Bilag 6 - afrapportering af servicetjek af demografimodellen

Relaterede dokumenter
Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017

Vedtaget Korrigeret Forbrug

Vedtaget Korrigeret Forbrug

Vedtaget Korrigeret Forbrug

Bilag 10. Demografianalyse af borgere med handicap

Bilag 3. Demografitilpasning ny befolkningsprognose, mindreforbrug vedr. køb af pladser og sund aldring

Demografiregulering. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Disse 3 påvirker demografien. Stor generation af ældre. Københavnerne lever længere

Sagsnr Bilag 3 - kvalitetssikring af demografiregulering 2016

Bilag 4 - Analyse af sociale udgiftsbehov og demografimodeller

Den økonomiske regulering er inklusiv, hvad der er allerede er lagt i budgetrammerne fra tidligere års demografireguleringer.

NOTAT: Demografinotat budget 2018

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2018

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme tilbud til voksne med særlige behov

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).

15. august Sagsnr Bilag 10 - Socioøkonomisk regulering på socialområdet. Dokumentnr

Case 1: Overgangen fra barn til voksen (18 år) for unge med særlige

Revisionen havde en række anbefalinger og Økonomiforvaltningen udarbejdede på den baggrund en handlerplan. Status på handleplanen er vedlagt.

Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.

FORVENTET REGNSKAB-2019

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

Nøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi.

Den økonomiske regulering er inklusiv, hvad der er allerede er lagt i budgetrammerne fra tidligere års demografireguleringer.

Tabel 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2019

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme Tilbud til ældre pensionister

Det er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor ejerskabet overføres.

NOTAT. Principper Princippet bag modellen er, at:

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018

Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:

DEMOGRAFIMODELLER FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

I denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende:

Bilag 9 - Ny model for budgettering af flygtningeudgifter. Baggrund

Produktivitetskommissionens resultater vedr. service og produktivitet

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007

1. Beskrivelse af området

NOTAT. Demografiregulering med ny model

Notat. Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene. 29. april Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

14. juni 2018 Demografimodel. Sektor tilbud for mennesker med handicap. Budget Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift

Nøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi.

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

NOTAT. 18. maj Ældreudvalget

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune Sagsnr

Ledelsesinformation, Social Service - September 2018

Der er vedlagt plancher om økonomiaftalen og betydningen heraf for Københavns Kommunes økonomi.

Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Juni 2018

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Faxe kommunes økonomiske politik

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014

Social- og Sundhedsudvalget

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest

Kommissorium for styrket decentral forvaltningsorganisering

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014

SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter

Dagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

Svar på spørgsmål vedrørende udgiftsposter i Københavns Kommune

Regnskab Regnskab 2016

Det forventede regnskab

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

Bilag 10 - Analyser af socioøkonomi og diagnoseudvikling på socialområdet

Udgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige af den demografiske udvikling. Det drejer sig om:

Svar på opfølgende spørgsmål vedr. konkurrenceudsættelse. Du har den 14. marts 2017 stillet Økonomiforvaltningen følgende spørgsmål:

Notat til aflæggerbordet om effektivisering af rengøring

Fordelingen af restancerne ultimo 2016 fremgår af nedenstående tabel: Center for Økonomi. 25. september Sagsnr

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II.

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Godkendt, den. Voksenservice og Økonomi. Budgetmodel. Principper for opbygning, tildeling og styring

- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Marts 2018

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

Ledelsesinformation, Social Service - december 2017

Lokaludvalgenes miljøopgave vejledning til økonomistyring og opfølgning

Ledelsesinformation, Social Service - december 2016

Ledelsesinformation, Social Service - september 2017

Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 2017

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017

Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år

Orientering om 6-by Nøgletal 2007

11. marts Sagsnr

Transkript:

KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 6 - afrapportering af servicetjek af demografimodellen Konklusion Servicetjekket af demografimodellen har givet anledning til at konkludere: - at demografimodellen regner robust. - at inddata til demografimodellen er den største kilde til usikkerhed i modellen. På den baggrund er der: a. udarbejdet dokumentation for beregning af kompensationsgrader på børne-, ældre- og sundhedsområdet, jf. bilag 6B og 6D for børneområdet. b. justeret i skabelonen til indmelding af data til demografireguleringen (mængder og priser) med henblik på at sikre forklaringer på eventuelle udsving i enhedspriser og mængder mellem årene. Evt. justeringer i mængder og dækningsgrader håndteres i demografiindstillingen fremadrettet. 17-1-217 Sagsnr. 217-4971 Dokumentnr. 217-4971-1 Sagsbehandler Peter Rise Baggrund Med Juniindstilling til budget 217 besluttede Økonomiudvalget den 14. juni 216 Kommissorium for servicetjek af demografimodellen. Kommissoriet blev udarbejdet på baggrund ØU beslutning den 12. april som en del af indstillingen Demografiregulering af budget 216 og budgetårene 217-22. Om demografimodellen Demografimodellen har til formål at sikre, at det politisk besluttede serviceniveau på handicap-, hjemmepleje, børne-, ældre- og sundhedsområdet ikke påvirkes af demografiske ændringer. Demografimodellen er en marginal budgetmodel, hvilket vil sige, at den tildeler midler på baggrund af ændringen i antallet af borgere i målgruppen for kommunens velfærdsydelser. Ændringen i målgruppen ganges med en enhedspris, en kompensationsgrad, samt en dækningsgrad, der opdateres årligt på baggrund af nyeste politiske beslutninger og aktivitetsdata. Modellen opfanger således politiske prioriteringer samt ændring i aktivitet for den marginale ændring af målgruppen. Servicetjekket Økonomiforvaltningen har i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen foretaget servicetjekket af demografimodellen. Af kommissoriet for servicetjekket fremgår: På denne baggrund undersøges: - Udviklingen i- og niveauet for enhedspriser og kompensationsgrader i demografireguleringsmodellerne, herunder Center for Økonomi, afsnit 1 Københavns Rådhus, Rådhuspladsen 1 155 København V Telefon 2342 42 E-mail ZQ7G@okf.kk.dk EAN nummer 57989826

en gennemgang af retningslinjerne for beregning af kompensationsgrader og enhedspriser. - Udviklingen i dækningsgrader. - I hvilket omfang den socioøkonomiske udvikling opfanges af den nuværende demografimodel. Udviklingen for hhv. kompensationsgrader, enhedspriser og dækningsgrader beskrives under hvert område. Ligeledes adresseres dokumentation for beregning af kompensationsgrader samt socioøkonomi. Handicap- og hjemmeplejeområdet Kompensationsgrader På handicap- og hjemmeplejeområdet blev principper for beregningsmetode for kompensationsgrader besluttet med demografiindstillingen i 213. Som en del af servicetjekket er kompensationsgraderne beregnet med udgangspunkt i regnskab 215. Beregningen viser, at kompensationsgraderne er robuste, uden større afvigelser mellem budget- og regnskabsdata, se tabel nedenfor. Tabel. Kompensationsgrader ved hhv. budget og regnskab 215 (pct.) Budget 215 Regnskab 215 Døgninstitutioner for børn og unge 95,3 96, Længerevarende botilbud (egne) 93,8 92,3 Midlertidige botilbud (egne) 92,7 93,8 Beskyttet beskæftigelse 88,6 88,1 Aktivitets- og samværstilbud 89,5 91,8 Anm.: Ydelser med kompensationsgrader på 1 pct., f.eks. køb/ salg længerevarende botilbud, indgår ikke. Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen er enige om at konkludere, at der ikke er anledning til at ændre i principperne for beregning af kompensationsgrader på handicap- og hjemmeplejeområdet generelt, da der er tale om marginale udsving indenfor en forventet usikkerhedsmargin. På ældre- og sundhedsområdet ses der nærmere på kompensationsgraden af husleje- og ejendomsudgifter, se afsnit om ældre- og sundhedsområdet. Dette kan udbredes til handicapområdet og hjemmeplejen i det omfang, det er relevant. Pris og mængde Enhedspriserne på handicapområdet udvikler sig generelt ikke kontinuerligt. På de enkelte ydelser er der større udsving i enhedspriserne mellem årene, jf. bilag 6A. Mængderne på handicapområdet udvikler sig heller ikke kontinuerligt. Der er større udsving i mængderne for de enkelte ydelser mellem årene, jf. bilag 6A. Side 2 af 14

