ørne- og Skoleudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ørne- og Skoleudvalget"

Transkript

1 Furesø Kommune Budget 211 B ørne- og Skoleudvalget Politikområdets indhold s ansvarsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Dagtilbud for 6 årige Tand- og Sundhedspleje Børn og unge med særlige behov Skoler inkl. FFO og fritidstilbud Dagtilbud for 6 årige Dagplejen 4 områdeinstitutioner med p.t. 7-9 afdelinger pr. områdeinstitution 2 selvejende børnehaver og 1 selvejende integreret institution 2 selvejende fritidshjem Ungehuset i Farum (under omstrukturering) Tilskud til private institutioner m.m. Tand- og Sundhedspleje Tandplejen Center for Tandregulering Sundhedsplejen Børn og unge med særlige behov Specialpædagogisk Center Børnehaven for Specialgruppen Furesø Børne- og Familiecenter Ungerådgivningen (herunder SSP, dvs. samarbejde ml. sociale myndigheder, skole og politi) ADHD-centeret (skole og FFO) Skoler inkl. FFO og fritidstilbud 7 folkeskoler og én folkeskole til 1. klasse 7 FFO'er (Furesø Fritidsordning) under hver af de 7 folkeskoler med p.t. 2-4 afdelinger pr. FFO Ungdommens Uddannelsesvejledning Furesø Ungdomsskole Opgavebeskrivelse Ifølge Furesø Kommunes styrelsesvedtægt 16 forvalter følgende opgaver: Kommunale dagtilbud for -6-årige, private-, selvejende- og puljeinstitutioner for aldersgruppen, oprettet i henhold til gældende lovgivning, og som Byrådet har indgået driftsoverenskomst eller anden aftale med. Tandpleje for -18-årige, omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker samt omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, jf. Sundhedsloven. Center for Tandregulering, oprettet jf. Sundhedsloven, i et samarbejde med Egedal og Ballerup Kommune. Centret er beliggende i og drives af Ballerup Kommune. Sundhedspleje for gravide og familier med børn og unge fra -16 år, jf. Sundhedsloven. Undervisningsmæssige opgaver jævnfør Folkeskoleloven, herunder specialundervisning og anden specialpædagogisk indsats Furesø Fritidsordning (FFO) for. til 9 klassetrin, private-, pulje- og selvejende institutioner for samme målgruppe, oprettet i henhold til gældende lovgivning, og som Byrådet har indgået driftsoverenskomst eller anden aftale med. Tilbud i Furesø Nord til unge fra 1. klassetrin, samt opsøgende team (under omstrukturering) Furesø Ungdomsskole Åben og anonym familierådgivning Visitering til rådgivning og støtte mv., ydelser samt drift af servicetilbud efter Serviceloven til børn og unge med særlige behov Almindelig indvendig vedligeholdelse af ejendomme under udvalgets område. Budgetansvar for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område. 27

2 Furesø Kommune Budget 211 Målgrupper Ifølge Furesø Kommunes styrelsesvedtægt 16 har ansvaret for opgaver, der retter sig mod følgende målgrupper: Børn ml. -6 år med behov for pasning i dagtilbud Børn ml år med behov for fritidstilbud Klubtilbud til unge over 14 år Børn ml. -18 år med behov for tandpleje og sundhedspleje Omsorgs- og specialtandpleje til alle aldersgrupper i Furesø Kommune. Børn og unge ml. -18 år med særlige behov og deres forældre Unge ml år med et væsentligt behov for støtte til at kunne indtræde i voksenlivet på lige vilkår med andre unge. Lovgrundlag Udvalgets socialfaglige indsatsområde er primært afgrænset af Serviceloven, Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven og Sundhedsloven. Udfordringer i 211 og overslagsårene - Effektiviseringer - Afbureaukratisering - Indførelse af FFO I, II og III - Inklusion i folkeskolerne - Tilpasning af serviceniveau på området for børn og unge med særlige behov - Omstrukturering af ungeområdet Politikker og visioner på udvalgsområdet Furesø Kommunes Byråd har følgende vision for det gode børne- og ungeliv i Furesø Kommune: "Alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære ud fra deres individuelle forudsætninger og som en del af sociale fællesskaber". Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik skal supplere den samlede indsats for børn og unge samt sikre, at hele børne- og ungeområdet bidrager til at sikre en tidlig, forebyggende og sammenhængende indsats for børn og unge med særlige behov. Det fælles værdigrundlag for samarbejdet ml. børn, unge og deres familier samt medarbejderne er, at: Børn, unge og familier inddrages i alle beslutninger Børn, unge og familier møder kompetente medarbejdere, der engagerer sig i det enkelte barn eller den unge Børn og unge skal være en del af de sociale fællesskaber og have en tilknytning til nærmiljøet Samarbejdet omkring børn, unge og familier er helhedsorienteret, tværfagligt og tværsektorielt Indsatsen dokumenteres og evalueres, og børn, unge og familier inddrages i dette. De tre gældende politikker for henholdsvis dagtilbud, skoler og fritidstilbud samt børn og familie skal revideres i løbet af 211, idet de enten udløber eller som følge af lovændringer. 1 Gældende politikker og værdigrundlag kan ses på Furesø Kommunes hjemmeside Budgetvedtagelsen Budgetforliget for 211 dækker over følgende ændringer på udvalgets område: Besparelser: Reduktion af centralt placerede rammer på folkeskoleområdet vedr. skolebiblioteker, teknisk personale, konsulentfunktioner og kompetenceudvikling på skolerne Nedlæggelse af pulje til forbedring af de fysiske rammer i daginstitutionerne Målretning af Ungdomsskolen mod unge med behov for støtte til at gennemføre ungdomsuddannelse Reduktion af samlede konti vedr. børn og unge med særlige behov o Tilpasning af specialundervisningsbudget 1 Jf. pkt. 149 på s møde den 1. december

3 Furesø Kommune Budget 211 o Ingen besparelse på lokal døgninstitution o Forældrebetaling vedr. SFO på specialskoler o Børn, unge og familie ændret organisering o Øget inklusion i folkeskolen o Ændret visitationspraksis, forebyggelsesstrategi m.v. Marie Kruse Skole, genforhandling vedr. tilskud til SFO Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet for 6 årige Driftsrammebesparelse på folkeskolernes kantineordning Effektivisering: Placering af Ungehuset i Farum (tidl. Klub Furesø) i eksisterende klubtilbud (FFO III) Udvidet undervisningstid i indskolingen og åbning af fritidstilbud (FFO I) fra kl. 13 Effektivisering af administration på skolerne og i fritidstilbudene (FFO) Svømning flyttes til fritids- og dagtilbud Mere effektiv tilrettelæggelse af arbejdet i folkeskolen Effektivisering af Tandplejen Effektivisering af områdeledelse af dagtilbud for 6 årige Udvidelser: Forældrebetaling for frokostordning for 6 årige i dagtilbud Tværgående bemærkninger for alle fagudvalg Pris- og lønskøn I forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 21 blev der vedtaget en reduceret prisfremskrivning i budgetperioden på visse arter, med en samlet reduktion på 4,4 mio. kr. vedrørende driftsbudgettet. Fremskrivningen på lønninger (art 1), fødevarer (art 2.2), brændsel (art 2.3), overførsler til personer (art 5.2) samt anlægskonti var dog undtaget reduktionen, og de er fremskrevet med KL s udmeldte skøn. Fremskrivningen på de enkelte arter fremgår af de generelle bemærkninger til budgettet. Budget til rengøring Hovedparten af rengøringsopgaverne i Furesø Kommune var i udbud i 27, og bevillingerne til rengøring er derfor afsat i henhold til de indgåede kontrakter. Der er indgået kontrakt med tre rengøringsselskaber. I de få tilfælde hvor kommunen selv har ansat personale til at gøre rent, er budgettet lagt i forhold til lønudgiften og materialeforbruget. De tre største rengøringskontrakter udløber 1. maj 211. Rengøringsområdet skal som følge heraf analyseres og sendes i EU-udbud i 211. Bygningsservice under Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget (MTE) har i samarbejde med Indkøbsafdelingen i slutningen af 21 udarbejdet en behovsanalyse, for på den baggrund at kunne vurdere, i hvilket omfang rengøringsopgaven skal løses lokalt af kommunens medarbejdere, eller den skal i udbud. Fra 211 er den kontraktbundne del af rengøringsbudgettet samlet i Bygningsservice under MTE. Formålet er at samle alle faste bygningsrelaterede udgifter under Bygningsservice. På de områder hvor rengøringsopgaven løses af egne medarbejdere, ligger budgettet fortsat under de enkelte fagudvalg. Det daglige ansvar for opfølgning på rengøringskontrakterne ligger decentralt hos den daglige leder af den enkelte skole, institution m.v., mens det overordnede ansvar for styring og opfølgning på rengøringskontrakterne ligger i Bygningsservice. Budget til vedligehold Budgetterne til vedligehold er som udgangspunkt fordelt efter antal m 2 pr. bygning og en nøgle for hvor meget slitage, der er på de enkelte typer bygninger. Der er afsat bevillinger til almindelig indvendig vedligehold under de enkelte ejendomme, som disponeres af de budgetansvarlige ledere. 29

