OPLÆG TIL BESTYRELSESMØDET 12/ : BUDGETFORSLAG 2019:
|
|
- Mette Villadsen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 PLÆG TIL BESTYRELSESMØDET 12/ : BUDGETFRSLAG 2019: Rubriknr BUDGET BUDGET UDKAST BUDGET BESKRIVELSE: MSÆTNING NTE l STATSTILSKUD I ALT NTE 2 DELTAGERBETALING G ANDRE INDTÆGTER I ALT MSÆTNING I ALT I DRIFTSMKSTNINGER NTE 3 MKSTNINGER TIL UNDERVISNINGENS GENNEMFØRELSE I ALT NTE 4 MKSTNINGER TIL MARKEDSFØRING I ALT NTE 5 MKSTNINGER TIL LEDELSE G ADMINISTRATIN I ALT NTE 7 MKSTNINGER TIL BYGNINGSDRIFT I ALT NTE 8 MKSTNINGER TIL AKTIVITETER MED SÆRLIGE TILSKUD I ALT DRIFTSMKSTNINGER I ALT DRIFTSRESULTAT FØR FINANSIELLE PSTER FINANSIELLE PSTER NTE 10 FINANSIELLE INDTÆGTER NTE 11 FINANSIELLE MKSTNINGER FINANSIELLE PSTER I ALT DRIFTSRESULTAT FØR EKSTRARDINÆRE PSTER EKSTRARDINÆRE PSTER NTE 12 EKSTRARDINÆRE INDTÆGTER NTE 13 EKSTRARDINÆRE MKSTNINGER EKSTRARDINÆRE PSTER I ALT ÅRETS RESULTAT W:\Regnskaber\Budget til bestyrelsen
2 5/122018/MM PLÆG TILBESTYRELSESMØDET 12/ Budgetforslag Note 1 Statstilskud: ,- kr. Herafbygningstaxameter ,- kr. Tilskudsberegningen er foretaget efter UVM takstblad, finanslovskonto (tilskud er beregnet efter takstblad af 30/82018). Finanslov er godkendt, men vi har ikke set om der er ændringer i tilskuddene. Tilskuddet beregnes i år efter elevtal 2.g 170 og 3.g 149 elever pr. 10/1 0-18, tælledagen for 1.g elever den 12/ elever = samlet 483 elever. Der indregnes et gennemsnitligt frafald på 9 elever i forårssemesteret og 9 elever hen over efteråret. Forår 2019: Faktisk elevtal pr. 12/ , herfra trækkes gennemsnitlig forventet frafald på 9 elever. Dette giver for forår 19: 472 elever (vægt 117 dage). Efterår 2019: Forventet kommende 1.g (168 elever), nuværende elevtal i 19 og 2.g føres videre som hhv. 2.g og 3.g. Herfra trækkes frafald på 9 elever. Dette giver for efterår 2019: 492 elever (vægt 83 dage). Elevtal 2018 er grundlagsårselev for 2019, i alt 502,88 årselever. (Forår 517*117/200=302,445 og efterår 319*83/200=132,385 og 164*83/200=68,06) Dette tal bruges til beregning afbygningstaxameteret. Taxameter fremskrives med almindelig løn og prisstigninger, dog fratrukket fradrag for effektivisering i staten. Note 2 Kantinesalg, deltagerbetaling og andre indtægter: ,- kr. Indtægter fra kantinesalg ,- kr., halleje ,- kr. egenbetalinger fra elever ,kr. Tilsyn, SPS, Comenius- og Regionsprojekter ,- kr. Note 3 Undervisningens gennemførelse: ,- kr. Løn for 2019 er beregnet efter antal ansatte i oktober 18, dog tilrettet efter konkret vurdering for undervisningsbehov. Lønudgiften er budgetteret til i alt ,-. verenskomstmæssige lønstigninger pr. 1/4-19 1,32% og 1/10-190,86%. Refusioner fra barselsfond og kommuner ,- kr. øvrige udgifter til undervisning ,- kr ,- kr. mindre end Der er nedskrevet på næsten alle konti, incl. besparelsesforslag fra MI, desuden flyttes til bidrag for flexjobordningen, ,- kr. fra øvrig drift til løn iflg. UVM. De frigjorte midler er tillagt lønbudgettet. Note 4 Markedsføring: ,- kr. Årsskrift og orienteringsmateriale til folkeskoler m.m. Note 5 Ledelse og adm ,- kr. Løn adm ,- kr. øvrige udgifter vedr. adm ,- kr. IT-fællesskab ,- kr. Ledelse 1,67 fuldtid, øvrig adm. 3,01 fuldtids stillinger. Nedgang i fuldtidsstillinger er indregnet i lønudgiften. Der er indregnet en stigning i ab. og udgifter til IT-fællesskab, dog er en del øvrige konti er nedskrevet i forhold til budget 2018.
