Viby Amtsgymnasium og HF -DRIF. Periode. Periodens bevægelse. Huslejeindtægter ved udlejning af gymnastiksal
|
|
- Julius Lauritsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Analyse ALLE Alle data fra 29. maj Side 1 A: linje: Datofilter: , Budgetfilter: BUDGET 08 Viby Gymnasium Resultatopgørelse til Bestyrelsen - INDTÆGTER Tilskud: 1A Grundtilskud ,00 1B Fælles- og bygningstilbud , ,00 1C Brobygning og introduktion , ,00 1D Pædagogikum , ,00 112, , ,00 1E Færdiggørelses-tilskud , ,00 1F A-niveau-tilskud ,00 1G Undervisningstaksameter , ,00 126, , H Udligningsordning UVM , ,00 Tilskud i alt: , ,00 94, , ,00 Andre indtægter: 2A Huslejeindtægter ved udlejning af gymnastiksal , ,00 2B Bogsalg til elever ,94-964, ,94-2C Indtægter fra skolearrangementer 2D Leje af elevskabe 2E Leje af lommeregner 2F Gebyrer vedr. eksamensbeviser , ,00 2G Kopiafgifter fra eleverne -800,00-2 3,20-800,00-2H Øvrige indtægter 2I Salg af udstyr og anlæg Andre indtægter i alt: , ,00 106, ,94-1 A INDTÆGTER I ALT: , ,00 94, , ,00 LØN 4A Lærerløn inkl. undervisningsdelen af inspekt.og pæd.kand , ,00 112, , ,00 4C Løn til pædagogikums-kandidater udover undervisning , ,00 152, , ,00 4D Løn til ledelse , ,00 93, , ,00 4E Løn til administration , ,00 71, , ,00 4F Løn til elevmedhjælper og eksamensvagter 4G Løn til pedeller incl. overtimer og feriepenge , ,00 97, , ,00 4H Løn til rengøring incl. overtimer og feriepenge , , , ,00 4I Løntilskudsjob til førtidspensionister (skånejob) , ,57 4J Ny løn (indregnes i i lønnen) , K Time-dag-penge 4L Arbejdsgiverbidrag til AER 2
2 Analyse ALLE Alle data fra 29. maj Side 2 A: linje: Datofilter: , Budgetfilter: BUDGET 08 4M Bidrag til barselsfonden (AES) ,00 1 4N Reserve til sygdom og barsel ,00 B LØN I ALT: , ,00 106, , ,00 BYGNINGSDRIFT 6A El , ,00 57, ,26 6 6B Vand , , , ,00 6C Varme ,02 69, ,02 3 6D Renovation ,62 61, ,62 6E Indvendig vedligehold , ,00 97, ,39 3 6F Udvendig vedligehold 4.540, , ,00 6G Eftersyn og abbonementer , , ,72 6H AV-udstyr ,92 725, ,92 6I Rengøringsdrift ,58 100, ,58 6J 1.666, ,64 6K 1.666, ,60 6L 288,01 750,00 38,40 288, ,00 6M 125,00 500,00 6O Køb af IT-varer til forbrug 3.288, ,00 6P Leje og leasing 1.718, ,40 6Q Øvrige tjenesteydelser , ,00 6R Diverse udgifter 2.188, ,28 6S Udgifter til vagttjeneste 1.420, ,97 C BYGNINGSDRIFT I ALT: , ,56 79, , ,24 ADMINISTRATION 7A Markedsføring (hjemmeside, årsskrift osv.) , ,00 130, ,00 7 7B Revision og advokat 1 7C Licenser (Lectio, GAS, SD, Navision, journalisering osv.) , , , ,00 7D 9.230, ,00 136, , ,00 7E 65, ,99 1,30 65, ,96 7F ,00 909, ,00 7G Rektorforeningen , , ,91 7H Boholderi-assistance , , ,70 2 7I 9.573, ,00 850, , ,00 7J Kantinetilskud ,00 7K Telefoni 2.466, , ,77 7L Gaver og repræsentation ,85-120, ,85 7M Porto , , ,80 7N Personalegoder 1.700, , ,65
3 Analyse ALLE Alle data fra 29. maj Side 3 A: linje: Datofilter: , Budgetfilter: BUDGET 08 7O Kontorartikler , , ,23 7R Honorar til bestyrelsen 1 6 7W Diverse udgifter 2.073, ,86 D ADMINISTRATION I ALT: , ,99 143, , ,96 UNDERVISNINGENS GENNEMFØRELSE 8A IT-licenser, abbonementer og vedligeholdelse 7.950,72 39, ,72 8B IT-Servicefællesskab , C 2.836, ,60 10, , ,40 8D , ,60 103, , ,40 8E , ,00 504, ,06 8F 2.476,00 198, ,00 8H Diverseudgifter (gebyrer mfl.) 936,17 936,17 8I Kopipapir og kontorartikler 1.004, ,25 Pædagogisk værksted 8J Pædagogisk værksted - forbrug 6.520, , ,16 8K Pædagogisk værksted - drift ,05 215, ,05 8L Pædagogisk værksted - CopyDan ,33 20, , ,00 8M Pædagogisk værksted - salg af kopier ,40-146, , ,00 1 Pædagogisk værksted i alt ,86-153, ,86 1 Undervisningsmidler 8O Undervisningsmidler - fagenes konti , ,25 26, ,94 8 8P Undervisningsmidler - materialer til bogindbinding 8R Lærerhåndbøger/bibliotek/aviser og tss./bekendtgørelser 7.633,38 152, ,38 8S Læsevejledninger 256,27 20,50 256,27 8T Studievejledning 8.346, ,00 476, , ,00 8U Tab på SPS 8V Psykologordning 2 2 Undervisningsmidler i alt , ,25 28, , ,00 Eksamen 8Z Eksamen - transportudgifter og ophold for censorer og lær 1 8Æ Eksamen - betaling for censur 6 2 8Å Eksamen - materialer 3.750, Eksamen i alt: 1 6 MIO-udvalget 9A APV, AKU, UVM 9B Benchmarking 4 MIO-udvalget i alt:
4 Analyse ALLE Alle data fra 29. maj Side 4 A: linje: Datofilter: , Budgetfilter: BUDGET 08 Uddannelsesudvalget 10A Store undervisningsevalueringer 3.750, B Forsøgs- og udviklingsarbejde 2 10C Brobygning 10D Pædagogiske arrangementer 2 5 Uddannelsesudvalget i alt: 1 6 Elevudvalget 11A Elevrådet 2.201,00 88, ,00 11B Temadage 11C Elevaktiviteter (Musical, fælleskor, MPG, Sigurd osv.) 1.267,00 20, , D Fester , , ,51 11E Ikke faglige fællestimer 11F Vagter til arrangementer , , ,86 6 Elevudvalget i alt: , , , ,00 Teamrådet 12A Faglige fællestimer 418,00 1 2,79 418,00 12B Faglige ekskursioner, stævner osv , , ,78 12C Studieture ,45 259, , Teamrådet i alt: ,23 163, , ,00 Pædagogikum 13A Undervisningsmaterialer 2.499,99 13B Eksterne tilsynsførende: løn og transport 1 8 Pædagogikum i alt: , ,00 E UNDERVISNINGENS GENNEMFØRELSE I ALT: , ,44 35, , ,80 FINANSIELLE POSTER 14A Renteindtægter , , , ,00 14B Morarenteudgifter 14C Renteudgifter 1.702, ,32 F FINANSIELLE POSTER I ALT: , , , ,00 RESERVER 15B Forsikringsreserve (1%) ,00 4 G RESERVER I ALT: ,00 4
5 Analyse ALLE Alle data fra 29. maj Side 5 A: linje: Datofilter: , Budgetfilter: BUDGET 08 AFSKRIVNINGER 16A IT-hardware ,00 104, B Andre investeringer H AFSKRIVNINGER I ALT: ,00 104,76 1 Samlet forbrug: , , , ,29
Viby Amtsgymnasium og HF -DRIF. 2010 - Resultatopgørelsen til Bestyrelsen-opda. Periode. Periodens bevægelse
Kontoskema RES-NY - Resultatopgørelsen til Bestyrelsen-opda 8. december Side 1 Kontoskemalinje: Datofilter:, Budgetfilter: BUDGET INDTÆGTER Tilskud: 1A Grundtilskud -7-693.750,00-108,11-2.2-3.000.000,00
Læs mereSagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 13. september 2010
Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 13. september Punkt. nr. 3 b Dagsordenspunkt: Skolens økonomi - revideret budget Sagsfremstilling: Der er ikke de store ændringer i det
Læs mere1. kv. 2016 budget. Forbrugs% 1. kv. 2016
LØN Undervisningspersonale Ledende personales undervisning 789.231 786.900 100% 2.872.200 762.694 2.811.929 Lærere, normalløn 13.059.944 12.656.500 103% 45.810.600 12.074.519 45.098.532 Lærere, overtid
Læs mereUdvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.
