilbud til børn og unge Fælles formål 017 Søskendetilskud (Dagtilbudsloven 43 pkt. 1, 63 pkt. 1 og 76 stk. 2) Familier med mere end ét barn i dagtilbud for 0-6 årige samt børn i fritidstilbud (kun klassetrin, dvs. fritidshjem) kan få tilskud til den/de billigste plads(er), således at egenbetalingen for den billigste plads udgør 50 pct. af forældrebetalingstaksten. 018 Tilskud til forældre der vælger privat pasning (Dagtilbudsloven 80) 154

13 402 Lønmidler til senere fordeling Central pulje til udkontering til de enkelte områdeinstitutioner for pasning af flere eller færre børn end grundnormeringen. Midlerne kan udkonteres til fkt Kvalitetsudvikling, samt implementering af nye politikker. Central pulje til kompetence- og kvalitetsudvikling. Anvendes først og fremmest til efter- og videreuddannelse inden for politikområder. 417 Specialpraktikant pædagogstuderende Til aflønning af 2 pædagogstuderende i specialpraktik. 419 PGU-elever i praktik og under skoleophold 422 Løn EGU-elever i praktik 424 Integrationsstøtte Integrationsstøtte omfatter bl.a. tolkebistand i forbindelse med samarbejdet mellem daginstitutioner og tosprogede familier og efteruddannelse af daginstitutionspersonale i sprogvurdering. I 2009 modtog xx familier 1. årsbesøg og 2. årsbesøg af sundhedsplejersken, og xx familier modtog integrationsstøtte. I gennemsnit pr. år ydes der støtte til xx familier. 429 Konsulenter 025 Driftsramme med overførselsadgang 047 Hovedrengøring pulje 7 pct. af rengøringsudgifter 432 Administration Til udgifter i forbindelse med kurser, møder, repræsentation og sikkerhedsarbejde på daginstitutionsområdet m.v. 610 It Drift og vedligehold af it til administrationen i institutionerne. 452 Alarmsystemer m.v. 703 Huslejeudgifter Domea Leje af 23 afdelinger. Af tabel 12.7 fremgår det, hvilke afdelinger, der lejes via Domea. 728 Rammebeløb til senere fordeling Central pulje til udkontering til de enkelte områdeinstitutioner for pasning af flere børn end grundnormeringen. Midlerne udkonteres til fkt Forældrebetaling til senere fordeling Forældrebetaling til udkontering i forbindelse med pasning af flere børn end grundnormeringen. Midlerne udkonteres til fkt Rengøring Søndersøhallen 028 Ejendomsudgifter med overførselsadgang 155

14 708 Pulje til afledte driftsudgifter 709 Forbedring af de fysiske rammer i daginstitutionerne Politisk administreret pulje til bygningsmæssige ændringer i forbindelse med pædagogiske tiltag som eksempelvis projektet "Lys og støj". 045 Indkøbsbesparelse på børne- og skoleområdet 088 Betaling til andre myndigheder 001 Kommuner Mellemkommunal afregning for pasning af børn bosiddende i Furesø Kommune jf. fritvalgsordningen, samt for plejeanbragte børn i andre kommuner. 089 Betaling fra andre myndigheder 001 Kommuner Mellemkommunal afregning for pasning af børn bosiddende i andre kommuner jf. fritvalgordningen, samt for plejeanbragte børn i Furesø Kommune Specialpædagogisk Center (støttepædagog-området) Specialpædagogisk Center løser både konkrete og konsultative opgaver i forhold til børn og unge, der har behov for en særlig indsats i Furesø Kommunes daginstitutioner, skoler og i hjemmene. Endvidere har Specialpædagogisk Center ansvar for at henvise børn og unge til særlig vidtgående specialpædagogisk tilbud uden for kommunen. Lønmidler til støttepædagoger samt personale i basisgrupper for børn med særlige behov i Lynghuset og Sommerfuglen. 025 Driftsramme med overførselsadgang 044 Specialklub Specialklubben er integreret i fritidstilbudet Regnbuen. 046 Børneterapi, rådgivning mv. (Serviceloven 11, stk. 3) Fysioterapi og ergoterapi for børn og unge fra 0-18 år med betydelige, varige fysiske og/eller psykiske handicap Dagpleje Dagpleje 002 Friplads (Dagtilbudsloven 43, stk. 1, nr. 2-4) 001 Økonomiske fripladser 002 Pædagogiske fripladser 092 Forældrebetaling inkl. tilskud (Dagtilbudsloven samt 41-42) Dagplejen Brudedalen 56-58, 3520 Farum 156

