Hensigtserklæringer til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 7

Relaterede dokumenter
Hensigtserklæringer i forbindelse med vedtagelse af budget af 7

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 2. kvartal 2015

Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik

Bilag B - V og Cs ændringsforslag til Budget 2014

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik

Status Med rapporteringen for 2. kvartal 2016 indgår følgende tre initiativer i afvigerapporteringen med rød markering:

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017

SO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016

Bilag 10 Bevillingsudløb 2018

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune Sagsnr

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

Bilag 1. Status på Handleplan for børnehandicapområdet. Juni 2013

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år

ØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer. Sagsnr.

Handleplan for børnehandicapområdet

Budget Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen

Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale

Sagsnr Dokumentnr

Budget 2016, Informationsmøde. // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax

Budget 2017 processen

Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.

Sagsnr Bilag 2. Temaer for budgetønsker. Dokumentnr

Afstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

Tilførsler og genbevillinger til Socialudvalget i Budgetaftale 2014 fremgår af det følgende.

[Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014

Bilag 11 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2015

Sager i BUU i 2013 Oversigt over kommende sager i BUU med forbehold for ændringer, idet der løbende sker en opdatering af oversigten.

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Sager i BUU i 2013 Oversigt over kommende sager i BUU med forbehold for ændringer, idet der løbende sker en opdatering

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Tabel 1: Bevillingsbortfald i servicerammen. Bortfald. Bevilling efter bortfald. Bortfald af bevillinger på servicerammen Aftale

Kommissorium for 17, stk. 4 udvalg til udarbejdelse af Allerød Kommunes Miljø-, Energi-, og Naturstrategi.

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.

NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem. Sagsnr

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10

Bilag 8: Oversigt over Børne- og Ungdomsudvalgets beslutninger om Fremtidens Fritidstilbud

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Budgetbidrag Økonomiudvalget Juni Bilag L. Takstbilag

Budgetprocedure for budget

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

REFERAT. for mødet den , kl. 11:59 i Skriftlig votering sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 ( ) 2

Kommissorium. Sammenhængende borgerforløb i BUF. Ungeforvaltningen

AFTALE OM EN SÆRLIG INDSATS FOR FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB

Kære Hassan Nur Wardere

BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

(handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger

Varige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Nedenfor redegøres for, hvilke uforbrugte driftsmidler i 2015, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år.

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013.

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt

Bilag 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer - udmøntning af budget 2012

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne

Bilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer for Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg

Drøftelse - Høring af Erhvervsstrategi Aalborg bygger bro.

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Langsigtede mål , samt delmål for 2015

Generelle bemærkninger, budget

BUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato

Udvalgshenviste og vedtagne medlemsforslag til udvalgene

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Byfornyelsesredegørelse

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde

Børne- og Ungdomsudvalget

BUU Senest ændret *): store sager Fed: Kan ikke flyttes

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr

Faxe kommunes økonomiske politik

Center for Familie Social & Beskæftigelse. Opnormering: Uddannelseshjælp. Dato j./sagsnr P

Bilag 1. Udgifter og finansiering i Budgetaftale 2014

Samlet økonomisk påvirkning

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 4. kvartal 2015

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag af 7

Bilag - Stjernemarkeringer i budget 2014

Transkript:

Hensigtserklæringer til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 7 SOU, SUD, BIU H1 Udarbejdelse af en vurdering af behovet for udvikling af tilbud og sikring af sammenhængende borgerforløb på neurorehabiliteringsområdet 35 H2 A, F, Ø, B, O Effektiviseringernes stigende profiler indarbejdes i Budget 2015 9 KFU, BUU H3 ØU, KFU, BUU H4 KFU, TMU H5 A, F, Ø, B, O ØU, TMU Partnerskabsmodel til at styrke samsplillet mellem folkeskolen og kulturog fritidsområdet Analyse af fremtidig langsigtet anlægsstrategi 15 Udarbejdelse af forslag til nye tiltag, der kan styrke det kommunale tilsyn med restaurationer, herunder muligheden for at inddrage parkeringsvagter i tilsynsarbejdet og muligheden for at styrke samarbejdet mellem de lokaler, der bliver berørt af gener i nattelivet, politiet, restauratørerne og kommunen. 13 22 H6 Nedsættelse en arbejdsgruppe, der frem mod forhandlingerne om budget 2015 skal kvalificere det videre arbejde for et sammenhængende Sydhavn og partnerskaber mellem relevante aktører i området. 23 ØU, SOU H7 ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU Mulighederne for at konvertere fraflyttede plejeboliger til ungdomsboliger skal løbende undersøges 23

