BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0



Relaterede dokumenter
Økonomiudvalget. Budgetterne dækker udgifter til el, vand, varme, rengøring og øvrig vedligeholdelse.

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

Budgetoplysninger drift Bår

18 Økonomiudvalget Skattefinansieret

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

Der er flere af kontiene, hvor der allerede er betalt for hele året, bl.a. vedrørende redningsberedskabet.

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

Intern Service

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Økonomiudvalget. Budgetterne dækker udgifter til el, vand, varme, rengøring og øvrig vedligeholdelse.

Økonomiudvalget. Budgetterne dækker udgifter til el, vand, varme, rengøring og øvrig vedligeholdelse.

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Bevilling 15 Fælles formål

Økonomiudvalget omfatter blandt andet byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalget Samlet

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Budgetopfølgning 30. september 2008

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

BF Politikomr.-Sted 1

Budget for administrationsområdet

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter

Fagområde: Aktivitet Beskrivelse

Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget

Udvalg Økonomiudvalget

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Beretning 2011 for politikområderne:

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

SKIVEKOMMUNE Budget Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr

Forventet regnskab kr.

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr

Budgetforslag Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Beretning 2010 for politikområderne:

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Økonomiudvalget. I alt

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter.

Bevilling 62 Administration og IT

Økonomiudvalget DRIFT

Bemærkninger til budget 2017 politikområde 02 Politikere

Forventet regnskab kr.

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene Budgetoverførsler, løn Budgetoverførsler, ikke løn

Økonomiudvalget: Administration

OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017

Erhvervsservice og iværksætteri

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Regnskab Regnskab Anlæg

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Forventet regnskab kr.

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014

Personaleudvikling fra

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2

Hovedkonto 4 Fælles formål og administration

- Kommissioner, Råd og Nævn, her føres udgifter til mødediæter og mødeudgifter.

Nedenstående tabel viser Økonomiudvalgets driftsramme fordelt på sektorer.

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Bevilling: Sekretariatet Serviceudgifter. Funktion: Øvrige sociale formål. Bemærkninger: Årsbudget Udgifter 157 Indtægter Netto 157

ØKONOMIUDVALGET ADMINISTRATIONSPOLITIK, ERHVERVSPOLITIK, BEREDSKABSPOLITIK, EJENDOMS- OG BOLIGPOLITIK Drift, serviceudgifter

Udvalget for Miljø og Teknik

Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/ på Økonomi- og Planudvalgets område.

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

12:38:24 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Transportudgifter uddannelse -

Oversigt over tekniske ændringer i alt Supplerende tekniske ændringer

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april marts 2004

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Budgetkontrol pr. 1. april 2018

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Bilag 1 Identificering af direkte og indirekte omkostninger

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Politisk Administration

(Første side er resume af halvårsregnskabet, efterfølgende sider specifikation af samme).

(Første side er resume af bevillingskontrollen, efterfølgende sider specifikation af samme).

Økonomiudvalget: Administration

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2

Besparelser på administrationsområdet

Prioriteringsrum. Økonomiudvalgets område

Den 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Budgetoverførsler fra 2018 til 2019

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/ på Økonomi- og Planudvalgets område.

Transkript:

1

i hele 1.000 kr. Økonomiudvalget BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 00.25 Faste ejendomme 18.641 17.049 17.945 17.049 10 Fælles formål 16.746 15.154 16.050 15.154 11 Beboelse -514-514 -514-514 13 Andre faste ejendomme 1.324 1.324 1.324 1.324 15 Byfornyelse 338 338 338 338 18 Driftsikring af boligbyggeri 747 747 747 747 00.58 Redningsberedskab 9.379 9.250 9.250 9.250 95 Redningsberedskab 9.379 9.250 9.250 9.250 06.42 Politisk organisation 9.397 9.397 8.689 9.398 40 Fælles formål 148 148 148 148 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 8.108 8.108 8.108 8.108 42 Kommissioner, råd og nævn 433 433 433 433 43 Valg mv. 708 708 0 709 06.45 Administrativ organisation 232.111 229.596 228.977 228.641 50 Administrationsbygninger 7.992 7.992 7.833 7.833 51 Sekretariat og forvaltninger 99.828 98.951 98.685 98.277 52 Fælles IT og telefoni 49.324 46.982 46.817 46.888 53 Jobcentre 27.619 27.286 27.258 27.258 54 Natur 2.147 2.147 2.147 2.147 55 Miljø 9.238 9.238 9.238 9.238 56 Byggesager -32 1.006 1.006 1.006 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 16.631 16.631 16.631 16.631 58 Det specialiserede børneområde 13.363 13.363 13.363 13.363 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 5.999 5.999 5.999 5.999 06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 10.014 9.934 9.157 9.157 60 Indtægter efter forskellige love 107 83 83 83 66 Innovation og ny teknologi 1.503 1.503 1.125 1.125 67 Erhvervsservice og iværksætteri 7.221 7.166 6.766 6.766 68 Udvikl. af yder- og landdistriktområder 1.183 1.183 1.183 1.183 06.52 Lønpuljer 45.796 30.678 30.732 30.451 70 Lønpuljer 10.789 9.949 10.003 9.722 72 Tjenestemandspensioner 10.167 10.167 10.167 10.167 74 Interne forsikringspuljer 10.562 10.562 10.562 10.562 76 Generelle reserver 14.278 0 0 0 Økonomiudvalget i alt 325.338 305.905 304.750 303.946 2

Økonomiudvalget har ansvaret for en bred vifte af opgaver. Det drejer sig om bl.a. redningsberedskab, den økonomiske planlægning og styring, kommuneplanlægning, byudvikling, den politiske organisation samt den administrative organisation. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00.25.10 Fælles formål 010001 Fællesudgifter og indtægter Vejen Kommune har to håndværkere ansat, som foretager mindre reparationer på kommunale bygninger og institutioner. Håndværkerne er en del af bygningsvedligeholdelsespuljen under 00.25.10. Et eventuelt restbudget eller merforbrug skal reguleres via puljen. Offentlige toiletter Der er afsat budget til drift af følgende offentlige toiletter: Mindevej 1, Vejen Rådhuspladsen, Nørregade 19, Vejen Søvej 5D, Jels Torvet 2, Jels Vestergade 9, Rødding Industri Vest, Brørup Jernbanegade 1, Brørup (ventesal og offentlige toiletter) Budgetterne dækker udgifter til el, vand, varme, rengøring og øvrig vedligeholdelse. 010024 Bygningsvedligeholdelsespulje, kommunale ejendomme Budgettet til bygningsvedligeholdspuljen bliver beregnet ud fra det samlede areal af kommunens bygninger. Ud fra bygningernes alder og anvendelse bliver det beregnet, hvilke beløb, der skal afsættes til bygningsvedligehold på den enkelte bygning. Der er afsat 14.142.500 kr. til planlagt bygningsvedligeholdelse i 2014. Udgifter vedrørende planlagt bygningsvedligeholdelse afholdes ude på de enkelte steder. Budgettet overføres fra puljen til de respektive steder ved løbende budgetomplaceringer. Kommunens bygninger skal energimærkes hvert femte år som en del af det kommunale bygningsvedligehold. Energimærkningen foretages af to omgange, hvor kommunes bygninger er fordelt i to grupper. Vejen Kommune må ikke selv foretage energimærkningen, som derfor foretages af et eksternt firma. De næste gennemgange er i 2014 og i 2016, hvor der er afsat henholdsvis 1.591.900 kr. og 896.000 kr. 00.25.11 Beboelsesejendomme 011033 Vorupvænget 21-31 og 33-71 og 73-79, Vejen Vejen Boligforening administrerer og udlejer boligerne for Vejen Kommune, og der er budgetteret med kommunens andel i overskuddet ved udlejninger. 3

