BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:15 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44
|
|
- Gudrun Mørk
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den , kl. 13:15 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 3. Revision af budgetmodel på specialfritidshjem, -klubber og basisgrupper ( ) 1
2 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 3. Revision af budgetmodel på specialfritidshjem, -klubber og basisgrupper ( ) Revision af den eksisterende budgetmodel for specialfritidshjem, -klubber og basisgrupper med fokus på at harmonisere enhedspriser for institutioner med samme type børn samt omfordeling på tværs af tilbud for at sikre sammenhæng mellem støttebehov og ressourcetildeling. INDSTILLING OG BESLUTNING Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller, 1. at udvalget godkender, at forslag til revideret budgetmodel for specialfritidshjem, -klubber og basisgrupper sendes i høring. PROBLEMSTILLING Som led i specialreform version 2.0 foreslås en revision af den eksisterende budgetmodel for specialfritidshjem, -klubber og basisgrupper. Budgetmodellen giver hver institution en fast institutionsbevilling og en række børnetalsafhængige bevillinger udmålt efter antallet af børn, åbningstid og støttebehov (pladspriser). Revisionen ændrer ikke på principperne i modellen, men vedrører udelukkende en harmonisering af de pladspriser, som modellen tildeler budget på baggrund af. Budgetmodellerne for specialfritidshjem/kkfo er, specialklubber og basisgrupper har ikke været revideret i en længere årrække. Løbende fremskrivninger og historiske særforhold, hvis oprindelse ikke længere er kendt betyder, at fritidshjemsbørn med samme behov (belastningsgrad) tildeles forskellige bevillinger (pladspriser). Klubbørn modtager desuden væsentligt færre midler end fritidshjemsbørn, selvom behovet hos klubbørnene minder meget om behovet hos fritidshjemsbørnene. Derudover er der meget stor forskel på bevillingerne blandt de forskellige klubber, hvilket blandt andet kan forklares med forskellige tildelingsmetoder i tidligere forvaltninger (FAF/UUF) samt andre historiske forhold. Basisgrupperne får, på trods af en børnesammensætning med et ensartet behov, også forskellige bevillinger, hvorfor der også her er behov for en harmonisering. LØSNING På baggrund af ovenstående foreslås det som del af Specialreform version 2.0, at der indføres en ny pladsprisstruktur for specialfritidshjem, -klubber og basisgrupper, hvilket skal sikre en større gennemsigtighed, ensartethed og retfærdighed i budgettildelingen. Formålet er således at: der skal være mere entydig sammenhæng mellem barnets behov og den støtte, som barnet møder i sit fritidstilbud ressourcefordelingen mellem de forskellige typer specialtilbud er hensigtsmæssigt indrettet øge gennemskueligheden og ensartetheden i budgetmodellerne Side 1
3 Harmoniseringen af pladspriserne sker med udgangspunkt i en ny kategorisering, hvor børnene fremover inddeles i kategorier, der tager udgangspunkt i en faglig vurdering af børnegruppens funktionsniveau og dermed behov for støtte. Hver kategori tildeles én fælles sats, således at kategoriseringen er et udtryk for et gennemsnitligt ressourcebehov, der beror på en faglig vurdering. Hvilke institutioner der indgår i de nye kategorier fremgår af bilag 1. Som anbefalet i Specialreform version 2.0 suppleres harmoniseringen af satserne desuden af en omfordeling af ressourcer fra de øvrige fritidstilbud til niveau 2 fritidshjemmene (kategori 1), på linje med udviklingen i den reviderede budgetmodel for specialskoler og -klasserækker. Udover en generel harmonisering af pladspriserne, har det yderligere været en prioritet at få reduceret antallet af særbevillinger, kompensationsordninger, konkret løn til ledelse og puljer i den nye model, for på denne måde at ensarte enhedspriserne. Desuden harmoniseres afregningsreglerne også. I arbejdet med at skabe sammenhæng mellem belastningsgrader og pladspriser har det med tydelighed vist sig, at klubområdet har været underfinansieret set i sammenhæng med fritidstilbuddene. På baggrund af dette foreslås en omprioritering af ressourcer fra fritidstilbuddene til klubområdet. Det har i den forbindelse været særlig relevant at harmonisere Lavuks bevilling med resten af Københavns Kommunes 6-18 års specialinstitutioner. Revisionen af modellen uddybes i bilag 1. Da ændringerne vil have økonomisk betydning for de enkelte institutioner, anbefales det, at de foreslåede ændringer sendes i høring. ØKONOMI Bilag 1 giver et overblik over de økonomiske konsekvenser for de enkelte institutioner. Den reviderede budgetmodel er et 0-sumsspil, hvor bevillingen til institutionerne omfordeles uden besparelser. Konsekvenserne af harmoniseringerne i den reviderede model er, at nogle institutioner får en mindre bevilling, mens andre institutioner får en større bevilling. For at give institutionerne mulighed for at tilpasse sig den nye økonomiske situation, foreslås en indfasningsperiode på to