4 Furesø Kommune Budget 211 De øvrige bevillinger til indvendig/udvendig og tekniske vedligehold er bevilget som centrale drift- og anlægspuljer under MTE. Puljerne disponeres af Bygningsservice. Anvendelsen af vedligeholdelsesmidlerne er nærmere beskrevet i budgetbemærkningerne til Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget under afsnittet om Bygningsservice. Budgetter til el, vand og varme Stort set alle budgetter til el, vand og varme ligger under Bygningsservice på MTE, som har det politiske ansvar for styringen af energiforbruget. Bevillingerne til el, vand og varme til de enkelte bygninger skal som udgangspunkt fastsættes ud fra det forventede forbrug og prisen pr. enhed inkl. afgifter. I de tilfælde, hvor det har vist sig vanskeligt at indhente oplysninger om det forventede forbrug, er bevillingen fastsat efter det senest kendte regnskabsresultat. Ansvaret for styringen af energiforbruget ligger administrativt i Bygningsservice. Det er dog den enkelte leder, der har ansvaret for det daglige forbrug på den enkelte skole, institution m.v. Arbejdspladsernes miljø- og klimaambassadører inspirerer kolleger og brugere til miljø- og klimarigtig adfærd. Bygningsservice kan rådgive ledere og ambassadører med henblik på at mindske energiforbruget i den enkelte bygning. Furesø Kommune anvender energistyringsprogrammet Keep Fokus til energistyring. Keep Fokus giver mulighed for en skarp og tæt overvågning af energi- og vandforbrug både centralt og decentralt. Derved er der løbende mulighed for konkret rådgivning af de decentrale - daglige brugere om, hvordan de kan og bør begrænse forbruget. Budgetter til sikring af bygninger herunder alarmer Budgettet til alarmer ligger i en central pulje og administreres af Bygningsservice under MTE. Der arbejdes på at få ensartede alarmsystemer, der muliggør et samlet udbud af alarmservicen. Alarmerne er et vigtigt værktøj i forebyggelsen af indbrud og forsikringsskader. Sikringsniveauet bliver derfor løbende vurderet på de enkelte ejendomme. Forsikringer Furesø Kommunes forsikringer er tegnet efter EU-udbud. Forsikringspolitikken hviler på, at kommunen primært er selvforsikret. Tanken bag denne forsikringsstrategi er, at kommunen kun forsikres mod væsentlige tab, der vil kunne belaste kommunens økonomi, f.eks. brand og skader. Derimod forsikres eksempelvis tyveri og skader på biler ikke, da det i en kommune på Furesø Kommunens størrelse bør betragtes som almindelige driftsomkostninger. Der er afsat en central pulje under Økonomiudvalget til betaling af de skader, der opstår i løbet af året, og hvor kommunen er selvforsikret (f.eks. arbejdsskader). Der er ligeledes afsat en central pulje til betaling af forsikringspræmierne vedrørende brand og katastrofedækning. Som konsekvens heraf er der ikke afsat midler til forsikringer under det enkelte fagudvalg eller den enkelte institution. Forsikringsmodellen er nærmere beskrevet under Økonomiudvalgets budgetbemærkninger. Forbrugsafgifter (skatter, afgifter og renovation) Budgettet til skatter, afgifter og renovation, har hidtil ligget under fagudvalgene i relation til den enkelte bygning. Fra 211 ligger budgetterne til forbrugsafgifter under Bygningsservice. Formålry er at samle alle faste bygningsrelaterede udgifter under Bygningsservice. Budgettet til skatter, afgifter og renovation lægges ud fra de konkrete udgifter hertil. 21

5 Furesø Kommune Budget 211 Husleje Der arbejdes henimod at samle alle budgetter til huslejeudgifter og -indtægter under et udvalgs budgetområde. Ansvaret for det juridiske i forhold til huslejekontrakter ligger i Borgmestersekretariatet, mens ansvaret for budgetlægningen m.v. på huslejeområdet pt. ligger i Økonomiafdelingen. 211

6 Furesø Kommune Budget 211 ALLE AKTIVITETSOMRÅDER Tabel BSU.1: s budget i , regnskab 29 og samt forventet regnskab 21. Alle tal er i 211 pris- og lønniveau samt i hele 1. kr.* Regnskab 29** Forventet Regnskab Budgetoverslagsår 21 Pr. 1. dec. 21*** Budget Netto Netto Udgifter Indtægter Netto Netto DRIFT og STATSREFUSION i alt AKTIVITETSOMRÅDER: Dagtilbud Tand- og Sundhedspleje Børn og unge med særlige behov Skoler og FFO Heraf statsrefusion i alt Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. Note **: Børneudvalgets og Skoleudvalgets regnskaber er sammenlagt. Note ***: Korrigeret vedtaget budget 21 er eksklusiv konsekvenserne af budgetopfølgning III. Kilde: Træk i KMD Mål & Midler den 1. december 21. Figur BSU.1: s budget fordelt på de fire aktivitetsområder. 25% Dagtilbud 44% Tand- og Sundhedspleje 3% Skoler og FFO Børn og unge med særlige behov 28% Under aktivitetsområdet "Dagtilbud" indgår de selvejende fritidshjem, puljeinstitutioner og Ungehuset i Farum (tidligere Klub Furesø)(er under omstrukturering). Primo 211 vil de selvejende fritidshjem og puljeinstitutionerne blive omplaceret til aktivitetsområdet "Skoler og FFO", og Ungehuset i Farum vil blive omplaceret til aktivitetsområdet "Børn og unge med særlige behov". 212

7 Furesø Kommune Budget 211 Den budgetmæssige placering følger den autoriserede kontoplan, og dette samt vedtagne tildelingsmodeller betyder, at der inden for et budgetår foretages omplaceringer indenfor s område. Eksempelvis fordeles mer-/mindreindskrivningen i dagtilbud fra centralt placeret pulje til de enkelte tilbud, og der afregnes for specialundervisning udført af Furesø Børne- og Familiecenter osv. 213

8 Furesø Kommune Budget 211 Aktivitetsområde: DAGTILBUD Tabel BSU.2: Dagtilbud - Budget , regnskab 29 og forventet regnskab 21. Alle tal er i 211 pris- og lønniveau samt i hele 1. kr.* Regnskab 29** Funktion Område Netto Netto Udgifter Forventet Regnskab Budgetoverslagsår 21 Pr. 1. dec. 21*** Budget Indtægter Netto Netto DRIFT i alt Hovedkonto 3 i alt Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Hovedkonto 5 i alt Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner Fritidshjem (selvejende) 5.767**** 5.281**** Klubber o.a. socialpædagogiske fritidstilbud Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem og puljeinstitutioner Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. Note **: Børneudvalgets og Skoleudvalgets regnskaber er sammenlagt. Note ***: Forventet regnskab 21 er inklusiv budgetopfølgning III. Note ****: Er eksklusiv fripladser og forældrebetaling. Kilde: Træk i KMD Mål & Midler den 1. december 21. Figur BSU.2: Aktivitetsområdet "Dagtilbud" nettobudget 211 i pct. 88% 2% 3% 6% 1% Børnehaver (5.13) Integrerede institutioner (5.14) Fritidshjem (5.15) Klubber m.m. (5.16) Tilskud til privatinstitutioner m.m. (5.19) 214