00.25.13 Andre faste ejendomme 013009 Bække Rutebilstation, Vestergade 2, Bække Der er afsat budgetmidler til drift og vedligeholdelse af Bække Rutebilstation. Der er ansat en forpagter, som har bolig på ejendommen og betaler en månedlig husleje. 013027 Jels Møllegade 5a, Jels Bygningen anvendes af hjemmeværnet. Der er afsat budget til skatter og afgifter. 013037 Toftegårdsvej 3, Rødding Der er afsat budgetmidler til betaling af skatter og afgifter vedr. erhvervet ejendom i Rødding. 013042 Søndergade 2, Skodborg Det tidligere bibliotek i Skodborg udlånes til Skodborg Lokalråd. Lokalerne bliver brugt til dagpleje, lektiecafé og lokalhistorisk arkiv, hvilket giver udgifter til el, vand og varme. Herudover findes på første sal to udlejningsboliger, som giver en indtægt. 013045 Nørregade 16-20, Brørup Ejendommen Nørregade 16-20 i Brørup er erhvervet af Vejen Kommune som en del af et byfornyelsesprojekt. Grunden skal sælges, men afventer pt. en ændret lokalplan. Der er afsat budgetmidler til fast afgift på forsyningslinjer. 013051 VUC og Studioscene, Baungårdsvej 2, Vejen Ejendommen Baungårdsvej udlejes til VUC og Studioscene mod en fastsat husleje. Udover indtægten er der afsat budget til aflønning af rengøringspersonale samt til drift af grunde og bygninger. 013054 Det tidligere plejehjem, Egely, Fr. den 7 s gade 3a, Vejen Bygningerne i Vejen har huset det tidligere plejehjem Egely. I dag anvendes bygningerne til børnehave og privat udlejning. Der er afsat 653.300 kr. til drift og vedligeholdelse af grunde og bygninger og 51.100 kr. i lejeindtægt. 013079 Vestergade 21, Holsted (tidligere Åhaven) Det er afsat budgetmidler til drift og vedligeholdelse af bygningen. Bygningsdrift vedrørende nedlagte skoler Vejen Kommune stiller nogle af de nedlagte skoler til rådighed for lokale foreninger, som anvender de tidligere skolebygninger. Vejen Kommune stiller bygningerne til rådighed og betaler driften af bygningerne. Tidligere Øster Lindet Skole Tidligere Øster Lindet Skole, Børnehaven Tidligere Hovborg Skole Tidligere Nørbølling Skole Tidligere Skrave Skole Tidligere Sdr. Hygum Skole 00.25.15 Byfornyelse Det afsatte budgetbeløb på 338.400 kr. til ydelsesstøtte vedrører lån optaget i en periode, hvor det var muligt at få ydelsesstøtte. Lovgivningen på området blev ændret for en del år siden, og der tildeles ikke længere ny ydelsesstøtte på lån. Udgiften er nedadgående, efterhånden som lånene betales ud. 4

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri Udgift til ydelsesstøtte er nedadgående, idet lovgivning på området er ændret for en del år siden. Der kan ikke længere tildeles ny ydelsesstøtte på lån, og udgift hertil vil derfor forsvinde helt, efterhånden som de gamle lån bliver betalt ud. I alt er der afsat 745.000 kr. 00.58.95 Redningsberedskab 095001 Fællesudgifter og / indtægter Personale Der er budgetteret med tre fuldtidsstillinger i 2014, og der er i alt afsat 2.225.400 kr. til lønninger og indsatsledervagt. Uddannelse Budgettet skal dække uddannelse af eget personale, de frivillige i de sønderjyske brandværn og nye indsatsledere. Der er i alt afsat 232.100 kr. til almindelig uddannelse af det frivillige beredskab og det centrale personale. Herudover er der afsat 113.400 kr. til lovpligtig efteruddannelse af indsatsledere i 2014. Falck-aftale Vejen Kommune har indgået aftale med Falck om hovedaftale, vagtcentral og kommunikationssystemet SINE. Hovedaftalen indeholder brandslukning, kørsel til færdselsuheld, m.v. i områderne omkring Holsted, Brørup og Vejen. Den nuværende aftale er gældende til udgangen af 2016. Vagtcentralen styrer udkaldene for de fem brandstationer i Vejen Kommune, samt for de fire brandstationer uden for kommunen, som dækker Vejen Kommune. Alle automatiske alarmer går desuden til denne vagtcentral. SINE er beredskabets nye fælles radiosystem, der skal sikre samarbejde og koordinering på tværs af beredskabet. Radiosystemet skal både bruges til hverdag og når der er behov for en fælles koordineret indsats. Det samlede budget for aftalen med Falck er på 5.129.800 kr. Brandværn I Rødding-området er der et frivilligt kommunalt brandværn i byerne Rødding, Jels og Skodborg. Der er afsat 471.700 kr. til rådighedsbeløb og diverse udgifter, som brændstof, sikkerhedsudstyr og brandøvelser vedr. brandværnene. Der er indgået aftale med de frivillige brandværn for perioden fra 1. februar 2012 til 31. december 2015. Entreprenørudgifter Falck-aftalen blev genforhandlet til 2012, hvilket indebar ændringer i aftaleindholdet, herunder en ændring omkring entreprenørudgifter i de første 24 timer efter en alarm. Der er derfor afsat 50.700 kr. til forureningsuheld og assistance ved brand. Bådberedskab Fra 2012 har Jels Brandværn overtaget opgaven omkring bådberedskab i Jels fra Esbjerg Kommune. Der er afsat 9.000 kr. til løbende drift til Jels Brandværns udgifter i forbindelse med opgaven. Diverse udgifter Der er afsat budgetbeløb til diverse udgifter vedrørende beredskabet i Vejen Kommune. Budgetbeløbet skal dække udgifter til sikkerhedsudstyr, helbredsundersøgelser og lignende. 5