år, hvor institutionerne ikke kan miste mere end 5 % af deres bevilling pr. år i 2012 og Dette bevirker at konsekvenserne af den reviderede model først er fuldt indfasede i De bevillingsmæssige konsekvenser for institutionerne kan ses i bilag 1, hvor den nye model også er beskrevet nærmere. VIDERE PROCES Der er i maj og juli 2011 afholdt to dialogmøder med deltagelse af samtlige specialfritidshjem/kkfo er og -klubber, hvor de planlagte ændringer er blevet præsenteret. Tilbagemeldingerne fra disse møder er, i de tilfælde hvor det har været muligt, indarbejdet i den reviderede model. Hvis udvalget godkender indstillingen sendes forslaget i 6 ugers høring fra den 8. september hos de faglige organisationer, handicaprådet, specialinstitutioner og institutioner med basisgrupper og Det fællespædagogiske Råd. Det endelige forslag til revision af budgetmodel for specialfritidshjem, -klubber og basisgrupper vil blive forelagt udvalget på mødet den 23. november Hvis den endelige model godkendes i BUU, udmeldes det reviderede budget til institutionerne med virkning fra Else Sommer BESLUTNING Indstillingen blev godkendt. / Sti Andreas Garde Side 2
4 BILAG 1. Revideret budgetmodel for specialfritidshjem/kkfo'er, specialklubber og basisgrupper Side 3
5 3 1. REVIDERET BUDGETMODEL FOR SPECIALFRITIDSHJEM/KKFO'ER, SPECIALKLUBBER OG BASISGRUPPER
6 KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Bilag 1: Revideret budgetmodel på specialfritidshjem/kkfo, specialklubber og basisgrupper Som led i specialreform 2.0 har Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejdet på at harmonisere budgetmodellerne for specialfritidshjem, - klubber og basisgrupper, med henblik på at skabe en større sammenhæng mellem pladspriser og den type af vanskeligheder, som børnene har i de forskellige tilbud. Harmoniseringen af pladspriserne tager udgangspunkt i en ny kategorisering af tilbuddene på specialområdet samt en tilpasning af åbningstidsfaktoren for de enkelte tilbud. Budgetmodellens logik ændres ikke og er på linje med de budgetmodeller, som udvalget vedtog i 2010 for særlige dagtilbud og basisgrupper 0-5 år med virkning fra 1. januar Der er i maj og juli 2011 afholdt to dialogmøder med deltagelse af samtlige specialfritidshjem/kkfo er og -klubber, hvor de planlagte ændringer er blevet præsenteret. Tilbagemeldingerne fra disse møder er, i de tilfælde hvor det har været muligt, indarbejdet i den reviderede model. I dag er der ikke en umiddelbar sammenhæng mellem forskellene i pladspriserne og tyngden af de vanskeligheder, som børnene har i de forskellige tilbud. Samtidig er åbningstidsfaktoren ikke entydig på tværs af området. Dette kan mindske gennemskueligheden i budgetmodellerne. På den baggrund foreslås det, at der indføres en ny pladsprisstruktur, hvilket skal sikre en større gennemsigtighed og ensartethed i budgettildelingen. Formålet er således at: der skal være mere entydig sammenhæng mellem barnets behov og den støtte, som barnet møder i sit fritidstilbud ressourcefordelingen mellem de forskellige typer specialtilbud er hensigtsmæssigt indrettet øge gennemskueligheden og ensartetheden i budgetmodellerne Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Jeppe Bønløkke Bang Kategorisering på funktionsniveau Den nye kategorisering tager udgangspunkt i samme kategorisering, som foreslået på skoleområdet med enkelte tilføjelser. Ligesom i skolemodellen opereres med kategorier, der tager udgangspunkt i en faglig vurdering af børnegruppens funktionsniveau og dermed behov for støtte. Tidligere tog kategoriseringen udgangspunkt i en diagnose eller en funktionsnedsættelse. Der er ingen entydig sammenhæng mellem ressourcebehov og diagnose/funktionsnedsættelse. Indenfor samme kategori kan der være meget forskellige diagnoser eller funktionsnedsættelser, hvilket dog ikke nødvendigvis afspejler forskellige behov. EAN nummer Side 4
7 Hver kategori tildeles én fælles pladspris, således at kategoriseringen er et udtryk for et gennemsnitligt ressourcebehov, der beror på en faglig vurdering. Færre kategorier giver en mere enkel og gennemskuelig tilbudsvifte. Figur 1: Kategorisering på funktionsniveauer Fysisk Autisme ADHD Læse/sprog Udviklingshæmning Socioemotionelt Normal begavelse Inklusion i almene tilbud er realistisk med varierende grader af støtte og særlige tilbud Inklusion i almene tilbud er primært realistisk i skærmede miljøer Lettere udviklingshæmning Inklusion almene tilbud er ikke realistisk på skoleområdet. På dag- og fritidsområdet vil nogle børn kunne profitere af inklusion i skærmede miljøer Pladsprisen påvirkes dog af såvel åbningstiden og belastningsgraden. Jo lavere belastningsgrad jo højere pladspris og jo længere åbningstid jo højere pladspris. Kategoriseringen hænger sammen med børnenes belastningsgrad. Belastningsgrader anvendes ligeledes i modellerne for særlige dagtilbud. Belastningsgraden er omvendt i forhold til pladsprisen, således at et lavt tal er udtryk for en høj belastningsgrad dvs. at et barn med en belastningsgrad