Hensigtserklæringer til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 2 af 7 H8 ØU, TMU H9 ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU H10 ØU, SUD, BIU UH11 H11 ØU, SUD, BIU H11 UH11 A, F, Ø, B, O ØU, SUD H12 ØU, SUD H13 ØU, SUD H14 ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU Sundhedsfremmende tiltag skal indtænkes i projekter forankret på Nørrebro og Bispebjerg Hurtig afklaring og udarbejdelse af en strategi for Solvangscentret på Amager med afsæt i de lokale ideer, ønsker fra den relevante boligorganisation og kommunens forvaltninger. Frem mod forhandlingerne om Budget 2015, skal der ske en kvalificering af forslag, der kan fremme byudviklingen i Københavns Nordvestkvarter og Valby. Hensigtserklæring H11 skal ikke omfatte indsatsen "Udvidelse af fritidsjob og studiejob - Sikker by" Sikker by - Vurdering af at gøre indsatser permanente skal indgå i evaluering i 2014. Finansieringen ved en evt. permanentgørelse kan enten findes af forvaltningerne eller tilføres i forbindelse med budgetforhandlingerne. Videreførelse af samarbejdet om kvalificering af den supplerende budgetmodel på handicapområdet Videreførelse af samarbejdet om kvalificering af model for demografibetinget ressourcebehov for udsatte børn og unge Videreførelse af samarbejdet om kvalificering af model for demografibetinget ressourcebehov for sindslidende 25 26 26 27 29 29 29

Hensigtserklæringer til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 3 af 7 H15 Fortsættelse af arbejdet med at optimere kapacitetsudnyttelsen på idrætsanlæg mest muligt samt videreførelse af det igangværende arbejde 31 med at finde de rette løsninger, der kan håndtere folkeskolereformens krav om daglig motion og bevægelse for folkeskoleleverne. ØU, TMU H16 ØU, SUD V Udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan til bolig- og erhvervsformål for Beauvaisgrunden mph. endelig vedtagelse inden udgangen af 2014. Salget af Beauvaisgrunden skal bidrage til finansiering af Østerbro Kulturhus. 32 H17 Æ31 A, F, Ø, B, O ØU, SUD H18 A, F, Ø, B, O Vejledende rådighedsbeløb for folkepensionister og førtidspensionister - opfølgning på økonomien samt evt. tilpasning af budgettet Vejledende rådighedsbeløb for folkepensionister og førtidspensionister - undersøgelse af muligheder for at lette administrationen af udbetaling af personlige tillæg, helbredstillæg og enkeltydelser ved at indføre mere objektive kriterier for sagsbehandlingen 37 37 ØU, KFU, TMU H19 Æ80 A, F, Ø, B, O ØU, KFU H20 Udarbejdelse af en rapport om behovet for genopretning af kommunens aktiver og finansieringsmuligheder Den nye model for salgsreservationsleje medfører, at en andel af eventuelle merindtægter, udover det budgetterede, på salg af rettigheder skal anvendes til salgsreservationsleje og dermed ikke kan disponeres til øvrige formål. Beslutning fra Budget 2011 om at ekstraordinært salg af aktiver kan finansiere renovering af kommunens ejendomme udløber i 2015. 40 41

Hensigtserklæringer til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 4 af 7 BUU, SUD, BIU H21 A, F, Ø, B, O Udarbejdelse af en model for et ungehus for alle unge, der ikke er omfattet af specialiserede indsatser, f.eks. handicappede eller misbrugere. 43 BER, ØU, TMU, BIU H22 Erhvervsservice - konkrete initiativer til styrkelse af kernedriften 45-46 ØU, TMU, BIU H23 ØU, KFU, TMU H24 Copenhagen Board - etablering et fast erhvervsråd i København. Primo 2014 skal et kommissorium fremlægges Økonomiudvalget til godkendelse. Indførelse af bagatelgrænse for krav om sikkerhedsstillelse i bygge- og anlægsopgaver under 0,5 mio. kr. 46 46-47 ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU H25 A, F, Ø, B, O Smart City, etablering af tværgående projektråd for infrastruktur for fremtidens vækst 50-51 H26 Plan for forenkling og reduktion af politikker, måltal og uhensigtsmæssig kontrol af arbejdsgange og strategier samt tværgående beslutningsfora 52 H27 Stærkt fokus på tillid, ledelsesreform og produktivitet - Mål for produktivitetsforbedringer indgå som effektiviseringsforslag til Budget 2015 52

Hensigtserklæringer til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 5 af 7 H28 Implementeringen af tillids- og ledelsesreformen forankres i forvaltningerne 52 H29 Effektiviseringsstrategi 2015 og frem 53 ØU, BUU, SOU, SUD H30 Undersøgelse af hvordan det lavere sociale udgiftspres kan indarbejdes i kommunens demografimodeller inden demografitilpasningen i foråret 2015 53 H31 Initiativerne i det fælles økonomistyringsprojekt mellem kommunerne og staten skal følges tæt og der skal løbende identificere områder i økonomistyringen, som kan styrkes. 53 H32 Ejendomspakke - oprettelse af projektråd for ejendomsområdet 55 ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU H33 Analyse af brugen af forprojektering skal være udarbejdet medio 2014 55 UH34 H34 C ov V er enige om at der skal indføres et regelloft i Københavns Kommune.Forstået således, at der over valgperioden skal afskaffes flere regler end der indføres.