Telefon På denne konto er der afsat budget til 14 mobiltelefoner, leje af kredsløb, tre fastnetforbindelser og tre ADSL-forbindelser. Kontingenter Der betales bl.a. kontingent til Foreningen af Kommunale Beredskabschefer og Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Transportudgifter (biler mv.) Der er budgetteret med 89.700 kr. til drift og vedligeholdelse af indsatslederbiler og køretøjer vedrørende de frivillige i Vejen Kommune. Maskiner og materiel Budgettet til maskiner og materiel skal dække udgifter til drift og vedligeholdelse af kommunens og de frivillige brandværns maskiner og materiel. Beredskabet har i 2013 anskaffet en ny kabineladbil til det frivillige brandværn. Herudover er afsat budget til leasing af udstyr og beklædning til brandmandskabet inklusiv indsatsledere. I budgettet for 2014 er indregnet budget til leasing af to nye tankvogne i Skodborg og Jels samt til leasing af kompositflasker og branddragter. I alt er afsat 262.500 kr. til leasing. Tekniske anlæg Budget til tekniske anlæg på 309.400 kr. dækker over almindelige udgifter til vedligeholdelse af vandforsyning, brandhaner og branddamme samt udgifter til afvikling af branddamme, som ikke længere bruges til brandslukning. Indtægter Der er budgetteret med indtægter fra gebyrer for blinde alarmer til kommunale og private virksomheder. For at reducere antallet af blinde alarmer i Vejen Kommune kan 50 % af overskuddet overføres til efterfølgende år til arbejdet med forebyggende tiltag. 095003-095018 Drift og vedligeholdelse af bygninger Beredskabets bygninger består af følgende: Brandstation, Gl. Vejenvej 2, Skodborg Brandstation, Rødding Nygade 6, Rødding Brandstation, Jels Søndergade 17B, Jels Brandhus, Brudsigvej 4, Skodborg (øvelsesplads) Beredskabsstation, Fabriksvej 11, Brørup Budgetterne til ovenstående bygninger indeholder udgifter til vand, renovation, el, opvarmning, skatter og afgifter samt løbende vedligeholdelse. Udvendig og indvendig planlagt vedligeholdelse er budgetteret under den centrale pulje, under funktion 0.10. Bygningsforsikringer er ligeledes budgetteret centralt, under funktion 6.74. 06 Fællesudgifter og administration m.v. 06.42.40 Fælles formål Partier, der har deltaget i det senest afholdte kommunalvalg, har ret til økonomisk tilskud til deres politiske arbejde. 6

Ved kommunalvalget i 2009 blev der afgivet 21.612 stemmer. Tilskud udgør 5,50 kr. årligt pr. stemme (2007-priser). Grundbeløb reguleres hvert år den 1. januar, jfr. partistøtteloven, lovbekendtgørelse nr. 1291 af 8. december 2006, og svarer i 2013 til 6,75 kr. pr. stemme. I budgettet for 2014 er afsat 147.600 kr. til partitilskud. 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Vederlag til borgmester: Borgmestervederlaget er fastsat af Indenrigsministeriet. Vederlaget til en borgmester i en kommune med indbyggertal på 40.000-80.000 er fastsat til skalatrin 53 for en tjenestemand i staten. Der er afsat 761.200 kr. til aflønning af borgmester. Vederlag til udvalgsformænd og viceborgmester Indenrigsministeriet har fastsat, at det samlede vederlag til udvalgsformænd for kommuner på mellem 40.000-60.000 indbyggere maksimalt kan udgøre 180 % af borgmestervederlaget. Procentsats til udvalg er fastsat i kommunens styrelsesvedtægt. Der er budgetteret med følgende beløb: I hele kr. Viceborgmester vederlag 5 % af 761.200 kr. 38.100 Formandsvederlag 5 stående udvalg à 30 % = 150 % af 761.200 kr. 1.141.900 Formandsvederlag Børn & Ungeudvalg 7,5 % af 761.200 kr. 57.100 I alt 162,5 % af borgmestervederlag 1.237.100 Faste vederlag og udvalgsvederlag For medlemskab af byråd ydes et fast vederlag på 70.500 kr. pr. år til alle byrådets medlemmer bortset fra borgmesteren. Vederlag reguleres efter de for tjenestemænd i staten gældende reguleringssatser for løn. I 2014 er afsat 1.833.100 kr. til faste vederlag til 26 byrådsmedlemmer. Byrådet kan beslutte at tildele vederlag til formænd og medlemmer af kommunale udvalg. Indenrigsministeriet har fastsat, at det samlede vederlag for kommuner på mellem 40.000-60.000 indbyggere maksimalt kan udgøre 125 % af borgmestervederlaget. For medlemskab af Økonomiudvalget og de stående udvalg ydes et vederlag på 20.000 kr. pr. år og medlemmer af Børn & Ungeudvalget får vederlag på 10.000 kr. Budgettet er sammensat af følgende beløb: I hele kr. Fem stående udvalg med seks medlemmer 600.000 Økonomiudvalget med otte medlemmer 160.000 Børn & Ungeudvalget med et medlem 10.000 I alt 770.000 Tillægsvederlag - hjemmeboende børn Medlemmer med hjemmeboende børn under 10 år ydes særligt tillægsvederlag svarende til 14.100 kr. pr. år. Ydelsen reguleres iht. gældende reguleringssatser for løn for tjenestemænd i staten. Der kan kun ydes et vederlag til et medlem uanset antal hjemmeboende børn. Der er budgetteret med 2 byrådsmedlemmer à 14.100 kr. 7