41 Folkeskolen mv. 152 Udvalget for Børn og Unge 1.213.858.488-269.026.843 1.158.776.000-203.811.000 33.302.600-21.575.600 41 Folkeskolen mv.. bev. 502.703.142-74.400.568 467.233.000-31.379.000 19.711.893-16.963.488
Læs mereBUDGET. E/F Tuborg Havnepark, afd. C. For perioden 01.01.2016 til 31.12.2016
E/F Tuborg Havnepark, afd. C BUDGET For perioden 01.01.2016 til 31.12.2016 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Dirigent Administrator: Controller:
Læs mereAntal elever pr. elev
Institutionsnavn Regnskabsår Grundtilskud Reduktion for indtægter modregnet i tilskuddet Taxametertilskud (takst 1) Bygningstilskud Tilskud til specialundervisning m.v. af elever med særlige behov og til
Læs mereBudget 2016. SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr. 31300 13. november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3
2016 12% 8% 80% Bygning Led og adm. Undervis. Indhold: Bemærkninger side 2-3 Overblik side 4 Tilskud side 5 Udgifter til Bygningsdrift side 6 Udgifter til Ledelse og administration side 7 Udgifter til
Læs mereRetningslinie for disponering af udgifter og indtægter ved Viby Amtsgymnasium og HF
Bilag 6: Oversigt over disponeringsberettigede fordelt på funktionsbetegnelser Regnskabsinstruks afsnit 2,1 og 2,2 forvaltning af udgifter og indtægter Tekst til underafsnit Disponering Disponering af
Læs mere-6.383.333,30 -6.383.333,30 -6.383.333,30 1.025.222,76,00
Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-6.383.333,30-6.383.333,30-6.383.333,30-7.660.000-7.660.000-7.660.000-1.276.666,70-1.276.666,70-1.276.666,70 2 20 Kirkebygning
Læs mereBUDGET FOR ÅRET 2014 FOA FREDERIKSSUND - NORDSJÆLLAND
BUDGET FOR ÅRET 2014 FOA FREDERIKSSUND - NORDSJÆLLAND Vedtaget på afdelingsbestyrelsesmødet den 26. september 2013 Noter Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 1 I alt indtægter -8.498.366-8.194.400-8.487.300
Læs mereBUDGET for Egmont Højskolen Villavej 25, Hou, 8300 Odder skolekode
BUDGET for Egmont Højskolen Villavej 25, Hou, 8300 Odder skolekode 727.302 I samarbejde med BDO ScanRevision Budget for 2012, 2013, 2014 Version 2a 2011-11-11 RESULTATOPGØRELSE 2011-11-11 3 RESULTATBUDGET
Læs mereBUDGET FOR ÅRET 2016 FOA FREDERIKSSUND
BUDGET FOR ÅRET 2016 FOA FREDERIKSSUND Vedtaget på afdelingsbestyrelsesmødet den 29. september 2015 Noter Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 1 I alt indtægter -8.487.300-8.540.712-8.572.264 2 I alt lønninger
Læs mereART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn
KIRKE SOGN Eksempel KONTOOVERSIGT 2011 16/10 11 ART FORMÅL 1 FÆLLES INDTÆGTER 101810 Ordinær ligning drift 1000 Kirkelig ligning 101820 Ligning anlæg 101830 Tillægsbevilling 1100 Tillægsbevilling 5% 101850
Læs mereBUDGET FOR ÅRET 2017 FOA FREDERIKSSUND
BUDGET FOR ÅRET 2017 FOA FREDERIKSSUND Vedtaget på afdelingsbestyrelsesmødet den 19. oktober 2016 Noter Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 1 I alt indtægter -8.540.712-8.572.264-8.632.270 2 I alt lønninger
Læs mereBUDGET FOR ÅRET 2015 FOA FREDERIKSSUND
BUDGET FOR ÅRET 2015 FOA FREDERIKSSUND Vedtaget på afdelingsbestyrelsesmødet den 22. september 2014 Noter Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 1 I alt indtægter -8.194.400-8.487.300-8.540.712 2 I alt lønninger
Læs mereOPLÆG TIL BESTYRELSESMØDET 12/ : BUDGETFORSLAG 2019:
PLÆG TIL BESTYRELSESMØDET 12/12 2018: BUDGETFRSLAG 2019: 27-11-2017 Rubriknr. 04-12-2018 04-12-2018 BUDGET BUDGET UDKAST BUDGET BESKRIVELSE: 2018 2019 2020 MSÆTNING NTE l STATSTILSKUD I ALT NTE 2 DELTAGERBETALING
Læs mereBUDGET. A/B Christiansgården. For perioden 01.06.2015 til 31.05.2016. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den
A/B Christiansgården BUDGET For perioden 01.06.2015 til 31.05.2016 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. oktober 2015 Dirigent Administrator: Controller: EjendomNr:
Læs mereBudget 2017 Højskolen på Møn 28 elever
Budget 2017 Højskolen på Møn 28 elever Statstilskud Skolepenge Ø.indtægter Uv. Omkostn. Bygninger Kostafdeling Administration Investeringer Afskrivninger Diverse info. 2017 er højskolens første år, hvor
Læs mereHaslev udvidede Højskole Saldo-balance
for perioden 1-1-29-15-1-21 Dato 15-1-21 Kontonr Tekst Primo Debet Kredit Ultimo Budget 11 Skoletilskud,, 5., - 5., 111 Taxameter-tilskud, 1.675.138, 4.22.811,1-2.347.673,1 1115 Elev-taxametertilskud,
Læs mereRegnskab Regnskab Budget* Note t. kr. t. kr. t. kr.
RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 01.01-31.12.2014 Regnskab Regnskab Budget* Kontingent 30.010 30.318 30.900 Overført til aktivitetspulje -523-523 -545 Øvrige indtægter 8 806 0 Indtægter 29.495 30.601 30.355
Læs mereBUDGET FOR ÅRET 2019 FOA FREDERIKSSUND
BUDGET FOR ÅRET 2019 Vedtaget på afdelingsbestyrelsesmødet den 11. september 2018 Noter Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 1 I alt indtægter -8.632.270-8.499.795-8.552.711 2 I alt lønninger 6.496.151
Læs mereLedelsesorganisering og sagsfordeling 2010-11
Ledelsesorganisering og sagsfordeling 2010-11 Åge Weigelt Rektor Tlf.: 87 34 80 15 og 40101914 Mail: aaw@viby-gym.dk Overordnet ansvar for pædagogisk, administrativ og økonomisk ledelse over for bestyrelsen
Læs mere-825.000,00 -825.000,00 -825.000,00 198.508,18 44.220,81 36.990,37 680,80 450,00 ,00 54,60 1.614,64 2.869,64 1.429,93,00-150,00,00 280,83
Side 1 pr. 31-12-2015 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-825.000-825.000-825.000-3.300.000-3.300.000-3.300.000-2.475.000-2.475.000-2.475.000 25 25 25 2 20 Kirkebygning
Læs mereBilagsmateriale - bestyrelse
Bilagsmateriale - bestyrelse Budget 2015 VUC Aarhus Forudsætninger til budget 2015 Årselever Bilag 1. Årselever Resultatopgørelse Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 6.A. Samlet budget VUC
Læs mereBestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 5. december 2011
Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 5. december 2011 Afbud fra Ole Ravn, Pernille Vigsø Bagge og Vagn Olesen. Inge Ringgren deltog ved pkt. 1 3 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen
Læs merePerioderapport pr. 30. september 2011
Perioderapport pr. 30. september 2011 V-F Biogasselskab A.M.B.A. c/o STEPTO A/S Juelstrupparken 10A 9530 Støvring CVR-nr: 17 74 42 83 Opstillet uden revision eller review. Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse
Læs mere497600 - JANUS BYGNINGEN JANUS FORENINGEN - Saldobalance for perioden 01.01.15-07.12.15 Navn Budgetteret Perioden RESULTATOPGØRELSE.
497600 - JANUS BYGNINGEN JANUS FORENINGEN - Saldobalance for perioden 01.01.15-07.12.15 Navn Budgetteret Perioden RESULTATOPGØRELSE Omsætning Indtægter fra brugere Foreningskontingent -90.000,00-84.467,50
Læs mereBilagsmateriale. Budget VUC Aarhus. Årselever. Resultatopgørelse. Samlet budget VUC Aarhus. Oversigt over områdebudgetter
Bilagsmateriale Budget 2017 VUC Aarhus Årselever Bilag 1. Årselever Resultatopgørelse Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Samlet budget VUC Aarhus Oversigt over områdebudgetter Budget for det
Læs mereVESTVOLDEN DETAILBUDGET STATUS -2013-13 STATUS pr 1.maj 2013
STATUS pr 1.maj 2013 Note 1 Salg af billetter 140.000,00 270.000,00 25.000,00 295.000,00 2 Salg af forestillinger 471.140,00 631.780,00 0,00 631.780,00 3 Andre aktiviteter 0,00 0,00 0,00 0,00 3a Øvrige
Læs mereBUDGET FOR ÅRET 2018 FOA FREDERIKSSUND
BUDGET FOR ÅRET 2018 Vedtaget på afdelingsbestyrelsesmødet den 30. januar 2018, med yderligere mailtilkendegivelse fra bestyrelsesmedlemmer som ikke var tilstede - Samt godkendt på ekstra ordinær generalforsamling
Læs mereBudget SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget december 2016
12% 8% 80% Bygning Led og adm. Undervis. Indhold: Noter side 2-3 Overblik side 4 Tilskud side 5 Bygning og rengøringsudgifter side 6 Ledelses og administrationsudgifter side 6 Undervisningsudgifter side
Læs merebudget 2017 v
skitsemæssigt Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 5.000.000,00 4.950.000,00 5.282.919,27 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 11.086,69 22.2.2.0 Diverse personaleudgifter 40.000,00 40.000,00
Læs mereEJERFORENINGEN. KLlNTEGMRDEN ÅRSREGNSKAB
Tlf: 9 0 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 DK-000 Århus C CVR-nr. 2022260 revisions aktieselskab EJERFORENINGEN KLlNTEGMRDEN ÅRSREGNSKAB 20 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ejerforeningsoplysninger
Læs mereBUDGET 2019 Fordeling
BUDGET 2019 Fordeling Ledelse- og administration total 6% Bygningsdrift 7% Undervisningens gennemførelse 87% Undervisningens gennemførelse Bygningsdrift Ledelse- og administration total 1 Noter og budget
Læs meremuseum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8