15 Normering: 145 børn ml. 0-2 år. Ejertype: Kommunal. Ejer af bygningerne: Domea. Vedligehold: 240 kvm. Hjemmeside: Løn til dagplejere 025 Driftsramme med overførselsadgang 026 Øvrige driftsudgifter uden overførselsadgang 040 Brudedalen Vuggestuer 002 Friplads (Dagtilbudsloven 17 stk. 6 og 43 stk. 1, nr. 2-4) 001 Økonomiske fripladser 002 Pædagogiske fripladser 092 Forældrebetaling inkl. tilskud (Dagtilbudsloven samt 41-42) Børnehaver 002 Friplads (Dagtilbudsloven 17 stk. 6 og 43 stk. 1, nr. 2-4) 001 Økonomiske fripladser 002 Pædagogiske fripladser 092 Forældrebetaling inkl. tilskud (Dagtilbudsloven samt 41-42) Selvejende dagtilbud til 0-6-årige: Børnehaven Skomagerbakken P. E. Rasmussens vej 3, 3520 Farum Normering: 20 børnehavebørn Ejertype: Selvejende Ejer af bygningerne: Domea Vedligehold: 94 kvm. Hjemmeside: Driftsramme med overførselsadgang 157

16 Rudolf Steiner Børnehaven Lillebjørn Kålundsvej 24, 3520 Farum Institutionen er halvdags. Normering: 20 børnehavebørn Ejertype: Selvejende Ejer af bygningerne: Privat Vedligehold: - Hjemmeside: Driftsramme med overførselsadgang Integrerede daginstitutioner 002 Fripladser (Dagtilbudsloven 17 stk. 6, 43 stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk. 1)) 001 Økonomiske fripladser 002 Pædagogiske fripladser 081 Budgetforslag 004 Kapacitetsændring 0-6 års inst. samt effektivisering ved områdeledelse 092 Forældrebetaling inkl. tilskud (Dagtilbudsloven 31-33, 41-42, 57-58, 61-62, samt 74-75) Selvejende dagtilbud til 0-6-årige samt fritidstilbud for børn i klasse: Espebo Børnecenter Ryetvej 157, 3500 Værløse Normering: 12 vuggestuebørn, 27 børnehavebørn og 49 børn i fritidstilbud for børn i kl. Ejertype: Selvejende Ejer af bygningerne: Furesø Kommune Vedligehold: 720 kvm. Hjemmeside: Driftsramme med overførselsadgang Nedenfor er opstillet budgetterne for de fire nye områdeinstitutioner og deres afdelinger. Opdelingen fremgår pt. ikke af den tilhørende bevillingsoversigt. 158

17 Den overordnede ramme dækker løn til områdelederen og den administrative medarbejder. Den overordnede ramme 025 Driftsramme med overførselsadgang dækker alle driftsudgifter i områdeinstitutionen samt dens 9 afdelinger. Driftsudgifterne består af uddannelse, befordring, administration, inventar, børnerelaterede udgifter, øvrige driftsudgifter, it, telefoni samt indvendig vedligeholdelse. I den enkelte afdeling dækker rammen alle lønudgifter til fagpersonalet, køkken-/kantinepersonale, dagpengerefusion samt personale med tilskud. Ramme 026 Driftsramme uden overførselsadgang dækker udgifter til rengøringsselskab, alarmsystemer, skatter, afgifter og renovation og husleje Furesø Nordøst Består af følgende afdelinger: Majtræet (tidl. stednr ) Tusindben (tidl. stednr ) Drivhuset (tidl. stednr ) Sommerfuglen (tidl. stednr ) Farumsødal (tidl. stednr ) Tumlebo (tidl. stednr ) Mælkebøtten (tidl. stednr ) Farum Vejgaard (tidl. stednr ) Skattekisten (tidl Børnehaven Tre og Røde Rust) (overordnet ramme) 025 Driftsramme med overførselsadgang (overordnet ramme) Driftsmidler for alle afdelingerne i Furesø Nordøst Afdelinger i Furesø Nordøst: 001 Majtræet 002 Tusindben 003 Drivhuset 004 Sommerfuglen 159

18 005 Farumsødal 006 Tumlebo 007 Mælkebøtten 008 Farum Vejgaard 009 Skattekisten Furesø Sydvest - Består af følgende afdelinger: Lynghuset (tidl. stednr ) Søndersø (tidl. stednr ) Kirke Værløse (tidl. stednr ) Krudthuset(ekskl. basispl.) (tidl. stednr ) Solbjerg (tidl. stednr ) Brumbassen (tidl. stednr ) Dalgården (tidl. stednr ) Bavnebo (tidl. stednr ) (overordnet ramme) 025 Driftsramme med overførselsadgang (overordnet ramme) Driftsmidler for alle afdelingerne i Furesø Sydvest Afdelinger i Furesø Sydvest: 001 Lynghuset 160

19 002 Søndersø 003 Kirke Værløse 004 Krudthuset 005 Solbjerg 006 Brumbassen 007 Dalgården 008 Bavnebo Furesø Sydøst - Består af følgende afdelinger: Syvstjernen (tidl. stednr ) Skovbo (tidl. stednr ) Hareskov Børnehus (tidl. stednr ) Nørreskoven (tidl. stednr ) Bøgely (tidl. stednr ) 161

20 Skovstjernen (tidl. stednr ) Birkedal (tidl. stednr ) Kollekolle (tidl. stednr ) Palægården (var tidl. en del af Hareskov Fritidshjem) (overordnet ramme) 025 Driftsramme med overførselsadgang (overordnet ramme) Driftsmidler for alle afdelingerne i Furesø Sydøst Afdelinger i Furesø Sydøst: 001 Syvstjernen 002 Skovbo 003 Hareskov Børnehus 004 Nørreskoven 005 Bøgely 006 Skovstjernen 007 Birkedal 008 Kollekolle 162

21 009 Palægården Furesø Nordvest Består af følgende afdelinger: Nordvænget (tidl. stednr ) Cirklen (tidl. stednr ) Græshoppen (tidl. stednr ) Røde Sol (tidl. stednr ) Kildehuset (tidl. stednr ) Solsikken (tidl. stednr ) Kærnehuset (tidl. stednr ) Valhalla (tidl. stednr ) Børnehusene (tidl. stednr ) (overordnet ramme) 025 Driftsramme med overførselsadgang (overordnet ramme) Driftsmidler for alle afdelingerne i Furesø Nordvest Afdelinger i Furesø Nordvest: 001 Nordvænget 002 Cirklen 003 Græshoppen 004 Røde Sol 163

22 005 Kildehuset 006 Solsikken 007 Kærnehuset 008 Valhalla 009 Børnehusene Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Klub Furesø Ballerupvej 29-31, 3500 Værløse Klub Furesø omfatter kommunens samlede tilbud til 7. til 9. klassetrin og fra 10. klassetrin og opefter. Endvidere udfører Klub Furesø særlige faste opgaver i forhold til Farum Midtpunkt, samt ad hocindsatser ved behov. Klub Furesø er struktureret således: Ungdomsklubber, 7. til 9. klassetrin: Ungdomsklub Syd: Slottet og Ballerupvej 29 Ungdomsklub Nord Ungehusene, 10. klassetrin og opefter: Ungehus Syd: Ballerupvej 31 Ungehus Nord: Paltholmterrasserne 1 Opsøgende arbejde: Forebyggende alment opsøgende arbejde 164

23 Akut opsøgende arbejde Ejertype: Kommunal Ejer af bygningerne: Furesø Kommune Vedligehold: 727 kvm. Hjemmeside: Driftsramme med overførselsadgang Statsrefusion Via den centrale refusionsordning for dyre enkeltsager kan kommunen få statsrefusion, når udgifterne er bevilget efter Serviceloven. Der kan opnås refusion på udgifter på fkt Særlige dagtilbud og særlige klubber samt på fkt , og Af tabel 14.9 ses beløbsgrænserne for refusion i : Tabel 14.9: Refusionsintervaller i Beløbsinterval i mio. kr Kommunen betaler i pct.: 0-0, ,8-1, ,5 og derover Kilde: Servicelovens 176. Refusionsandel i pct.: Særlige dagtilbud og særlige klubber Området vedrører udgifter til særlige dagtilbud og særlige klubber til børn med så betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, at de har behov for særlig støtte og behandling, som ikke kan dækkes af de almindelige dagtilbud. Tilbudet ydes jf. Servicelovens 32 og 36. De af børnene, som er i den skolepligtige alder, modtager specialundervisning og/eller anden specialpædagogisk bistand jf. Folkeskolelovens 20, stk. 2. Budgettet dækker såvel specialbørnehaver, special-fritidshjem og special fritids- og ungdomsklubber for børn og unge med varig og betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. 517xxx Børnehaven for Specialgruppen Nygårdsterrasserne 222 A, 3520 Farum Specialgruppen er en 32-institution, jf. Serviceloven. Specialpædagogisk Center visiterer til pladserne. Normering: 6 børnehavebørn Ejertype: Kommunal 165

24 Ejer af bygningerne: KAB Vedligehold: 202 kvm. Hjemmeside: Kørsel 088 Betaling til andre myndigheder 001 Kommuner 002 Regioner 089 Betaling fra andre myndigheder 001 Kommuner Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner 006 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og puljeordninger (jf. Dagtilbudsloven 101) 001 Børnehaven Ask Ygdrasil Puljeinstitutionen modtager, jf. indgået kontrakt, et fast driftstilskud pr. barn bosiddende i Furesø Kommune. Der er ikke kommunal anvisning af pladser til institutionen. 002 Farum Skovbørnehave Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Området omfatter udgifter til anbringelse uden for hjemmet hos plejefamilier, netværksplejefamilier, kost- og efterskoler, egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge jf. Serviceloven 66. Budgettet på denne funktion omfatter desuden udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år, i forbindelse med sager om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, tvangsmæssige undersøgelser m.v., jf. Serviceloven 72. Kommunen kan anbringe et barn eller en ung i en plejefamilie eller på et opholdssted, såfremt dette anbringelsestilbud kan imødekomme barnets eller den unges særlige behov for støtte. Plejefamilie som anbringelsestilbud er typisk karakteriseret ved at kunne tilbyde nære og tætte familielignende rammer for barnet eller den unge, derfor benyttes denne mulighed oftest til mindre børn. Et opholdssted som anbringelsestilbud er typisk karakteriseret ved at kunne tilbyde en professionel indsats, der ofte har fokus på specifikke målgrupper. Dette tilbud bruges derfor hyppigst til unge med et veldefineret og velbeskrevet behandlingsbehov. 001 Plejefamilier (Serviceloven 66, stk. 1, nr. 1) 166