Uddannelse Der er afsat 240.600 kr. til uddannelse svarende til 8.900 kr. pr. byrådsmedlem. Kørselsgodtgørelse Kørselsgodtgørelse udbetales for kørsel i egen bil efter statens høje takst. Der er afsat 168.800 kr. Møder, rejser og repræsentation Under den politiske organisation er afsat et budget til de udgifter, som afholdes til kommunalbestyrelsens møder, rejser og repræsentation. Budgettet kan opdeles på følgende poster: I hele kr. Forplejning kantine: Udvalgsmøder og byrådsmøder, mv. 195.300 Øvrige mødeaktiviteter 29.100 Gaver 82.900 Ulykkesforsikring for byrådsmedlemmer 20.500 Rejser og repræsentation i øvrigt (inkl. budgetseminar) 444.300 I alt 772.200 Øvrige personalerelaterede udgifter Der er afsat et budget på 248.000 kr. til øvrige personalerelaterede udgifter. Budgettet skal eksempelvis dække abonnementer, hjemmearbejdspladser og mobiltelefoner. Pension til borgmestre Vejen Kommune udbetaler pension til otte tidligere borgmestre, heraf seks fra de tidligere kommuner og to afgåede borgmestre i forbindelse med kommunesammenlægningen. Der er afsat 1.955.300 kr. til pension til borgmestre. 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 642003 Huslejenævn Der er afsat 121.500 kr. til huslejenævnets arbejde, bl.a. til dækning af vederlag, mødediæter og andre udgifter. Der opkræves gebyr pr. huslejesag, jf. takstbladet, i alt budgetterede med en indtægt på 4.800 kr. Det forventede antal sager tager udgangspunkt i antallet af sager i tidligere år og er sat til ca. 35 sager. 642006 Beboerklagenævn Der er afsat 23.200 kr. til dækning af bl.a. vederlag, mødediæter og andre udgifter i forbindelse med beboerklagenævnets arbejde. Der opkræves gebyr pr. sag. Det skønnes, at der er 10 sager om året svarende til en indtægt på ca. 1.300 kr. På grund af beløbsstørrelsen er der ikke budgetteret med indtægterne. 642009 Folkeoplysningsudvalg Vejen Kommune har nedsat et folkeoplysningsudvalg jf. folkeoplysningsloven. Folkeoplysningsudvalget består af: 2 medlemmer valgt af og blandt Byrådet 1 medlem fra Den folkeoplysende voksenundervisning 3 medlemmer fra idrætsforeninger 1 medlem fra ikke-idrætslige foreninger 1 medlem fra senioraktiviteter 8

1 medlem fra lokale handicapforeninger Der er afsat 121.000 kr. til folkeoplysningsudvalg, heraf er afsat et beløb svarende til 7,5 % af borgmestervederlaget til formandsvederlag, jf. styrelsesvedtægten. 642033 Handicaprådet Handicaprådet har 10 medlemmer, hvoraf 5 er medlemmer af Byrådet. Suppleanter indkaldes ved afbud. Budgettet bygger på følgende forudsætninger: Beløb i hele kr. Forplejning Dækkes af anden konto 0 Befordringsgodtgørelse, 4 faste møder + 1 ekstraordinært 6.900 Møder møde Mødediæter til 5 ikkebyrådsmedlemmenært 4 faste møder + 1 ekstraordi- 17.100 møde Kurser, års- og temamøder 1.120 kr. pr. medlem 11.200 Befordringsgodtgørelse til kurser 550 kr. pr. medlem 5.500 Administrationsudg. til formand Telefon, porto, it m.v. 800 Aktiviteter Døvetolk samt uddeling af 8.700 handicappris Annoncer Dækkes af anden konto 0 I alt 50.200 642036 Ældrerådet Ældrerådet har 13 medlemmer. Budgettet bygger på følgende forudsætninger: Beløb i hele kr. Forplejning Dækkes af anden konto 0 Befordringsgodtgørelse 11 faste møder + 2 ekstraordinære 16.900 (møder) Mødediæter 13 medlemmer 11 faste møder + 2 ekstraordinære 66.700 Kurser, års- og temamøder 1.480 kr. pr. medlem 19.100 Befordringsgodtgørelse til kurser 560 kr. pr. medlem 7.300 Kontingenter Danske Ældreråd 5.600 Administrationsudg. til formand Telefon, porto, it 6.700 og sekretær Annoncer Dækkes af anden konto 0 I alt 122.300 Øvrige råd og nævn Vederlag til skolebestyrelser er medtaget under de enkelte skolers budget. 06.42.43 Valg m.v. Folketingsvalg Seneste folketingsvalg blev afholdt den 15. september 2011, og næste folketingsvalg forventes derfor afholdt i 2015. EU-valg afholdes hvert 5. år, senest i 2009. Næste valg til Europaparlamentet er i 2014. 9

Kommunalvalg Der afholdes kommunalvalg i 2017. Der er afsat 708.900 kr. til formålet. 06.45.50 Administrationsbygninger Vejen Kommune ejer følgende administrationsbygninger: Vejen Rådhus, Rådhuspassagen 3, Vejen Områdekontor Brørup, Stadionvej 15 Områdekontor Holsted, Højmarksvej 20 Områdekontor Rødding, Østergade 28 Østergade 24, Rødding Skovvej 36, Vejen Lindetorvet, Vejen Nørbøllingvej 30, Brørup (kursuscenter) og lejer følgende administrationsbygninger: Vestergade 4A, Vejen (Borgerservice og trykkeri) Rådhuspassagen 8/Nørregade 11, Vejen (Jobcenter) 650001 Fællesudgifter og -indtægter Udgifter mv. til 5 pedeller er budgetteret med 1.610.900 kr. til lønudgifter og 26.500 kr. til tjenestekørsel, beklædning og hjemmearbejdspladser. Området henhører under chefen for Bygningsservice & Beredskab. 650003-650029 Administrationsbygninger Bygningsdrift Der er budgetteret med driftsudgifter til ejendommene, herunder løbende indvendig vedligeholdelse, vedligeholdelse af udenomsarealer, udsmykning, vand, renovation, varme, el, tyveri- og alarmsikring m.v. Budgetterne til vand, renovation, varme og el fastsættes af Bygningsservice og er budgetlagt efter antal graddage i et normalår. Budgetterne tilpasses herefter i forhold til energimæssige forbedringer. Udvendig og indvendig planlagt vedligeholdelse er budgetteret under den centrale bygningsvedligeholdelsespulje (under funktion 0.10). Bygningsforsikringer er ligeledes budgetteret centralt (under funktion 6.74). Huslejeudgifter For de administrative bygninger, som Vejen Kommune lejer, betales følgende huslejer: Sted Husleje pr. år Vestergade 4A, Vejen 1.154.000 Nørregade 11/Rådhuspassagen 8, Vejen 519.900 (ekskl. husleje for Vejen Bibliotek) I alt 1.673.900 I perioden fra 1. juli 2013 til 31. december 2015 lejer Vejen Kommune endvidere 194 m² i tilknytning til Jobcentrets lokaler på Nørregade 11 i Vejen. Den årlige leje er 84.400 kr. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Myndighedsopgaver og øvrig administration Under sekretariat og forvaltninger er budgettet opdelt i myndighedsudøvelse og øvrig administration. Myndighedsudøvelse er opgaver, hvor der med hjemmel i lovgivningen træffes afgørelse, som har konsekvenser for borgere og virksomheder, både direkte og indirekte. 10