Museum Vestfyn - ikke balanceret budget Ikke balanceret Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 4.790.000,00 4.390.358,72 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 713.897,41 22.2.2.0 Diverse
Læs mere10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn
10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser
Læs mereIndtægter 12.198.802 12.008.000
Budget 2013 Note Boligafgift, medlemmer 11.260.341 11.357.000 Lejeindtægter, bolig og erhverv 1 527.074 501.000 Byfornyelse, tilskud 182.530 130.000 Øvrige indtægter 228.857 20.000 Indtægter 12.198.802
Læs mereAndelsselskabet Kristinegården. For perioden til
Andelsselskabet Kristinegården BUDGET For perioden 01.01.2017 til 31.12.2017 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 27. april 2017 Dirigent Administrator: Controller:
Læs mereLikvider midler primo
Antal årselever forventet i 218 / 219 (8 elever) 84 Antal årselever forventet i 219 / 22 (1 elever) 15 Antal årselever skoleår 218/19 84 Forældrebetaling pr uge: 2.25 Antal årselever forventet i 22 / 221
Læs mereHUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN FOR 2014/15 OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2015
HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. FOR 2014/15 OG OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2015 LEDELSESERKLÆRING 1 Vi har gennemgået og godkendt specifikationer til årsrapporten 2014/15 og opgørelse
Læs mereSønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev
Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev Årsrapport pr. 31. 12. 2013 Sønderjyllands Golfklub Ledelsesberetning for sæsonen 2013. Foreningens regnskabsår er 1.1.-31.12. Hovedaktivitet
Læs mereResultat Budget Budget UDGIFTER 2013 2014 2015
Rødovre Boligselskab 1 Boligorganisationen BUDGET 1. JANUAR 2015-31. DECEMBER 2015 Resultat Budget Budget UDGIFTER Konto Note ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift 92.226
Læs mereLøgumkloster Friskole Markedsgade 35, 6240 Løgumkloster
Løgumkloster Friskole Markedsgade 35, 6240 Løgumkloster Skolekode 521.011 Årsregnskab 2006 (18. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Skoleoplysninger 1 Årsberetning og bestyrelsens underskrifter 2-3 Den
Læs mereBilag 3. Budget Bestyrelsesmødet Torben Ø. Poulsen
Bilag 3 Budget 2017 Bestyrelsesmødet 01.12.2016 Torben Ø. Poulsen Indholdsfortegnelse Aktivitetsspecifikation Side 3 Resultatbudget Side 4 Noter til resultatbudget Side 5 Bemærkninger Side 6 Budgetterede
Læs mereBUDGET. A/B Christiansgården. For perioden til Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den
A/B Christiansgården BUDGET For perioden 01.06.2016 til 31.05.2017 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 6. oktober 2016 Dirigent Administrator: Controller: EjendomNr:
Læs mereAndelsselskabet Kristinegården. For perioden til
Andelsselskabet Kristinegården BUDGET For perioden 01.01.2016 til 31.12.2016 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28. april 2016 Dirigent Administrator: Controller:
Læs mereSkærbæk Boligforening
Skærbæk Boligforening Forslag til budget for 01.01.2016-31.12.2016 Organisationsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag til budget for næste år. Organisationsbestyrelsen
Læs mereBudgetforudsætninger for Den Selvejende Institution Fredericia Teater 2015
Budgetforudsætninger for Den Selvejende Institution Fredericia Teater 2015 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Generelle forudsætninger... 3 Forventninger i perioden... 4 Risici for Fredericia Teater...
Læs mereBudget
Note Kontonavn for Regnskab for Prognose for Prognose for 1. Nettoomsætning 56.646.200 53.631.614 57.154.950 54.823.808 2. Produktionsomkostninger 36.723.642 39.049.178 36.506.958 33.907.964 Bruttoresultat
Læs mereHaderslev Sejl-Club. Årsrapport 2007/08. CVR.nr. 78 00 42 15
Haderslev Sejl-Club Årsrapport CVR.nr. 78 00 42 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. november 2008.... dirigent Haderslev Sejl-Club, Haderslev 3 Ledelsesberetning
Læs mereBudget for perioden 1. juli 2013-30. juni 2014
Ejendomsnummer: 63687 A/B Korsika & Milanogården Milanovej m.fl 23 København S Budget for perioden 1. juli 213-3. juni 214 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling Underskrift
Læs mereBudget NY Nordfyns Friskole Års Resultat Likv. Dec Likv. minimu Likv. Primo Specialelever pr.
Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat -1.516 Likv. Dec. -873.36 Likv. minimu -934.173 Likv. Primo -918.364 Specialelever pr. august Revision 14-5-27 Juli Res 13.23 Likv. Juli -871.251 Elevtal 1. og
Læs mereÅrsregnskab 1. januar december 2018
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2018 Resultatopgørelse Note budget 2018 2017 Budget 2017 Indtægter Tilskud, Danmarks Idræts Forbund 1 1.425.000 1.425.000 0 1.406.128 1.408.000 Medlemskontingent 451.280
Læs mere-5.744.999,97 -5.744.999,97 -5.744.999,97 931.331,02,00 440.426,26 327.052,13 52,76 17.839,50 8.945,19 19.575,00 587,81
Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 10xxxx Indbetalinger og tilskud -5.744.999,97-5.744.999,97-5.744.999,97-7.660.000-7.660.000-7.660.000-1.915.000,03-1.915.000,03-1.915.000,03 75 75 75
Læs mereAndelsselskabet Kristinegården
BUDGET Andelsselskabet Kristinegården Fra 01.01.2018 til 31.12.2018 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 19. april 2018 UDKAST Dirigent Administrator: Janni Fuglsang
Læs mereRegnskab Svømmeklubben Syd
Regnskab 2015 - Svømmeklubben Syd INDTÆGTER Regnskab 2015 Budget 2015 Afvigelse Kontingent holdtilmelding 829.705 790.000 Kontingent venteliste Tilbagebetalt kontigent 25.826 6.000 Klippekort, familiesvømning
Læs mereBUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den
E/F Herman Bangs Have BUDGET For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. april 2014 Dirigent Administrator: Controller: Peter
Læs mereKonto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt
Budget 2013 Resultatopgørelse 87 elever Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Indtægter 476.836 476.836 476.836 476.836 480.836 480.836
Læs mereHavbasserne FSU. Årsregnskab 2010. Akk.budget 31-12-2011 Akk. saldo 31-12-2010 Akk. saldo 31-12-2009 Akk. saldo 31-12-2008
Årsregnskab 2010 31-12-2011 31-12-2010 31-12-2009 31-12-2008 Regnskabsførerberetning 2010: Foreningens formål er at fremme undervandssporten og sikkerheden under dens udøvelse. Den skal, hvor det er muligt,
Læs mereØlstykke Fodbold Club af 1918
af 1918 Årsregnskab for 2010 Budget 2011 Beretning til årsregnskab for 2010 Årsregnskab for 2010 Bestyrelsen finder årets resultat før cafeteriadrift, et overskud på 209.925 kr. mod budgetteret restultat
Læs mereResultatopgørelse (Funktionsopdelt)
Resultatopgørelse (Funktionsopdelt) Note Nettoomsætning... 1 26.136.500 27.620.000 95% Produktionsomkostninger... 2-14.162.522-13.977.000 101% Bruttoresultat... 11.973.978 13.643.000 Distributionsomkostninger...
Læs mereBudget for perioden 1. januar december 2013
Ejendomsnummer: 41711 E/F Herman Bangs Have A D Jørgensens Vej 19-85 2000 Frederiksberg Budget for perioden 1. januar 2013-31. december 2013 Budget godkendt på GF (Underskrift) Administrator: Controller:
Læs mereSindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2012 samt Balance pr. 31/12 2012 22. Regnskabsår
Side 1 Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2012 samt Balance pr. 31/12 2012 22. Regnskabsår Godkendt på den ordinære generalforsamling den 26. februar 2013 Dirigent Side 2 Side Resultatopgørelse
Læs mereBudget 2015. Århus Statsgymnasium
Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,
Læs mereBestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014.
Side 1 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis
Læs mere-1.498.475,25 -1.498.475,25 -1.498.475,25 -764.226,00-734.249,25 270.436,98 150.984,46 150.984,46 66.987,67 12.708,75 270,00 14.