9 Furesø Kommune Budget 211 Generelt om aktivitetsområdet "Dagtilbud" Fællesudgifter og indtægter På s område er der på fkt Fælles Formål placeret budget til bl.a. søskendetilskud, tilskud til forældre der vælger privat pasning jf. Dagtilbudslovens 8, demografi-afhængige puljer, PAU-elever, kvalitetsudvikling og implementering af politikker, integrationsstøtte og mellemkommunal afregning. Midlerne omfatter udover dag- og fritidstilbud også FFO (Furesø Fritidsordning), som etableres fra 1. januar 211, Midlerne vedr. FFO vil blive omplaceret til fkt Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen. Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud Den 28. januar 29 godkendte Byrådet administrationsgrundlaget for dag- og fritidstilbud i Furesø Kommune. Administrationsgrundlaget beskriver principperne for, hvorledes løn- og driftsrammer tildeles kommunale og selvejende dag- og fritidstilbud i Furesø Kommune, samt hvilke omkostninger der forventes dækket inden for disse rammer. Udgangspunktet for udmøntningen af principperne er dag- og fritidstilbudenes samlede løn- og driftsrammebudget for 29. Udgifterne til -6-års institutionerne består af udgifter, der er afhængige af børnetallet, samt faste udgifter, der helt eller delvis er uafhængige af børnetallet. Driftsrammebeløbet omfatter beskæftigelsesmaterialer, forplejning, intern uddannelse, administration m.v. Midler til almindelig indvendig vedligehold tildeles jævnfør Furesø Kommunes samlede model for ejendomsvedligeholdelse. De faste udgifter relaterer sig til den konkrete ejendom og består af rengøring, husleje, skatter, afgifter og renovation, mens de forbrugsafhængige ejendomsudgifter består af alarmsystemer, el, vand og varme. Begge typer af udgifter henhører under Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets budget. Undtaget herfra er husleje, som dog forventes at blive samlet under ét udvalgsområde i løbet af 211. Af tillæg til administrationsgrundlaget fremgår udmøntningen af principperne pr. dag- og fritidstilbud. Tillægget revideres i forbindelse med vedtagelsen af et års budget, eller såfremt der i øvrigt foretages beslutninger med konsekvens for løn- og driftsrammer. Administrationsgrundlaget følger Furesø Kommunes generelle regler på følgende områder: Løn- og prisfremskrivning Styringsredskaber Rammestyring Sygedagpengerefusion Barsel Afregning af feriepenge ved afgang Nedenfor er opridset principperne for tildeling af løn- og driftsrammer til Dagplejen, dag- og fritidstilbud samt Ungehuset i Farum. 215

10 Furesø Kommune Budget 211 I 211 skal administrationsgrundlaget revideres som følge af etableringen af FFO (Furesø Fritidsordning), omorganiseringen af Dagplejen og ungeområdet, revidering af køkkentildeling, samt budgetvedtagelser i øvrigt. ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR DAGTILBUD og DAGPLEJEN samt KLUB FURESØ 2 Overordnet princip Hvert barn medbringer økonomiske ressourcer til dag- og fritidstilbudet ved indskrivning, dog gælder særlige regler for Dagplejen og Ungehuset i Farum. Basisbørnetal Dag- og fritidstilbudets basisbørnetal fastsættes for det kommende budgetår medio indeværende budgetår, således at der styringsmæssigt kan tages stilling til justeringer i såvel op- som nedadgående retning. Fastsættelsen af basisbørnetallet foretages på baggrund af det forløbne års børnetal suppleret med oplysninger fra ventelister m.v. Fastsættelsen af basisbørnetal sker af forvaltningen efter drøftelse med dag- og fritidstilbudets områdeleder/overordnede leder. Basisbørnetallet anvendes som grundlag for beregning af dag- og fritidstilbudets budget for det kommende budgetår. Børn, der er visiteret til gruppe/støtteordninger, indgår ikke i basisbørnetallet. Mer-/mindreindskrivning i forhold til basisbørnetal I løbet af et år kan der forekomme såvel mer- som mindreindskrivning i de enkelte dag- og fritidstilbud. Der udarbejdes oversigt over forventningerne til den fleksible normering ved årets start, og der udsendes månedligt en opdateret version med korrektioner i forhold til faktisk indskrivning af børn, samt de økonomiske konsekvenser heraf. Dag- og fritidstilbudets løn- og driftsrammebudget korrigeres senest ved årets udgang for den gennemsnitlige mer- /mindreindskrivning. Regulering foregår via centralt placerede puljer. DAGPLEJEN Lønrammen Dagplejens lønramme omfatter midler til aflønning af antallet af ansatte dagplejere, dagplejekonsulenter og ledelse. Ved årets udgang korrigeres lønsummen i forhold til faktisk antal ansatte dagplejere og aktuelle ledelsesforhold. Driftsrammen med overførselsadgang Dagplejens driftsramme består af elementer, der tildeles på basis af antal børn, antal ansatte dagplejere eller Dagplejens legestuer. Følgende tildeles som beløb pr. barn og reguleres i forhold til faktisk antal passede børn: Børnerelaterede udgifter: arrangementer og udflugter, beskæftigelsesmaterialer, køb- og leje af inventar og udstyr, sundhedsmæssige- og øvrige udgifter Husholdningsartikler Administration Følgende tildeles i forhold til samtlige antal ansatte, og reguleres i forhold til dette: Uddannelse 2 "Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud samt Dagplejen og Klub Furesø"; jf. punkt 17 i referat af Byrådets møde den

11 Furesø Kommune Budget 211 Nedenstående tildeles i forhold til Dagplejens legestuer: Inventar, legeredskaber og beskæftigelsesmaterialer. DAGTILBUD FOR -6-ÅRIGE Områdeinstitutionens lønramme (grp. 21) Lønrammen omfatter midler til samtlige personalegrupper i områdeinstitutionen, dvs. fast løn, vikar og køkkenpersonale. Ved beregningen af den samlede lønramme indgår følgende elementer: områdegrundbeløb normeringsenhedsbeløb x faktor x antal børn jævnfør basisbørnetallet børn i gruppe/støtteordninger jævnfør særlig model køkkenpersonale jævnfør særlig model regulering vedr. åbningstid Fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere Der skal for personale uden ledelsesfunktioner tilstræbes en personalemæssig fordeling på 6 pct. pædagoger og 4 pct. pædagogmedhjælpere. Områdegrundbeløb (grp ) Hver områdeinstitution tildeles et grundbeløb til områdeledelsesfunktionen, herunder den decentrale administration (personalestyring, indkøb og bogføring). Normeringsenhedsbeløb pr. barn Normeringsenhedsbeløbet anvendes som udgangspunkt for udregning af, hvilke ressourcer til løn hvert barn medbringer til områdeinstitutionen. Ved at gange normeringsenhedsbeløbet med faktoren for aldersgruppen fremkommer det beløb, der tildeles i lønsum pr. barn til finansiering af daglig ledelse samt fast- og vikarløn (ekskl. køkkenpersonale). Faktorerne udtrykker forholdet mellem tildelingen af lønsum til de forskellige aldersgrupper. Aldersgruppe Faktor 2 årige 1, årige 1 For børn visiteret til gruppeordning tildeles 5 gange lønsum for aldersgruppen. Køkkenpersonale Model gældende til 31. juli 211: For mellem årige tildeles et køkkenenhedsbeløb pr. barn, dog minimum for 2 børn og maksimum 35 børn. For over 45 børn tildeles ½ køkkenenhedsbeløb. Model gældende fra 1. august 211: Der tildeles et grundbeløb for op til 2 børn på 2 timer pr. uge og fra 21 børn og opefter,4 timer pr. uge. Et køkkenenhedsbeløb finansierer 1 time pr. uge i 52 uger samt vikar, og det er beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige timesats for ernæringsassistenter i Furesø Kommune for 28. Timelønssatsen fremskrives fra et budgetår til det næste med den af Byrådet valgte fremskrivningsprocent for personalelønninger. Åbningstid dagtilbud Åbningstiden for dagtilbud er som udgangspunkt 49 timer pr. uge. Såfremt åbningstiden i en eller flere af områdeinstitutionens afdelinger afviger fra denne i såvel op- som nedadgående retning, reguleres områdeinstitutionens løn- 217