Myndighedsudøvelse omfatter selve sagsbehandlingen vedrørende afgørelsen og opgaver i tilknytning hertil og kan være med eller uden direkte kontakt med borgeren. Øvrig administration er opgaver, som understøtter myndighedsudøvelsen i kommunen, dvs. administrative støttefunktioner og sekretariatsbetjening som løn, økonomi, juridisk bistand og kantinebetjening. Lønsumsstyring Fra 2013 er der indført lønsumsstyring i administrationen. Lønsummerne er beregnet ud fra personalesammensætningen i maj 2012 og efterfølgende justeret for overenskomstforhandlingerne i 2012. Budgettet under de enkelte afdelinger skal finansiere alle udgifter, som afdelingen selv har indflydelse på, fx afholdelse af sjette ferieuge, uddannelse, kontorhold, inventar, mv. Enkelte områder, fx lægeerklæringer til borgere er undtaget, da afdelingen ikke har indflydelse på mængden af sager. I lønsummen er indregnet et vakancefradrag, svarende til 1 % af lønsummen. 651001 Fællesudgifter og -indtægter Puljer Ved budgetlægningen for 2011 blev der indregnet egentlige besparelser på konto 6 på 9,5 mio. kr. samt 4 mio. kr. vedrørende gensidighedsaftalen. Puljerne skal hentes ved reduktion i personale og organisationstilpasninger. I 2014 resterer en besparelsespulje på 376.500 kr. til personalereduktioner og 508.700 kr., som skal findes ved organisatoriske tilpasninger. Uddannelse Der er afsat en pulje på 1,4 mio. kr., som er sammensat af følgende: Formål Beløb Pulje til kommunomuddannelse 175.000 Diplom i ledelse (4 pers. pr. år.) 150.000 Øvrige diplomuddannelser 125.000 Master i ledelse (2-3 forløb pr. år) 450.000 Talent for ledelse/kurser i uformel ledelse 200.000 Beløb til ledelsesstøtte efter behov 100.000 Pulje til direktionens initiativer 200.000 I alt 1.400.000 Tjenestekørsel Budgettet til tjenestekørsel på fælleskontoen skal dække udgifterne til kørsel for direktionen samt kommunens administrative elever. Der er afsat 64.000 kr. Møder, rejser og repræsentation Der er budgetlagt med 776.700 kr., som skal dække de administrative medarbejderes udgifter til at afholde møder, være på tjenesterejser eller repræsentere Vejen Kommune. Lægeerklæringer/varighedserklæringer vedr. ansatte Der er afsat et budgetbeløb på 36.300 kr. til indhentelse af lægeerklæringer vedrørende ansatte i Vejen Kommune. 11

Tilskud til personaleaktiviteter Under fællesområdet er afsat 72.800 kr. til tværgående personaleaktiviteter. Kontoen administreres af chefen for Intern Service. Udgifter vedrørende kommunikationsteamet Kommunikationsteamet varetager opgaver vedrørende trykkeri, print, udsendelse af foldere, indkøb af flag, skilte, mv. Budgettet er fordelt på følgende poster: Område Beløb i hele kr. Skilte, flag og andet materiel 99.600 Tryksager, papir og forbrugsstoffer til trykkeriet i Rødding 138.900 Leasing af printere 406.600 Klikafgift for printere 130.600 I alt 775.700 Trykkeriet kan levere tryksager til institutionerne mod betaling af kostpris. Kommunikationsteamet er en del af afdelingen Udvikling & Erhverv. Kriminalpræventivt Sekretariat Det Kriminalpræventive Sekretariat er et samarbejde mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og de syd- og sønderjyske kommuner med base i Esbjerg. Kommunerne har en medarbejder med særlige kompetencer ansat i sekretariatet, ligesom hver kommune har tilknyttet en forebyggende medarbejder i et netværk til sekretariatet for derigennem af styrke den forebyggende indsats. Der er afsat 75.100 kr. i 2014 til det kriminalpræventive sekretariat. Falck-abonnement Der er afsat 222.000 kr. til Falck-redningsabonnement for de ansatte. Abonnement dækker bl.a. også vejhjælp til alle kommunens egne og leasede køretøjer. Konsulentbistand Der er afsat budget til konsulentbistand, som skal dække revision, advokatbistand og øvrig konsulentbistand. Budgettet fordeler sig således: Område Beløb i hele kr. Revision 508.200 Advokatbistand 515.400 Øvrig konsulentbistand 656.100 I alt 1.679.700 Vejen Kommune indgik fra starten af 2011 en aftale med BDO Kommunernes Revision vedrørende revision af kommunens regnskaber. Aftalen er gældende til udgangen af 2014. Der kan ikke disponeres over budgettet til konsulentbistand uden forudgående aftale med chefen for Intern Service. Statens arkiver Vejen Kommune har indgået aftale med Historisk Arkiv for Haderslev Kommune om opbevaring af arkiver. I budgettet for 2014 er indregnet 596.600 kr. til Statens arkiver til opfyldelse af kravet i persondataloven om opbevaring af elektroniske arkivalier. 12

Kontorhold Der er afsat en central pulje på 750.800 kr. til fællesindkøb af kontorartikler til afdelingerne. Kontorhold dækker diverse udgifter til f.eks. kuglepenne, fotokopipapir, fragtudgifter, tonere og kontorartikler i øvrigt. Under fælles kontorhold afholdes endvidere udgifter, der ikke umiddelbart er placerbare på de enkelte afdelinger. Under de enkelte afdelinger er budgetlagt ca. 600 kr. pr. medarbejder til diverse kontorhold, bøger mv., som ikke er indkøbt centralt. Tidsskrifter og abonnementer Under fælleskontoen er afsat et budget til kontingent til KL på 1.420.600 kr. Kontingentet beregnes ud fra et grundkontingent pr. 100 indbyggere, og betales i to rater i løbet af året, hvor første rate udgør 55 % af kontingentet og sidste rate udgør de sidste 45 %. Budgettet er til 2014 og overslagsårene nedjusteret i henhold til udmelding fra KL om lavere kontingent. Herudover er afsat budget på 93.900 kr. til tidsskrifter og abonnementer, der ikke umiddelbart er placerbare på de enkelte afdelinger. Under hver afdeling er afsat et budget til tidsskrifter, aviser, håndbøger, kontingenter og abonnementer. Porto Udgifterne til porto mv. fordeler sig på følgende måde: I hele kr. KMD (FAS, BBR, underholdsbidrag, m.v.) 220.900 Facility Services hos Post Danmark: Afhentning af post 165.200 Oplukning og spredning af post 98.500 Porto 1.430.100 Øvrige udgifter (pakker, gebyrer, pjecer, m.v.) 82.600 I alt 1.997.300 Annoncer I budgettet til annoncer er afsat 200.000 kr. til annoncering vedrørende naturbeskyttelses- og vandforsyningslovene. Øvrigt budget er afsat til stillingsannoncer vedrørende administrativt personale i afdelingerne samt til informationsannoncer og brochurer vedrørende administrationen. Inventar Budgettet på fælleskontoen er til direktion, elever og øvrigt fællesinventar. I alt er afsat 64.500 kr. Afdelingerne afholder selv udgifter til inventar. Biler Budgettet til biler på 257.500 kr. skal dække drift, vedligeholdelse samt leasingudgifter til fire biler i Vejen Kommune. 651006 Teknik & Miljø Teknik & Miljø under funktion 6.45.51 udfører opgaver vedrørende lokalplanlægning og administration vedrørende de tekniske områder, herunder vejsyn, ekspropriation, drift og vedligeholdelse af veje, rottebekæmpelse, håndtering af affaldsordninger mv. Teknik & Miljø omfatter også byggesagsbehandling, ejendomsoplysninger og BBR, som konteres under funktion 6.45.56 samt funktion 6.45.54 og funktion 6.45.55., som omfatter opgaver indenfor naturbeskyttelse, stiprojekter, tilsyn og opmåling, VVM-screening, landbrugstilsyn, miljøgodkendelser mv. 13