på 2,25 er mere pasningskrævende end et på 3,75. Inden for de enkelte kategorier vil der yderligere ske en omfordeling, således at serviceniveauet ensrettes for de fritidstilbud, der fagligt set vurderes at tilhøre samme kategori. Kategori 1 er fritidstilbud knyttet til specialskoler/klasserækker for børn med lettere generelle indlæringsvanskeligheder. Da disse børn ofte har andre funktionsnedsættelser, hæves serviceniveauet som led i den nye kategorisering med 1,1 mio. kr. Dette følger skoleområdet, hvor der ligeledes er foretaget et løft for denne gruppe børn. Kategori 2 er basisgrupper, der tager et bredt udsnit af børn. Disse børn vil som oftest gå på en almen folkeskole og der modtage en form for et specialtilbud f.eks. i en specialklasserække. Der har været meget stor forskel i pladspriserne på de nuværende basisgrupper varierende fra ca til ca kr. Med denne kategorisering Side 2 af 6 Side 5
8 harmoniseres pladspriserne. Samlet set er basisgruppernes budget uændret. Kategori 3 er fritidstilbud knyttet til specialskoler for elever med normalbegavelse og en vifte af funktionsnedsættelser. Der har været meget stor forskel i pladspriserne på de nuværende specialfritidstilbud varierende fra ca til ca kr. KKFO en ved Friluftsskolen vurderes at skille sig ud, fordi den modtager børn med fysiske vanskeligheder og kun i mindre grad andre funktionsnedsættelser. KKFOén ved Friluftsskolen indplaceres med en pladspris på ca kr. svarende til den, som er aktuelt gældende for fritidstilbuddet. De andre fritidstilbud indplaceres på en højere pladspris, som er på ca Denne pladspris betyder, at nogle af disse tilbud har uændret økonomi, mens andre mister ressourcer. Samlet set nedsættes budgettildelingen med 1,7 mio. kr. til disse tilbud. Kategori 4 er fritidstilbud knyttet til skoletilbud for udviklingshæmmede børn, der også kan have andre funktionsnedsættelser; fysiske handicap, hørehæmning, synshandicap mv. Serviceniveauet i kategori 4 er generelt højere end det resterende område, grundet børnenes funktionsniveau. Inden for kategoriens tilbud har der været store og uforklarlige forskelle på pladspriserne. Med den nye model ensartes pladspriserne således at Øresundsskolen, der har haft en lavere pladspris, harmoniseres med de tre andre fritidstilbud. Samlet set flyttes 3,7 mio. kr. fra kategorien. Tilbuddene vil fortsat have et højere serviceniveau end det resterende område. Tabel 1: Sammenligning af pladspriser ved ny kategorisering af fritidstilbud Belast Kate nings Ny gori Tilbudstype Institutioner grad pladspris 1 Fritidstilbud knyttet til specialskoletilbud for børn med lettere generelle indlæringsvanskelig heder 2 Basisgrupper 3a 3b 4 Effekt af budgetmodel Stifinderen, Dyveke, Galaksen, Engskolens Fritidshjem. 3, Amsterdamvej, Sjælør Fritidscenter, Mælkebøtten, Læssøegården Fritidstilbud knyttet til specialskoletilbud for børn med normal begavelse KKFO ved Friluftsskolen 2, Fritidstilbud knyttet til specialskoletilbud for børn med normal begavelse Fritidstilbud knyttet til skoletilbud for udviklingshæmmede børn KKFO er ved Frejaskolen, Skolen i Charlottegården, Peter Vedels Gade Skole samt grupperne ved Lundehus & Sønderbro Skoler 2, Fritidstilbud ved Fensmark, Øresund, Strandpark og Ryparken 1, I alt Side 3 af 6 Side 6
9 Af tabel 1 fremgår, at pladsprisen er højere for kategori 2 end for kategori 1, på trods af at belastningsgraden er lavest for kategori 1. Det skyldes, at åbningstidsfaktoren er væsentlig længere for kategori 2 end for de øvrige kategorier. I arbejdet med at skabe sammenhæng mellem belastningsgrader og pladspriser har det med tydelighed vist sig, at klubområdet har været underfinansieret set i sammenhæng med fritidstilbuddene. På baggrund af dette foreslås en omprioritering af ressourcer fra fritidstilbuddene til klubområdet. Særligt klubben LAVUK får et budgetmæssigt løft. LAVUK økonomiske situation har siden 2009 været genstand for forvaltningens opmærksomhed, hvilket førte til, at der i 2010 blev indført en ny budgetmodel for LAVUK samt en gældssaneringsordning. Grundet et stort fald i antallet af udenbys medlemmer og den heraf afledte finansiering af ekstra støttetimer m.v., samt en ændring i støttebehovet hos børnene på LAVUK, er der derfor behov for at tilføre LAVUK flere midler. Der er, som et led i revision af budgetmodellen, afholdt flere møder med deltagelse af forvaltningen og LAVUK. LAVUK skiller sig imidlertid ud ved også at have en del unge, som ikke er bosiddende i Københavns Kommune, derfor vil en del af budgetløftet til LAVUK blive indhentet via en højere afregningstakst for de udenbys børn og unge, der benytter LAVUK. Tabel 2: Sammenligning af pladspriser ved ny kategorisering af klubtilbud Belast nings grad Ny pladspris Effekt af budgetmodel Tilbudstype Institutioner Klubtilbud for unge med udviklingshæmning og unge med fysiske handicap. LAVUK 3, Klubtilbud til unge med normal begavelse og autisme Klub Rughave 2, ,828 Klubtilbud for unge med udviklingshæmning, der er særligt plejekrævende Klubben ved Ungdomsskolen i Utterslev 1, I alt Grundbeløb Specialfritidshjem og -klubber har som de sidste af alle BUF s institutioner haft en konkret tilpasning af løn til leder, souschef og i nogle tilfælde administrative leder to gange om året. Fra 1. januar Side 4 af 6 Side 7