For at sikre valide data til beregning af kompensation for den demografiske udvikling og større gennemsigtighed i beregningen vil det fremover være et krav, at større ændringer i priser og mængder forklares. Som en del af servicetjekket er det konstateret, at der kan være en problemstilling vedr. indregning af borgere med handicap over 65 år i mængder og dækningsgrader på handicap- og hjemmeplejeområdet. Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen vil afdække dette frem mod demografiindstilling for 217. Socioøkonomi Fra 216 blev der ændret i demografireguleringen på handicapområdet og hjemmeplejen for at tage højde for den socioøkonomiske udvikling. Korrektionen for den socioøkonomiske udvikling foretages med udgangspunkt i udviklingen i antal borgere med handicap. Konkret gøres det ved at lade den socioøkonomiske udvikling vægte 1 pct. i demografireguleringen. Børneområdet Kompensationsgrader Der har ikke tidligere foreligget dokumentation for beregningen af kompensationsgrader på børneområdet. Kompensationsgraderne er korrigeret marginalt fra år til år. Med servicetjekket er der udarbejdet dokumentation for beregning af kompensationsgrader på børneområdet, hvor der opstilles principper for indregning af konkrete udgiftsposter, jf. bilag 6B. Det har ikke været muligt at foretage servicetjek af kompensationsgraderne ved sammenligning mellem budget og regnskab. I den forbindelse har Børne- og Ungdomsforvaltningen oplyst, at der ikke er en 1:1 sammenhæng mellem budget og forbrug på forvaltningens enheder. Dette forklares i høj grad af organisationsstrukturen i BUF, samt det forhold at enheder har selvforvaltning og selv kan disponere over deres budgetter. Udover at have fjernet nogle mindre udgiftsposter har Børne- og Ungdomsforvaltningen påpeget, at følgende to udgiftsposter bør belyses nærmere for at vurdere, om udgiften bør indgå i beregningen af kompensationsgraderne: - Pavilloner - Køb af pladser på dag- og døgnområdet under specialundervisning Derudover er der enighed om at belyse kompensationsgraden for energiudgifter nærmere. Områderne belyses nærmere frem mod demografiindstilling 217 i samarbejde mellem Økonomiforvaltningen og Børne- og Side 3 af 14

Ungdomsforvaltningen i det omfang detaljerede budget- og regnskabsdata tillader. Pris og mængde Udviklingen i enhedspriser og mængder for de enkelte ydelser på børneområdet er stabil, uden større udsving, jf. bilag 6C. Med forslag 16 fra Effektiviseringsstrategi 217 om Faldende dækningsgrader på -6 års dagtilbud reduceres dækningsgraderne på dagtilbudsområdet. Effekten af ændringerne i dækningsgrader indarbejdes med demografiindstillingen for 217. Socioøkonomi Der tages pt. ikke højde for den socioøkonomiske udvikling på dagpasnings- og skoleområdet. Frem mod demografiindstilling 217 udarbejder Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen model for indarbejdelse af Københavns Kommunes socioøkonomiske sammensætning i demografimodellen på børneområdet. Ældre- og sundhedsområdet Kompensationsgrader Som en del af servicetjekket er kompensationsgraderne beregnet med udgangspunkt i regnskab 215. Dette viser, at kompensationsgraderne er robuste, uden større afvigelser mellem budget- og regnskabsdata, se tabel nedenfor. Tabel. Kompensationsgrader ved hhv. budget og regnskab 215 (pct.) Budget 215 Regnskab 215 Plejehjemsplads 88,6 91,9 Praktisk & Personlig Hjælp 93,9 93,1 Sygepleje 94,7 95,4 Forebyggende tilbud 8,2 74,1 Vedligholdende tilbud 8,5 79, Hjælpemidler 95,4 96,2 Madservice 69,2 72,6 Træning efter sundhedsloven og serviceloven 87,3 84,5 Anm.: Ydelser med kompensationsgrader på 1 pct., f.eks. køb/ salg ældreboligpladser, indgår ikke. Økonomiforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er enige om at konkludere, at der generelt ikke er anledning til at ændre i principperne for beregning af kompensationsgrader på ældre- og sundhedsområdet, da der er tale om marginale udsving indenfor en forventet usikkerhedsmargin. Side 4 af 14

Der har ikke tidligere foreligget dokumentation for beregningen af kompensationsgrader på ældre- og sundhedsområdet. Med servicetjekket er der udarbejdet dokumentation for beregning af kompensationsgraderne, hvor der opstilles principper for indregning af konkrete udgiftsposter, jf. bilag 6D. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har påpeget, at udgiftsposten vedr. ejendomsudgifter bør belyses nærmere for at vurdere de konkrete kompensationsgrader for udgiftsposten. Området belyses nærmere frem mod demografiindstilling 217 i samarbejde mellem Økonomiforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i det omfang detaljerede budget- og regnskabsdata tillader. Pris og mængde Udviklingen i enhedspriser og mængder for de enkelte ydelser på ældre- og sundhedsområdet er stabil, uden større udsving, jf. bilag 6E. Socioøkonomi Der tages pt. ikke højde for den socioøkonomiske udvikling på ældreog sundhedsområdet. Som en del af kommissoriet udarbejdes en analyse i samarbejde med KORA af, hvordan udviklingen i Københavns Kommunes socioøkonomiske sammensætning påvirker kommunens udgiftsbehov på ældre- og sundhedsområdet. Bilag 6A) Udvikling i priser og mængder på handicapområdet og hjemmeplejen 6B) Dokumentation for beregning af kompensationsgrader på børneområdet 6C) Udvikling i priser og mængder på børneområdet 6D) Dokumentation for beregning af kompensationsgrader på ældreog sundhedsområdet 6E) Udvikling i priser og mængder på ældre- og sundhedsområdet Side 5 af 14