Udkontering egne rådgivere Der er budgetteret med en indtægt på 1.829.400 kr. fra personale, som anvendes som rådgivere på kommunens anlægsprojekter. Test for skimmelsvamp I henhold til lov om byfornyelse kan kommunerne anvende byfornyelsesmidler til at dække udgifter i forbindelse med skimmelsvamp. Kommunerne har pligt til at påbegynde en undersøgelse, når der er rettet henvendelse ved klage eller lignende, uanset hvilken type bolig, der er tale om. I budgettet for 2014 er indregnet et beløb på 80.300 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med indsatsen overfor skimmelsvamp. Spildevandsplanlægning Vejen Kommune skal hvert fjerde år udarbejde en spildevandsplan. Planen er under revision og forventes godkendt primo 2015. Spildevandsplanen afventer statens vandplaner. Der er afsat budgetbeløb til løbende udgifter vedrørende tillæg til spildevandsplanen ved byudvikling, planlægningsmæssige og afløbsmæssige ændringer. I alt er afsat 53.600 kr. Lokalplanlægning Budgettet på 362.300 kr. skal dække udgifter til ekstern konsulentbistand til udarbejdelse af lokalplaner, temaplaner og VVM-redegørelser, herunder også trykning af planerne. Agenda 1 ton mindre Klimaindsatser Budgettet på 56.100 kr. skal dels bruges til at finansiere Vejen Kommunes deltagelse i Klimakommune under Danmarks Naturfredningsforening. Vejen Kommune har ved at tiltræde aftalen som klimakommune forpligtiget sig til at reducere Vejen Kommunes CO 2 udledning med 2 % pr. år. Arbejdet med nedbringelsen af CO 2 udledningen baseres på den udarbejdede klimastrategi. Kvalitetsstyring af natur- og miljøområdet Der er afsat 37.700 kr. til kvalitetsstyringssystem og dokumenthåndteringsprogram. Andel af administrationsudgifter Vejen Kommune modtager årligt et administrationsbidrag fra de gebyrer, der opkræves via affaldshåndteringen under Teknik & Miljø. Ved fastsættelsen af budgettet er der taget udgangspunkt i tidsregistreringer for de personer, som dagligt arbejder med affaldsområdet samt øvrige omkostninger, der kan relateres til området. Der forventes en indtægt på 3.829.900 kr. i 2014. 651007 Bygningsservice Bygningsservice under Bygningsservice & Beredskab foretager den overordnede styring af de kommunale bygninger, skoler, administrationsbygninger, mv. i forhold til vedligeholdelse, rengøring og den almindelige bygningsdrift som el, vand og varme. Udkontering af egne rådgivere Bygningsservice og Beredskab er budgetteret med en indtægt på 640.100 kr. vedrørende personale, som anvendes som rådgivere på kommunens projekter til planlagt bygningsvedligehold. Tilsyn med udliciteret rengøring Der er afsat et budgetbeløb på 483.900 kr. til tilsyn af udliciteret rengøring. Tilsynet skal sikre, at rengøringen bliver udført efter de aftalte standarder. Ved udbuddet af rengøring i 2013 er desuden ansat en medarbejder til at koordinere rengøringen i Vejen Kommune. 14

651018 Sundhed & Familie Forløbskoordinatorer Under diverse udgifter er afsat budget til kommunale forløbskoordinatorer. Der er afsat 79.500 kr. til driftsudgifter vedrørende to ansatte forløbskoordinatorer. Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Vejen Kommune deltager i Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat, som har til formål at sikre samarbejde på tværs af kommunerne i Region Syddanmark. Der er afsat budgetbeløb på 43.800 kr. til Vejen Kommunes deltagelse i netværket. 651027 Borgerservice Kørselskontor Vejen Kommune har etableret et kørselskontor, som skal optimere den borgerrettede kørsel. Der er indregnet besparelser på 1,1 mio. kr. i 2014 stigende til 2,9 mio. kr. 2017. Til at løse opgaven er afsat 1,2 mio. kr. til ansættelse af relevant personale. Budgettet er indeholdt i afdelingens øvrige lønbudget. Konsulentbistand Under Borgerservice er afsat 203.900 kr. til afholdelse af advokatsalærer, bl.a. til regressager vedrørende sygedagpenge. Lægeerklæringer Borgerservice afholder udgifter til lægeerklæringer vedr. borgere under afdelingens område. Der er afsat et budgetbeløb på 71.400 kr. Restancegebyrer Der er budgetteret med 963.100 kr. i indtægter vedrørende restancegebyrer. Se takstblad. Administrationsgebyr vedr. skorstensfejerbidrag Der opkræves årligt et administrationsgebyr vedr. skorstensfejning i Vejen Kommune. Gebyrindtægten på 275.400 kr. skal dække udgifter til opkrævning af skorstensfejerbidrag i forbindelse med opkrævning af ejendomsskat. Indtægter fra gebyrer vedrørende sygesikring og folkeregister Der opkræves gebyrer for udstedelse af ekstra sygesikringsbeviser samt folkeregisterattester. Der er budgetlagt med en indtægt på 140.200 kr. Øvrige gebyrer Der er afsat budget til indtægter fra forskellige gebyrer, som opkræves fra antenneforeninger, vielser, adresseoplysninger, mv. Vagtordning Borgerservice har indgået en aftale med et vagtfirma, som skal sikre medarbejderne mod trusler og voldelige hændelser i arbejdstiden. Der er afsat 306.000 kr. til opgaven. 651031 Kantine Kantinedriften i Vejen Kommune dækker over køkkener i Rødding og Vejen. Kantinen har til formål at servicere den politiske organisation og administrationen i kommunen. Kantinebudgettet dækker over udgifter til personale, indkøb af fødevarer og indtægter fra solgte varer. I alt er området budgetlagt med 1.336.400 kr. Budgettet er til 2014 justeret i forhold til beklædningsgodtgørelse til medarbejderne samt serviceaftaler på maskinerne. 15