12 Furesø Kommune Budget 211 sum med 2 x vægtet timelønssats x +/-antal timer for hver af disse afdelinger x 52 uger. Vægtet timelønssats Den vægtede timelønssats er beregnet med udgangspunkt i gennemsnitslønninger for pædagoger (inkl. ledere, souschefer, mv.) og pædagogmedhjælpere i Furesø Kommune i 28 og vægtet ud fra 6 pct. pædagoger og 4 pct. pædagogmedhjælpere. Timelønssatsen fremskrives fra et budgetår til det næste med den af byrådet valgte fremskrivningsprocent for personalelønninger. DRIFTSRAMMER for DAGTILBUD TIL -6-ÅRIGE Driftsrammen er sammensat af følgende elementer, som tildeles som beløb pr. barn og reguleres i forhold til den fleksible normering: Børnerelaterede udgifter: forplejning, beskæftigelsesmaterialer, inventar, sundhedsmæssige- og øvrige udgifter Koloni (3 6 -årige) Uddannelse Husholdningsartikler Administration Beløbet pr. barn afhænger af typen af dag- og fritidstilbud, samt hvilke elementer der indgår. SELVEJENDE INSTITUTIONER Selvejende institutioner for 6 årige tildeles enhedsbeløb pr. barn og driftsramme, ud fra de samme principper og på samme beløbsmæssige niveau som beskrevet for kommunale områdeinstitutioner. Grundbeløb til selvejende institutioner for 6 årige tildeles i forhold til institutionens basisbørnetal og af samme beløbsmæssige størrelse som det gør sig gældende for de kommunale fritidstilbud. Såfremt en del af løn- og prisfremskrivningen for et budgetår tilbageholdes i centrale puljer til særlige formål jævnfør overenskomster reguleres selvejende institutioner med den fulde prisfremskrivning. Midlerne hertil tilføres manuelt udenfor administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer. Udover ovenstående skal der, jævnfør dagtilbudsloven, gives et administrationstilskud til selvejende institutioner der selv ønsker at varetage alle administrationsopgaver eller dele heraf. Tilskuddet ydes udover administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer og indgår ikke i driftsrammen. Ungehuset i Farum I efteråret 21 påbegyndtes en omorganisering af ungeområdet, således at tilbud for 7. til 9. klassetrin fra 1. januar 211 indgår som FFO III under de enkelte skoler i kommunen. Ungehuset i Farum er et tilbud for 1. klassetrin og opefter og udfører særlige faste opgaver i forhold til Farum Midtpunkt, samt ad hoc-indsatser ved behov. Ungehuset skal indgå som en del af kommunens forebyggende indsats sammen med Ungerådgivningen, SSP og Familiecenteret, og det vil derfor overgå til fkt Forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Ungehuset i Farum tildeles ikke løn- og driftsrammemidler afhængigt af antallet af unge, der benytter tilbuddene, men drives inden for de tilgængelige økonomiske rammer uanset antal brugere. Budgettet er opdelt i forhold til drift af følgende tilbud: Ungehus, 1. klassetrin og opefter: Ungehus Nord: Paltholmterrasserne 1 Opsøgende arbejde: Forebyggende alment opsøgende arbejde Akut opsøgende arbejde 218

13 Furesø Kommune Budget 211 Budgettet korrigeres i forhold til politiske beslutninger vedr. ændringer i de enkelte tilbuds omfang i form af åbningstid, bemanding eller de fysiske rammer. Indkøbsbesparelser I forbindelse med Budget 211 er der vedtaget indkøbsbesparelser for,28 mio. kr. på s område. Besparelsernes effekt i 211 og overslagsårene er indarbejdet i budgetterne for de skoler, dag- og fritidstilbud, FFO'er mv.. Indkøbsbesparelserne i budget 211 omfatter følgende områder: Tabel BSU.3: Indkøbsbesparelser fra Budget 21 (i hele kr.), samt fordeling. Kategori TDC-hjemmearbejdspladser -28. SIS-skolemøbler -34. Legetøj -15. AV-udstyr -5. Sportsudstyr -5. Byggematerialer og lyskilder -1. I ALT: Kategori Dagtilbud 6 årige Fritidstilbud og FFO Skoler Ungehuset i Farum I ALT: Kilde: Regnskabsafdelingen, oktober 21. Tilskud og fripladser Ifølge Dagtilbudsloven yder kommunen tilskud til henholdsvis søskendetilskud, økonomisk friplads, behandlingsmæssig friplads samt socialpædagogisk friplads. Reglerne for tildeling af tilskud og friplads er opridset nedenfor. Ret til plads og pligt til forældrebetaling Jf. Dagtilbudsbekendtgørelsens 1 påhviler forældrebetalingen for en plads i dag-, fritids- eller klubtilbud den forælder, som har retten til pladsen. Prioriteret rækkefølge for beregningen af tilskud Ifølge Dagtilbudsbekendtgørelsens 2 beregnes tilskud efter Dagtilbudslovens 43, 63 og 76 i følgende prioriteret rækkefølge: Grundtilskud Økonomisk fripladstilskud Søskendetilskud Behandlingsmæssig fripladstilskud Socialpædagogisk fripladstilskud Forældrenes egenbetaling udgør forskellen mellem det samlede tilskud og bruttodriftsudgiften pr. barn. 219

14 Furesø Kommune Budget 211 Økonomisk fripladstilskud Jf. kapitel 3, 8 og 13 i Dagtilbudsbekendtgørelsen skal kommunen basere beregningen af tilskud til økonomisk friplads i henholdsvis dag-, fritidshjem, klubtilbud og SFO på indtægten hos den forælder, som har retten til pladsen. Tabel BSU.4: Fripladsskala for tilskud til økonomisk friplads i dag-, fritids- og klubtilbud i 211. Indtægt Egenbetaling i pct. af fuld tilskudsberettiget forældrebetaling Under kr. pct kr. 5 pct kr. Egenbetaling forhøjes med 1 pct. for hver kr.'s indtægtsstigning 47.4 kr. og derover 1 pct. Kilde: Socialministeriet j.nr Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med: 7. kr. for hvert barn under 18 år ud over det første i hjemmet hos forældrene eller den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet kr. når den forælder, der har retten til pladsen og fripladstilskuddet, er enlig forsørger. Søskendetilskud Ifølge Dagtilbudslovens 43 skal kommunen yde søskendetilskud til forældre med mere end ét barn i dagtilbud, fritidshjem, SFO (skolefritidsordning) eller privat pasning med tilskud efter 8. Søskendetilskuddet udgør 5 pct. af forældrenes egenbetaling og beregnes i forhold til de(n) billigste plads(er). Behandlingsmæssig fripladstilskud Jf. Dagtilbudsbekendtgørelsens kapitel 5 forhøjes kommunens tilskud med et behandlingsmæssigt tilskud, når et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne går i et ordinært dagtilbud jf. Dagtilbudslovens 19, stk. 2-3 og 21 stk For fritidshjem og SFO gælder tilsvarende regler, jf. kapitel 1 i Dagtilbudsbekendtgørelsen. Socialpædagogiske fripladser Socialpædagogisk friplads i dagtilbud til børn ydes efter Dagtilbudslovens 43, pkt. 4. Hel- eller delvis friplads gives ud fra en samlet vurdering af barnets særlige behov for at være i institution og forældrenes økonomiske forhold. Der kan f.eks. være tale om et barn med et særligt behov for sproglig og social påvirkning. Socialpædagogisk friplads bruges især i de situationer, hvor barnets eventuelle forbliven eller optagelse i daginstitution ellers ikke er mulig. Tabel BSU.5: Faktiske tal og prognose for børnetallet i Furesø Kommune pr. 1. januar Faktiske tal pr. 1. januar Prognosetal pr. 1. januar år år IALT: Kilde: Befolkningsprognose fordelt på etårsintervaller; Vedtaget i Byrådet den 24. marts