Kr. i 216-pl Bilag 6A Udvikling i priser og mængder på handicapområdet og hjemmeplejen Som en del af servicetjekket er udviklingen i hhv. mængder og enhedspriser analyseret for hver ydelse på handicap- og hjemmeplejeområdet for perioden 213-216 baseret på budget. Hertil er realiserede enhedspriser og mængder i regnskab 215 sammenholdt med budgetforudsætningerne. For enhedspriser og mængder ses der generelt ikke en kontinuerlig udvikling for hver af ydelserne på handicap- og hjemmeplejeområdet. På såvel de konkrete ydelser som mængder ses der således større udsving i mellem årene. Nedenfor fremgår eksempler på ydelser med udsving i pris og mængde. Figur 1. Pris og mængde for midlertidige botilbud for voksne med handicap (egne) 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. B213 B214 B215 R215 B216 4 3 2 1 Enhedspris (løbende priser) Mængde Anm.: Budgettal fra demografireguleringen og regnskabstal fra regnskab 215. Side 6 af 14

Kr. i 216-pl kr. i 216-pl Figur 2. Pris og mængde på længerevarende botilbud for voksne med handicap (egne) 1.2. 1.2 1.. 8. 1. 8 6. 4. 2. 6 4 2 213 214 215 R215 216 Enhedspris Mængde Anm.: Budgettal fra demografireguleringen og regnskabstal fra regnskab 215. Figur 3. Pris og mængde for behandlingsmæssige fripladser til borgere med handicap 4. 36. 32. 28. 24. 2. 16. 12. 8. 4. B213 B214 B215 R215 B216 4 3 2 1 Enhedspris Mængde Anm.: Budgettal fra demografireguleringen og regnskabstal fra 215. Side 7 af 14

Kr. i 216-pl Figur 4. Pris og mængde for aktivitets- og samværstilbud (egne) til borgere med handicap 35. 8 3. 25. 2. 15. 1. 5. 7 6 5 4 3 2 1 213 214 215 R215 216 Enhedspris (løbende priser) Mængde Anm.: Budgettal fra demografireguleringen og regnskabstal fra regnskab 215. Side 8 af 14

Bilag 6B Dokumentation for beregning af kompensationsgrader på børneområdet Som en del af servicetjekket har Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejdet dokumentation for beregning af kompensationsgraderne på børneområdet for at skabe større gennemsigtighed i demografireguleringsmodellen på børneområdet. Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen er enige om, at beregningen af kompensationsgrader fremadrettet tager afsæt i nedenstående principper for beregning. Tabel 1. Principper for beregning af kompensationsgrader Bevilling sområde Udgiftspost Kompens ationsgra Bemærkninger Alle Alle Udgifter på institutionsniveau (personale, aktiviteter, inventar mv.) Decentral administration d 1 % Brugerafhængig udgift 1 % Brugerafhængig udgift Alle Central administration % Uafhængig af antal brugere Alle Husleje 6-25 % afhængigt af bevilling Alle Alle Undervis ning Undervis ning og dagtilbud Energi (el, vand og varme) Midlertidige projekter eller afgrænset udgifter (fx skole-ol, Seksuel Sundhed, fodboldskole) Grundbeløb Udgifter lokalt på skoler og institutioner (fx idræt og samvær, naturfag i verdensklasse, Huslejeudgifter til lejemål ejet af Københavns Kommune, basishusleje samt udgifter til udvendig vedligeholdelse kompenseres med pct., mens resten af de huslejerelaterede udgifter kompenseres 1 pct. 1 % Brugerafhængig udgift. Dog påvirket af mere energieffektivt byggeri*. pct. Udgifter til midlertidige eller afgrænsede projekter er ikke brugerafhængige, da projekterne er typisk er afgrænset i antal brugere eller ikke indgår i ordinær drift. 65 pct. En del af de nye brugere starter på nybyggede skoler. En kompensationsgrad på 65 pct. Svarer til en grundbevilling pr. år. pct. Udgifterne er typisk særlige forhold på de enkelte skoler, som ikke vurderes at blive påvirket af antal brugere Side 9 af 14

vidensindsamling, sangskole) * Frem mod demografiindstillingen afklares, hvordan der tages højde for mere energieffektivt nybyggeri. Særlige forhold vedr. forældrebetaling På vuggestue-, dagpleje-, børnehave-, og klubområdet er der forældrebetaling. For at tage højde for forældrebetalingen fratrækkes den andel, som forældrebetalingen udgør af budgetrammen. Side 1 af 14

Kr. i 216-pl Kr. i 216-pl Bilag 6C Udvikling i priser og mængder på børneområdet Som en del af servicetjekket er udviklingen i hhv. mængder og enhedspriser analyseret for hver ydelse på børneområdet for perioden 213-216 baseret på budget. Hertil er realiserede enhedspriser og mængder i for regnskab 215 sammenholdt med budgetforudsætningerne. For enhedspriser og mængder ses der generelt en kontinuerlig udvikling for hver af ydelserne på børneområdet. På de konkrete ydelser ses der således ingen større udsving mellem årene for såvel pris som mængde. Nedenfor fremgår eksempler på udvikling i pris og mængde for to ydelser. Figur 1. Pris og mængde for børnehaver 1. 2. 8. 16. 6. 12. 4. 8. 2. 4. 212 213 214 215 R215 216 Enhedspris Mængde Figur 2. Pris og mængde for almen undervisning 1. 4. 8. 6. 4. 2. 3. 2. 1. 213 214 215 R215 216 Enhedspris Mængde Side 11 af 14

Bilag 6D Dokumentation for beregning af kompensationsgrader på ældre- og sundhedsområdet Som en del af servicetjekket har Økonomiforvaltningen og Sundhedsog Omsorgsforvaltningen udarbejdet dokumentation for beregning af kompensationsgraderne på ældre- og sundhedsområdet for at skabe større gennemsigtighed i demografireguleringsmodellen. Økonomiforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er enige om, at beregning af kompensationsgrader fremadrettet tager afsæt i nedenstående principper for beregning, og at ejendomsområdet (husleje og energi) belyses frem mod demografiindstilling 217. Tabel 1. Principper for beregning af kompensationsgrader Bevillinger Udgiftsposter Kompensationsgrad Bemærkninger Alle Udgifter på 1 % Brugerafhængig udgift institutionsnivea u (personale, aktiviteter mv.) Alle Rengøring/ vask 75 % Udgifterne er kun delvist afhængigt af antallet af beboere/brugere. Alle Administration 5 % Fastsat på baggrund af en vurdering om, at de administrative arbejdsopgaver fordeler sig ligeligt mellem decentralt og centralt niveau. Alle Husleje 25 % Der har været anvendt en kompensationsgrad på 25% ift. til den demografiske nedgang, eftersom man ved reduktion af pladser kunne realisere nedgangen ved afvikling af enkelte pladser. En demografisk fremgang kan ikke nødvendigvis håndteres ved at åbne nye pladser på eksisterende institutioner. Alle Energi (el, vand og varme) 5 % Udgifterne er delvist afhængigt af antallet af beboere/brugere Alle Skatter og % Ikke brugerafhængigt Plejehjemspl adser afgifter Faste vedligeholdelses udgifter 72 % Udgifterne er kun delvist afhængigt af antallet af beboere/brugere. Alle Indtægter 1 % Indtægter indgår, så kun nettoudgifter kompenseres. Side 12 af 14

Alle Køkken 1 % Brugerafhængig ydelse Alle Hjælpemidler 1 % Brugerafhængig ydelse Madservice, personlig og praktisk hjælp samt sygepleje Kørsel 25 % Udgifterne er kun delvist afhængigt af antallet af brugere. Side 13 af 14

Kr. i 216-pl Kr. i 216-pl Bilag 6E Udvikling i priser og mængder på ældre- og sundhedsområde Som en del af servicetjekket er udviklingen i hhv. mængder og enhedspriser analyseret for hver ydelse på ældre- og sundhedsområdet for perioden 213-216 baseret på budget. For enhedspriser og mængder ses der generelt en kontinuerlig udvikling for hver af ydelserne på ældre- og sundhedsområdet. På de konkrete ydelser ses der således ingen større udsving mellem årene for såvel pris som mængde. Nedenfor fremgår eksempler på udvikling i pris og mængde for to ydelser. Figur 1. Pris og mængde for plejehjemspladser 5. 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. 213 214 215 216 5. 4.5 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 Enhedspris Mængder Anm.: Budgettal fra demografireguleringen. Figur 2. Pris og mængde for demenspladser 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 213 214 215 216 3 25 2 15 1 5 Enhedspris Mængder Anm.: Budgettal fra demografireguleringen Side 14 af 14