651039 Intern Service HR-udvikling Der er afsat budget til en MPA autorisation, som anvendes til udarbejdelse af personprofiler. Der er afsat 96.600 kr. til autorisationen. Sikkerhedsudvalg Arbejdet under sikkerhedsrepræsentanten er budgetlagt med 113.900 kr. Beløbet skal dække udgifter vedr. arbejdsmiljøet i Vejen Kommune, herunder uddannelse og rådgivning på området. Psykologisk krisehjælp Vejen Kommune har indgået aftale med Falck omkring psykologisk krisehjælp for kommunens medarbejdere. Aftalen dækker op til 25 sager pr. år. BS-gebyrer Der er afsat 481.500 kr. til betalingsservicegebyrer og andre betalingsgebyrer vedr. check, giro, RKI og lign. 651043 Udvikling & Erhverv Kommuneplanlægning Der er afsat 138.400 kr. til kommuneplanlægningsudgifter, fordelt på borgermøder mv. og digitalisering af kommuneplanen. Udviklings- og omstillingspulje Udviklings- og omstillingspuljen kan bruges til projekter, som direkte eller indirekte kan forbedre den offentlige service, give bedre styringsvilkår eller højne informationsniveauet. Der er afsat 1.454.400 kr., som fx kan anvendes til følgende: Lederudvikling Kanalundersøgelse af borgerservicehenvendelser Ledelsesinformation Kompetenceudvikling Informationspolitik I 2014 finansierer puljen med 55.000 kr. udgifter til overvågning af medier med henblik på indsamling af presseklip, som omhandler Vejen Kommune. Udviklingspuljen kan bruges til at få gennemført projekter, som efterfølgende skal indarbejdes i budgetterne. Det kommunale fællesskab UDC Bredbånd Vejen Kommune har indgået aftale med Haderslev og Tønder Kommuner om etablering af fibernet. Fibernettet finansieres delvist af lejeaftaler med private virksomheder. Der er afsat 54.900 kr. til Vejen Kommunes andel af etableringsomkostningerne. 651045 Lægekonsulentordning Lægekonsulenten bliver brugt til vurdering af sager vedrørende sygedagpenge, kontanthjælp, pension og revalidering og evt. personsager, rundbordssamtaler mv. Funktionen udføres af læger fra Falck Healthcare. 16

Udgifter til fælles lægekonsulentbetjening er budgetteret ud fra følgende forudsætninger: Lægekonsulenthonorar 45 uger à 23.951 kr. 1.077.800 kr. Kørsel 4 kvartaler à 70.680 kr. 282.700 kr. Lægekonsulent 1.360.500 kr. Projekt Hurtig Afklaring Projekt hurtig afklaring handler om screening af borgerne med henblik på, at borgeren hurtigst muligt får det rette tilbud. Formålet med projektet er at reducere udgifterne til sygedagpenge under Beskæftigelsesudvalget. Indsatsen er indeholdt i aftalen med Falck Healthcare. 651047 MED-organisation Budgettet til MED-organisation skal dække: Økonomisk kompensation for medarbejderes deltagelse i MED-organisationen Møder og kørsel Uddannelse af MED-repræsentanter Det samlede budget til MED-organisation er på 544.000 kr. 651058-651061 Fælleskommunalt Sundhedssekretariat og Socialsekretariat Under KKR er nedsat to sekretariater, som skal sikre samarbejdet mellem kommunerne i Syddanmark med henblik på at drøfte og fastsætte fælles retning og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats. Begge sekretariater er placeret på Vejen Rådhus i denne valgperiode, som en følge af, at Vejen Kommunes borgmester Egon Fræhr har formandskabsposten i KKR Syddanmark. Sekretariatet er bemandet af to sundhedsanalytikere, som finansieres af de 22 kommuner i Region Syddanmark. Fra 2011 er der desuden oprettet et Fælleskommunalt Socialsekretariat til, som er bemandet af to socialanalytikere. 06.45.52 Fælles it og telefoni 652040 It It-afdelingen er kommunens indgang til anskaffelse af it-hardware og software. Itafdelingen indkøber hardware, som afdelingerne og institutionerne herefter bestiller hos it-afdelingen. Afdelingerne/institutionerne skal selv finansiere indkøb, udskiftning og drift af mobiltelefoner, forbrugsstoffer, tilbehør (headset, mus og lignende) samt hjemmeopkobling. Budgettet for it på det pædagogiske net er placeret under Dagtilbud & Skoler. Ved anskaffelse af nye it-systemer skal udarbejdes en business case, som oplister brugen af systemet samt finansiering. Ramme til It Ved budgetlægningen for 2014 er indregnet en ramme til it på 1 mio. kr.. Rammen skal anvendes til udvikling af it-afdelingens virke, fx ved opnormering af personalet eller oprettelse af vagtordning. Konsulentbistand Budget til konsulentbistand under Intern Service skal dække udgifter til konsulentbistand i forbindelse med driften af kommunens it-systemer, bl.a. konsulentbistand hos KMD. Der er afsat et budget på 862.000 kr. i 2014 og overslagsår. Øvrig konsulentbistand skal konteres under fælleskontoen for konsulentbistand. 17