Hensigtserklæringer til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 6 af 7 H34 UH34 C og V er derudover enige om, at der skal indføres et loft over, hvor mange regler for virksomheder, der er i KK. Forstået således, at der ikke må indføres en ny virksomhedsregel uden at der også afskaffes en. ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU H35 Handicaptilgængelighed skal indgå i anlægsbevillinger 9 H36 Tildeling og opfølgning af servicemåltal 8 H37 Prioritering og anvendelse af realiserede mindreforbrug i 2013 8 ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU H38 Merudgifter som følge af akutte anlægssager skal håndteres i overførselssagen 2013-2014 8 ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU H39 Æ1, bilag 6 Fremdrift og eksekvering af anlægsprojekter 8 ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU H40 Prioritering af igangsatte projekter 9 ØU, KFU, TMU H41 Melodi Grand Prix - Nedsættelse af en kommunal myndighedstaskforce 34

Hensigtserklæringer til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 7 af 7 H42 Budgetprincipper 54 H43 C og V er derudover enige om, at det resterende rådighedsbeløb i 2015, 2016 og 2017 skal bruges senere til enten afgiftslettelser, idrætsanlæg eller til at dække, hvis nogle besparelser ikke kommer hjem.

Hensigtserklæringer til budgetforslag 2014 Økonomiudvalget 1 af 2 H44 H45 H46 Mulighederne for at sikre renere skibstrafik, f.eks. gennem landstrøm skal undersøges. Herunder dialog med relevante parter og erfaringer fra andre 21 storbyer, fx Hamborg. Udarbejdelse af nyt plangrundlag for Christiania i Kommuneplan 2015, herunder forberedende arbejde i samarbejde med Fonden Christiania og 22 statslige myndigheder Din Betjent - Sikker By skal i dialog med Københavns Politiet få mere synlighed i gadebilledet på Nørrebro. 25 UH47 H47 H47 UH47 A, F, Ø, B, O H48 A, F, Ø, B, O H49 H50 H51 H52 H53 Sikker by - Evalueringen af mentorordningen skal ske i forbindelse med overførselssagen 2013-2014 og ikke først i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015 Sikker by - Afvente evaluering af mentorordning, mph. særskilt stillingtagen til videreførelse af mentorordningen ifm. forhandlingerne om Budget 2015 Intensivering af arbejdet med at forbedre vejledninger og kommunikation om ordningen for uddannelsesklausuler Oprettelse af en ekstern task force, om skal komme med anbefalinger til, hvordan København kan tiltrække flere investeringer og virksomheder. Fornyet fokus på fælles skabeloner og procedurer i forbindelse med udbudsprocesser samt styrket dialog med virksomheder. Forenkling og styrket rådgivning af SMVer omkring kommunens udbud og deres deres muligheder for at danne konsortier Sikring af en bedre koordinering af projekter og tiltag vedrørende turisme. Et vigtigt element er her at sikre, at den digitale borgerservice er tilgængelig på engelsk. Forlængelse af ruteudviklingsprojektet Global Connected, som er en vigtig brik i styrkelsen af Lufthavnen. København vil desuden udarbejde en turismestrategi, der skal sikre en professionel og systematisk inddragelse af turismeerhvervet og koordinering af ksempelvis i forbindelse med den kollektive trafik, boliger, påvirkning af statslig lovgivning m.m. Strategien skal spille ind i Wonderful Copenhagens kommende resultatkontrakt. 27 44 46 46 46 48 49

Hensigtserklæringer til budgetforslag 2014 Økonomiudvalget 2 af 2 H54 Afholdelse af Eurocities Årsmøde 2015 i samarbejde med Malmø 49 H55 Igangsætning af konkrete initiativer under Copenhagen Business Region 49 H56 Analyse med henblik på at komme med anbefalinger til realisering af strukturelle mindreforbrug 53

