Løsning Applikationen, der udgik med ASPECT4 R6, er efter forespørgsel genaktiveret.
|
|
- Else Frank
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 1159 Regelsæt for permanent omkontering B Permanent omkontering Applikationen, der udgik med ASPECT4 R6, er efter forespørgsel genaktiveret Rapportgenerator finans B Fejl ved registrering af kontointervaller Ved oprettelse/ændring af en rapports fra og til selektion blev brugeren blokeret for at gennemføre oprettelsen/ændringen, idet angivelse af kontointerval fra konto 0 til konto 0 ikke blev anset for at være gyldigt. Applikationen er rettet, så det nu igen er muligt at angive fra konto 0 til konto Flere bilagsregistrering applikation B Valutaafstemning tager ikke hensyn til moms Ved afstemning af journalen blev momsen trukket fra, så der var difference mellem debet og kredit. Dette er nu rettet, så det fulde beløb vises i debet og kredit. B Tekst 1 vises ikke Indholdet i tekstfelterne på posterne vises nu igen i posteringsoversigten Bilagsregistrering B Forkert visning af valutabeløb Valutabeløb vises korrekt ved brug af handlingskode 7. B Valutabeløb kan give difference på 1 øre. Ved bogføring af valutabeløb kunne der opstå en difference på 1 øre mellem kredit og debetposten. Dette er nu rettet. B Design af skærmbillede med S&E post Skærmbillede tilrettet Modtag udkontering fra workflow B Differentieret moms og nettobeløb via workflow Dato Side 1
2 I ASPECT4 miljøer opstod der fejl på leverandørfakturaer med differentieret moms *), hvor der er afløftet moms i forbindelse med forregistrering efter skanning/modtagelse og hvor der samtidigt konteres nettobeløb i workflowet. For at løse dette er applikationen udvidet med en applikationsparameter, der vil aktivere brugen af nye felter fra afsnit 1130 'Momsoplysninger'. Kombinationen af ændringer til applikationen samt de nye momskode informationer sikrer, at der findes tilbage til værdierne fra forregistrengen, der tilbageføres. Samtidigt konteres i henhold til konteringen i workflowet og de anvendte momskoder. OBS! Ovenstående er baseret på, at der konteres med moms i workflowet. Der henvises til funktionsbeskrivelsen EARCHIVE for yderligere information samt henvisninger i denne. *) Med differentieret moms menes her et opsæt, hvor der i et lands momssatser indgår flere forskellige satser, som eksempelvis 6 %, 15 % og 25 %. Det er typiske lande som Norge, Sverige, Tyskland, Østrig m.fl. Et dansk opsæt med danske momskoder, der afspejler reduceret momsgrundlag i forbindelse med fradrag for moms påvirkes ikke. Det forudsætter dog at den enkelte momskode er oprettet med reduceret grundlag og ikke tilnærmet til 6,25 % og 12,5 %, så det får karakter af differentieret moms Spørge 12 mdr's finansrapport B Teksten passer ikke til det mulige valg Skærmbilledet har fået en mere logisk opbygning med nye knapper Extract finance transactions to file T Udtræk af finansposter til fil Denne applikation sikre et udtræk af posteringstransaktioner til en databasefil. Outputtet fra applikationen kan eksempelvis benyttes som basisinformation til dataupload til revisor eller til myndigheder Årsopgørelse m/budget Dim. 0 B Fejl i kolonneoverskrift Kolonneoverskrifter er tilpasset med korrekt årstal Momsvalidering mod VIES B Dobbelt visning af kørselsdato 1381 Interface journaler Ved fortrydelse i oversigten over validerede momsnumre bliver kørselsdatoer nu skrevet korrekt. B Momsbeløb på kreditor B Momsbeløb på kreditor Dato Side 2