15 Furesø Kommune Budget 211 Tabel BSU.6: Prognose for forventet behov for pladser på daginstitutionsområdet i Prognosetal pr. 1. september årige årige I ALT Kilde: Pladsanvisningen, november 21. Note: Prognosen er inkl. Dagplejen samt pladser til mer-/mindreindskrivning. Bruttodriftsudgift for -6-års-institutionerne Den årlige bruttodriftsudgift pr. plads beregnes på baggrund af de samlede pasningsudgifter, ekskl. ejendomsudgifter herunder husleje og bygningsvedligeholdelse, jf. Dagtilbudslovens 31. Bruttodriftsudgiften anvendes som grundlag for udregning af forældrebetalingstaksten og ved mellemkommunal afregning med andre kommuner jf. Dagtilbudslovens 23 om optagelse og pasningsgaranti i opholdskommunen og 28 om plads i dagtilbud i anden kommune. Tabel BSU.7: Årlige bruttodriftsudgifter pr. barn i 211. Kr. 21 (21-p/l) 211 (211-p/l) Dagpleje Vuggestue (-2 årige) Børnehave heldags (3-6 årige) Kilde: Budget- & Analyseafdelingen, Takstberegningen 211. Forældrebetaling Jf. Byrådets beslutning den udgør forældrenes andel af bruttodriftsudgiften 25 pct. og kommunens grundtilskud 75 pct. I tabel BSU.11 er angivet månedlig takst pr. institutionstype. Tabel BSU.8: Forældrebetalingstaksterne pr. måned i 211. Kr. 21 (21-p/l) 211 (211-p/l) Dagpleje Vuggestue Børnehave Lille Bjørn (selvej. institution) Kilde: Budget- & Analyseafdelingen, Takstberegningen

16 Furesø Kommune Budget 211 Tabel BSU.9: Basisbørnetal i -6 års områdeinstitutionerne i Furesø Kommune i 211. Stednr./navn Antal pladser Dagpleje/ Børnehave Vuggestue 5111 Dagplejen i alt FURESØ NORDØST i alt Børnehaven Drivhuset 6 12 Farumsødal Farum Vejgaard Vuggestuen Majtræet Mælkebøtten Børnehuset Birkhøj Guldsmeden (inkl. 8 basispl.)* FURESØ SYDVEST i alt Dalgården Søndersø Brumbassen Solbjerg Børnehuset Kirke Værløse Ryet Børnehus (inkl. 5 basispl.) Krudthuset FURESØ SYDØST i alt Birkedal Bøgely Hareskov Børnehus Kollekolle Nørreskoven Skovstjernen Åkanden FURESØ NORDVEST i alt Børnehusene Cirklen 2 43 Græshoppen 6 44 Kildehuset Kærnehuset Nordvænget Røde Sol 4 48 Solsikken Valhalla 8 Selvejende institutioner i alt Børnehaven Skomagerbakken Rudolf Steiner Børnehaven - Lillebjørn Espebo Styringspuljen til mer-/mindreindskrivning IALT: Kilde: Børn & Unge, november 21. Note *: Guldsmeden er etableret pr Den består af de tidligere børnehaver Sommerfuglen og Tusindben. 222

17 Furesø Kommune Budget 211 Tabel BSU.1: Ejendomsrelaterede oplysninger om -6 års områdeinstitutionerne. Stednr. Navn Ejertype (K=kommunal; S=selvejende) Ejer af bygningerne Kvm. (indvendig) Budget 211 til Alm. indvendig vedligehold (i hele kr.) 5111 Dagplejen K Domea FURESØ NORDØST Ekstraordinær vedligeholdelse Børnehaven Drivhuset K Domea Farumsødal K Domea Farum Vejgaard K Domea Vuggestuen Majtræet K Domea Mælkebøtten K Domea Børnehuset Birkhøj K Furesø K Guldsmeden tidl. Sommerfuglen K Domea (414) (9) - tidl. Tusindben K Domea (417) (1) FURESØ SYDVEST i alt Ekstraordinær vedligeholdelse Dalgården K Furesø K Søndersø K Furesø K Brumbassen K DAB Solbjerg K Furesø K Børnehuset Kirke Værløse K Furesø K Ryet Børnehus K Furesø K Krudthuset K Furesø K FURESØ SYDØST Ekstraordinær vedligeholdelse Birkedal K Hareskov-Værløse Andelsboligforening afd Bøgely K Furesø K Hareskov Børnehus K Furesø K Kollekolle K Furesø K Nørreskoven K Furesø K Skovstjernen K Furesø K Åkanden K Furesø K FURESØ NORDVEST Ekstraordinær vedligeholdelse 7 41 Børnehusene K Domea Cirklen K Pensam Græshoppen K Domea Kildehuset K Domea Kærnehuset K KAB Nordvænget K KAB Røde Sol K Domea Solsikken K Domea Valhalla K Furesø K SELVEJENDE INSTITUTIONER Børnehaven Skomagerbakken S Domea Rudolf Steiner Børnehaven Lillebjørn S Privat Espebo Børnecenter S Furesø K IALT:

18 Furesø Kommune Budget 211 Antal kommunale bygninger: 15 Antal institutioner i Domea-bygninger: 14 Antal institutioner i bygninger ejet af andre: 6 Kilde: Furesø Kommunes vedligeholdelsesmodel 27 og træk i KMD Mål & Midler den 7. december

19 Furesø Kommune Budget 211 BEVILLINGER På de følgende sider gennemgås bevillingerne for aktivitetsområdet "Dagtilbud". Bevillingerne fordeler sig på hovedkonto 3 Undervisning og kultur samt hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen 778 Bevillingen dækker lovpligtig sprogstimulering til tosprogede børn i alderen 3-6 år, der har behov for det, jf. Folkeskoleloven 4a. Sprogstimuleringen ydes i Furesø Kommunes dagtilbud til børn ml. -6 år. Ordningen omfatter børn, der går i daginstitution, og børn, der ikke går i daginstitution. Sprogstimuleringen omfatter målrettede pædagogiske aktiviteter, som kan støtte barnets tilegnelse af dansk. Indsatsen ligger ud over det almindelige arbejde med børns sprogudvikling. Arbejdet omfatter desuden et tæt samarbejde med forældrene, der har pligt til at lade deres barn deltage i sprogstimuleringen. 21 Personale Driftsramme med overførselsadgang 52 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Søskendetilskud (Dagtilbudsloven 43 pkt. 1, 63 pkt. 1 og 76 stk. 2) Familier med mere end ét barn i dagtilbud for -6 årige samt børn i fritidstilbud/ffo I (kun.-3. klassetrin, dvs. fritidshjem) kan få tilskud til den/de billigste plads(er), således at egenbetalingen for den billigste plads udgør 5 pct. af forældrebetalingstaksten. Søskendetilskud til FFO vil blive omplaceret til fkt Tilskud til forældre der vælger privat pasning (Dagtilbudsloven 8) Personale Lønmidler til senere fordeling Central pulje til afregning for pasning af flere eller færre børn end basisbørnetallet i dagtilbud, fritidshjem og FFO I - III. Udkonteres til fkt og Puljemidler vedr. FFO I III vil blive omplaceret til Endvidere indeholder puljen midler til sprogvurdering af 3-årige. 225