10 2012 vil den konkrete afregning blive erstattet af et grundbeløb og herved sker der en ensretning i forhold til budgetmodellerne på det øvrige institutionsområde og skolerne. Grundbeløbet er fastsat til kr., hvilket svarer til grundbeløbet på specialbørnehaver 0-5 år, som 2½ gange grundbeløbet på normailområdet. Praktikantpulje Samtlige specialinstitutioner (med undtagelse af Lavuk) har bidraget til praktikantpuljen og har derfor haft ret til at modtage midler fra puljen i forbindelse med modtagelse af praktikanter. Det puljebidrag institutionerne betalte til puljen er lagt tilbage i den reviderede budgetmodel, og det vil ikke være muligt at søge praktikantpuljen fremover. Basisgruppernes bidrag til puljen indgår ikke i modellen og basisgrupperne kan derfor stadig søge midler i praktikantpuljen. Afregningsregler for tomme pladser Der findes i dag tre afregningsregler for specialfritidstilbuddene: Specialfritidshjem og klubber generelt: 100 % afregning af tomme pladser. Lavuk: 98 % afregning af tomme pladser. Basisgrupper: Ingen afregning af tomme pladser. I den reviderede model vil der være 98 % afregning på alle fritidstilbud og 95 % afregning på basisgrupper. I praksis betyder denne afregningsregel, at der ikke afregnes for de første 2 % tomme pladser. Der vil være 100 % afregning for belægning over udmeldte antal pladser. Dette følger praksis på særlige dagtilbud og basisgrupper på 0-5 års området. Indfasning af ny model Da der omflyttes betydelige midler i forbindelse med den reviderede budgetmodel, vil der være en toårig indfasningsperiode, hvor institutionerne maksimalt kan miste 5 % det første år (2012) og 10 % (akkumuleret) det andet år (2013) og først i det tredje år vil opleve den fuldt indfasede model. Indfasningsmodellen betyder samtidigt, at institutioner, der vinder på modellen, højest vil opleve en stigning i bevillingen på ca. 17 % de første år (2012) og ca. 32 % det andet år (2013). Institutionerne vil derfor opleve nedenstående indfasningsmodel, ved uændret antal børn på institutionen. Side 5 af 6 Side 8
11 Tabel 3: Indfasning af model Navn Budget 2011 Ændring 2012 Ændring 2013 Budget 2014 Samlet ændring Ændring i % KKFO Øresundsskolen ,96% Fritidshj v. Strandparksskolen ,23% KKFO Fensmarksgade Skole ,93% KKFO Skolen i Ryparken ,54% Klubtilbud på Ungdomsskolen i Utterslev ,25% KKFO Friluftsskolen ,18% Gruppe på Lundehusskolen ,87% Gruppe på Sønderbro Skole tilknyttet Fabrikken ,70% KKFO Frejaskolen ,37% KKFO Skolen i Peter Vedelsgade ,56% KKFO Skolen i Charlottegården ,07% Klub Rughave ,52% Lavuk * 38,21% Læssøegårdens Børneinstitution ,69% Basisgruppen på Hornemansvænge /Mælkebøtten ,50% Amsterdamvej ,49% Sjælør Fritidscenter ,32% Stifinderen ,17% Fritidshuset Galaksen ,22% Engskolens Fritidshjem ,19% Dyveke ,84% * En del af stigningen finansieres af udenbys medlemmer Side 6 af 6 Side 9
Bilag 1: Revideret budgetmodel på specialfritidshjem/kkfo, specialklubber og basisgrupper
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Bilag 1: Revideret budgetmodel på specialfritidshjem/kkfo, specialklubber og basisgrupper Som led i specialreform 2.0 har Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejdet på at harmonisere
Læs mereBilag 1. Revideret budgetmodel
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1. Revideret budgetmodel Som led i specialreform version 2.0 foreslås en revision af den eksisterende budgetmodel for specialskoler
Læs mereBilag 1. Gennemgang af revideret budgetmodel for specialskoler og specialklasserækker
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1. Gennemgang af revideret budgetmodel for specialskoler og specialklasserækker Indhold 1. Indledning... 1 2. Ny kategorisering
Læs mereBØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:15 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 07.09.2011, kl. 13:15 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 2. Revision af budgetmodel for specialskoler og specialklasserækker (2011-90424) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
Læs mereBØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 30.05.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 9. Ny budgetmodel for rengørings- og gårdmandsområdet på daginstitutioner (2011-41121) 1 BØRNE- OG
Læs mereDette notat omhandler kerneindikatorer for specialområdet, herunder udviklingen i andelen af elever, der modtager specialundervisning.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT 1. november 2018 Tendenser på specialområdet Dette notat omhandler kerneindikatorer for specialområdet, herunder udviklingen i andelen
Læs mere5. SPECIALDAGTILBUD. De politiske pejlemærker for dagtilbud gælder også for specialdagtilbud (se evt faktaark om dagtilbud).