3 Der kan ikke længere bogføres moms via interfacet på en kreditor uden moms. B Autorisationsopsætning til applikationen Der er tilføjet 2 nye parameter til autorisations opsætningen, hvorved man kan styre brugerens/funktionsgruppens tilladelse til at oprette en ny journal og til at tilføje nye poster til en interfacejournal. B Fald igennem på periodenøgler Hvis en post i interfacet er registreret med en periodiseringsnøgle, så søges der efter periodiseringsnøglen i aktuelle koncern /firma forhold. Findes den ikke er der "fald igennem" til koncern = 0 og firma = 0. Det gælder fortsat, at kun periodiseringsnøgler, der er definerede som 'automatiske', kan anvendes. 'Manuelle' periodiseringsnøgler er kun tiltænkt til brug i applikation 'Bilagsregistrering' (1242). Endvidere kan en angivet periodiseringsnøgle på en finanspostering i Interface nu ændres i forbindelse med oprettelse/vedligeholdelse af posten Udtræk av SAF T T Beskrivelse Der er udarbejdet en funktionsbeskrivelse 'SAF T' til beskrivelse af løsningen i ASPECT VIES validering af momsnumre B Manglende validering / tolerance Når et momsnummer er oprettet med mindre end 3 tegn, så bliver det ikke valideret Vis bilag i arkiv B Foldernavn til dokument 1901 Balanceudskrift B Niveaukode til overskrift vises ej på rekvisition Niveaukode til overskrift vises nu på skærmen. B Nulkonti medtages ikke på balancen Nulkonti kan nu medtages, når der genereres og udskrives en rapport Direkte udligninger Dato Side 3
4 T Mulighed for at se tekster på poster Ved udligning af poster er det nu muligt at se teksten på posterne i udligningsapplikationen. B Applikationen mangler kunde oplysninger Ved debitorudligning via en registreringsapplikation bliver rekvisitionsbilledet til venstre nu altid vist Debitorvedligehold S Applikationen fejler ved. udtagelse af nyt nummer Der vises korrekt fejlmeddelelse ved anvendelse af 'Udtag nyt nummer' (F8), hvor debitornummeret ligger uden for det definerede interval i generelt register afsnit 2112 'Interval ved automatisk nummertilsætning ved oprettelse' Vedligehold interntoplysninger B Validering af indholdstype Ved oprettelse/vedligeholdelse af internetoplysninger er det muligt at anvende blank i udsendelsesform Auto. tilbageførsel af debitorsaldo B Rykkerposter tilbageføres ikke korrekt Ved tilbageførsel af rykkergebyr tages der nu hensyn til samlekontoens dimensionsoplysninger Vedligehold betalingsbetingelser B Fejl i data ved tilknytning til både debitor og kreditor Når der vælges 'Begge' bliver der nu skrevet korrekt i basen. B Oprettelse af betalingsbetingelse Option 'Opret betalingsbetingelse' er tilføjet til applikationen Alle debitorposter m/saldooptælling B Forkert ledetekst Ledetekst til rekvisitionen er rettet Spørge debitor åbne poster B Summeret saldo sættes fejlagtig lig 0 Dato Side 4
5 2425 Betalingstræk Når applikationen kaldes fra en anden applikation, bliver summeret saldo nu korrekt. B Rekvisitionsfelt til betalingsbetingelse er for lille Betalingsbetingelsesfeltet i rekvisitionen er udvidet til 3 tegn, fra 2 tegn. Ændring foretaget i alle 3 felter indeholdende betalingsbetingelser Udskriv debitor åben post liste B Fejl ved udvælgelse på stamdata Der kan nu udvælges korrekt på stamdata Arbejd med rykkerforslag B Udvælg til rykning Talværdier 0, 1 og 2 giver udtryk for om debitorpost er åben eller lukket for rykning. B Rykkerbogføring fejler pga. låsning af record i debreg 2901 Debitor saldoliste Ved kald til ekstra applikationer i 'Vedligehold debitor' kunne der ske låsning af debitorposten. Denne låsning er fjernet. B Forkert cursorpositionering Cursoren bliver nu positioneret i første åbne felt på skærmen Opfølgning på indscannede fakturaer B Fejler ved afvikling Applikationen kan nu afvikles uden fejl. BEMÆRK: Applikation 3209 afinstalleres ifm. Release og erstattes af applikation Der kan være robotopsæt, der skal ændres Posteringsændringer, Kreditorposter B Ændring af tekst Dato Side 5