20 Furesø Kommune Budget Kvalitetsudvikling, samt implementering af nye politikker Central pulje til kompetence- og kvalitetsudvikling. Anvendes først og fremmest til efter- og videreuddannelse inden for politikområder. Omfatter midler til såvel, dag- og fritidstilbud som FFO I III. Puljemidler vedr. FFO I III vil blive omplaceret til Specialpraktikant pædagogstuderende 1 Grupperingen er nedlagt, og restbeløbet omplaceres. 419 PAU-elever (tidl. PGU) i praktik og under skoleophold Integrationsstøtte 149 Integrationsstøtte omfatter bl.a. tolkebistand i forbindelse med samarbejdet mellem daginstitutioner og tosprogede familier. 25 Driftsramme Administration 432 Til udgifter i forbindelse med kurser, møder, repræsentation og sikkerhedsarbejde på daginstitutionsområdet m.v. 61 IT 19 Drift og vedligehold af it til administrationen i dagtilbud, fritidshjem og FFO I - III. 26 Faste udgifter Huslejeudgifter Domea Leje af 23 afdelinger. Af tabel BSU.1 fremgår det, hvilke afdelinger, der lejes via Domea. 74 Sandkassesand 64 Budgettet er afsat til udskiftning af sandkassesand i pasningstilbudene. Tidligere var budgettet placeret på Driftsgårdens område. Budgettet er estimeret. Der skal ske en afklaring af serviceniveauet på området, inden området sendes i udbud. 728 Rammebeløb til senere fordeling 279 Central pulje til afregning for pasning af flere eller færre børn (mer- /mindreindskrivning) end basisbørnetallet i dagtilbud, fritidshjem og FFO I - III. Udkonteres til fkt og Puljemidler vedr. FFO I III vil blive omplaceret til Forældrebetaling til senere fordeling -866 Central pulje til afregning for pasning af flere eller færre børn end basisbørnetallet i dagtilbud, fritidshjem og FFO I - III. Udkonteres til fkt og Puljemidler vedr. FFO I III vil blive omplaceret til Abonnement på Skolelandbruget

21 Furesø Kommune Budget Ejendomsudgifter med overførselsadgang 7 78 Pulje til afledte driftsudgifter Til afledte udgifter i forbindelse med ombygninger, kapacitetstilpasning, samt øvrige mindre nødvendige arbejder, hvortil der ikke er afsat budget i øvrigt Forbedring af de fysiske rammer i daginstitutionerne (grupperingen skal nedlægges) Puljen er nedlagt, og restbeløbet omplaceres Betaling til andre myndigheder Kommuner Mellemkommunal afregning for pasning i andre kommuner af børn bosiddende i Furesø Kommune, jf. fritvalgsordningen, herunder plejeanbragte børn i andre kommuner. 89 Betaling fra andre myndigheder Kommuner Mellemkommunal afregning for pasning i Furesø Kommune af børn bosiddende i andre kommuner, jf. fritvalgordningen, herunder plejeanbragte børn Andelsforeningen af Siden 1987 har alle fritidshjem og FFO I, beliggende i Farum, haft mulighed for at melde sig ind i Andelsforeningen. Der afholdes fælles arrangementer, og der er foretaget større fælles investeringer, bl.a. i tipier, kanoer, samt et stort cirkustelt. Endvidere afholdes der hvert år en stor fælles daglejr i de to første uger af skolernes sommerferie. 21 Personale 6 25 Driftsramme 33 Dagtilbud for -6-årige I Furesø Kommune er dagtilbud til -6-årige opdelt i henholdsvis Dagplejen, fire områdeinstitutioner, 2 selvejende børnehaver og 1 selvejende integreret institution. I 211 omorganiseres Dagplejen, og der etableres et gæstedagplejehus til at passe børn ved dagplejeres ferie og sygdom. Områdeinstitutionerne består af 7-9 afdelinger, og hver område institution har en områdeleder, og hver afdeling har en daglig leder. 227

22 Furesø Kommune Budget 211 Selvejende dagtilbud indgår ikke områdeinstitutionerne, men de er jf. gældende lovgivning en del af den kommunale forsyning. Budgettildelingen indgår som en del af administrationsgrundlaget på området. Områdeledelsen og deres administrative medarbejdere er fysisk placeret i afdelingen Birkhøj Dagpleje Friplads (Dagtilbudsloven 43, stk. 1, nr. 2-4) 51 1 Økonomiske fripladser Pædagogiske fripladser Forældrebetaling inkl. tilskud (Dagtilbudsloven samt 41-42) Dagplejen Brudedalen 56-58, 352 Farum Normering: 1 børn ml. -2 år. Ejertype: Kommunal. Ejer af bygningerne: Domea. Vedligehold: 24 kvm. Hjemmeside: - 1 Løn til dagplejere Personale Driftsramme 68 4 Brudedalen Børnehaver Friplads (Dagtilbudsloven 17 stk. 6 og 43 stk. 1, nr. 2-4) 45 1 Økonomiske fripladser 45 2 Pædagogiske fripladser 92 Forældrebetaling inkl. tilskud (Dagtilbudsloven samt 41-42) -764 Selvejende dagtilbud til -6-årige: Børnehaven Skomagerbakken

23 Furesø Kommune Budget 211 P. E. Rasmussens vej 3, 352 Farum Normering: 2 børnehavebørn Ejertype: Selvejende Ejer af bygningerne: Domea Vedligehold: 94 kvm. Hjemmeside: - 21 Personale Driftsramme Administration, ekstern Rudolf Steiner Børnehaven Lillebjørn Kålundsvej 24, 352 Farum Normering: 2 børnehavebørn. Ejertype: Selvejende. Ejer af bygningerne: Privat. Vedligehold: - Hjemmeside: - 21 Personale Driftsramme Faste udgifter Administration, ekstern Integrerede daginstitutioner Fripladser (Dagtilbudsloven 17 stk. 6, 43 stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk. 1) Økonomiske fripladser Pædagogiske fripladser Budgetforslag Kapacitetsændring på dagtilbudsområdet for -6 årige Forældrebetaling for frokostordning for -6-årige i dagtilbud Jf. budgetforslag BSU 17 blev der afsat budget til eventuel indførelse af fleksibel 229

24 Furesø Kommune Budget 211 frokostordning fra 1. august 211 for -6 årige i dagtilbud. I december 21 blev der gennemført en afstemning i de enkelte afdelinger om, hvorvidt ordningen ønskes. Afstemningen viste, at alle vuggestue-afdelinger fortsætter med den nuværende frokostordning efter 1. august 211. Alle børnehaveafdelinger - undtagen Birkhøj har fravalgt frokostordningen pr. 1. august 211. I 211 er nettoudgiften til frokostordningen på 1,5 mio. kr., mens den i hvert af overslagsårene 212 og frem er på netto,85 mio. kr. Ved budgetopfølgning I 211 vil budgettet blive reguleret ift. resultatet af afstemningen. I juni 212 gennemføres der en ny afstemning om, hvorvidt den fleksible frokostordning skal indføres fra 1. januar Forældrebetaling inkl. tilskud (Dagtilbudsloven 31-33, 41-42, 57-58, 61-62, samt 74-75) Områdeinstitutionerne Områdeinstitutionernes budgetter Jf. administrationsgrundlaget er den overordnede ramme 21 Personale et grundbeløb til områdeledelsesfunktionen og administration. Den overordnede ramme 25 Driftsramme dækker alle driftsudgifter i områdeinstitutionen undtagen almindelig indvendig vedligeholdelse. I den enkelte afdeling dækker rammen 21 Personale alle lønudgifter til fagpersonalet, køkken- /kantinepersonale, dagpengerefusion samt personale med tilskud. På rammen 25 Driftsramme er placeret den enkelte afdelings budget til almindelig indvendig vedligeholdelse. Ramme 26 Faste udgifter dækker udgifter til rengøringsselskab, skatter, afgifter og renovation og husleje Furesø Nordøst Områdeinstitutionen består af 7 afdelinger Personale (overordnet ramme) Bevillingen dækker lederens og den administrative medarbejders løn. 25 Driftsramme (overordnet ramme) Driftsmidler for alle afdelingerne i Furesø Nordøst Afdelinger: 11 Drivhuset Personale Driftsramme 1 23