25 001 Børn og unge ml år 002 Efterværn til unge ml år (Serviceloven 76) 002 Netværksplejefamilier (Serviceloven 66, stk. 1, nr. 2) 001 Børn og unge ml år 002 Efterværn til unge ml år (Serviceloven 76) 003 Opholdssteder for børn og unge (Serviceloven 66, stk. 1, nr. 4) 001 Børn og unge ml år 002 Efterværn til unge ml år (Serviceloven 76) 004 Kost- og efterskoler (Serviceloven 66, stk. 1, nr. 4) 001 Børn og unge ml år 002 Efterværn til unge ml år (Serviceloven 76) 005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder 001 Børn og unge ml år 002 Efterværn til unge ml år (Serviceloven 76) 007 Advokatbistand (Serviceloven 72) Bevillingen dækker advokatbistand til forældremyndighedsindehaver og den unge, der er fyldt 15 år i forbindelse med gennemførelse af foranstaltninger uden samtykke. 089 Betaling fra andre myndigheder 001 Kommuner 401 Rådgivningsområdet fkt Statsrefusion 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Ifølge Servicelovens 52 kan kommunen beslutte at yde støtte i form af forskellige foranstaltninger til et barn eller en ung med behov for særlig støtte. Den iværksatte foranstaltning skal være mindst muligt indgribende, og beslutningerne skal så vidt muligt ske med samtykke fra forældrene og barnet/den unge. Der kan ydes følgende form for støtte: Konsulentbistand Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Familiebehandling Døgnophold for hele familien eller barnet/den unge Aflastningsophold Personlig rådgiver eller fast kontaktperson. Herudover kan der ydes økonomisk støtte til udgifter, der muliggør, at barnet/den unge kan forblive i hjemmet, eller hvor en hjemgivelse kan muliggøres. Der kan også ydes støtte til efterskoleophold eller til de udgifter, der ligger i forlængelse af et eventuelt praktikophold. 167

26 De mangeartede og fleksible typer af foranstaltninger skal sikre, at indsatsen kan tilpasses og dermed tilgodese barnets eller en unges og forældrenes forskelligartede behov. En række af de forebyggende foranstaltninger udføres af Furesø Børne- og Familiecenter. 001 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold ( 52, stk. 3, nr. 1) 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2) 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) 004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien ( 52, stk. 3, nr. 4) 005 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) 006 Personlig rådgiver ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 3, nr. 2) 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 7 og 76, stk. 2 og 3 nr. 3) 008 Fast kontaktperson for hele familien ( 52, stk. 3, nr. 7) 009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver ( 52, stk. 3, nr. 9) 010 Anden hjælp, der har til formål, at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte ( 52, stk. 3, nr. 10) 001 Overførsel til personer 002 Objektiv finansiering af regionale tilbud 011 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger eller økonomisk støtte, hvis støtte erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning ( 52, stk. 4) 012 Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt mellem forældre og børn under anbringelsen ( 52, stk. 5) 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i anbringelsessager 065 Rammebesparelse rådgivningsområdet 081 Budgetforslag 002 Området for særlige børn omlægning af praksis 089 Betaling fra andre myndigheder 002 Regioner Parrådgivning Rådgivningen er en del af Furesø Børne- og Familiecenter. 168

