By- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 31. marts 2017

Relaterede dokumenter
By og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 30. september 2017

By- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 31. december 2017

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra By- og Landskabsforvaltningen, anlæg. Tillægsbevilling 2019

Januar - december Virksomhedsrapport pr. 31. december 2016 By- og Landskabsforvaltningen

By- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 31. august 2017

By- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 31. marts 2018

Virksomhedsrapport pr. 30. april 2016 By- og Landskabsforvaltningen. Januar - april 2016

Januar - oktober Virksomhedsrapport pr. 31. oktober 2015 By- og Landskabsforvaltningen

By- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 30. september 2018

By- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 30. november 2018

Opdateret senest: 24. april /1

Opdateret senest: 15. maj /1

Dette materiale i form af præsentationsplancher er tænkt som baggrundsmateriale til den første introduktion til driftsbudgettet for

Opsamling på By- og Landskabsudvalgets budgetseminar 8. juni 2017

Opdateret senest: 11. juni /1

Opdateret senest: 28. august /1

Investeringsoversigt By- og Landskabsforvaltningen

Bilag Regnskabsdokument 2017

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017

Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, anlæg - Tillægsbevilling Hele kommunen.

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018

Aktuel status 2019 og budgetoplæg for Byog Landskabsforvaltningen

By- og Landskabsforvaltningen

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Forslag til Moderniserings- og effektiviseringskatalog 2019 By- og Landskabsforvaltningen

Virksomhedsrapport pr. 30. september By og Landskabsforvaltningen. Bilagshæfte

Fremtidens Aalborg de fysiske rammer for udvikling og vækst

By- og Landskabsforvaltningen. By- og Landskabsforvaltningen

Økonomirapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-april 2018

Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Investeringsoversigt Opdelt på udvalg 16. august 2010

Bilag til den kommenterede Virksomhedsrapport januar-april 2016

Forslag til Omprioriteringskatalog 2020 By- og Landskabsforvaltningen

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Økonomirapport ultimo oktober 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Godkendelse af opsamling på fordebat. Byudviklingsplan Gistrup.

Randers Kommune Thors Bakke

Sbsys dagsorden preview

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

Anlægsoversigt inkl. stjernemarkering

Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Godkendelse af justering af lønbudget Tillægsbevilling

Bevillingsoversigt - Anlæg

CFE-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

CFE-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-

Økonomirapport primo april 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Virksomhedsrapport. Sundheds- og kulturforvaltningen ultimo april 2014

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

INVESTERINGSOVERSIGT

AaK Bygninger. Bygge- og anlægsplaner v/ bygningschef Peter Munk

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum'

Investeringsoversigt inkl. aftaleudkast

Årsregnskab Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016

Korr. budget. Ingen overførsel % Vintertjeneste % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune. Onsdag den 19. november 2014

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2019

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen. Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Økonomirapport ultimo marts 2019

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015

Økonomirapport ultimo november 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Center for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned 2015

Udvalget for Klima og Miljø

Budgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016

Budgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2011 og den heraf afledte låneoptagelse

1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning

Veje, Grønne områder og kollektiv trafiks samlede budgetramme 2020 i kr.

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Anlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016

Effektiv drift og vedligeholdelse - fra BUM til HOD og next step. Drift og vedligehold af veje og grønne områder

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015

ANLÆGSOVERSIGT

Budget Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget

Bevilling under Planudvalget U 1,6 Bevilling under Planudvalget

Anlægsrammen. Temamøde i Byrådet d. 24. januar 2019

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5-

NOTAT Teknisk Udvalg

Borgermøde 6.juni 2017

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned

Borgermøde 15. januar :00 21:00 Vodskov Kultur & Idrætscenter, Brorsonsvej 3B, Vodskov

Periode- pr. 31. marts kr.*

Veje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses.

Transkript:

By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. marts

By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. marts Indholdsfortegnelse Side Ordforklaring 1 Samlet overblik 2 Drift - Politik og driftsområde 3 Anlæg - Strategi og projekt 5 Bilag 8 0. AK-Arealer (eksempel på detaljeret økonomi og bemærkninger til driftsområder i Politkområde) Politikområde Driftsområde Strategi udgift/indtægt udgift/indtægt udgift/indtægt Rest budget udgift/indtægt Afvigelse udgift/indtægt Netto forbrugsprocent Ordforklaring Inddelingen i Politikområder og Driftsområder understøtter overgangen til det funktionsopdelte og funktionsstyrede budget. Formålet er tættere kobling mellem politisk prioritering, økonomi og strategier. I Virksomhedsrapporten med fokus på opfølgning og styring. Politikområde er en samling af borgerettede driftsområder, der har sammenhæng og som prioriteres ud fra politikker, strategier og planer, der er behandlet politisk. Driftsområde er en borgerettet funktion, der kan måles, styres og prioriteres politisk. By- og Landskabsforvaltningens 7 strategier der tager sit udgangspunkt i de overordnede planer, visioner og strategier, Strategierne anvendes i Virksomhedsrapporten på anlægsområdet. (udgift/indtægt) viser det korrigerede budget ultimo perioden (udgift/indtægt) viser forbruget ultimo perioden (udgift/indtægt) er afdelingernes vurdering af det forventede sresultat Rest budget (udgift/indtægt) viser forskellen mellem korrigeret budget og forbrug ultimo perioden Afvigelse (udgift/indtægt) viser forskellen mellem korrigeret budget og forventet sresultat Grøn/rød/sort farvemarkering af Netto forbrugsprocent indikerer om driftsområdets forbrug er lavere (grøn), højere (rød) eller på niveau (sort) i forhold til tilsvarende periode sidste år

By- og Landskabsforvaltningen - Samlet overblik Drift og Anlæg Virksomhedsrapport pr. 31. marts (i mio. kr.) Afvigelse afvigelse Drift i alt 410,8-79,2 88,5-22,6 410,8-79,2 - - 0. AK Arealer - drift 1,0-4,2 0,1-1,1 1,0-4,2 - - 1. Byfornyelse og boligbyggeri 25,0-0,0-0,5 25,0 - - - 2. Infrastruktur (Veje, cykelstier, fortove, færger mv.) 121,4-8,2 19,0-0,9 121,4-8,2 - - 3. Grønne arealer/pladser 53,8-2,2 8,5-0,1 53,8-2,2 - - 4. Fritidsfaciliteter 15,5-0,3 2,4-15,5-0,3 - - 5. Renhold 17,9-2,4 3,7-0,2 17,9-2,4 - - 6. Vintertjeneste 24,6-12,0-0,0 24,6 - - - 7. Kirkegårde 16,6-13,2 3,8-4,9 16,6-13,2 - - 8. Naturbeskyttelse og museer 7,0-2,6-1,1 7,0 - - - 9.Parkering 12,1-37,9 4,5-12,3 12,1-37,9 - - 10. Myndighed og administration 109,9-4,2 30,8-1,3 109,9-4,2 - - 11. EBL 6,0-6,5 1,1-0,1 6,0-6,5 - - Anlæg i alt 183,4-115,7 28,3-22,3 183,4-115,7 - - 10 Midtby Strategi 7,8-34,1 2,4-7,8-34,1 - - 15 Byudvikling Strategi 48,5-29,2 9,6-1,9 48,5-29,2 - - 20 Mobilitet Strategi 82,7-0,9 10,6-82,7-0,9 - - 25 Åben land Strategi 7,5-4,3-0,2-1,6 7,5-4,3 - - 30 Drift Strategi 19,6-2,8-19,6 - - - 35 AK Arealer Strategi 17,3-47,1 3,1-18,8 17,3-47,1 - - By- og Landskabsforvaltningen i alt 594,1-194,8 116,8-44,9 594,1-194,8 - - Bemærkninger: Samlet vurdering driftsbudget: Samlet set forventes ultimo marts, at driftsbudgettet for By- og Landskabsforvaltningen overholdes. På nuværende tidspunkt forventes afvigelser på følgende områder: - AK Arealer forpagtningsindtægter (merforbrug/mindreindtægt) - Byfornyelse og boligbyggeri (mindreforbrug) Følgende driftsområder følges med henblik på behov for omprioritering: - Parkering - i forlængelse af beslutning om ny parkeringsstruktur - Vintertjeneste - status pr. 30/4 - Kommunale institutioner, grønne arealer - forbrug og budget På By- og Landskabsudvalgets møde 18. maj - i forbindelse med Virksomhedsrapporten pr. 30. april - fremlægges en opdateret vurdering af behovet for omprioritering indenfor rammen til evt. håndtering ved tillægsbevillingsag i september. Samlet vurdering anlæg: Samlet forventes anlægsrammen (udgift) omsat. skravet - herunder på AK Arealer - forventes ligeledes realiseret. Der er forskydninger på en række projekter. For nogle både i og i overslagsårene. På By- og Landskabsudvalgets møde 18. maj gennemgås projekter med særlige udfordringer i. I udvalgets budgetseminar 8/6 drøftes de budgetmæssige konsekvenser i hele perioden -21.