25 Furesø Kommune Budget Farumsødal Personale Driftsramme 2 26 Faste udgifter Farum Vejgaard Personale Driftsramme Majtræet Personale Driftsramme Mælkebøtten Personale Driftsramme Børnehuset Birkhøj Personale Driftsramme Guldsmeden (tidl. Sommerfuglen og Tusindben) Personale Driftsramme Furesø Sydvest Områdeinstitutionen består af 7 afdelinger. Den selvejende daginstitution Espebo er tilknyttet Furesø Sydvest Personale (overordnet ramme) Driftsramme (overordnet ramme) Driftsmidler for alle afdelingerne i Furesø Sydvest Afdelinger: 21 Dalgården Personale Driftsramme Søndersø Personale Driftsramme Brumbassen (nedlægges pr. 1. maj 211) Personale Driftsramme Faste udgifter

26 Furesø Kommune Budget Solbjerg Personale Driftsramme Børnehuset Kirke Værløse Personale Driftsramme Ryet Børnehus Personale Driftsramme Efter etableringen af Ryet Børnehus udestår at blive tildelt budget til almindelig indvendig vedligeholdelse jf. vedligeholdelsesmodellen. 27 Krudthuset Personale Driftsramme Espebo Børnecenter Ryetvej 157, 35 Værløse Normering: 12 vuggestuebørn og 27 børnehavebørn. Ejertype: Selvejende Ejer af bygningerne: Furesø Kommune Vedligehold: 72 kvm. Hjemmeside: 21 Personale Driftsramme Furesø Sydøst Områdeinstitutionen består af 7 afdelinger Personale (overordnet ramme) Driftsramme (overordnet ramme) Driftsmidler for alle afdelingerne i Furesø Sydøst Afdelinger: 31 Birkedal Personale Driftsramme Faste udgifter

27 Furesø Kommune Budget Bøgely Personale Driftsramme Hareskov Børnehus Personale Driftsramme Kollekolle Personale Driftsramme 5 35 Nørreskoven Personale Driftsramme 9 36 Skovstjernen Personale Driftsramme Åkanden Personale Driftsramme Furesø Nordvest Områdeinstitutionen består af 9 afdelinger Personale (overordnet ramme) Driftsramme (overordnet ramme) Driftsmidler for alle afdelingerne i Furesø Nordvest Afdelinger: 41 Børnehusene Personale Driftsramme Cirklen Personale Driftsramme 4 26 Faste udgifter Græshoppen Personale Driftsramme 6 44 Kildehuset

28 Furesø Kommune Budget Personale Driftsramme Kærnehuset Personale Driftsramme Faste udgifter Nordvænget Personale Driftsramme Faste udgifter Røde Sol Personale Driftsramme 5 48 Solsikken Personale Driftsramme Valhalla Personale Driftsramme Fritidshjem Selvejende fritidshjem 92 Forældrebetaling inkl. tilskud (Dagtilbudsloven og 61-62) Omfatter forældrebetalingen for børn indskrevet i fritidshjem Solhøjgård Stavnsholtvej 171, 352 Farum Normering: 55 børn i.-3. kl. Ejertype: Selvejende. Ejer af bygningerne: Domea. Vedligehold: 272 kvm. Hjemmeside: Personale Driftsramme Personaleudgifter uden overførselsadgang 5 234

29 Furesø Kommune Budget 211 Budgettet er afsat til arbejdsskadeforsikring. 59 Administration, ekstern Fuglsang Farum Hovedgade 84, 352 Farum 2.59 Normering: 72 børn i.-3. kl. Ejertype: Selvejende. Ejer af bygningerne: Domea. Vedligehold: 475 kvm. Hjemmeside: Personale Driftsramme Personaleudgifter uden overførselsadgang 5 Budgettet er afsat til arbejdsskadeforsikring 59 Administration, ekstern 64 Tabel BSU.11: Basisbørnetal i selvejende fritidshjem og -klubber i 211. Stednr./navn Normerede antal pladser Fritidshjem Fritidsklub Ungdomsklub Selvejende institutioner i alt Solhøjgård Fuglsang 72 Puljeinstitutioner/Private institutioner i alt Idrætten Furesøgård IALT: Kilde: Børn & Unge, november 21. Det faktiske antal børn, som benytter kommunens fritidstilbud kan være såvel højere som lavere end normeringen jf. tabel BSU.11. I en central styringspulje på fkt er afsat midler til at dække differencen mellem normeringen og det faktiske antal børn (dvs. mer-/mindreindskrivning). Tabel BSU.12: Årlige bruttodriftsudgifter pr. plads i selvejende fritidshjem i 211. Tilbudstype i hele kr. - Selvejende fritidshjem Kilde: Takstberegningen

1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud

1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud 1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud Administrationsgrundlaget skal generelt tilrettes aktuelle forhold og ændrede principper gældende fra budget 2011. Som 1. udkast er tilføjet

Læs mere

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige Administrationsgrundlaget beskriver principperne for, hvorledes løn- og driftsrammer tildeles kommunale og selvejende dagtilbud for 0 6 årige i Furesø

Læs mere

Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud

Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud Administrationsgrundlaget beskriver principperne for, hvorledes løn- og driftsrammer tildeles dag- og fritidstilbudene i Furesø Kommune, samt hvilke omkostninger

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Side 1 af 14 BEK nr 1082 af 20/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 30/11/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.)

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

Oversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser

Oversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser Bilag 1: Oversigt over besparelser i forhold til budget afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser 1. Tidligere vedtagne besparelser Tabel 1 viser hvilke besparelser,

Læs mere

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start):

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start): 01.04.2012 sagnr.:09/8119 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er udarbejdet i henhold til lov nr. 501

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Kommunens navn: _Silkeborg

Kommunens navn: _Silkeborg KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SILKEBORG KOMMUNE KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Kommunens navn: _Silkeborg Formål Denne kvalitetsrapport henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse.

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Fælles kommunal ledelsesinformation på dagtilbudsområdet. Endelig beskrivelse af indikatorer

Fælles kommunal ledelsesinformation på dagtilbudsområdet. Endelig beskrivelse af indikatorer Fælles kommunal ledelsesinformation på dagtilbudsområdet KL Endelig beskrivelse af indikatorer KL Fælles kommunal ledelsesinformation på dagtilbudsområdet Endelig beskrivelse af indikatorer Rambøll Management

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge

Udvalget for Børn og Unge Udvalget for Børn og Unge Udvalget varetager forvaltningen af kommunale opgaver for børn og unge op til 18 år (samt efterværn op til det 23. år), herunder betalingsspørgsmål vedrørende: dagtilbud klubtilbud

Læs mere

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1. Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.2008 Der resterer endnu en harmonsiering af tildeling af løn- og

Læs mere

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest Hjørring Kommune Internt notat Børne- og Undervisning Sag nr. 00.30.02-Ø00-1-15 04-03-2015 Side 1. Notat vedr. ny tildelingsmodel på daginstitutioner og vuggestuer Indledning I forbindelse med budgetvedtagelsen

Læs mere

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst Som en del af økonomiaftalen for 2008 mellem KL og regeringen er det aftalt, at kommunernes udgifter i 2008 løftes med 1,3 mia. kr. til

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen.

Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen. Til: Økonomiudvalget Mulige reduktioner af overførslerne på drift og løn Ved behandlingen af budgetoverførslerne fra 2007 til 2008 på Økonomiudvalgets møde i april udsatte udvalget sagen med henblik på

Læs mere

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige Administrationsgrundlaget beskriver tildelingsprincipperne for de kommunale dagtilbud for 0-6 årige i Allerød Kommune. Administrationsgrundlaget beskriver

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner

Dagpleje og daginstitutioner Området dækker dagpasning af 0 6-årige i dagpleje, kommunale og selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Tilskud privat pasning af børn i alderen 0-2 år samt specialbørnehaver. Desuden afholdes udgifter

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalgets møde den 2. april 2014. Oversigt over driftsformer og økonomi

Bilag til Børne- og Skoleudvalgets møde den 2. april 2014. Oversigt over driftsformer og økonomi Oversigt over driftsformer og økonomi I det følgende redegøres i oversigtsform for lovgivning vedr. økonomi og drift af følgende driftsformer: dagtilbud (efter 19, stk. 2 i Dagtibudsloven) institutioner

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner Økonomi og Administration Sagsbehandler: Anne Lund Sagsnr. 28.09.44-G01-1-13 Dato:20.3.2014 Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner De supplerende

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE 1 U dvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalgets ansvarsområde omfatter: Undervisningsmæssige opgaver vedrørende folkeskolen, specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. Dato 6. juni 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag.