5. SPECIALDAGTILBUD I Københavns Kommune har vi forskellige tilbud til børn og unge med særlige behov. Tilbuddene tager højde for barnets alder og funktionsniveau. Som udgangspunkt forsøger kommunen så
Læs mereOplæg for UU-vejledere i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning
Oplæg for UU-vejledere i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning d. 28. Oktober kl. 14.00-16.00 1 Program 1. Velkommen, formål og program v. Inge 2. Inklusion 3. Organisering af inklusionsarbejdet
Læs mere4. BS Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialklasser m.v. i Horsens Kommune
4. BS Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialklasser m.v. i Horsens Kommune 00.30.02-G01-1-16 Resumé Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialskoler, specialklasser mv. på Børne- og Skoleudvalgets
Læs mereSpørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?
Læs mereMøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Københavns Kommunes Handicapråd d. 8. april 2015
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT 10-03-2015 Møde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Københavns Kommunes Handicapråd d. 8. april 2015 Handicaprådet og Børne- og Ungdomsforvaltningen
Læs mereForvaltningens svar på budgetdelen af høringen
Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Indholdsfortegnelse Kontingentfrihed... 1 Grundbeløb... 1 Nye pladspriser... 2 Sociale normeringer... 2 Aktivitetspuljen... 3 Konsekvensen for pladspriserne
Læs mereBØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:45 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 17.08.2011, kl. 13:45 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 7. Revideret budgetmodel på skoleområdet - differentierede elevsatser (2011-30880) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
Læs mereOverblik... 2 Dagtilbud... 4 Specialdagtilbud... 6 Undervisning... 8 Specialundervisning Sundhed Administration... 13
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Bilag 1: Regnskabsforklaringer på bevillingsniveau 16-04-2015 Sagsnr. 2015-0086349 Dokumentnr. 2015-0086349-1
Læs mereBØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 26.09.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 5. Budgetmodel for tildeling af sociale normeringer 0-13 år (2012-71326) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
Læs mereIndhold Til. Sagsnr Bilag 4: Høringssvar: Revision af budgetmodel for specialfritidshjem, -klubber og basisgrupper'
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Bilag 4: Høringssvar: Revision af budgetmodel for specialfritidshjem, -klubber og basisgrupper' Indhold Frejaskolen, Peter
Læs mereBØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 11.09.2013, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 4. 10. klasseområdet (2012-88366) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 4. 10. klasseområdet (2012-88366) Udvalget
Læs mereNotat til opfølgning på temadrøftelserne om bedre fordeling af tosprogede børn og unge i Københavns Kommune
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 14. november 2018 Notat til opfølgning på temadrøftelserne om bedre fordeling af tosprogede børn og unge i Københavns Kommune Børne-
Læs mereServiceniveau-reduktioner
CENTER FOR ØKONOMI Dato: 23. september 2019 Tlf. dir.: 2479 8824 E-mail: jba2@balk.dk Kontakt: Jeppe Bønløkke Bang Sagsid: 00.30.04-P05-3-19 Serviceniveau-reduktioner 2020-2023 Børne- og Skoleudvalget/Ramme
Læs mereBilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy og Administrativt Ressourcecenter BILAG 15-09-2015 Sagsnr. 2015-0081469 Dokumentnr. 2015-0081469-18 Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye
Læs mere21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt
Læs mereTabel 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2019
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 4. september 2018 Bilag 2: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2019 Effektiviseringerne i budget 2019 er Børne- og Ungdomsudvalgets
Læs mereTil. Sagsnr Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Svar til BUU vedr. sygefravær i BUF
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR Organisation NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Svar til BUU vedr. sygefravær i BUF På BUU mødet den 10. april 2013 blev BUFs sygefraværsindsats for
Læs mereRegnskabsforklaringer til 2. prognose Forudsætninger
Regnskabsforklaringer til 2. prognose 2019 Dette bilag indeholder regnskabsforklaringer for driftsområdet til 2. prognose 2019. Driftsområdet er opdelt i seks bevillingsområder - dagtilbud, specialdagtilbud,
Læs mereBaggrund for forvaltningens anbefaling af en fastholdt implementeringsplan
Bilag 5 Fremtidens Fritidstilbud ved Dyvekeskolen Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fastholder forvaltningen den fremlagte løsningsmodel
Læs mereSkolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbud
Skolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbud Åben sag Sagsid: 15/7366 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x
Læs mereAnalyse af budgettildeling til segregerede tilbud på dagtilbuds- og skoleområdet
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-21-15 Dato:19.09.2016 Analyse af budgettildeling til segregerede tilbud på dagtilbuds- og skoleområdet Horsens Kommune har
Læs mereBilag 2: Regnskabsforklaringer i ØKF skabelon
Bilag 2: Regnskabsforklaringer i ØKF skabelon Størstedelen af Børne- og Ungdomsudvalgets budget er aktivitetsafhængigt. Det aktivitetsafhængige forbrug kan afvige fra budgettet som følge af en ændring
Læs mereNOTAT Indhold Overblik
NOTAT Indhold Overblik... 1 Dagtilbud... 3 Specialdagtilbud... 8 Undervisning... 9 Specialundervisning... 11 Sundhed... 13 Rammestyret undervisning... 14 Administration... 14 Efterspørgselsstyrede overførsler....