Side 1 pr. 30-09-2014 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift -1.498.475,25-1.498.475,25-1.998.000-1.998.000-499.524,75-499.524,75 75 75 1000 Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune
Læs mereÅrsregnskab for 2011
Årsregnskab for 2011 ------------------------------------------ Københavns Golf Klub ------------------------------- BUUS JENSEN I/S Lersø Parkalle 112 2100 København Ø CVR 1611 9040 T +45 3929 0800 F
Læs mereI/S BOESLUM BAKKER VANDVÆRK
I/S BOESLUM BAKKER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2010 1. LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2010 for Boeslum Bakker Vandværk I/S. Vi anser den valgte regnskabspraksis for
Læs mereBRYGGENS KAJAK CLUB RUNDHOLTSVEJ 93 2300 KØBENHAVN
BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN (Bilag 2) Årsrapport 2015 Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2016 Dirigent s. 1 BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN Årsrapportens
Læs mereBestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 21. maj 2012
Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 21. maj 2012 I mødet deltog: Søren Dam, Finn Jensen, Mogens Gade, Pernille Vigsø Bagge, Søren Dybdal Møller, Ole Ravn, Bent Danielsen, Liv Jensen, Kirsten
Læs mereEGBOLIG 122 0 607100 0 122 0 611000 0 122 0 611500 0 122 0 621000 0 0 Side 5
EGBOLIG 122 0 501100 0 122 0 501200 0 122 0 502110 30.000 122 0 502120 8.000 122 0 502121 3.000 122 0 502130 5.000 122 0 502135 0 122 0 502140 0 122 0 502145 6.000 122 0 502150 0 122 0 502160 16.000 122
Læs mereHUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN FOR 2013/14 (OPSTILLET UDEN REVISION ELLER GENNEMGANG)
HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. FOR 2013/14 OG OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2014 (OPSTILLET UDEN REVISION ELLER GENNEMGANG) 1 LEDELSESERKLÆRING Opgørelsen af den skattepligtige indkomst
Læs mereBudgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den Marianne Andersen
BUDGET E/F Ved Volden Fra 01.10.2018 til 30.09.2019 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29-11-2018 Dirigent Administrator: Lene Mollerup Tjæreborg Controller:
Læs mereHUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN FOR 2015/16 OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2016
HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. FOR 2015/16 OG OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2016 LEDELSESERKLÆRING 1 Vi har gennemgået og godkendt specifikationer til årsrapporten 2015/16 og opgørelse
Læs mereSønderborg Andelsboligforening
Forslag til budget for 01.01.2019-31.12.2019 Organisationsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag til budget for næste år. Organisationsbestyrelsen har godkendt budgetforslaget,
Læs merepwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018
pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018... 1 PricewaterhouseCoopers Statsautorise 'et Revisionsaktieselskab, CVR-nr.16 99 42 94 Rytterkasernen 21, 5100 Odense C T: 63144200, F: 63144201,
Læs mereProfessionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5
Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose
Læs mereSønderborg Andelsboligforening
Forslag til budget for 01.01.2016-31.12.2016 Organisationsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag til budget for næste år. Organisationsbestyrelsen har godkendt budgetforslaget,
Læs mereBilagsmateriale. Budget Aarhus HF & VUC. Forudsætninger til budget Årselever. Resultatopgørelse. Samlet budget Aarhus HF & VUC
Bilagsmateriale Budget 2018 Aarhus HF & VUC Forudsætninger til budget 2018 Årselever Bilag 1. Årselever Resultatopgørelse Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Samlet budget Aarhus HF & VUC Oversigt
Læs mere, , , ,94,00
Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-5.106.666,64-5.106.666,64-5.106.666,64-7.660.000-7.660.000-7.660.000-2.553.333,36-2.553.333,36-2.553.333,36 2 20 Kirkebygning
Læs mereÅRSBUDGET for Hillerød Provstiudvalg. i Hillerød Provsti. i Allerød Kommune, Hillerød Kommune. Myndighedskode CVR-nr.
ÅRSBUDGET 218 for Hillerød Provstiudvalg i Hillerød Provsti i Allerød Kommune, Hillerød Kommune Myndighedskode 23 CVR-nr. 2652995 218 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende
Læs mereRegnskabsperiode , , , , , , ,06
Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift -1.739.490,39-1.739.490,39-2.319.320-2.319.320-579.829,61-579.829,61 75 75 1000 Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-1.739.490,39-1.739.490,39-2.319.320-2.319.320-579.829,61-579.829,61
Læs mereBevægelse. Debet 46.224-120.093 2.191 168.508 01100 168.508 21.474 9.611 9.611 01149 11.863 01200 11.863 1.500 1.500 01300 1.500 1.500 8.013 11.