Drift - Politik- og driftsområde Virksomhedsrapport pr. 31. marts By- og Landskabsforvaltningen Driftsområde (i mio. kr.) Netto forbrugspct. * (Vejl.pct. 25%) 0. AK Arealer - drift 1. Drift af kommunale arealer 1,0-4,2 0,1-1,1 0,9-3,1 31,8% 1,0-4,2 1. Byfornyelse og boligbyggeri 2. Byfornyelse og boligbyggeri 25,0-0,0-0,5 25,0 0,5 1,9% 25,0-2. Infrastruktur (Veje, cykelstier, fortove, færger mv.) 3. Vejbelysning 28,8-8,3-20,5-28,8% 28,8-4. Vejafvanding, afvanding, brønde mv. 12,7-0,2-12,5-1,8% 12,7-5. Slidbaner på kørebaner mv. asfalt 16,1-0,3-15,7-2,0% 16,1-6. Reparation af belægninger på kørebaner, ekstern drift 7,9-1,2-6,7-14,6% 7,9-7. Belægninger, intern drift 4,6-0,8-3,8-17,3% 4,6-8. Færdselsregulerende foranstaltninger 1,8-0,3-1,5-16,0% 1,8-9. Rabatter, grøfter mv. 0,3-0,0-0,3-1,2% 0,3-10. Færger 14,6-7,1 3,2-0,5 11,4-6,6 35,5% 14,6-7,1 11. Trafikteknisk udstyr 10,0-0,7-9,2-7,5% 10,0-12. Øvrige havne- og vejdrift, samt fælles formål 13,0-1,1 2,9-0,4 10,1-0,7 20,9% 13,0-1,1 13. Rabatter, færdselsregulering mv. intern drift 5,7-0,5-5,2-9,2% 5,7-14. Fritidshavne 1,6-0,5-1,1-29,9% 1,6-15. Broer og bygværker 4,4-0,1-4,3-3,1% 4,4-3. Grønne arealer/pladser 16. Parker 14,8-3,1-11,7-20,9% 14,8-17. Grønne arealer 4,6-0,7-3,9-15,3% 4,6-18. Kommunale institutioner 8,1-0,5-7,5-6,5% 8,1-19. Veje og stier 4,9-1,1-3,9-21,6% 4,9-20. Kolonihaver 0,3-0,1-0,3-21,7% 0,3-21. Naturområder, strande mv. 2,7-0,2-2,5-7,3% 2,7-22. Inventar, udsmykning, legepladser, skulpturer springvand 4,7-0,6-4,1-12,4% 4,7-23. HOD ramme 5,4 - - - 5,4-0,0% 5,4-24. Anden grøn drift og projekter 8,3-2,2 2,2-0,1 6,1-2,1 34,9% 8,3-2,2 4. Fritidsfaciliteter 25. Stadion og idrætsanlæg + øvrige fritidsfaciliteter 15,5-0,3 2,4-13,1-0,3 15,7% 15,5-0,3 5. Renhold 26. Renhold - kommunalt + Midtby koncept mv. 17,9-2,4 3,7-0,2 14,2-2,2 22,6% 17,9-2,4 6. Vintertjeneste 27. Vintertjeneste 24,6-12,0-0,0 12,6 0,0 48,7% 24,6-7. Kirkegårde 28. Kirkegårde 16,6-13,2 3,8-4,9 12,8-8,2 33,2% 16,6-13,2 8. Naturbeskyttelse og museer 29. Naturbeskyttelse og museer 7,0-2,6-1,1 4,3 1,1 22,6% 7,0-9.Parkering 30. Parkering 4,5-29,4 0,6-5,1 3,9-24,4 17,7% 4,5-29,4 31. Parkeringskontrol 7,6-8,5 3,9-7,2 3,7-1,3 361,5% 7,6-8,5

Drift - Politik- og driftsområde Virksomhedsrapport pr. 31. marts By- og Landskabsforvaltningen Driftsområde (i mio. kr.) Netto forbrugspct. * (Vejl.pct. 25%) 10. Myndighed og administration 32. Byggesagsbehandling 13,8-2,5 3,3-1,2 10,4-1,2 18,4% 13,8-2,5 33. Natur myndighed 3,5-1,1-2,4-30,6% 3,5-34. Øvrig myndighed 43,1-9,3-0,0 33,9 0,0 21,4% 43,1-35. Øvrig administration 44,1-0,4 16,3-0,0 27,8-0,4 37,3% 44,1-0,4 36. Bygningen 5,4-1,3 0,8-4,6-1,3 19,2% 5,4-1,3 11. EBL 37. Fælles formål 6,0-6,5 1,1-0,1 4,9-6,4 192,7% 6,0-6,5 Drift i alt 410,8-79,2 88,5-22,6 322,3-56,6 19,9% 410,8-79,2 * Grøn / Rød /Sort indikerer hvorvidt Netto forbrugsprocent er lavere/højere/på niveau i forhold til tilsvarende periode sidste år Bemærkninger: Den samlede forbrugsprocent på driftsbudgettet er 19,9 % mod den vejledende (12-dels opdelte) på 25%. Den grønne farve indikerer, at forbrugsprocenten er lavere end tilsvarende tidspunkt sidste år.

Anlæg - strategi og projekt Virksomhedsrapport pr. 31. marts Strategi Anlægsprojekter (mio. kr.) 10 Midtby Strategi 7,8-34,1 2,4-5,4-34,1 7,8-34,1 2v0020 Byrumsstrategi 1,0-0,0-1,0 0,0 1,0 0,0 2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads - -34,1 0,0 - -0,0-34,1 0,0-34,1 2v0036 Nørregade som gågade 5,0-1,8-3,2 0,0 5,0 0,0 2v0068 Legepladser i centrum 1,0 - - - 1,0 0,0 1,0 0,0 2v3881 Midtbyplan i øvrigt 0,8-0,5-0,3 0,0 0,8 0,0 15 Byudvikling Strategi 48,5-29,2 9,6-1,9 38,9-27,3 48,5-29,2 2b0022 Danagården/Fenris Allé - - 0,3 - -0,3 0,0 0,0 0,0 2b2733 Rammebeløb byudv.omr (Stigsborgkvarteret) - - 1,8 - -1,8 0,0 0,0 0,0 2v0001 Astrupstien, Aalborg Øst - -15,0 1,4 - -1,4-15,0 0,0-15,0 2v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale 7,0-0,1-6,9 0,0 7,0 0,0 2v0005 Infrastruktur, Nyt Universitetshospital - - 0,1 - -0,1 0,0 1,0 0,0 2v0024 Boldbaner i.fm. byudvikling 1,0-0,0-1,0 0,0 36,0-14,2 2v0025 Realisering af Vestre Fjordpark 36,0-14,2 5,4-1,9 30,6-12,3 1,0 0,0 2v0048 Udviklingsmidler til strategisk planlægning af Aalborg 1,0 - - - 1,0 0,0 2,0 0,0 2v2879 Havnefront, etape II 2,0-0,5-1,5 0,0 1,5 0,0 20 Mobilitet Strategi 82,7-0,9 10,6-72,0-0,9 82,7-0,9 2v2913 Gug boldklub - erstatningsbaner 1,5-0,0-1,5 0,0 3,0 0,0 2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej 3,0-0,3-2,7 0,0 1,0 0,0 2v0033 Aalborg som cykelby 1,0-0,1-0,9 0,0 1,5 0,0 2v0035 Udbygningsaftaler 1,5 - - - 1,5 0,0 0,0 0,0 2v0056 Midlertidigt sekretariat for BRT løsning - - 0,5 - -0,5 0,0 0,0 0,0 2v0058 Trafikken i Aalborg 2040 - - 0,0 - -0,0 0,0 2,6 0,0 2v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby 2013-2015 - - 0,1 - -0,1 0,0 0,0 0,0 2v0061 Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn - - -0,0-0,0 0,0 1,0 0,0 2v0062 Puljeprojekt, Cykelparkering ved Kollektive 2,6-0,1-2,5 0,0 2,3-0,9 2v0063 Udvidelse af parkering Ågade Torv - - 0,0 - -0,0 0,0 3,9 0,0 2v0064 Puljeprojekt, Supercykelsti forbindelse Nytorv til 1,0 - - - 1,0 0,0 1,6 0,0 2v0073 Puljeprojekt, Aalborg Skolecykelby 2,3-0,9 - - 2,3-0,9 0,7 0,0 2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen 3,9-0,1-3,8 0,0 65,0 0,0 2v2718 Cykelhandlingsplan 1,6-0,1-1,6 0,0 0,0 0,0 2v2762 Viadukten over Vesterbro (garageanlæg) 0,7 - - - 0,7 0,0 0,0 0,0

Anlæg - strategi og projekt Virksomhedsrapport pr. 31. marts Strategi Anlægsprojekter (mio. kr.) 25 Åben land Strategi 7,5-4,3-0,2-1,6 7,7-2,8 7,5-4,3 2v2843 Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45 65,0-8,4-56,6 0,0 0,0 0,0 2v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden - - 0,9 - -0,9 0,0 0,0 0,0 2v2914 Kryds Nyhavnsgade/Hørfrøgade - - 0,0 - -0,0 0,0 1,0 0,0 2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter - - 1,2-1,2-1,2 1,2 5,5-4,3 2v0029 Hegning i Lille Vildmose - - 0,2 - -0,2 0,0 0,0 0,0 2v0067 Forskønnelse af indfaldsveje/grønne områder 1,0 - - - 1,0 0,0 1,0 0,0 30 Drift Strategi 19,6-2,8-16,7 0,0 19,6 0,0 2v2132 Lille Vildmose, LIFE 5,5-4,3 0,1-5,4-4,3 3,0 0,0 2v2185 Vadum Banesti - - 0,0-0,4-0,0 0,4 0,0 0,0 2v2195 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse herunder projekt med folkeaktier 1,0 - -1,7-2,7 0,0 5,0 0,0 2m0001 Digitalisering af byggesagsarkivet 3,0-1,0-2,0 0,0 0,4 0,0 2v0053 Vestre Landgrøft Kjærs Møllestien - - 0,2 - -0,2 0,0 2,5 0,0 2v0054 Veje og fortove i landdistrikter 5,0 - - - 5,0 0,0 0,5 0,0 2v0066 Fornyelse af tekniske installationer og anlæg i parker og grønne områder 0,4 - - - 0,4 0,0 1,0 0,0 2v0072 Nyt molehoved Hals Havn 2,5-0,1-2,4 0,0 0,3 0,0 2v0082 Renovering af affaldskurve 0,5-0,0-0,5 0,0 0,0 0,0 2v0083 Vedligeholdelse veje 1,0 - - - 1,0 0,0 6,6 0,0 2v0084 Cykelstriber ved Friis 0,3 - - - 0,3 0,0 0,3 0,0

Anlæg - strategi og projekt Virksomhedsrapport pr. 31. marts Strategi Anlægsprojekter (mio. kr.) 35 AK Arealer Strategi 17,3-47,1 3,1-18,8 14,2-28,3 17,3-47,1 2v2899 Genopretning af veje, stier og gågader - - - - 0,0 0,0 3,0-6,5 2v2900 Genopretning af belysningsanlæg 6,6-1,6-5,0 0,0 0,3 0,0 2v2908 Uddybning af Honnørkajen 0,3 - - - 0,3 0,0 1,5 0,0 2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål 3,0-6,5 0,6-14,4 2,3 7,9 0,6 0,0 2b0026 Vodskov v/langbrokrovej 0,3 - - - 0,3 0,0 0,0-4,0 2b0027 Sofiendal Enge Syd - klimaprojekt og planlægning 1,5-0,5-1,0 0,0 0,0-3,3 2b0028 Helhedsplan Gigantiumkvarteret 0,6 - - - 0,6 0,0 0,0-3,0 2b0029 Salg af arealer t/finansiering af 20 mio. kr. pulje oplandsbyer - -4,0 - - 0,0-4,0 0,0-18,3 2b0030 Grundsalg til Madservice - -3,3 - - 0,0-3,3 0,0 0,0 2b0031 Grundsalg til Behandlingscenter - -3,0 - - 0,0-3,0 1,0 0,0 2b0033 Salg af grund Jyllandsgade - -18,3 - - 0,0-18,3 1,0 0,0 2b0034 Salg af kommunale arealer til flygtningeboliger - - 0,4 - -0,4 0,0 0,0-2,0 2b2496 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer 1,0 - - - 1,0 0,0 0,2-3,5 2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder 1,0-0,0-1,0 0,0 3,2-3,1 2b2706 Aalborg Øst, Universitetsparken - - 0,0 - -0,0 0,0 0,0 0,0 2b2710 Langholt, Kidholm - -2,0 - - 0,0-2,0 6,5-3,5 I alt anlæg 183,4-115,7 28,3-22,3 155,0-93,4 183,4-115,7 Bemærkninger:

Politikområde - 0. AK Arealer Bilag Virksomhedsrapport pr. 31. marts By- og Landskabsforvaltningen Driftsområde (i mio. kr.) 0. AK Arealer - drift 1. Drift af kommunale arealer 1,0-4,2 0,1-1,1 0,9-3,1 1,0-4,2 0. AK Arealer - drift i alt 1,0-4,2 0,1-1,1 0,9-3,1 1,0-4,2 Politikområdet AK Arealer varetager udvikling, byggemodning og salg af alle arealer ejet af Aalborg Kommune samt forpagtning af kommunens samlede arealportefølje. Bemærkninger: Der er budgetteret et indtægtskrav på 4,2 mio. kr. Den realiserede indtægt er faldende år for år. I 2016 har det kun været muligt at realisere ca. 3,6 mio. kr., dette vurderes at være en udvikling, der vil fortsætte. Årsagerne hertil skal hovedsageligt findes i det løbende salg af de kommunale arealer med deraf følgende ophør af forpagtningsaftaler. Også overgangen til økologisk drift på de kommunale landbrugsarealer skønnes at ville medføre en lavere indtægt. Nøgletal: AaK har ca. 900 ha jord (2014-tal), der er bortforpagtet til landbrugsmæssig drift. Der er ca. 250 igangværende forpagtningsaftaler. Der er ca. 375 igangværende jordleje-sager. Der er 30 igangværende vederlagsfri aftaler. Administration af p.t. 478 betalingsrettigheder til en værdi af kr. 564.000. Pr. 1. april er der indeksreguleret ca. 600 aftaler i AK Forpagtning, hvor alle aftaler opkræves. Ikke alle aftaler indeksreguleres.