3 Note 7 Bygningsdrift: ,-kr. Pedeller og flexjob 3,3 heltid, løn ,- kr. inc!. ekstra pedelmedhj/flexjob. Rengøring 3,3 heltid, løn ,- kr. Kantine 1,7 heltid, løn ,- kr. Refusioner vedrørende sygdom og flexjob ,- kr. Afskrivninger ,- kr. incl. ny ovn Hensættelser selvforsikring 0,- kr. Energi ,- kr. Abonnementer ,- kr. Vedligeholdelse anlæg og bygninger indvendigt ,- nedsat ,- kr. og udvendigt ,- kr. hævet med ,- kr. Inventar ,- kr. nedsat med ,- kr. Kantineindkøb , kr. Kørsel, kursus, rengøringsartikler, renovation m.m ,- kr. Budgettet er ,- kr. mindre end 2018, der er indregnet en ekstra pedelmedhjælperi ellers er lærerløns bevillingen er tilgodeset med frigjorte midler. Note 8 mkostninger til aktiviteter med særlige tilskud: 0,- kr. Flexjob er overført til bygningsdrift. Note 10 Finansielle indtægter: 0,- kr. Danske Bank 0% på statens mellemregningskonto. Note 11 Finansielle omkostninger:,- kr. Prioritetsrente. Væsentlige ændringer i forhold til budget Der forventes ca ,- kr. mindre i UVM-tilskud end budgetteret i 2018 eller ca , kr. mindre end forventet faktiske tilskud for Der var 7 3g klasser ved udgangen afskoleåret Elevtal for 2018 er 502,9. Der forventes 472 elever i foråret og 492 elever i efteråret Altså et samlet forventet elevtal på 480,3 hvilket er 22,6 elev færre end i Markedsføring medskrevet med ,-. Bygningsvedligeholdelse/inventar m.m. er nedsat med ca ,- kr. Påbegyndte projekter, arkiv, kælder m.m. i 2018 færdiggøres i På ledelse og administration er der afsat ekstra til abonnementer, delvis på grund af EUpersondataforordning og IT-fællesskab. Der forventes en årlig udgift for Kantinedrift på ca ,- kr. Årets resultat forventes at blive et underskud på ,- kr.
4 5/122018/MM PLÆG TILBESTYRELSESMØDET 12/ Budgetudkast Note 1 Statstilskud: ,- kr. Herafbygningstaxameter ,- kr. Tilskudsberegningen er foretaget efter UVM takstblad, finanslovskonto (tilskud er beregnet efter takstblad af30/8 2018). Tilskuddet beregnes efter forventet elevtal med elever fra august 2019 og fremskrevet 2.15 og 3.15 = i alt 491 elever. Der indregnes et gennemsnitligt frafald på 9 elever i forårssemesteret og 9 elever hen over efteråret. Elevtal 2019 er grundlagsårselev for 2020, i alt 480,3 årselever. Dette tal bruges til beregning afbygningstaxarneteret. Taxameter fremskrives med almindelig løn og prisstigninger, dog fratrukket forventet besparelse for effektivisering i staten. Note 2 Kantinesalg, deltagerbetaling og andre indtægter: ,- kr. Indtægter fra kantinesalg ,- kr., halleje ,- kr. egenbetalinger fra elever , kr. Tilsyn, SPS, Comenius- og Regionsprojekter ,- kr. Note 3 Undervisningens gennemførelse: ,- kr. Løn for 2020 er beregnet efter antal ansatte i oktober 18. dog tilrettet efter konkret vurdering for undervisningsbehov. Lønudgiften er budgetteret til i alt ,- kr. verenskomstmæssige lønstigninger pr. 1/4-19 1,32% og 1/ ,86%,1/4-201,48%. Refusioner fra barselsfond og kommuner ,- kr. øvrige udgifter til undervisning ,- kr. Note 4 Markedsføring: ,- kr. Årsskrift og orienteringsmateriale til folkeskoler m.m. Note 5 Ledelse og adm ,- kr. Løn adm ,- kr. øvrige udgifter vedr. adm ,- kr. IT-fællesskab ,- kr. Ledelse 1,67 fuldtid, øvrig adm. 3,01 fuldtids stillinger, nedgang i fuldtidsstillinger er indregnet i lønudgiften.