It-udstyr, vedligeholdelse Budgettet kan specificeres således: Budget i hele kr. Infrastruktur: Opkobling af institutioner 1.199.700 Servere 452.500 Telefoni, hjemmeopkobling, mv. 1.230.200 I alt 2.832.400 GIS Der er afsat 918.700 kr. til GIS, som skal dække: Serviceaftaler, ajourføring, m.v. Indtægter fra kortsalg Net GIS, hostet på nethostel Årlig support af licenser Hertil opkræves gebyrer for evaluering af digitale GIS-kort. Gebyrtaksterne findes under takstbladet. Leasing Budget i hele kr. Leasingaftaler indgået i 2006 120.000 Leasingaftale vedr. sammenlægningsomkostninger 1.900.000 Leasingaftale vedr. leasingramme på 5.000.000 kr. 5.528.600 I alt 7.548.600 Faktureringsaftale med KMD Hvert år indgås faktureringsaftale med KMD, som dækker de it-løsninger der leveres af KMD. I 2014 er afsat 20.422.800 kr. til aftalen med KMD. Faglicenser Der er afsat 8.164.400 kr. til faglicenser og -systemer, som ESDH, Antivirus-program, blanketsystem, Lovinformation, Notes, Novell, CSC, TN3270 og DME-synk. IT-handlingsplan I budget 2014 er der afsat 757.600 kr. til it-handleplanen. It-handleplanen anvendes til it-projekter i Vejen Kommune, som kan effektivisere arbejdsgangene i kommunen. For at komme i betragtning til puljen, skal der udarbejdes en business-case med beskrivelse af projektet. 06.45.53 Jobcentre 653003 Jobcenter Vagtordning Jobcenteret har indgået en aftale med et vagtfirma, som skal sikre medarbejderne mod trusler og voldelige hændelser i arbejdstiden. Der er afsat 318.100 kr. til budgettet. Lægeerklæringer Det afsatte budget på 1.572.100 kr. til lægeerklæringer skal dække udgifter til helbredsattester, statuserklæringer, speciallægeerklæring og lignende vedrørende borgere i Jobcenterets regi. Den gennemførte reform af førtidspension og fleksjob betyder, at kommunerne og sundhedsvæsenet samarbejder om mulighederne for tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller 18

uddannelse i sager, der skal behandles i rehabiliteringsteamet. Samarbejdet skal sikre et optimalt samarbejde mellem de kommunale sagsbehandlere, praktiserende læger og det øvrige sundhedsvæsen for denne målgruppe. Vejen Kommune har indgået en lovbefalet kontrakt med Regionen, der stiller en sundhedskoordinator til rådighed. 06.45.54 Naturbeskyttelse Naturbeskyttelse under Økonomiudvalget dækker over er de administrative udgifter, som vedrører funktion 0.38.50 0.38.54. Området ligger organisatorisk under chefen for Teknik & Miljø. Alle udgifter vedrørende administration af naturbeskyttelsen skal afholdes her, dvs. lønninger, tjenestekørsel, uddannelse mv. til administrativt personale. 06.45.55 Miljø Miljøbeskyttelse dækker over de administrative udgifter, som vedrører funktion 0.52.80 0.52.89. Området hører organisatorisk under chefen for Teknik & Miljø. Alle udgifter vedrørende administration af området skal afholdes her. 06.45.56 Byggesagsbehandling Området for byggesagsbehandling ligger organisatorisk under chefen for Teknik & Miljø. Udgifter vedrørende sagsbehandling af byggesager samt indtægter fra gebyrer fra byggesager og anmeldelser skal afholdes her. 656001 Fællesudgifter og -indtægter Byggesagsgebyrer Der er budgetteret med en indtægt på 1.624.900 kr. ved opkrævning af gebyrer ved behandling af byggesager. 656005 BBR-projekt BBR-data anvendes til byggesagsbehandling, renovation og analyser i GIS. Vejen Kommune er ved at forbedre kvaliteten af de data, som ligger i BBR-registret. Kvaliteten af data er en vigtig del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Borgerne og virksomhederne skal fra 2015 have større mulighed for selvbetjeningsløsninger, herunder ved byggeansøgninger. Det er derfor vigtigt, at de kommunale BBR-data er korrekte. Vejen Kommune har derfor igangsat et projekt, som har til formål at opdatere BBRregistret både i forhold til forkerte data og uansøgte byggerier. Projektet løber i perioden fra 2012 til 2014 og indebærer ansættelse af tre medarbejdere, som foretager opdateringen af data. Over den tre-årige periode forventes projektet at give indtægter på 5,3 mio. kr. 06.45.57 Voksen-, ældre og handicapområdet 657024 Social & Ældre Tolkning Budgettet til tolkning på 612.600 kr. skal dække udgifter til tolke hos Jobcenteret og Integrationsteamet. Det afsatte beløb er beregnet ud fra en forventning om, at flygtningene ikke har behov for tolkning ud over introduktionsperioden. Vejen Kommune forventes i 2014 at skulle modtage 36 nye flygtninge, jf. udmelding fra Udlændingeservice. 19

Fælleskommunalt Socialsekretariat Vejen Kommune deltager i Det Fælleskommunale Socialsekretariat, som har til formål at koordinere rammeaftalerne på det specialiserede socialområde. Der er afsat 91.000 kr. til Vejen Kommunes andel af sekretariatet. Lægeerklæringer Afdelingen for Social & Ældre afholder udgifter til lægeerklæringer vedrørende borgere under Socialområdets virke. Der er afsat et budgetbeløb på 218.300 kr. Integration Under Social & Ældre er der afsat budgetbeløb til Integrationsteamet. Der er afsat 24.700 kr. til drift af bil til integrationsmedarbejderne. Betaling til offentlige myndigheder Vejen Kommune betaler for samråd og tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere. Regionens fordeling af beløbet sker via objektiv fordeling, og der er afsat 70.000 kr. i budgettet. 06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark konteres på den autoriserede gruppering til formålet. Det endelige administrationsbidrag fastsættes ved vedtagelsen af budgettet for Udbetaling Danmark i december 2013. Foreløbigt er administrationsbidraget fastsat til 6 mio. kr., svarende til udmeldingen fra Udbetaling Danmark i juli 2013. 06.48.60 Diverse indtægter og udgifter Diverse tilskud Vejen Kommune har et samlet budget til diverse tilskud på 167.900 kr. i 2014 og overslagsår. Budgettet skal dække: Tilskud til Skibelundforeningen Tilskud til Holsted Speedwayklub Tilskud til Vejen EH Ikke-disponeret tilskuds- og projektpulje Budgettet for 2014 er udvidet med 25.000 kr. som følge af en udvidet sponsoraftale med Vejen Elite Håndbold. Hyrevognsbevillinger Vejen Kommune opkræver et gebyr for udstedelse af taxitilladelser, førerkort, trafikbøger, tilladelsesnummerplade og lign. i forbindelse med taxikørsel. Gebyrerne er lovbestemte og reguleres én gang årligt. Stadeafgifter Stadeafgifter opkræves for torvepladser, pølsevogne, og lign. i Vejen Kommune. Budgettet på 71.100 kr. er lagt ud fra indtægter fra Enghaveplads i Rødding, Torvet i Brørup, Torvet i Holsted, Torvet i Vejen samt Østergade 35 i Rødding. 06.48.66 Innovation og ny teknologi Danmarks Miljøportal Vejens Kommunes andel i Danmarks fælles miljøportal udgør 2,75 kr. pr. indbygger. Der er afsat et budgetbeløb på 116.900 kr. 20