6 Teksten "Evt. fakturanummer" er ændret til "Evt. bilagsnummer" Vedligehold betalingsforslag T XML Fedwire betalinger via Nordea Ved XML Payments via Nordea kan der nu dannes Fedwire betalinger til betaling i USA. På kreditorstamdata skal felterne K15N5 og K40A5 være udfyldt med henholdsvis fedwirenummer og navn på banken. B Der springes tilbage til linje 1 Linjen der arbejdes med fastholdes nu ved afslutning af "Arbejd med poster". B Fejl format Format til FIK betalinger tilrettet. B Betalingsforslag kan ikke vælges ved dobbeltklik Nu kan betalingsforslaget vælges ved brug af dobbeltklik Alle kreditorposter m/opsummeret beløb B Det er ikke muligt at afgrænse på negativt beløb Det er nu igen muligt af afgrænse på negative beløb, når der arbejdes med ekstraafgrænsninger. B Applikationen får ikke clearet skærmbillede ved Retur (F12) På skærmbilledet med poster bliver felterne ikke længere placeret oven i hinanden efter anvendelse af 'Retur' (F12). B Udsøgning på leverandørens fakturanummer 3420 Dan betalingsforslag B Felterne fordobles Det er nu igen muligt at søge kreditorposter ved hjælp af afgrænsning på leverandørens fakturanummer. Felterne på skærmen dobles ikke længere op ved anvendelse af enter Udtræk kreditorbetalinger (XML) Dato Side 6
7 B Fejl i postnummer ved XML betalinger Ved mapning af postnummer kommer nu alle cifre med. B Hvis IBAN/kntonummer mangler i fil til banken Hvis kreditors IBAN nummer ikke er blevet noteres på kreditorstamdata benyttes værdien 'NONE' som kontonummer ved XML betalinger Spørge kreditorkonto Cockpit B Applikationen viser ikke historik Fanen historik vises med korrekt information for kreditor Vedligehold af anlæg B Links virker ikke i WEB Clienten Det er nu muligt at anvende knapperne til kald til andre applikationer, når applikationen afvikles via WEB Clienten Beregn forventede afskrivninger B Fejl ved beregning af forventet afskrivning Applikationen medtager nu de korrekte bevægelsestyper i afskrivningsgrundlag. G 262F Opsæt af fælles debitor kartotek B Debitorinterval står som datofelt Der er nu korrekt formatering på debitorintervallet. M 1261 Dan finans SUM poster for MOMS og INVEST AFGIFT B Bilagstype mangler på automatisk dannede poster Automatisk dannet poster får nu tildelt en bilagstype Dato Side 7
ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering
1242 Bilagsregistrering B 00384882 Kopiering af rentejournal giver fejl Da kopiering af Rentejournaler (1242 F15 kopiering af journal) ikke vil give mulighed for ny renteberegning på samme dato, og da
Læs mereASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.7.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1118 Vedligehold art/dimensionskombination
1118 Vedligehold art/dimensionskombination B 00407789 Appl. 1118 viser ingen dimensioner til knytning Tidligere kunne applikationen ikke udføres når artskontoplan og dimensionskontoplaner havde forskelligt
Læs mereLøsning Kreditorposten læses direkte via medsendt sekvensnummer. Momssats på kreditorpostering bliver hentet ud fra fakturadatoen.
B 00073661 Forespørgsel på bilag via *enter Kreditorposten læses direkte via medsendt sekvensnummer. 1223 Registrere basisbudget B 00055557 Fejler under ASPECT4 Client Det øverste skærmbillede forsvandt
Læs mereFunktionsopdatering ASPECT4 Finance (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1233 Nulstilling/ændring af dimensionskontonumre
1233 Nulstilling/ændring af dimensionskontonumre B 00872394 Ledeteksterne "Fra" og "Til" er byttet om Forholdet er nu rettet. 1250 Valutaoplysninger B 00870041 Kursregulering ved valutasaldo 0 1272 Programmodul,
Læs mereFølgende gælder KUN ved installationer der benytter ASPECT4 Transport. Der testes også på at objectet EG124ARA01 eksisterer.
1111 Kontoplan alle dimensioner I 00056875 Manglende fejlmeddelelse ved kombi. momsreg. og momskode 1242 Bilagsregistrering Der meldes fejles om kombination af momskoderegel og default momskode ikke er
Læs mereLøsning Fane og gruppemarkeringstegn er fjernet ved 5250 emulering.
1111 Kontoplan alle dimensioner B 00066516 Markeringstegn vises i 5250 emulerig i flex vedl. Fane og gruppemarkeringstegn er fjernet ved 5250 emulering. 1223 Registrere basisbudget B 00250768 Dele af skærmbilledet
Læs mereLøsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved.
1121 Vedligehold dimension 1 konto B 00072965 Messagemember ikke tilrettet i sprog til panel og faner Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1211 Flere bilagsregistrering
Læs mereValidering af at valutakoder passer sammen ved indtastning i layout 3.