5 Note 7 Bygningsdrift: ,- kr. Pedeller og flexjob 3,3 heltid, løn ,- kr. incl. ekstra pedelmedhj/flexjob. Rengøring 3,3 heltid, løn ,- kr. Kantine 1,7 heltid, løn ,- kr. Refusioner vedrørende sygdom og flexjob ,- kr. Afskrivninger ,- kr. incl. ny ovn Hensættelser selvforsikring 0,- kr. Energi ,- kr. Abonnementer ,- kr. Vedligeholdelse anlæg og bygninger indvendigt ,- og udvendigt ,- kr. Inventar ,- kr. Kantineindkøb , kr. Kørsel, kursus, rengøringsartikler, renovation m.m ,- kr. Note 8 mkostninger til aktiviteter med særlige tilskud: 0,- kr. Flexjob er overført til bygningsdrift. Note 10 Finansielle indtægter: 0,- kr. Danske Bank 0% på statens mellemregningskonto. Note 11 Finansielle omkostninger:,- kr. Prioritetsrente. Væsentlige ændringer i forhold til budget Der forventes ca ,- kr. mindre i UVM-tilskud end budgetteret i 2019 eller ca , kr. mindre end budget for I 2020 forventes ca. 491 elever. Bygningsvedligeho1delse/inventar m.m. er hævet med ca ,- kr. Vedligeholdelse afkøreveje og kloak påtænkes i Der forventes en årlig udgift for Kantinedrift på ca ,- kr. Årets resultat forventes at blive et overskud på ,- kr.
Bilag 3. Budget Bestyrelsesmødet Torben Ø. Poulsen
Bilag 3 Budget 2017 Bestyrelsesmødet 01.12.2016 Torben Ø. Poulsen Indholdsfortegnelse Aktivitetsspecifikation Side 3 Resultatbudget Side 4 Noter til resultatbudget Side 5 Bemærkninger Side 6 Budgetterede
Læs mereBilagsmateriale - bestyrelse
Bilagsmateriale - bestyrelse Budget 2015 VUC Aarhus Forudsætninger til budget 2015 Årselever Bilag 1. Årselever Resultatopgørelse Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 6.A. Samlet budget VUC
Læs mereBUDGET 2019 Fordeling
BUDGET 2019 Fordeling Ledelse- og administration total 6% Bygningsdrift 7% Undervisningens gennemførelse 87% Undervisningens gennemførelse Bygningsdrift Ledelse- og administration total 1 Noter og budget
Læs mereBilagsmateriale. Budget Aarhus HF & VUC. Forudsætninger til budget Årselever. Resultatopgørelse. Samlet budget Aarhus HF & VUC
Bilagsmateriale Budget 2018 Aarhus HF & VUC Forudsætninger til budget 2018 Årselever Bilag 1. Årselever Resultatopgørelse Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Samlet budget Aarhus HF & VUC Oversigt
Læs mereBudget SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget december 2016
12% 8% 80% Bygning Led og adm. Undervis. Indhold: Noter side 2-3 Overblik side 4 Tilskud side 5 Bygning og rengøringsudgifter side 6 Ledelses og administrationsudgifter side 6 Undervisningsudgifter side
Læs mereBilag 2. Budget Budget Tom Ebbe Jakobsen
Indhold Resultatbudget Likviditetsbudget Flerårsbudget Årselevtal 2019 For 2019 kan der opstilles følgende elevtal sammenlignet med de foregående år: Der er en vis usikkerhed omkring elevtallet ikke mindst
Læs mereBudgetopfølgning 1. halvår 2015 Revideret budget 2015
Bilag 2 Budgetopfølgning 1. halvår 2015 Revideret budget 2015 Torben Ø. Poulsen Indholdsfortegnelse Aktivitetsspecifikation Side 3-4 Resultatbudget Side 5 Noter til resultatbudget Side 6 Bemærkninger Side
Læs mereBilag 2 Budgetopfølgning 1. halvår 2016 Revideret budget 2016
Bilag 2 Budgetopfølgning 1. halvår 2016 Revideret budget 2016 Indholdsfortegnelse Aktivitetsspecifikation Side 2 Resultatbudget Side 5 Noter til resultatbudget Side 6 Korte bemærkninger til budgetopfølgningen
Læs mereViby Amtsgymnasium og HF -DRIF. 2010 - Resultatopgørelsen til Bestyrelsen-opda. Periode. Periodens bevægelse
Kontoskema RES-NY - Resultatopgørelsen til Bestyrelsen-opda 8. december Side 1 Kontoskemalinje: Datofilter:, Budgetfilter: BUDGET INDTÆGTER Tilskud: 1A Grundtilskud -7-693.750,00-108,11-2.2-3.000.000,00
Læs merePrognose for med ansøgt tilskud
Prognose for 2018-2022 med ansøgt tilskud Regnskab 2015 Regnskab 2016 Regnskab 2017 Budget 2018 Prognose september 2018 Prognose 2019 2019 Prognose 2020 2020 Prognose 2021 2021 Prognose 2022 2022 Tilskud