27 025 Driftsramme med overførelsesadgang Furesø Børne- og Familiecenter Stavnsholtvej 168, 3520 Farum Furesø Børne- og Familiecenter tilbyder familiebehandling, støtte i hjemmet, behandlingsskole til børn og unge mellem 0-18 år og deres familier. Endvidere gennemfører centret en række projekter bl.a. "AKT-projektet" og "Projekt Tryg Start". Centret tilbyder åben og anonym rådgivning jf. Servicelovens 10, stk. 2. Ejer af bygningerne: - Vedligehold: - Hjemmeside: Driftsramme med overførselsadgang 026 Øvrige udgifter uden overførelsesadgang Projekt "Tryg start" 060 Lønudgifter Ungerådgivningen Paltholmterrasserne 11, 3520 Farum Ungerådgivningen tager sig af boligrådgivning i ungdomsboligerne, støtte-kontakt opgaver for Rådgivningen, åben rådgivning for kommunens unge, SSP-opgaver for skoler, klubber m.v., lektiecafe i Ungehuset samt opsøgende arbejde. Indgår i Ungeområdet sammen med Ungdomsskolen og Klub Furesø. 025 Driftsramme med overførselsadgang 2 Statsrefusion 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning Døgninstitutioner for børn og unge Området omfatter udgifter og indtægter til døgninstitutioner og aflastningsinstitutioner til børn og unge med betydelig, varig og nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og børn og unge 169

28 med sociale problemer, jf. Servicelovens 66. Endvidere omfatter området udgifterne til døgnophold samt udslusningsophold i døgninstitutioner for årige, jf. Servicelovens 76. Ifølge Servicelovens 176 udløser denne type foranstaltninger refusion, jf. tabel 12.9 nedenfor. Refusionsindtægten er budgetlagt på denne funktion. 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 001 Døgnanbragt 002 Aflastningsophold 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer 092 Betaling (Serviceloven 159 og 160) Forældres eller den unges betaling for døgnophold uden for hjemmet. 2 Statsrefusion 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Budgettet dækker udgifterne til sikrede døgninstitutioner til børn og unge, herunder sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. En række lands- og landsdelsdækkende tilbud finansieres objektivt af kommunerne, idet udgifterne fordeles mellem samtlige af landets kommuner på baggrund af den enkelte kommunes befolkningstal. Grundet at den objektive finansiering ikke er sagsrelateret, og dermed ikke tilknyttet konkrete cpr.numre, ydes der ikke statsrefusion af udgifterne. 088 Betaling til andre myndigheder 002 Regioner Statsrefusion Området Sociale formål er omfattet af 50 pct. statsrefusion. Den resterende del af udgiften vedrørende en konkret sag, efter at der er fratrukket 50 pct. statsrefusion, indregnes i udgiften til den centrale refusionsordning for. særligt dyre enkeltsager Kontante ydelser Sociale formål 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven 100) Jf. Servicelovens 41 kan forældre til børn med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 170

29 eller vidtgående og langvarig lidelse får dækket evt. merudgifter i forbindelse med forsørgelsen af barnet. Det er en betingelse, at merudgiften er en direkte følge af den nedsatte funktionsevne eller den langvarige lidelse, samt at der er tale om en nødvendig udgift. Servicelovens 32 om særlige dagtilbud er ligeledes omfatter heraf, idet forældre helt eller delvist kan yde hjælp til/træne egne børn under 18 år, hvis barnet har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. De samlede udgifter til træningsredskaber o.lign. må dog ikke overstige 0,5 mio. kr. pr. barn pr. år. Kommunen er forpligtet til at yde tabt arbejdsfortjeneste (jf. nedenfor) til de forældre, som påtager sig denne opgave. Servicelovens 109 om hjælp til kvinder og børn med ophold på krisecentre er ligeledes blevet revideret, således at kommunen skal tilbyde familierådgivning samt psykologbistand til børn over 6 år. Det antages, at ca. 90 pct. af alle kvinder på krisecentre vil tage imod tilbudet. Rådgivningstilbudet forventes at vare gennemsnitligt 6 måneder. Området er omfattet af 50 pct. statsrefusion. Den resterende del af udgiften vedr. en konkret sag, som resterer efter at der er fratrukket 50 pct. statsrefusion, indregnes i udgiften til den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager. 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven 42) Jf. servicelovens 42 kan forældre til børn med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller vidtgående og langvarig lidelse får dækket udgifter til tabt arbejdsfortjeneste. Det er en forudsætning, at det er mest hensigtsmæssigt, at barnet passes i hjemmet. Området er omfattet af 50 pct. statsrefusion. Den resterende del af udgiften vedr. en konkret sag, som resterer efter at der er fratrukket 50 pct. statsrefusion, indregnes i udgiften til den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager. 2 Statsrefusion 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning Anlægsbemærkninger (der udestår at blive udarbejdet bemærkninger til anlæg) 171