Læs mereService Dagtilbud - Demografireguleret Vedtaget
Bilag 3: Regnskabsforklaringer i ØKF skabelon Overordnet set balancerer den samlede økonomi for 2017. 2. regnskabsprognose viser et forventet mindre på 118,1 mio. kr. på service. 82,6 mio. kr. kan forklares
Læs merePå denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag
Læs mereBilag 2 Varetagelse af understøttende undervisning fremadrettet
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Bilag 2 Varetagelse af understøttende undervisning fremadrettet Problemstilling Udvalget besluttede den 8. maj 2013, at skolernes
Læs mereForvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De
Læs mereBilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal
Læs mereBilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og regnskab Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder
Læs mereBILAG 5 DYVEKESKOLEN. Organisering af fritidsinstitutionen ved Dyvekeskolen.
BILAG 5 DYVEKESKOLEN Organisering af fritidsinstitutionen ved Dyvekeskolen. Forvaltningen har gennemgået de modtagne høringssvar, og indstiller på denne baggrund at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter,
Læs mereBilag 1 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og regnskab Bilag 1 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. juni 2015 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 regnskab 2015
Læs mereHøringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune
Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune Indhold 1.0 Baggrund for omstilling af specialområdet... 2 1.1 BUK-udvalgets indstilling til høringsmaterialet... 3 1.2 Overblik over effekt
Læs mereTabel 1. Forventet regnskab 2016 på tværgående kategorier. Forventet budget, forbrug og afvigelse i 2016 (mio. kr.)
Bilag 3 Prognose i ØKF-skabelon Overordnet set balancerer den samlede økonomi for 2016. 3. regnskabsprognose viser et forventet mindre på 94,0 mio. kr. 74,6 mio. kr. kan forklares med den decentrale opsparing
Læs mereMødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.
ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte
Læs mereTillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11
Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller
Læs mereBilag 1: Regnskabsforklaringer til 1. prognose Forudsætninger
Bilag 1: Regnskabsforklaringer til 1. prognose 2019 Dette bilag indeholder regnskabsforklaringer for driftsområdet til 1. prognose 2019. Driftsområdet er opdelt i seks bevillingsområder - dagtilbud, specialdagtilbud,
Læs mereTabel 1. Pulje afsat til omstrukturering på fritidsområdet (inkl. specialområdet) Mio. kr Strukturpulje 7,8 18,7 10,9 0,0
Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til BUU Notat om udmøntning af strukturpuljen 2014 Som opfølgning på indstillingen om principperne for udmøntning af strukturpuljen forelagt BUU
Læs mereNotat til Handicaprådet og BUU vedr. tilgængelighed på skolerne i Københavns Kommune
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme og Indkøb NOTAT Til Børne- og Ungdomsforvaltningen Notat til Handicaprådet og BUU vedr. tilgængelighed på skolerne i Københavns Kommune Baggrund
Læs mereOpfølgning på BUU-møde den 12. august med orientering om inklusionspakken 2011 og den tilknyttede økonomi
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Opfølgning på BUU-møde den 12. august med orientering om inklusionspakken 2011 og den tilknyttede økonomi På BUU-møde
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Børne- og Ungdomsudvalget den 01-11-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Mandag den 1. november 2010 kl. 15:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget ekstraordinært møde i Udvalgsværelse
Læs mereBilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til
Læs mereDecentral opsparing 2014 (mio. kr.)