Læs mereBudget 2015. Århus Statsgymnasium
Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,
Læs mereBilagsmateriale. Budget VUC Aarhus. Årselever. Resultatopgørelse. Samlet budget VUC Aarhus. Oversigt over områdebudgetter
Bilagsmateriale Budget 2017 VUC Aarhus Årselever Bilag 1. Årselever Resultatopgørelse Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Samlet budget VUC Aarhus Oversigt over områdebudgetter Budget for det
Læs mereProfessionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5
Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose
Læs mereBudget for Højvangskolen 2014
Budget for Højvangskolen 2014 Skolens samlede økonomiske situation er som bekendt udfordret af tidligere års merforbrug i forhold til det udmeldte budget. Derfor blev der i januar nedsat en økonomisk taskforce
Læs mereDRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2013-31/12 2013 (1.000kr) Godkendt på bestyrelsesmøde 30/10 2012.
DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2013-31/12 2013 (1.000kr) Godkendt på bestyrelsesmøde 30/10 2012. Side Driftsbudget for året 2013. 2 Budgetforudsætninger. 3-6 Noter samt regnskabstal tidligere år. 7-9 Taxameterpriser
Læs mereKvartalsregnskab efter 2. kvartal 2008 og prognose for 2008 efter 2. kvartal er opstillet i appendix 1.
Bilag 3 IT-Universitetets regnskab pr. 30/6 2008 Kvartalsregnskab efter 2. kvartal 2008 og prognose for 2008 efter 2. kvartal er opstillet i appendix 1. Resultatet efter 2. kvartal af 2008 udviser et overskud
Læs mereSagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 13. september 2010
Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 13. september Punkt. nr. 3 b Dagsordenspunkt: Skolens økonomi - revideret budget Sagsfremstilling: Der er ikke de store ændringer i det
Læs mereBudget 2016. SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr. 31300 13. november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3
2016 12% 8% 80% Bygning Led og adm. Undervis. Indhold: Bemærkninger side 2-3 Overblik side 4 Tilskud side 5 Udgifter til Bygningsdrift side 6 Udgifter til Ledelse og administration side 7 Udgifter til
Læs mereBestyrelsesmøde EG 22. marts 2011. Dagsorden og referat
Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011 Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde, tirsdag den 22.marts 2011 kl. 1800. Mødet afholdes på restaurant Bolettes Gæstebud, Gl. Strandvej 7, 3050 Humlebæk (samme sted som
Læs mereDer indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 6. december 2016 kl i lokale A233 - konferencelokalet
Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 6. december 2016 kl. 16.00 i lokale A233 - konferencelokalet Dagsorden: Pkt. 1 Godkendelse af referat fra
Læs mereViby Amtsgymnasium og HF -DRIF. Periode. Periodens bevægelse. Huslejeindtægter ved udlejning af gymnastiksal
..31-03-08 Analyse ALLE Alle data fra 29. maj Side 1 A: linje: Datofilter:..31-03-08, Budgetfilter: BUDGET 08 Viby Gymnasium Resultatopgørelse til Bestyrelsen - INDTÆGTER Tilskud: 1A Grundtilskud -7-3.000.000,00
Læs mereBudget Folkeskole og Sangafdeling 2016. Budget 2016
19. 02.2016 Budget Folkeskole og Sangafdeling 2016. Budgettet er disponeret ud fra bevilling udmeldt fra BUF. Kr. 58.215.185. På den første side overblik siden fremgår budgettet til alle afdelinger. På
Læs mereSankt Annæ Gymnasium Folkeskole og Sangafdeling Organisations nr Budget 2017
5 SangafdelingenTotal 20% 4 Ledelse og administration Total 6% 1 Undervisning Total 39% 3 Husleje 26% 3 Bygningdrift ex husleje 9% 1 - Und ####### 3 - Byg ####### 3- Hus ####### 4 - Led ####### 5 - San
Læs mereÅRSREGNSKAB 2013 for Teknikimik Ilinniarfik
18. februar 2014 ÅRSREGNSKAB 2013 for Teknikimik Ilinniarfik Årsresultat (sammendrag) (alle beløb i tusind kr.) Budget Forbrug Forskel Indtægter 101.650 100.794 856 Udgifter 104.708 98.590 6.118 Årets
Læs mereÅrsrapport med noter til resultatopgørelse 2013 og budget for 2014
ÅRSBERETNING 2013 Årsrapport 2013 med noter til resultatopgørelse 2013 og budget for 2014 Noterne relaterer sig til nøgletallene for ODM s virksomhed og er, efter generalforsamlingens tidligere udtrykte
Læs mereArbejdernes Boligorganisation i Kerteminde
Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:
Læs mereBUDGET FOR ÅRET 2019 FOA FREDERIKSSUND
BUDGET FOR ÅRET 2019 Vedtaget på afdelingsbestyrelsesmødet den 11. september 2018 Noter Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 1 I alt indtægter -8.632.270-8.499.795-8.552.711 2 I alt lønninger 6.496.151
Læs mereSakskøbing Boligselskab
Budgetforslag Side 1 af 15 10-12-2012 Periode: 1. januar - 31. december 2013 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:
Læs mereSakskøbing Boligselskab
Budgetforslag Side 1 af 15 28-10-2014 BUDGETTET ER IKKE I NUL!!! Periode: 1. januar - 31. december 2015 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls-
Læs mereRESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253
Landsmøde 21 PUNKT 6.2 Budgetforslag 2-216 ALLE TAL I 1. KR. 213 21 2 A 216 A 2 B 216 B INDTÆGTER 1 Organisationsbidrag 3. 3.363 3.8 3.8 2.1 2.923 2 Offentlige og andre tilskud.672.7.37.667.37.667 3 Indsamlede
Læs mereBudget 2017 Højskolen på Møn 28 elever
Budget 2017 Højskolen på Møn 28 elever Statstilskud Skolepenge Ø.indtægter Uv. Omkostn. Bygninger Kostafdeling Administration Investeringer Afskrivninger Diverse info. 2017 er højskolens første år, hvor
Læs mereDer indkaldes herved til bestyrelsesmøde onsdag den 21. januar 2015, kl. 19:00-21:00, Kottesgade 6-8, lokale M sal.
Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 14. januar 2015 Bestyrelsesmøde. Der indkaldes herved til bestyrelsesmøde onsdag den 21. januar 2015, kl. 19:00-21:00, Kottesgade 6-8, lokale M304 3. sal. 1. Godkendelse af
Læs mereTil medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC
Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. september 2016 kl. 16.00 i lokale A121, Dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Godkendelse af referat fra seneste
Læs mereDansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010
Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget
Læs mereSPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER
UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på
Læs mereKombinationsskoler 2007 2008 2009
Analyse og prognose foretaget ud fra uddrag af sektorregnskaber 2009, udgivet af Undervisningsministeriet, sammenligning mellem Danske Erhvervsskolers institutioner og almene gymnasier Undervisningsministeriet
Læs mereForeløbigt budget Århus Statsgymnasium
Århus Statsgymnasium 1. december 2016 j.nr. 2241/CE Foreløbigt budget 2017 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives udkast til foreløbigt budget 2017 for Århus Statsgymnasium. Det er
Læs mereRegnskab Regnskab Budget* Note t. kr. t. kr. t. kr.
RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 01.01-31.12.2014 Regnskab Regnskab Budget* Kontingent 30.010 30.318 30.900 Overført til aktivitetspulje -523-523 -545 Øvrige indtægter 8 806 0 Indtægter 29.495 30.601 30.355
Læs mereAkumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm
Data trukket 02.09.2016 Glumsø Forbrug 01.08.201 Herlufmagle Akumuleret overskud -1.139.676-671.525 0000 Budgetreguleringer m.v. Refusion for gennemførte linjefagsudd. 002 Overskud efter udbud, rengøring
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)
Læs mereTil medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC
Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 1. december 2015 kl. 16.00 i lokale A233 - konferencelokalet Dagsorden: Pkt. 1 Godkendelse af referat fra
Læs merefor Høng Gymnasium indeholder: Årselever 2017 = 219,1, budget 2018 = 197,7 + EUX 54 kostelever a' kr og pr. 1/8, 70 a' kr. 3.
2018 fr Høng Gymnasium indehlder: Statstilskud: Årselever = 219,1, budget 2018 = 197,7 + EUX Sklepenge: 54 kstelever a' kr. 3.400 g pr. 1/8, 70 a' kr. 3.500 Lønninger: Pristalsreguleret med l % pr. 1/4,
Læs mereNOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af
Læs mere3. Bestyrelsens stillingtagen til udpegning af bestyrelsesmedlemmer ved selvsupplering
1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Torsdag den 31. maj 2018 kl. 9.30 11.30. Der serveres smørrebrød i slutningen af mødet. Dagsorden 1. Velkommen til den nye bestyrelse 2. Konstituering af
Læs mere4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling
4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,
Læs mereBilag til budget 2008
Bilag 1 Bestyrelsesmøde 20. december 2007 Bilag til budget 2008 1. Baggrund for budgettet 2. Budget 2008 og SGs visioner 3. Større investeringer 4. Eksempler på ændringer i budgetforudsætningerne 5. Sammenfatning
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mere11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015
11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud
Læs mereHaslev Privatskole Generalforsamling 2012
Haslev Privatskole Generalforsamling 2012 Haslev Privatskole Resultat sammenligning Resultat 2011 Budget 2011 Resultat 2010 Elevtal i alt 298 298 251 Elevtal SFO 5/9 116 102 104 Statstilskud 13.023.304
Læs mereBudget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013
Budget 2014 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og
Læs mereSektorregnskab for erhvervsakademier 2009
Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009 Erhvervsakademierne omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage uddannelse på et videregående niveau: erhvervsakademiuddannelser
Læs mere12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015
12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 3. kvartal udviser et overskud på 70 mio. kr., hvilket er 103 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud
Læs mereForslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006
KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger
Læs mereBUDGET FOR ÅRET 2017 FOA FREDERIKSSUND
BUDGET FOR ÅRET 2017 FOA FREDERIKSSUND Vedtaget på afdelingsbestyrelsesmødet den 19. oktober 2016 Noter Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 1 I alt indtægter -8.540.712-8.572.264-8.632.270 2 I alt lønninger
Læs mereBUDGET for Egmont Højskolen Villavej 25, Hou, 8300 Odder skolekode
BUDGET for Egmont Højskolen Villavej 25, Hou, 8300 Odder skolekode 727.302 I samarbejde med BDO ScanRevision Budget for 2012, 2013, 2014 Version 2a 2011-11-11 RESULTATOPGØRELSE 2011-11-11 3 RESULTATBUDGET
Læs mereBudget for perioden 1. januar december 2013
Ejendomsnummer: 41711 E/F Herman Bangs Have A D Jørgensens Vej 19-85 2000 Frederiksberg Budget for perioden 1. januar 2013-31. december 2013 Budget godkendt på GF (Underskrift) Administrator: Controller:
Læs mereBudgetopfølgning 30. september 2008
Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,
Læs mereAntal elever pr. elev
Institutionsnavn Regnskabsår Grundtilskud Reduktion for indtægter modregnet i tilskuddet Taxametertilskud (takst 1) Bygningstilskud Tilskud til specialundervisning m.v. af elever med særlige behov og til
Læs mereTil medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC
Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 13. juni 2017 kl. 16.00 i konferencelokalet Dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Godkendelse af referat fra
Læs mereFuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015
Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000
Læs mereA/B Lindstrand Budget 2015
A/B Lindstrand Effekten af låneoptagelse i marts til finansiering af altaner for 13 andelshavere og 3 lejere samt til finansiering af en tagterrasse for en enkelt andelshaver er ikke vist i budgettet.
Læs mereResultatopgørelse pr. 31. marts 2013
Bilag 35.5.1. Bestyrelsesmødet 23.04.13 Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013 Realiseret Budgetteret Afvigelse ift. budget Sidste år Omsætning 25.814.263 25.790.276 23.987 28.048.431 Løn -15.914.510-16.640.207
Læs mereBUDGET FOR ÅRET 2018 FOA FREDERIKSSUND
BUDGET FOR ÅRET 2018 Vedtaget på afdelingsbestyrelsesmødet den 30. januar 2018, med yderligere mailtilkendegivelse fra bestyrelsesmedlemmer som ikke var tilstede - Samt godkendt på ekstra ordinær generalforsamling
Læs mereBudget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014
Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014
Læs mereResultatet efter 2. kvartal viser et overskud på ca. 9,0 mio. kr. (eksklusiv ferieforpligtelsen) og 7,4 mio. kr. (inklusiv feriepengeforpligtelsen).
Til bestyrelsen Bilag 3 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind 9. september 20 IT-Universitetets halvårsregnskab pr. 30. juni 20 Hermed aflægges IT-Universitetets halvårsregnskab for 20. Resultatet efter
Læs mereHØJSKOLERNES TILSKUD v/ Thor West Nielsen. - VILKÅR - PRINCIPPER -ÆNDRINGER -FFL2011 - Og nogle anvisninger
HØJSKOLERNES TILSKUD v/ Thor West Nielsen - VILKÅR - PRINCIPPER -ÆNDRINGER -FFL2011 - Og nogle anvisninger Staten yder forskellige tilskud til folkehøjskoler: - Jf. lovens opbygning GRUNDTILSKUD DRIFTSTILSKUD
Læs mereNOTAT: Østsjællands Beredskab budget godkendt ved bestyrelsesmøde 8. oktober 2015
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 264244 Brevid. 2211093 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 Kirstenth@roskilde.dk 20. oktober 2015 NOTAT: Østsjællands Beredskab budget 20152018 godkendt ved bestyrelsesmøde 8. oktober
Læs mereFORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /4 2019
FOR PERIODEN 1/5 2018-30/4 2019 Familieboliger: Huslejeforøgelsen udgør: 0,00% Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger 1 rum 21 1.181,25 1.179.151 998,22 998,19 2
Læs mereNotat om finanslovsforslag 2012
Notat om finanslovsforslag Nedenstående gennemgang er udarbejdet på baggrund af regeringens forslag til finanslov for. Hvis regeringen er en anden efter valget den 15. september, vil der komme et ændringsforslag/nyt
Læs mereFORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,09% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr. pr. m² m² Familieboliger
Læs mereBaggrund Til budget 2011 blev det vedtaget at foretage en besparelse på koloni-/lejrskoledrift. I teksten hedder det:
Notat 02-05-2011 Sagsbeh: HPA Sagsnr.: 2011-7144 Dokumentnr.: 2011-52902 Børne- og Ungeområdet Effektivisering af kolonidrift Baggrund Til budget 2011 blev det vedtaget at foretage en besparelse på koloni-/lejrskoledrift.
Læs mereMotas I/S 0,50 0,50 0,3 0,3 0,15 1/1-30/09 2012
Motas I/S 0,50 0,50 0,3 0,3 0,15 1/1-30/09 2012 TH 29/10 2012 Poster Affaldsbehandling UDGIFTER regnskab UDGIFTER budget UDGIFTER fordelt Adm. Regnskab Adm. Budget Drift Regnskab Drift Budget OBU Regnskab
Læs mereA/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.
A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,
Læs mereDagsorden. Budget og budgetopfølgning Hvordan betales fratrædelsesordninger? Overordnet sammenfatning vedr. økonomien på STX
Dagsorden Hvordan fordeles taxameterpengene internt i organisationen Campus Bornholm? Hvad er de ledelsesmæssige og pædagogiske begrundelser for, at ledelsen på STX fremstår betydeligt mindre end på sammenlignelige
Læs mereRøsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:
Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud
Læs mereDansk Talentakademi. Årsregnskab for 2014 CVR-NR
Dansk Talentakademi Årsregnskab for 2014 CVR-NR. 34 07 22 05 Indholdsf0rteg neise Side Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger I Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer
Læs mereGenberegning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Genberegning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer,
Læs mereSektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009
Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 1. Indledning Voksenuddannelsescentrene omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage undervisningen til studentereksamen,
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mere1. Orientering om oprettelse af studieretninger i 1. g november Pligt til at registrere institutionens reelle ejere senest 1.
1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Onsdag den 30. november 2017 kl. 9.30 11.30 Dagsorden 1. Orientering om oprettelse af studieretninger i 1. g november 2017 2. Godkendelse af indberetning
Læs mere19. Arbejdsmarkedspolitik
9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373
Læs mereSPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7
UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013
Læs mereSabro-Korsvejskolen. Endeligt resultat undervisningsdelen
Sabro-Korsvejskolen Endeligt resultat 2013 - undervisningsdelen Forventet Resultat Budget 28.452.916 28.452.916 Ekstra bevillinger -270.430 573.100 Forventet regulering 605.232 0 Forbrug 28.047.167 27.963.197
Læs mereFredagsbrev Århus Friskole fredag d.18/
Superlativerne står i kø efter Ghana-show anmeldelse Asger 9.klasse leverede en imponerende magtdemonstration om fællesskab, kompetence, udtryk og powerenergi Hele skolen gispede af fryd, varme følelser
Læs mereDagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium onsdag den 20. marts kl
Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium onsdag den 20. marts 2012. kl. 16.00 19.30. Afbud: Arne Kjær, Anne-Marie Illum, Patrick Strunge Andersen. Statsautoriseret revisor Allan Hess Andersen
Læs mereTil medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012. tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale.
Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale. 1. Godkendelse af referat
Læs mereReferat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.
Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt
Læs mereVi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.
BUDGET 2016 Afd. 33 DELTA HOUSE Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen har
Læs mereKostdagspris til Rambøll
Kostdagspris til Rambøll Hillerød + Halsnæs + Allerød + Frederikssund Antal døgnkostenheder beregnet for 2012 22 11 2011 22 11 2011 Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år 334.314 100,00% Omk.element pr.
Læs mereBasis: 1. halvår 2013
1 årselev = 1 elev i 40 uger. Takster ekskl. moms Cøsa- Under- Færdiggø- Fælles- Bygnings- Tillægs-takst for Grundtilskud formål Uddannelse visn.takst relsestakst udg.takst takst A-niveau * takst pr. årselev
Læs mereSILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 40
SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt på afdelingsmøde 5.9.2016 Ejendommens beligenhed: Virklundvej 17 C-D 8600 Silkeborg Antal lejemål: 24 Antal m²: 1582 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse
Læs mereSILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 28
SILKEBORG BOLIGSELSKAB Godkendt på afdelingsmøde 7.9.2016 Ejendommens beligenhed: Gunilshøjvej 12-58 8600 Silkeborg Antal lejemål: 24 Antal m²: 1972 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 23.432,00
Læs mereSILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 2
SILKEBORG BOLIGSELSKAB Godkendt på afdelingsmøde d. 13.9.2016 Ejendommens beligenhed: Lyngbygade/Richtersvej 8600 Silkeborg Antal lejemål: 46 Antal m²: 3228 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på
Læs mereBudget 2015 for Faxe Boligselskab, afd. 1
Faxe Boligselskab, afd. 1 DAB Faxe Boligselskab Budget 2015 for Faxe Boligselskab, afd. 1 Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Boliger: 1,46% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring 43,50 m
Læs mereSILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 32
SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt på afdelingsmøde d. 8.9.2016 Ejendommens beligenhed: Skærbækvej 15,17,25 A-H 8600 Silkeborg Antal lejemål: 20 Antal m²: 1434 Budgettet viser en samlet
Læs mereSILKEBORG BOLIGSELSKAB
SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt af hovedbestyrelsen 15.8.2016 Ejendommens beligenhed: Amerikavej 37-47 8883 Gjern Antal lejemål: 6 Antal m²: 373 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse
Læs mereSILKEBORG BOLIGSELSKAB
SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Afdelingsmøde aflyst, godkendt af hovedbestyrelsen Ejendommens beligenhed: Skærbækvej 9A-9B 8600 Silkeborg Antal lejemål: 20 Antal m²: 715 Budgettet viser en
Læs mereSILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 62
SILKEBORG BOLIGSELSKAB Godkendt på afdelingsmøde 8.9.2016 Ejendommens beligenhed: Georg Krügersvej 8600 Silkeborg Antal lejemål: 46 Antal m²: 4441 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 51.691,00
Læs mereBUDGET FOR ÅRET 2014 FOA FREDERIKSSUND - NORDSJÆLLAND
BUDGET FOR ÅRET 2014 FOA FREDERIKSSUND - NORDSJÆLLAND Vedtaget på afdelingsbestyrelsesmødet den 26. september 2013 Noter Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 1 I alt indtægter -8.498.366-8.194.400-8.487.300
Læs mereEGBOLIG 122 0 607100 0 122 0 611000 0 122 0 611500 0 122 0 621000 0 0 Side 5
EGBOLIG 122 0 501100 0 122 0 501200 0 122 0 502110 30.000 122 0 502120 8.000 122 0 502121 3.000 122 0 502130 5.000 122 0 502135 0 122 0 502140 0 122 0 502145 6.000 122 0 502150 0 122 0 502160 16.000 122
Læs mere