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag. 2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-1796 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag

Læs mere

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, samt afholdt en workshop med deltagelse af alle ledere.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, samt afholdt en workshop med deltagelse af alle ledere. Notat af 27. februar 2015 Ny ledelsesstruktur 1. Indledning: I forbindelse med Byrådets behandling af sagen styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet den 24-06-2014 blev det besluttet, at der

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726

Læs mere

Tilrettet efter Skoleudvalgets møde den 14.01.2009

Tilrettet efter Skoleudvalgets møde den 14.01.2009 BØRN OG UNGEFORVALTNINGEN December 2008 Tilrettet efter Skoleudvalgets møde den 14.01.2009 Ny struktur for fritidstilbud i Furesø Kommune Baggrund Furesø Kommune har i dag 18 fritidshjem og 7 fritidsklubber

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410

Læs mere

Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner

Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner I dette materiale gennemgås baggrunden for indførelse af den fleksible frokostordning i daginstitutioner

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi Gule lamper i forhold til foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper i forhold til budgetopfølgning 3 2015 Børneudvalgets input til budget 2017 Balancekatalog til budget 2016

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Plan for Dagplejens fremtid - analyse Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr. 229411 Brevid. 1634337 Ref. HEMC Dir. tlf. 46 31 40 68 hellemc@roskilde.dk Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts 2013 1. Indledning Notatet indeholder

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Indledning Modellen for tildeling af ressourcer skal på gennemskuelig vis sikre, at skolerne tildeles tilstrækkelige

Læs mere

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalg for skole og ungdomsuddannelse BILAG 3d - USU 1.000 kr./-pl, netto Aktivitetsområde - Skole og FFO -2.228-2.204-1.449 1.696 1 Demografi skoleområdet -2.868-2.865-2.098 1.044 2 Demografi og styringsprincipper

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt. Bemærkninger til budget 2020 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Bilag. Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag

Bilag. Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag Bilag Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag www.svendborg.dk Jægermakens Specialbørnehave 32

Læs mere

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner Børn & Kultur Dagtilbud RETNINGSLINIER Frokostordning i daginstitutioner LOVGIVNING Folketinget vedtog den 4. juni 2010 lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Med denne lov er kommunen forpligtet

Læs mere

ørneudvalget Opgavebeskrivelse Konkret forvalter Børneudvalget følgende opgaver: Kommunale dagtilbud for 0-6-årige, private institutioner,

ørneudvalget Opgavebeskrivelse Konkret forvalter Børneudvalget følgende opgaver: Kommunale dagtilbud for 0-6-årige, private institutioner, B ørneudvalget Politikområdets indhold s ansvarsområde omfatter følgende tilbudstyper: Dagplejen 4 områdeinstitutioner med p.t. 8-9 afdelinger pr. områdeinstitution Specialpædagogisk Center Furesø Børne-

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2017 2018 2019 03.22.05 Skolefritidsordninger 29.774 31.985 30.135 05.25.10 Fælles

Læs mere

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Hvor henvender jeg mig? I pladsanvisningen, Odinsgade 12, 8900 Randers C. Tlf.: 8915 1420 Mail: pladsanvisningen@randers.dk Pladsanvisningens

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber

Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016

Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016 Dato 11-08-2016 j./sagsnr. 28.00.00-Ø00-3-16 Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016 Notat udarbejdet af: Henrik Brink-Olesen Generelt om budgettildelingen på området

Læs mere

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,

Læs mere

Pr. 18.9.2013 er der indskrevet 1051 børn i den kommunale dagpleje i Herning Kommune.

Pr. 18.9.2013 er der indskrevet 1051 børn i den kommunale dagpleje i Herning Kommune. Den kommunale dagpleje i Herning Kommune Drift og etablering af kommunale dagpleje i Herning Kommune er forankret i Dagtilbudslovens kapitel 3 21 stk. 1 og 2 og 22. Ved tilskud til dagtilbud og forældrenes

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

indtægssiden. På anlægssiden udgør det samlede anlægsbudget i ,750 mio. kr.

indtægssiden. På anlægssiden udgør det samlede anlægsbudget i ,750 mio. kr. Politikområdets indhold Udvalgets ansvarsområde er at planlægge Furesø Kommune med henblik på, at kommunen fortsat udvikler sig som en grøn kommune med attraktive områder til boliger, rekreative funktioner,

Læs mere

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Mere effektiv ferieplanlægning dagtilbud Forældre varsler ikke altid daginstitutioner om ferie, hvilket resulterer i overbemanding. Hvis alle forældre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 174 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Læs mere

Notat vedrørende pasningsformer etableret i Billund Kommune efter Dagtilbudsloven for børn i alderen 0 til 5 år.

Notat vedrørende pasningsformer etableret i Billund Kommune efter Dagtilbudsloven for børn i alderen 0 til 5 år. Grindsted d. 27. februar 2018 Notat vedrørende pasningsformer etableret i Billund Kommune efter Dagtilbudsloven for børn i alderen 0 til 5 år. Sagsbehandler: Lisbeth Østergaard Telefon: 79727607 Journalnummer

Læs mere

Ejendomsrelaterede udgifter og indtægter vedrørende husleje, energi-

Ejendomsrelaterede udgifter og indtægter vedrørende husleje, energi- Ejendomsrelaterede udgifter og indtægter vedrørende husleje, energi- og vand, skatter, renovation, rengøring m.v Samlet resultat 73.448-15.419 58.030 Ejendomme Alfred Sørensens vej 4, 6003070101 Børnecenter

Læs mere

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale

Læs mere

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016.

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.355 28.773 32.237 05.22.07 Centrale

Læs mere

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag)

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Børn og Skole Dagtilbud Dato: 07-06-2016 Sagsnr.: 15/4160 Dok.nr.: 7 Aabenraa Kommune Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Daginstitutioner for 0-5 årige børn Gældende fra 1. januar 2017 Godkendt

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune I medfør af lov nr. 400 af 1. juni 2005 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skoleudvalget - I Sagsnr.: 14/6716 Baggrund Som en del af implementering

Læs mere

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Projekt enhedspriser: Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Center for økonomi og HR Københavns Kommune www.kk.dk www.kk.dk Side Side 2 / Dagpasning - KK har højere udgifter til dagpasning end andre

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. januar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler

Læs mere

BESPARELSER 2016-2019 Skole og dagtilbud

BESPARELSER 2016-2019 Skole og dagtilbud BESPARELSER 2016-2019 Skole og dagtilbud 100415 Indhold 01_Scenarie 1 Øst_Vest skoler... 2 02_Scenarie 2. 4 skoler med udskoling... 4 03_Scenarie 3 Sammenlæg i midtby udskoling/indskoling... 6 04_Scenarie

Læs mere

Vejledning for etablering af privatinstitution

Vejledning for etablering af privatinstitution Vejledning for etablering af privatinstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets - og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens 19

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer, der indgår i budgetaftalen for 2019.

Børne- og Ungdomsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer, der indgår i budgetaftalen for 2019. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster Børne- og Ungdomsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer, der indgår

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

Budget 2015. Bind 2: Budgetbemærkninger

Budget 2015. Bind 2: Budgetbemærkninger Budget 2015 Bind 2: Budgetbemærkninger Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og strategiske mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning... 6 12 Børn og familie...

Læs mere

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge.

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes Klub 789 og Ungehusene Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og

Læs mere

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning - gældende pr.??. juni 2014 Gæ ldende fra 1. oktober 2014 Foto: Modelfoto Regler om optagelse af børn i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere