Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 30. juni 2018 HØ

Relaterede dokumenter
SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018

Service Sundhed Vedtaget

Periodiseret budget. Korrigeret budget. Forbrug ÅTD.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2016 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

Nedenfor gennemgås Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab for 2013 opgjort pr. 30. juni 2013.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vedtaget budget 2017

Forventet regnskab , , ,6-12,4 0, ,1-11,5 Demografireguleret Bevilling

Bilag 1 - SUF - forventet regnskab for 2014 pr. 30. september 2014

Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 30. juni 2014 (nettoudgifter samt anlægsudgifter og anlægsindtægter, mio. kr., 1-decimal)

Udvalget for Ældre og Sundhed

27. februar Sagsnr SUF Konklusionsnotat Dokumentnr

Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2018

Beskrivelse af opgaver

Velfærdsudvalget -300

Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. oktober 2018

Udvalget for Ældre og Sundhed

Bilag 3. Demografitilpasning ny befolkningsprognose, mindreforbrug vedr. køb af pladser og sund aldring

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

NOTAT Ø Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL

REFERAT. for mødet den , kl. 11:59 i Skriftlig votering sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 ( ) 2

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

Serviceudgifter Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

Velfærdsudvalget -400

Udvalget for Ældre og Sundhed

Det forventede regnskab

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Sundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo

Demografiregulering. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Disse 3 påvirker demografien. Stor generation af ældre. Københavnerne lever længere

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.

Forventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2017

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister

SAMLEDE KONSEKVENSER FOR SOU

Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed

Fakta om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Forventet regnskab & TB. November 2016

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Budgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet. 1. Aftaledelen af ældreområdet. Bilag til sag om 2. budgetopfølgning 2017

Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. august 2019

Sundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo oktober. Ultimo oktober

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme Tilbud til ældre pensionister

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Sbsys dagsorden preview

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed

SÆH Økonomirapport 2 - drift

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Notat til ØK den 4. juni 2012

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

i regnskabet

Økonomiopfølgning ultimo oktober 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo december 2018 CPO og Sundhed

Omprioriteringskatalog Budget

Økonomiopfølgning ultimo november 2018 CPO og Sundhed

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens regnskab 2015 Netskabelon Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vedtaget budget 2015

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Social- og Sundhedsudvalget

Regnskab Regnskab Regnskab. Regnskab Anlæg

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Økonomivurdering 3. kvartal 2018 for Sundhedsudvalget

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2018

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Kopi af netskabelon 28. februar 2017 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vedtaget budget 2016

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Halvårsregnskab 2017 August 2017

Besvarelse af spørgsmål fra Pia Allerslev (V) vedrørende økologi og ældremad

Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL 83)

Transkript:

KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT SUF forventet regnskab pr. 30. juni 2018 Sundheds og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 30. juni 2018 HØ Sundheds og Omsorgsforvaltningen forventer et samlet mindre efter forventede korrektioner på servicemåltalsrammen på i alt 28,8 mio. kr. På anlægsrammen forventes et mindre på 1,7 mio. kr. På overførsler forventes et mindre på 0,4 mio. kr. og på finansposter forventes budgetoverholdelse. Det korrigerede budget er inklusiv forventede korrektioner, som er eller forventes vedtaget af Økonomiudvalget. Med virkning fra den 1. januar 2018 er Sundheds og Omsorgsforvaltningen overgået til Københavns Kommunes nye økonomisystem Kvantum. Det betyder, at der i forhold til det estimerede regnskab for 2018 fortsat er en række forhold, som vanskeliggør den løbende budgetopfølgning og hermed estimering af det forventede regnskab. Det drejer sig blandt andet om afstemning af løn, hvor der stadig er en fejlkonto af et betydeligt omfang. Det kan dog oplyses, at fejlkontoen i forhold til forrige prognose nu er reduceret. Yderligere mangler oplysninger om refusionsindtægter fra Koncernservice. Derudover er regnskabsprognosen påvirket af, at der fortsat ikke er et værktøj til håndtering af budgetomplaceringer på decentralt niveau, ligesom der fortsat ikke er tilstrækkeligt anvendelige økonomirapporter til brug for prognosearbejdet. n er derfor behæftet med en betydelig usikkerhed. 7. august 2018 Sagsnr. 20180095165 Dokumentnr. 201800951652 Sagsbehandler Elsa Nisbeth Bjørnsen Service 3405 Sundhed 600.493 597.790 2.703 Begravelsesgodtgørelse og hospice 23.031 23.672 På området forventes et mer på i alt 0,6 mio. kr. 641 Det forventede mer kan henføres til stigende aktivitet på hospiceområdet, idet der pr. 1. januar 2018 er åbnet to nye hospicepladser i Region Hovedstaden, som en del af finanslovsaftalen 2017. Meret vil blive dækket af øvrigt mindre på service. I det forventede mer er indregnet en DUT tilførsel til hospiceområdet på ialt 1,7 Afdeling for Økonomi Sjællandsgade 40, Bygning G, 3. sal 2200 København N EAN nummer 5798009290601

mio. kr., som skal bruges til etablering af ekstra hospicepladser. KK arbejdsmiljø 26.603 26.603 Sundhedsindsatser 53.494 52.260 1.234 På området forventes et mindre på 1,2 mio. kr. Det forventede mindre er sammensat af et forventet mer på 0,3 mio. kr. vedrørende projektet Børn og Unge vedrørende tilskud til Headspace samt forventet mindre på 0,7 mio. kr. på projekt Sundhed for dig Borgere med sindslidelse, hvor der ikke er afholdt udgifter i år. På projektet tværfagligt samarbejde med praktiserende læger forventes et mindre på 0,3 mio. kr. som følge af tidsforskydning i projektet. Endelig er der ved afslutningen af eksternt projekt Nye veje til trivsel i Boligområder opstået et mindre på 0,5 mio. kr. i forbindelse med den endelige regnskabsaflæggelse til ministeriet. Forebyggelsescentre 133.857 133.657 200 På området forventes et mindre på 0,2 mio. kr. Mindreet giver ikke anledning til bemærkninger. Færdigbehandlede patienter 22.686 21.393 1.293 På området forventes et mindre på 1,3 mio. kr. Med virkning fra den 1. januar 2017 er der indført ændringer i betaling for færdigbehandlede patienter, idet der udover den eksisterende regionale betaling skal betales bidrag til staten, som dog bliver tilbageført til kommunerne i forhold til antal færdigbehandlingsdage. Dette medfører en vis usikkerhed til prognosen. Genoptræning efter sygehusindlæggelse 207.706 207.090 616 Side 2 af 9

På området forventes et mindre på 0,6 mio. kr. Mindreet er sammensat af et forventet mer på specaliseret rehabilitering på ialt 3,7 mio. kr., som kan kan henføres til, at der er tale om forløb, som er meget lange og kombineret med en stigning i betaling pr. forløb for borgere på døgnophold medfører det en stigning i de samlede udgifter. Modsat forventes der et samlet mindre på ialt 4,3 mio. kr. vedrørende genoptræning efter Sundhedsloven, som blandt andet tilskrives vakancte stillinger i sundhedshusene samt forsinket ikraftræden af ny love om frit valt til genoptræning, idet Statens og Kommunernes Indkøbservice (SKI) endnu ikke har indgået aftale med private leverandører af genoptræningsydelser. Der er i det forventede regnkskab er inddregnet en DUT korrektion på ialt 7,2 mio. kr. til dækning af kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning Voksentandpleje 101.665 101.665 0 3415 Ældre 31.450 31.450 3.503.528 3.477.423 26.105 Aktivitetstilbud 36.972 39.667 76.639 På området forventes et mer på 37 mio. kr. Meret skal ses sammenhæng med aktiviteten Foranstaltninger tidlig indsats, hvor der er et forventet mindre på 37, mio. kr. Det reelle forventede mindre på området er således på 0,1 mio. kr. Mindreet giver ikke anledning til bemærkninger. Foranstaltninger tidlig indsats 37.166 37.166 Aktiviteten Foranstaltninger tidlig indsats er fejlagtigt oprettet. Anmodning om rettelse er indsendt til Koncernservice. Sygepleje 204.383 216.685 12.302 Side 3 af 9

På området forventes et mer på 12,3 mio. kr. Meret kan henføres til en stigning i aktiviteten med den konsekvens, at vikarudgifterne er stigende. Cura omsorgssystem blev implementeret i foråret 2017, og der arbejdes fortsat på at udvikle rapporter således, at der kan trækkes afregningsdata. De manglende rapporter i Cura er medvirkende årsag til, at det er vanskeligt at danne sig et korrekt billede af udviklingen i 2018 og kombineret med implementering af økonomisystemet Kvantum, hvor økonomirapporterne også er under udvikling, bevirker det, at prognosen er forbundet med betydelig usikkerhed. Hjemmepleje 723.422 710.306 13.116 På området forventes et mindre på 13,1 mio. kr. Mindreet skal ses i sammenhæng med meret på Sygepleje. Det forventede mindre vurderes primært at henføres til en lavere aktivitet på timer til borgere, som følge af indsatsen Udredning og Rehabilitering. På udgifter til tøjvaskordning forventes et mindre på 1,0 mio. kr. som følge af en aktivitetsnedgang. I det forventede er indregnet en DUT korrektion på 0,8 mio. kr. Hjælpemidler 153.193 155.724 På området forventes et mer på 2,5 mio. kr. 2.531 Meret er sammensat af et forventet mer på hjælpemiddelcentret på 3,5 mio. kr. og et forventet mindreforbug på lokalområdekontorerne på i alt 1,0 mio. kr. Det forventede mer på hjælpemiddelcentret kan relateres til en højere aktivitet i forbindelse med udlån af arbejdspladshjælpemidler til plejehjemsområdet. Det udarbejdes til budget 2019 en ny budgetmodel for hjælpemiddelområdet med henblik på at understøtte større gennemsigtighed og en hensigtsmæssig incitamentsstruktur. Meret vil blive dækket af øvrigt mindre på serviceområdet. I det forventede er indregnet en DUT tilførsel på handicapkørsel på 1,4 mio. kr. Internt arbejdsmiljø Køb og salg af pladser 15.485 15.485 210.873 205.477 5.396 Side 4 af 9

På området forventes et mindre på 5,4 mio. kr. Mindreet er sammensat af et forventet mindre på køb af pladser på 0,2 mio. kr. og en forventet merindtægt på salg af pladser på 5,2 mio. kr. Den forventede merindtægt på salg af pladser kan blandt andet relateres til en ekstra opkrævning som følge af tidsforskydning i opkrævning fra andre kommuner på grund af manglende data i forbindelse med implementering af aktivitetssystemet Cura. Der er dog væsentlig usikkerhed i det prognosticerede resultat, som Sundheds og Omsorgsforvaltningen vil kvalitetssikre frem mod 3. kvartals prognose. I det forventede regnskabsresultat er taget højde for en fejlindlæsning på budget til køb af plejeboligpladser, som forventes korrigeret i forbindelse med 3. prognose. Madservice 29.891 30.891 På området forventes et mer på 1 mio. kr. 1.000 Det forventede mer kan primært henføres til et fald i indtægtsgrundlaget, som følge af et fald antallet af borgere tilmeldt madservice. Der arbejdes fortsat med en tilpasning af personaleet. Meret vil blive dækket af øvrigt mindre på serviceområdet. Midlertidige døgnophold 121.419 121.419 0 Sundheds og Omsorgsudvalget forventes at tage stilling til en fremtidig strategi for området i andet halvår 2018. Myndighed 134.574 133.994 580 På området forventes et mindre på 0,6 mio. kr. Mindreet kan henføres til færre udgifter til løn i forbindelse med en forventet tilpasning til de effektiviseringer, som skal udmøntes som følge af implementering af økonomisystemet Kvantum. Omsorgssystemer 70.103 72.409 På området forventes et mer på 2,3 mio. kr. 2.306 Meret er efter, at der i forbindelse med DUT 2018 er tilført området 0,3 mio. kr. til omsorgssystemer. I det forventede indgår hertil. Det forventede mer kan henføres til en stigning i udgifter til Office 365. Meret skyldes, dels at licenserne har været dyrere end forudsat dels at der også har skullet indkøbes licenser til vikarer. Side 5 af 9

Plejebolig 1.591.960 1.584.960 7.000 På området forventes et mindre på 7 mio. kr. Området er Sundheds og Omsorgsforvaltningens største driftsområde. Der er på nuværende tidspunkt en betydelig usikkerhed forbundet med prognosen, men i forhold til forbuget på de enkelte plejehjem forventes et mindre og kombineret med at et på centralt afsatte midler til dækning af uforudsete udgifter er begrænset, er forventningen et mindre på området. Sygepleje 0 0 På området er fejlagtigt registreret et på 4,1 mio.kr. Forbruget vil snarest muligt blive udkonteret til Sygeplejeområdet. Uddannelse 126.439 121.106 5.333 På området forventes et mindre på 5,3 mio. kr. Mindreet kan henføres til dels et mindreoptag af sosu hjælperelever, ialt 35 elever i forhold til det estimerede optag dels et større frafald end forventet. Årsagen til det mindreoptag af sosuhjælperelever skyldes en mindre søgning til uddannelsen kombineret med mangel på kvalificerede ansøgere. På Social og sundhedsassistentuddannelsen er der i 2018 fuldt optag, og det er derfor muligt at foretage overbooking for SSAuddannelsen. I 2018 er dimensionering 303 elever, men der udstedes 330 elevkontrakter. På denne måde imødegås et ikke ubetydeligt frafald i løbet af uddannelsen. Med overbooking gås dog ikke på kompromis med optagelseskrav. n er efter, at der i forbindelse med aftale om kommunernes økonomi for 2019 i budget 2018 er tilført 10,2 mio. kr. til kompetenceløft til den nære sundhed. Ældreområdet: Projekter og indsatser 44.952 32.328 12.624 Side 6 af 9