ice/budget te:1-1-7..31-12-1
Læs meremuseum vestfyn budgetforslag 2016f.xlsx 1 af 8
skitsemæssigt Konto Udgifter 22 Personale lønudv +1% 22.1.0.0. Lønninger m.v. 5.177.000,00 5.125.000,00 4.609.640,48 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge lønudv +1% 9.870,35 22.2.2.0 Diverse personaleudgifter
Læs mereKontonr. Kontonavn Type D/K-Konto MK
Kontoplan Side : 1 1000 RESULTATOPGØRELSE Tekst 1001 Omsætning Tekst 1010 Salg af varer/ydelser m/moms Konto Kreditkonto 1020 Salg af varer til udland Konto Kreditkonto 1021 Salg af ydelser til udland
Læs mereBudget Folkeskole og Sangafdeling 2016. Budget 2016
19. 02.2016 Budget Folkeskole og Sangafdeling 2016. Budgettet er disponeret ud fra bevilling udmeldt fra BUF. Kr. 58.215.185. På den første side overblik siden fremgår budgettet til alle afdelinger. På
Læs mereBestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 3. december 2012
Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 3. december 2012 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Ole Ravn, Mogens Gade, Pernille Vigsø Bagge, Kirsten Thomsen Olesen, Bent Danielsen, Kirstine Mose
Læs mereTIL STATUSBOG. Andelsboligforeningen "Sundbyvester"
TIL STATUSBOG Andelsboligforeningen "Sundbyvester" Årsrapport for tiden 1/4 2009-31/3 2010 Likviditetsoversigt pr. 1. april 2010 Driftsbudget for tiden 1/4 2010-31/3 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt
Læs mereEG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes d. 11/9 2012 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde
EG Bestyrelsesmøde Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde EG Bestyrelsesmøde Mødet afholdes d. 11/9 2012 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Der vil være en let anretning i forbindelse
Læs mereKolonihaveforbundet for DK. BudgetKontrol Dato 23/ :25 Side 1
Kontrol Dato 23/05-12 14:25 Side 1 Denne måned måneden År til dato år t da LØNNINGER M.M. 1101 Funktionærløn 503.261,97 486.800,00 16.461,97 557.721,54 1.593.600,00-1.035.878,46 1103 Pensionsydelser-personale
Læs mereAkumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm
Data trukket 02.09.2016 Glumsø Forbrug 01.08.201 Herlufmagle Akumuleret overskud -1.139.676-671.525 0000 Budgetreguleringer m.v. Refusion for gennemførte linjefagsudd. 002 Overskud efter udbud, rengøring
Læs mereSkærbæk Boligforening
Skærbæk Boligforening Forslag til budget for 01.01.2016-31.12.2016 Organisationsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag til budget for næste år. Organisationsbestyrelsen
Læs mereAssens Marina A.m.b.a. Budget for perioden 2015/16-2022/23
Budget for perioden 2015/16-2022/23 Ledelsens budgeterklæring Det af selskabet aflagte budget for 2015/16-2022/23 er behandlet og godkendt af bestyrelsen dags dato. Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse
Læs mereNr. Navn Budget Balance
BUDGET 2019 Budgettet er overordnet opdelt i 3 hovedgrupperinger: Sommerspillet - f.eks. Billetsalg, Pladsomkostninger, Personaleomkostninger Markeret med gul farve Fællesudgifter - f.eks. Administration,
Læs mereAnsvarsområder for ledelse og PAM
A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Ansvarsområder for ledelse og PAM Lederteam på Aalborg Katedralskole Rektor Christian Warming Overordnet pædagogisk og administrativ ledelse Vision, målsætning og
Læs mereDRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2013-31/12 2013 (1.000kr) Godkendt på bestyrelsesmøde 30/10 2012.
DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2013-31/12 2013 (1.000kr) Godkendt på bestyrelsesmøde 30/10 2012. Side Driftsbudget for året 2013. 2 Budgetforudsætninger. 3-6 Noter samt regnskabstal tidligere år. 7-9 Taxameterpriser
Læs mereUdvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.
41 Folkeskolen mv. 129 Udvalget for Børn og Unge 983.700.326-201.775.913 947.651.000-164.000.000 16.455.602-12.731.602 41 Folkeskolen mv.. bev. 442.843.857-53.357.471 420.827.000-33.213.000-5.122.922-1.790.000
Læs mereI 1.459.4871 1.128.300 1.113.300
I Parasollen, Struer IDRIFTSBUDGET Note INDTAGTER Realiseret Rev, budget Budget 2012 2013 I YDELSER OG TILSKUD 2 GAVER 3 PROJEKTER 4 CAFEDRIFT 1.268.900 1.015.000 97.046 40.000 93.54 1 -, /3.., 1.000.000
Læs mereSabro-Korsvejskolen. Endeligt resultat undervisningsdelen
Sabro-Korsvejskolen Endeligt resultat 2013 - undervisningsdelen Forventet Resultat Budget 28.452.916 28.452.916 Ekstra bevillinger -270.430 573.100 Forventet regulering 605.232 0 Forbrug 28.047.167 27.963.197
Læs mereForslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april marts 2004
KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 17. december 2002 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2003 31. marts 2004 Sagsfremstilling: Vedlagt følger
Læs mere