Hensigtserklæringer til budgetforslag 2014 Kultur- og Fritidsudvalget 1 af 1 H57 A, F, Ø, B, O H58 H59 A, F, Ø, B, O H60 Ifm. overførselssagen 2013-2014 skal der tages stilling til etablering af skoleidrætshal på skole i Ørestad Syd. Afdækning af mulighederne for at gøre skøjtebanen på Genforeningspladsen permanent, herunder i hvilken grad anlægget kan finansieres af fondsmidler. Undersøgelse af hvilke muligheder den nye kolonihavelov giver for at sikre, at flest mulige københavnere har mulighed for at købe en kolonihave. Københavns Ejendomme skal videreføre vandrensningen på Østre Gasværk i 2014 inden for egen ramme. 31 33 34 41

Hensigtserklæringer til budgetforslag 2014 Børne- og Ungdomsudvalget 1 af 2 H61 H62 H63 UH64 H64 C Strukturelle rammer for folkeskolereformen skal forbedres og kvalificeres yderligere frem mod Budget 2015 Opfølgning på implementeringen af folkeskolereformen i København og herunder konsekvenserne af den vedtagne udfasning af aldersreduktion og den endelige udmøntning af statslige puljemidler til kompetenceudvikling Bærende princip for folkeskolereformen, at er den kan træde i kraft og fungere på alle folkeskoler i august 2014 Lektiehjælpen på skolerne skal lægges samlet to gange om ugen med mulighed for at vælge forskellige aktiviteter i stedet for, at lektiehjælpen lægges ½ time hver dag 10 11 11 H64 UH64 V Lektiehjælp 11 H65 Fagligt samarbejde i folkeskolen 13 H66 Fritidspædagogik - analyse af fremtidens fritidstilbud 13 H67 A, F, Ø, B, O Modersmålsundervisning - analyse af tilrettelæggelse og organisering af modersmålundervisning ifm. implementering af folkeskolereformen 14 H68 Opfølgning på folkeskolereformen 14 H69 H70 H71 Analyse af hvordan klubfællesskaber kan danne ramme om et lokalt tværgående tilbud med ekstra funktionaliteter forankret i flere forvaltninger Undersøgelse af det fremtidige behov for kapacitet på specialskoleområdet, specialfritids- og klub, de særlige dagtilbud samt basisdagpleje samt anbefalinger til den langsigtede håndtering af behovet frem mod kommende forhandlinger, Tilvejebringelse af energibesparelser sfa. helhedsrenoveringer af skoler, som kan meldes ind som forvaltningsspecifikke effektiviseringer 16 16 39

Hensigtserklæringer til budgetforslag 2014 Børne- og Ungdomsudvalget 2 af 2 H72 Konsekvenserne af erhvervsskolereformen skal drøftes i forbindelse med overførselssagen. Konsekvenserne indtænkes i det arbejde, der allerede er igangsat i Børne- og Ungdomsudvalget på ungeområdet i dialog med relevante forvaltninger og aktører 44

Hensigtserklæringer til budgetforslag 2014 Sundheds- og Omsorgsudvalget 1 af 1 H73 Sundhedspakke - Investeringerne i sundhed og livskvalitet skal kobles til en international dagsorden og understøtte arbejdet om etablering af en regional Sund Vækst klynge. 50

Hensigtserklæringer til budgetforslag 2014 Teknik- og Miljøudvalget 1 af 1 H74 H75 A, F, Ø, B, O Udarbejdelse af beslutningsoplæg ultimo 2013, om justering af den nuværende praksis ift. mobile gadesælgere og cykeltaxier i det offentlige rum, herunder hvorvidt der er behov for nye reguleringshåndtag for kommunen. Frem mod overførselssagen indgås i dialog med interessenter om støjpartnerskaber, herunder muligheden for medfinansiering. 22 26 UH76 H76 Huslejen skal også for iværksættere være på markedsvilkår. H76 UH76 A, F, Ø, B, O Iværksættere - Afsøgning af muligheder for at fremme billigere husleje til iværksættere i byen 47 H77 Iværksættere - Erhverv i stueetager i udsatte boligområder 47

Hensigtserklæringer til budgetforslag 2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1 af 1 H78 UH79 F6, H79 H79 F6, UH79 Rummelige arbejdsmarked - målet er at sikre, at alle får adgang til arbejdsmarkedet. Det skal ske igennem tilpassede beskæftigelsestilbud i udsatte byområder, en enstrenget service for unge på tværs af forvaltningerne og en koordineret intensiv indsats for sygemeldte. C og V er derudover enige om, at der i 2015, 2016, 2017 skal findes besparelser på beskæftigelses- og integrationsområdet, der dels skal bruges til en fortsat fastfrysning af grundskylden til 2013-niveau i 2017 og dels skal bruges til skattelettelser i 2015-2017 C og V er derudover enige om, at der i overslagsårene 2015, 2016 og 2017 skal findes besparelser på beskæftigelses- og integrationsområdet, der skal bruges til en skattesænkning i overslagsårene. 43