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Forklæde Decentral opsparing 2014 Børne- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet en analyse af den decentrale opsparring ved Regnskab 2014, hvor det
Læs mereSom opfølgning på udvalgspunkt "Læreres trivsel og stress" den 10. september 2014 har BUU bedt forvaltningen om at redegøre for:
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR Organisation NOTAT Til BUU Som opfølgning på udvalgspunkt "Læreres trivsel og stress" den 10. september 2014 har BUU bedt forvaltningen om at redegøre
Læs mereTil Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr
NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på forslag fra dagtilbudsledere til implementering af effektiviseringsmåltal I budget 2016 indgår et effektiviseringsforslag på dagtilbudsområdet, der udarbejdes
Læs mereBudgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder Med
Læs mereGodkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling
Punkt 3. Godkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling 2015-057885 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender at der gennemføres en reduktion af ressourcerne til DUS-tilbuddene
Læs mereMit barn har autisme. - sådan gør vi i København
Mit barn har autisme - sådan gør vi i København Mit barn har autisme Udgivet af Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningens Handicapcenter København 1. oplag
Læs mereSkoler og dagtilbud på specialområdet
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Skoler og dagtilbud på specialområdet 9-04-011 Sagsnr. 011-59451 - Beskrivelse af tilbudstyper, konkrete tilbud, pladser og priser
Læs mereAlt efter hvilket billede besvarelserne tegner, skal undersøgelsen danne afsæt for et indslag i Go' morgen Danmark i løbet af de kommende uger.
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Nordisk Film TV Mosedalvej 14 2500 Valby Att: Mette Kathrine Larsen 24-04-2015 Sagsnr. 2015-0092984 Dokumentnr. 2015-0092984-9 Besvarelse af anmodning
Læs mereBØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 16.01.2013, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 7. Organisering af fritidsinstitutionspladser ved Øster Farimagsgades Skole (2012-189010) 1 BØRNE-
Læs mere1. Hvad er proceduren for børn der skal visiteres til specialtilbud hos eksterne aktører?
Kasper Johansen, MB Dato 27. juni 2011 Sagsnr. 2011-83204 Kære Kasper Johansen Dokumentnr. 2011-433764 Tak for din henvendelse af 16. juni 2011, hvor du stiller følgende spørgsmål til Børne- og Ungdomsforvaltningen
Læs mereNotat om mulige ressourcetildelingsmodeller. arbejdsproces
BALLERUP KOMMUNE Dato: 19. juli 2018 Notat om mulige ressourcetildelingsmodeller for den specialiserede undervisning samt arbejdsproces Indledning Børne- og Skoleudvalget besluttede den 7. november 2018
Læs mereRessourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger
Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger På baggrund af børneudvalgets møder i december og januar samt de efterfølgende indkomne høringssvar har administrationen foretaget beregninger på en række
Læs mereOrientering af BUU udmøntning af resultatløn Sagsnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsesinformation og Implementering NOTAT Orientering af BUU udmøntning af resultatløn 2014 Udbetaling af engangsbeløb til skoleledere for 2014 sker
Læs mereNOTAT: Demografinotat budget 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække
Læs mereMulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn
Økonomisekretari atet Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2010/01430 Dato: 10-03-2010 Sag: Sagsbehandler: Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn Thomas Christian Rafn Leder af Økonomi
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Økonomiudvalget den 23-12-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Fredag den 23. december 2011 kl. 08:45 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede
Læs mere18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundhed og Tidlig Indsats NOTAT Til BUU 18-05-2011 Sagsnr. 2011-69485 Den Kommunale Sundhedstjeneste På Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar d. 3.-4.
Læs mereBilag 2: Strategi for placering af modtagelsesklasser
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUF/Kapacitetsstyring NOTAT Bilag 2: Strategi for placering af modtagelsesklasser Dette bilag præsenterer forvaltningens strategi og principgrundlag for
Læs mereBudgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet
Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, fritidsklubber, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler,
Læs mereSkoleåret 2015/16. Skoleåret 2016/17
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget 20. februar 2018 Status på den fælles fraværsindsats og fraværsmåltal Baggrund
Læs mereSide 2
Side 2 Side 3 Side 4 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 1 Omlægning af Børnecenter København (BCK) Baggrund Inklusion har været en vigtig politisk dagsorden
Læs mereDagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal
Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian
Læs mereAntallet af diagnosticerede børn i forhold til almenskoleområdet
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Til BUU Antallet af diagnosticerede børn i forhold til almenskoleområdet 2009-2012 Bestilling I forbindelse med behandling af kvalitetsrapporten
Læs mereForvaltningens anbefaling
Bilag 9 Fremtidens Fritidstilbud ved Skolen ved Sundet Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel
Læs mereDen ny budgetmodel for folkeskolerne overordnet beskrivelse
Den ny budgetmodel for folkeskolerne overordnet beskrivelse 28. september 2007 1. Hovedprincipper for den ny budgetmodel Børne- & Ungdomsforvaltningen har besluttet, at der skal udarbejdes en ny budgetmodel
Læs mereFolkeskolereformens økonomi
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,
Læs mereNotat om trivselsundersøgelsen 2015 i Københavns Kommune
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Notat om trivselsundersøgelsen 2015 i Københavns Kommune Trivselsundersøgelsen blev behandlet i Børne- og Ungdomsudvalget
Læs mereRedegørelse om produktionsskolerne, herunder målgruppevurdering til skolerne
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til Børne og Ungdomsudvalget Borgerrepræsentationen Redegørelse om produktionsskolerne, herunder målgruppevurdering til skolerne I Politiken
Læs mere2. Weekenddel Weekenddel Døgndel Døgndel Døgnmodel
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1: Budgetmodel for døgnåbne institutioner Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker at harmonisere budgetmodellen for døgnåbne
Læs mere1. Uddybning af løsningsafsnit om baggrund og principper i modellen
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom Teknisk bilag til indstilling om ny bevillingsmodel for kommunale STU-pladser. Formål og opbygning af bilaget I afsnit 1 uddybes baggrunden og principperne
Læs mereTakstoversigt for den mellemkommunale specialundervisning i Hovedstadsregionens kommuner 2015
Takstoversigt for den mellemkommunale specialundervisning i Hovedstadsregionens kommuner 2015 Kilde: www.kfs-hovedstadsregionen.dk Kommune Skole (undervisning) Fritid (SFO/klub) Dagtilbud Netværk 1 17-3-2015
Læs mereSpilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber
Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være
Læs mereNotat om tildelingsmodellen til folkeskolerne
Til: Børn og Læring Notat om tildelingsmodellen til folkeskolerne 30. august 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat på baggrund af en række spørgsmål - påvirkning af tildelingsmodellen
Læs mereBilag 2: Oversigt over høringssvar
Bilag 2: Oversigt over høringssvar nr afsender resumé Forvaltningens kommentarer 1 Skolebestyrelsen ved Engskolen 2 Skolebestyrelsen ved Frederiksgård Skole Meget positive overfor forslaget det bygger
Læs mereNotat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede
SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. august 2016 Tlf. dir.: 2325 7928 E-mail: cvk@balk.dk Kontakt: Henrik Thorning Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede undervisning samt
Læs mereBILAG 21 NYBODER SKOLE
BILAG 21 NYBODER SKOLE Organisering af fritidsinstitutionen ved Nyboder Skole Forvaltningen har gennemgået de modtagne høringssvar, og indstiller på denne baggrund at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter,
Læs mereOversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser
Bilag 1: Oversigt over besparelser i forhold til budget afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser 1. Tidligere vedtagne besparelser Tabel 1 viser hvilke besparelser,
Læs mereNotat om specialundervisning Tiltag specialundervisning - geografisk Pengene følger eleven på folkeskoleniveau...
Til: Skole og dagtilbud 24. marts 2017 Notat om specialundervisning Antal elever, typer, fordeling, økonomi og pengene følger eleven Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Indhold
Læs mereI det følgende præsenteres behovsprognosen for specialområdet på 0-17 års området.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Behovsprognose 2013 på specialområdet I det følgende præsenteres behovsprognosen for specialområdet på 0-17 års området. Nærværende
Læs mereElever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt
Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som
Læs mereBilag 1: Handlemuligheder ift. nedbringelse af udgifterne på dagbehandlingsområdet
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT Bilag 1: Handlemuligheder ift. nedbringelse af udgifterne på dagbehandlingsområdet i BUF og SOF De to forvaltninger ser principielt
Læs mereAfdækning af reduktionspotentialer
Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?
Læs mereNotat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.
Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag
Læs mereBaggrundsnotat om statistik på høringssvar i forhold til aktører og temaer
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Områdesekretariat NOTAT Baggrundsnotat om statistik på høringssvar i forhold til aktører og temaer 1. Temaer i høringssvar Temaer Antal 20-02-2015 Sagsnr.
Læs mereBaggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan
Bilag 40 Fremtidens Fritidstilbud ved Lundehusskolen Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel
Læs mereNOTAT. Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur
NOTAT Børne og Uddannelsesforvaltningen Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Kort resume og hovedkonklusion I 2014 og 2015, hvor inklusionsprocenten var meget høj,
Læs mereBaggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan
Bilag 39 Fremtidens Fritidstilbud ved Holbergskolen Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel
Læs mereTil politikerne i BUU
Fra: Til: Cc: Emne: Københavns Lærerforening Borgmesteren for BUF; Tommy Petersen (Borgerrepræsentationen); Sofie Seidenfaden (Borgerrepræsentationen); Niko Grünfeld; Laura Rosenvinge (Borgerrepræsentationen);
Læs mereFaglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 20. november 2017 Sagsnr. 2017-0351770 Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater
Læs mereBilag 2: Regnskab 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Bilag 2: Regnskab 2016 Notatet giver uddybende forklaring på regnskab 2016. Børne- og Ungdomsudvalgets samlede driftsbudget er på 9,9 mia. kr. i 2016. Forvaltningen varetager pasning
Læs mereBilag 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer - udmøntning af budget 2012
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 30-09-2011 Bilag 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer - udmøntning af budget 2012 I forbindelse med 2. behandlingen af
Læs mereJurgita Versiackaite-Pedersen
Jurgita Versiackaite-Pedersen Fra: Karen M. Hansen Sendt: 20. august 2015 10:03 Til: Borgmesteren for BUF Emne: Klub Rughave: 18+ tilbud sagsnr. 2011-123460 Vedhæftede filer: Klub Rughave sagsnummer 2011
Læs mere