1219 Journal restart B 00129233 3268 kan ikke genstartes ved nedbrud Ref.: 22123 1242 Bilagsregistrering Ved genstart af en nedbrudt journal dannet i applikation 3268, tilbageføres evt. udligninger og
Læs mereASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)
1211 Flere bilagsregistrering applikation B 00080108 Kopiapplikation i 1211 arver ikke autoriteter fra bruger Der er mulighed for oprettelse af applikation til 1211 med bogstaver i applikationsnummer.
Læs mereLøsning Komprimerede poster vises i applikation Det er nu muligt at få vist samtlige posteringer på finansposten som ønskes redigeret.
1207 Konto /bankafstemning B 00102908 Komprimerede poster med tekstkode 113 vises ikke Komprimerede poster vises i applikation 1207. Hvis der er arkiveret poster og skabt komprimerede poster på de konti,
Læs mereDet er nu muligt at skifte dato på godkendelsesposter for kreditorfaktura. Der kan nu håndteres irske momsnumre uden at disse fejlbehandles.
1242 Bilagsregistrering B 00349092 Automatisk tekststyring efterflg. manuel fejler Der skrives nu korrekt tekst på de manuelle poster der følger en kreditorpost. Denne fejl forekom under et bestemt opsæt
Læs mereØkonomistyring Nyheder i release 5. v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman
Økonomistyring Nyheder i release 5 v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman Holdet bag ASPECT4 Økonomistyring Maibritt Pedersen Carsten Spile Bent Rasmussen Michael Overgaard Anna -Marie Horneman Runa
Læs mereMomsvejledning. ectrl Light
Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...
Læs mereINDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4
Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES
Læs mereMENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner
MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.
Læs mereLøsning Komprimerede poster vises i applikation Det er nu muligt at få vist samtlige posteringer på finansposten som ønskes redigeret.
1207 Konto /bankafstemning B 00102908 Komprimerede poster med tekstkode 113 vises ikke Komprimerede poster vises i applikation 1207. Hvis der er arkiveret poster og skabt komprimerede poster på de konti,
Læs mereKom godt i gang med periodeafslutning
Kom godt i gang med periodeafslutning Tjekliste for periodeafslutning ASPECT4 Økonomi har ingen årskørsler eller indgående balance. Systemet er transaktionsbaseret, sådan at en resultatkonto opsummeres
Læs mereFølgende gælder KUN ved installationer der benytter ASPECT4 Transport. Der testes også på at objectet EG124ARA01 eksisterer.
1217 Vedligehold finanspost B 00037780 Tekst gemmes ikke i 5250 emulering Teksten gemmes nu. B 00047696 Skærmbilledlayout Skærmbilledelayoutet er ændret. 1242 Bilagsregistrering B 00032212 Dupkey i forbindelse
Læs mereASPECT4 Day den 9 april 2013
ASPECT4 Day den 9 april 2013 ASPECT4 Økonomistyring Release 4 Ved Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman Apps til ASPECT4 Økonomistyring Mobilitet - Make the most of the moment Driftsforespørgsel App til
Læs mereVed anvendelse af F4 på dimension 8 bliver der vist et billede med gyldige værdier. Applikationen kører nu korrekt i denne situation.
1111 Kontoplan alle dimensioner B 00015158 Validering af tilladt valutakode 1242 Bilagsregistrering Når kode for tilladt valuta (KTVAL) har værdien 1, valideres der nu korrekt, dette skete ikke altid før.
Læs mereØkonomi Nyheder i release 6. v. Ester Thirsing, Geir Malvik og Morten Stenshøj
Økonomi Nyheder i release 6 v. Ester Thirsing, Geir Malvik og Morten Stenshøj Unified User Interface (UUI) ASPECT4 release 6 har med Unified User interface (UUI) fået standardiserede skærmbilleder Der
Læs mereBilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.
Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.
Læs mereBank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti
Bank Management / Bankafstemning Ideen bag modulet er, at du importerer alle dine transaktioner fra din bank, og så forbliver disse transaktioner i Uniconta, på samme måde som alle andre transaktioner.
Læs mereUdsøgning af betalinger - kreditorer
Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier
Læs mereUdligning af debitorer og kreditorer i ectrl
Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går
Læs mereProcedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen
Procedure FORMÅL... 1 FORUDSÆTNINGER OG MULIG EFTERBEHANDLING... 1 TRANSAKTIONSKODE... 1 FREMGANGSMÅDE... 2 Visning af kreditorposter... 2 Visning af symbolforklaring... 3 Ændring af et bilag... 4 Ændring
Læs mereDer skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.
Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler
Læs mereVejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.
. Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning
Læs mereOpsætning på kreditor
Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet
Læs mereMamut Stellar Banking
Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk
Læs mereASPECT4. udsigt til indsigt. Release 5 Økonomistyring. EG www.eg.dk/aspect4day
ASPECT4 udsigt til indsigt Release 5 Økonomistyring EG www.eg.dk/aspect4day Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til ASPECT4 Økonomistyring release 5... 1 2 Nyheder i ASPECT4 Økonomistyring release 5...
Læs mereSALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.
SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.
Læs mereNår der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.
Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet
Læs mereProfessionel håndtering af klinikregnskab
Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige
Læs mereASPECT4. fit for business. Release 4 Økonomistyring. EG www.eg.dk/aspect4
ASPECT4 fit for business Release 4 Økonomistyring EG www.eg.dk/aspect4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til release 4 af ASPECT4 Økonomistyring... 1 2 Apps til ASPECT4 Økonomistyring... 2 2.1 App: Driftsforespørgsel
Læs mereBankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.
Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For
Læs mereFinanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.
Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler
Læs mereMoms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.
Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet
Læs mereWinfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning
Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem
Læs mereFinanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.
Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede
Læs mereIntegration af DocuBizz og Helios
Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...
Læs mereDenne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer:
Tillykke med KAP HORN programmet Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Du har installeret program og regnskab på din computer, og du har Kataloget på skærmen
Læs mereectrl-vejledning ectrl Momsvejledning
ectrl-vejledning ectrl Momsvejledning Indholdsfortegnelse Indledning 3 Opsætning af moms 4 Momskoder 5 Momsgruppe 7 Varemomsgrupper 8 Finanskonteringsgruppe 8 Momsafregningsperioder 9 Momsmyndighed 10
Læs mereFinans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort
NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse
Læs meree-conomic integration
Brugervejledning til e-conomic integration Version pr 202-02-08 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning
Læs mereKom godt i gang med Easybooks
Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.
Læs mereSystemopsætning Finans
Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...
Læs mereOpsætning af kreditorbetaling
Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes
Læs mereDet var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.
Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end
Læs mereOpsætning og afregning af moms og afgifter
Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),
Læs mereIndlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage
Nedenstående er oprettet til visning af forskellige eksempler: Deb Status ordre faktura beløb Rabat BB Indbetalt betalingsbet. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage 1822 For meget
Læs mereUdligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.
Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.
Læs mereUdligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.
Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender
Læs mereRenter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:
Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer
Læs mereEDI indkøb med parkering
Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en
Læs mereRente og rykker i ectrl
Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne
Læs mereAT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...
Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).
Læs mereWWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave
WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Bogføringsfejl Tilbagefør transaktion Med funktionen Tilbagefør transaktion kan du
Læs mereForbedringer i NS 5.3 08.03.2012
Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er
Læs mereINVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5
INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion
Læs mereKladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...
Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus
Læs mereDentalSuite. Kreditormodul
DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres
Læs mereDentalSuite. Kreditormodul
DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres
Læs mereDatatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5
Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7
Læs mereOplysninger om dine leverandører findes under Kreditor/Leverandører.
Oplysninger om dine leverandører findes under Kreditor/Leverandører. Under Leverandører kan man oprette, vedligeholde og forespørge på leverandører. Indtast så mange stamdata som muligt, da disse data
Læs mereQuick guide Finans bogføring
Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og
Læs mereIndlæsning af bankkontoudtog
Indlæsning af bankkontoudtog Der kan importeres bankkontoudtog to steder i Uniconta. Der kan importeres til Finanskladden eller fra Bankafstemning. Den store forskel på de to importer er, at bankafstemning
Læs mereC5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C
C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail
Læs mereHvordan lægger jeg budget i C5 2012
Sådan lægger du budget i C5 I regnskabsprogrammet Microsoft Dynamics C5 er det muligt at arbejde med budgetter. Der findes en budgetkladde, hvor man manuelt indtaster sine budgetter, og der findes mere
Læs mereVejledning til Kreditormodulet
Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...
Læs mereVejledning og kommentarer til ny version
Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet
Læs mereSalgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.
Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5
Læs mereØkonomistyringssystem
NIVEAU D Økonomistyringssystem Et økonomistyringssystem er et elektronisk system, hvori virksomheden opretter sin egen kontoplan og bogfører alle virksomhedens bilag. I lærebog og opgavesamling til Erhvervsøkonomi,
Læs mereNoter til KAP HORN programmer den 1 september 2006
Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Nyeste tiltag med KAP HORN programmer version 5.1.1: 1. Kreditorstyringen er blevet forbedret med: 1a. Overførsel af skyldige leverandørposter til Bogføringskladden
Læs mereØ90 Online - sådan - Kasseregistrering
Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering DLBR Ø90 Online Kasseregistrering Her beskrives hvordan du anvender kasseregistrering og de tilknyttede faciliteter til din løbende bogføring i Ø90 Online. Redigeret
Læs mereSkolepenge og Indbetalinger
Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse
Læs mereDigital Bogføring i Stackss (demo) Brugervejledning, Stackss
Denne vejledning viser dig, hvordan du bruger løsningen Digital Bogføring (Bilagsscanning) i Stackss. Bemærk, vejledningen er henvendt til demo-versionen. Digital Bogføring i Stackss (demo) Når du logger
Læs mereOpsætning I DSM opsætningen er der to nye felter Samlefakturanumre og Samlekreditnotanumre :
Samlefakturering af udlejningsordrer/servicekontrakter Samlefakturering af udlejningsordrer og servicekontrakter er funktionalitet til at samle de månedlige fakturaer fra henholdsvis udlejnings- og servicekontrakt-systemet.
Læs mereNyheder til version 2013-3
Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3
Læs mereUdbetaling via finanskladde
Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du
Læs mereHånd@ Finansbilag til ØS
Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning
Læs mereKontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...
Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...
Læs mereOBS.: Fysiske bilag (indbakken ) viser bilag som er bogført. Du kan IKKE slette bilag, der ikke er bogført, men som ligger i kladde.
Indlæs Fysiske bilag Spring til Layout, Skabeloner, Søg Relevante links.: Import af e-conomic bilag, Fysiske bilag Fysiske bilag (Indbakke) Fysiske bilag kan placeres på det enkelte bilag på mange måder.
Læs mereBilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på ikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.
Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på ikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt fremad.
Læs mereINTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...
Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13
Læs mereHJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3
HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:
Læs mereSådan laver du en indberetning af EU-salg uden moms (Listesystemet)
Sådan laver du en indberetning af EU-salg uden moms (Listesystemet) Indberetning af varesalg og ydelsessalg til de øvrige EU-lande indberettes til SKAT via EU-salg uden moms, eller listesystemet, som det
Læs mereCONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET
FACTSHEET Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics
Læs mereÅrsafslutning i SummaSummarum 4
Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring
Læs mereEG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige
EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder
Læs mereHåndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE
Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...
Læs mereCapLegal Bogholderi BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK
CapLegal Bogholderi Indhold Indledning... 3 Rollecenter...3 Udskriv/udskrifter...6 Finans-/kassekladde... 7 Bogføring sagskladde (sagsomkostninger)...8 Bogføringsskabelonkode...9 Anvendelse af bogføringsskabelonkoder...
Læs mereIntegrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.
Udtræk af debitorer til kreditvagten hos RKI I systemet kan der laves udtræk af debitorer til overvågning i eget system. Herfra kan der dannes filer til overførsel til kreditvagten hos RKI. Opsætning af
Læs mereNår du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.
Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes
Læs mereElektronisk fakturering til det offentlige
IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske
Læs mereWinfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.
Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden
Læs mereVejledning i rapporter
Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner
Læs mereBrugervejledning Aprove-it. Faktura workflow
Brugervejledning Aprove-it Faktura workflow Arbejdsliste Arbejdslisten har 3 faner, nemlig Fakturaliste - Rapporter - Administration, der gennemgås på de følgende sider. Kolonnen *Til behandling* viser
Læs mereDe vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5
De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt
Læs mere6210 Råvarebehov på igangsatte p.ordre - Begrænsning på produktionsordre status via appl. parametre.
ASPECT4 Fashion Releaseniveau 5.7.01 Opdatering 132014 Indhold Fashion opdatering 5.7.01 B2B - Mulighed for styring af rabat pr katalog. 6M01 CRM - Tilføjet bruttopris på ordrelinjeoversigten. 6210 Råvarebehov
Læs mere