På området forventes et mindre på 12,6 mio. kr. Det forventede mindre er sammensat af forventet mindre på en række eksterne projekter, herunder midler til Værdig ældrepleje, i alt 1 mio. kr., Bedre bemanding, i alt 6,1 mio. kr. samt Klippekort på plejehjem, ialt 5 mio. kr. Herudover er der et forventet mindre på området velfærdsinnovation, ialt 0,5 mio. kr. som følge af tidsforskydning i forbindelse med stillingsbesættelse. For så vidt angår mindreet på det eksterne projekt Bedre bemanding kan det henføres til dels, at midler bevilget fra Finansloven har en lang administrativ proces, og derfor først er indgået som kommunens budget fra maj 2018, dels at arbejdet med at øge bemandingen skal tilpasses arbejdstilrettelæggelsen på de enkelte områder. Yderligere er en del af midlerne først disponeret i 2019, hvorfor de vil blive søgt overført. På projektet Klippekort på plejehjem kan mindreet relateres til en tidforskydning i forbindelse med anvendelsen af de eksternt finansierede midler. 3425 Administration budget 165.461 165.461 0 Administrative fællesudgifter 133.929 133.929 0 Generel administration 10.590 10.590 Sundhedsindsatser 20.942 20.942 0 Til orientering kan det oplyses, at der arbejdes på at få rettet navnet Sundhedsindsatser til: Faglig administration. Anlægsudgifter 3435 Anlæg 99.564 93.618 5.946 Side 7 af 9

På området forventes et mindre på 5,9 mio. kr. Mindreet kan primært henføres til projektet Klarahus, Kastanjehusene og Havearealer i De Gamles By, i alt 5,3 mio. kr., samt en række mindre og mer på ialt 0,6 mio. kr. Mindreet på 5,3 mio. kr. skal bruges til at finansiere en manglende indtægt på 4,3 mio. kr. til projektet Klarahus, Kastanjehusene og Havearealer i De Gamles By. Det resterende mindre på 1,0 mio. kr. fra projektet Klarahus, Kastanjehusene og Havearealer i De Gamles By samt 0,6 mio. kr. fra diverse projekter forventes tilbageført kassen i forbindelse med aflæggesle af anlægsregnskaberne. Anlægsindtægter 3435 Anlæg 47.246 42.996 På området forventes mindreindtægter på 4,3 mio. kr. 4.250 De forventede mindreindtægter kan henføres til projektet Klarahus, Kastanjehusene og Havearealer i De Gamles By, idet statstilskuddet som følge af en ændring i de statslige tilskudsregler ikke forvetnes udbetalt. Dette forhold drøftes pt. med Teknik og Miljøforvaltningen og staten. De manglende indtægter forventes dækket af ute midler på anlægsudgifterne i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet. Såfremt statstilskuddet alligevel udbetales tilfalder det kassen. Overførsler mv. 3465 Overførsler 29.643 29.247 396 EGU elever 1.273 877 396 På området forventes et mindre på 0,4 mio. kr. Mindreet kan henføres til en lavere aktivitet som følge af en lavere ansøgning som EGU elev samt et større frafald af elever end forventet. Ældreboliger 28.370 28.370 Budgetoverholdesen er efter, at Sundheds og Omsorgsforvaltningen i sagen om bevillingsmæssige ændringer overfører 4,4 mio. kr. til kassen, som følge af færre udgifter til ydelsesstøtte på grund af faldende afdragsprofil. 3445 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 1.803.553 1.803.553 0 Side 8 af 9

Det forventede regnskab for Kommunal Medfinansiering er forbundet med en vis usikkerhed, idet implementering af sundhedsplatformen i Region Hovedstaden har medført lavere aktivitet i 2017, og udfordringerne er fortsat ikke løst og forventes derfor at kunne påvirke udgiftsniveauet i 2018. 3455 Særligt dyre enkeltsager 1.819 1.819 Finansposter (HK 7) Renter m.v. 1.378 1.378 Finansposter (HK 8) Langfristede balanceposter * budget er inklusiv forventede korrektioner 15.007 15.007 Side 9 af 9