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

ørne- og Skoleudvalget

ørne- og Skoleudvalget Furesø Kommune Budget 211 B ørne- og Skoleudvalget Politikområdets indhold s ansvarsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Dagtilbud for 6 årige Tand- og Sundhedspleje Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 side 1 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlig støtte til børn og unge og herunder vedrørende

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) 127 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) BEMÆRKNINGER 128 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.737 Netto 1.737 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning, Skole og Politi). I 2013-budgettet

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet e besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet Center for Økonomi og Personale, april 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Besparelsespotentialer... 4 3. Samlet oversigt over teknisk besparelsespotentiale

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.): tets hovedposter (nettotal i prisniveau og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 1.599 1.612 1.517 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 10.353 11.810 12.292 03.22.08

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følgende: Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 52.919-5.403 47.516 05.28.21 Forebyggende

Læs mere

Overførsler i alt

Overførsler i alt Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020.

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020. Specifikation budget 2019 - Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020. Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2019 Skoleområdet: 516,143,710

Læs mere

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder

Læs mere

Afvigelse ift. korrigeret budget

Afvigelse ift. korrigeret budget Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring Specifikation budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2018 Skoleområdet: 516.741.390 Folkeskolen m.m: 487.207.270

Læs mere

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau Skole- og Børneudvalget 3.01 Skoler 032201 Folkeskoler 1 Drift 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 Staben for HR, Udvikling & It 253.265 253.265

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Udvalg: Børn og skoleudvalget

Udvalg: Børn og skoleudvalget Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Servicerammen - skole Afvigelse ml korr og forv 2.1 Skole Fællesudgifter 13,6 13,6 13,6 0,0 Folkeskoler m.m. 599,5 600,3 596,5-3,8

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge

Udvalget for Børn og Unge Udvalget for Børn og Unge Udvalget varetager forvaltningen af kommunale opgaver for børn og unge op til 18 år (samt efterværn op til det 23. år), herunder betalingsspørgsmål vedrørende: dagtilbud klubtilbud

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog (pædagogisk psykologisk rådgivning)... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale

Læs mere

indtægssiden. På anlægssiden udgør det samlede anlægsbudget i ,750 mio. kr.

indtægssiden. På anlægssiden udgør det samlede anlægsbudget i ,750 mio. kr. Politikområdets indhold Udvalgets ansvarsområde er at planlægge Furesø Kommune med henblik på, at kommunen fortsat udvikler sig som en grøn kommune med attraktive områder til boliger, rekreative funktioner,

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/

Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/ Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/12 2018 Lov Område Sagsbehandling stider Bemærkninger Serviceloven 11 stk. 2 og 3 Tidlig og forebyggende indsats til børn /unge i alderen

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn i form af en

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder

Læs mere

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011 Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

koleudvalget Lovgrundlag Udvalgets indsatsområde er primært afgrænset af Folkeskoleloven og Serviceloven. Udfordringer i 2010 og overslagsårene

koleudvalget Lovgrundlag Udvalgets indsatsområde er primært afgrænset af Folkeskoleloven og Serviceloven. Udfordringer i 2010 og overslagsårene S koleudvalget Politikområdets indhold s ansvarsområde omfatter følgende tilbud: 7 folkeskoler og én folkeskole til 10. klasse 7 fritidstilbud med p.t. 2-5 afdelinger pr. fritidstilbud ADHD-klassen Ungdommens

Læs mere

ørne- og Skoleudvalget

ørne- og Skoleudvalget B ørne og Skoleudvalget Politikområdets indhold s ansvarsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Dagtilbud for 06 årige Skoler og FFO Tand og Sundhedspleje Børn og unge med særlige behov Dagtilbud

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau Børne- og Ungeudvalget 862.466. 837.958. 835.475. 833.22. Skoler 5.838. 48.295. 478.798. 475.824. 3221 Folkeskoler 1 Drift 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. Staben

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for: Kost- eller efterskoleophold efter servicelovens 52 a og Folkeskolelovens 20 og 22.

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for: Kost- eller efterskoleophold efter servicelovens 52 a og Folkeskolelovens 20 og 22. Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for: Kost- eller efterskoleophold efter servicelovens 52 a og Folkeskolelovens 20 og 22. Om kvalitetsstandarder En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt. Bemærkninger til budget 2020 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion , Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2008

Budgetopfølgning 30. juni 2008 Generelt Budgettet indenfor består af følgende: Undervisning PPR Dagpleje og daginstitutioner Børn og unge Sundhedsplejen Forbrug Oprindeligt Tillægs- Ompla- Korrigeret 1-6 budget bevilling cering budget

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt

Læs mere

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne.

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne. 11.3 Familieområdet Organisation: Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen, Familiecenter Sabroegaarden, Multi, og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Delegationsplan for Børne- og Skoleudvalgets område

Delegationsplan for Børne- og Skoleudvalgets område Delegationsplan for ørne- og Skoleudvalgets område Dagtilbudsloven...2 Folkeskoleloven...5 Lov om efterskoler og frie fagskoler...7 Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge...7 Retssikkerhedsloven...7

Læs mere

Familieområdet. Opgaver under området. Budget- og styringsprincipper UDDANNELSESUDVALGET

Familieområdet. Opgaver under området. Budget- og styringsprincipper UDDANNELSESUDVALGET Familieområdet Den samlede budgetramme for politikområde Familie opgøres som følger: Tabel 1: -221 Funktion Hovedområde 1. kr. BF BF BF BF 218 219 22 221 Serviceudgifter 139.553 136.949 134.932 134.932

Læs mere

Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305

Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. december 2011 til Byrådet lb.nr. 215120 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet

Læs mere

Institutions- og Skoleudvalget

Institutions- og Skoleudvalget NOTA 18. maj 2011 Institutions- og Skoleudvalget Institutions- og skoleudvalget har ansvaret for 58 daginstitutioner/afdelinger og 31 dagplejere. Dertil kommer 11 folkeskoler, en observationsskole, et

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge Beskrivelse af brugere Brugerne er børn og familier med behov for særlig støtte, vejledning eller behandling. Der gives et bredt

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR 108 Fagligt område: Politiske mål: Børn og Familier Se Børne- og Ungepolitik godkendt i Sammenlægningsudvalget december 2006. 03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR PPR er normeret med 9 psykologer,

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Dagtilbud til 0- til 5-årige er der i budget 2020 afsat 237,3 mio. kr.

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Dagtilbud til 0- til 5-årige er der i budget 2020 afsat 237,3 mio. kr. Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige er der i afsat 237,3 mio. kr. Dertil skal

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet

Læs mere

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen Kompetenceplan for ørn og Unge området Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen ndledning Tønder Kommunes styrelsesvedtægt samt Lov om Kommunernes Styrelse angiver de overordnede regler for fordeling

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Husstandsindkomst: Der betales: Kr. 156.301 og derunder 0% Kr. 156.301 159.765 5% Kr. 159.766 485.499 Indenfor dette interval forhøjes

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

ørne- og Skoleudvalget

ørne- og Skoleudvalget B ørne- og Skoleudvalget Politikområdets indhold s ansvarsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Dagtilbud for -6 årige Skoler og FFO Tand- og Sundhedspleje Børn og unge med særlige behov Dagtilbud

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere