Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016

Relaterede dokumenter
Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel. Budget 2018

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel. Budget 2019

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2014

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2015

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2013

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2016

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2011

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007

2. Trafikselskabets budget 2011

Offentlig buskørsel, regnskab 2008

Nøgletal for privatbanerne, regnskab 2009

Nøgletal for privatbanerne, regnskab 2008

Handicapkørsel. Statistik, budget 2017

Nøgletal for privatbanerne. Budget 2016

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2014

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2015

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Nøgletal for privatbanerne. Budget 2018

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2013

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2012

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2011

Nøgletal for privatbanerne Regnskab 2017

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2016

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Nøgletal for privatbanerne, inkl. regional togtrafik i NJ og Aarhus Letbane. Budget 2017

Notat vedr. Nøgletal for kollektiv trafik Busdrift ekskl. handicapkørsel og privatbaner.

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2017

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2015

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2016

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010

Tabel 2 Efterregulering af kommunale tilskud pr. trafikselskab (i kr.) (1), handicapkørsel, regnskab 2008

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2012

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2013

7 Orientering om henvendelse fra Dansk Handicap Forbund om takstændringer i handicapkørsel

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010

Forventede udbud for buskørsel i perioden

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2011

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring

Handicapkørsel Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Budget 2015 i Politisk høring

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til Budget Politisk høring

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2010

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2012/2013

Forslag til budget Administrativ høring

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Forventede udbud for buskørsel i perioden

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i kr.)

Handicapkørselsstatistik i 2006

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Forslag til Budget Politisk høring

Budget 2016 i Administrativ høring

Forslag til Budget behandling

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til Budget behandling

OVERBLIK OVER BUSSERNES OG

Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. december kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Budget 2015 i Administrativ høring

Handicapkørsel. Statistik, budget 2011

Budget 2016 i Administrativ høring

Administrationen indstiller, at Estimat 1 i 2017 godkendes som gældende forventning til 2017.

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. november 2014 kl NU Park, Nupark Holstebro

Entreprenørstatistik. For perioden

at Estimat godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Forslag til budget Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Nordjyllands Trafikselskab juni 2010

Forslag til Budget Administrativ høring

Vejledning om dataindberetning

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Forslag til Budget Politisk høring

Forslag til Budget Politisk høring

Transkript:

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016 29. januar 2016

Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 1 Offentlig buskørsel, budget 2016 1 Nøgletal for offentlig buskørsel, 5 Økonomiske nøgletal vedr. offentlig buskørsel Øvrige nøgletal vedr. offentlig buskørsel 5 7

1 Nøgletal for offentlig buskørsel, Udvikling i den offentlige buskørsel Udvikling i den offentlige buskørsel Offentlig buskørsel, budget 2016 Trafikselskaberne indberetter årligt data til Trafik- og Byggestyrelsen. De indberettede data offentlig buskørsel, budget 2016 vedrører kun driften af offentlig buskørsel og er eksklusiv trafikselskabernes drift af individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og privatbanetrafik. (Disse indberettes særskilt). Dette betyder, at der vil forekomme afvigelser mellem disse af Trafik- og Byggestyrelsen offentliggjorte nøgletal for offentlig buskørsel og de enkelte trafikselskabers regnskabsresultat. Afvigelserne forekommer, fordi trafikselskabernes regnskaber inkluderer både handicapkørsel og privatbanetrafik. Pr. 1. januar 2016 er Ærø Kommune udtrådt af FynBus. Ærø Kommune har ikke haft mulighed for at indmelde data til statistikken, hvorfor buskørslen på Ærø ikke fremgår af statistikkerne. I nedenstående tabel ses overordnede nøgletal for offentlig buskørsel på landsplan for årene 2007-2016 i 2007-priser. Nøgletal for offentlig buskørsel i Danmark, budget 2007-2016 (faste 2007-priser) Nøgletal 1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Samlede udgifter (mio. kr., 2007-priser) Samlede passagerindtægter (mio. kr., 2007-priser) Samlet tilskud (mio. kr., 2007-priser) 5.372,86 5.691,82 5.960,35 6.168,53 6.183,49 6.198,44 6.237,54 6.264,26 6.398,75 6.369,90 2.792,82 2.684,76 2.673,37 2.787,90 2.721,58 2.750,70 2.835,82 2.822,86 2.854,55 2.823,84 2.570,14 3.022,59 3.286,99 3.380,62 3.461,90 3.447,65 3.401,72 3.441,40 3.544,19 3.546,06 Køreplantimer (tusinde) 9.463,65 9.459,01 9.381,34 9.294,31 9.068,18 8.874,00 8.781,80 8.860,53 8.724,44 8.769,00 Påstigere (mio.) 362,49 361,59 346,31 357,41 351,29 354,20 347,90 363,35 355,56 348,53 Kilde: Tal indberettet af trafikselskaber. Beløbene for 2007-2016 er deflateret med nettoprisindekset jf. Danmarks Statistik, november 2015. Da nettoprisindekset for 2016 ikke er tilgængeligt, så er nettoprisindekset for 2015 fremskrevet jf. Økonomi og Indenrigsministeriets økonomiske vejledning august 2013. Da nettoprisindekset ikke er endeligt opgjort for 2009-2016, kan tallene i denne tabel ikke nødvendigvis genfindes i tidligere og senere års udgivelser. I perioden 2008-2010 har trafikselskaberne haft en række merudgifter på grund af ændret lovgivning. Kommuner og regioner er blevet kompenseret for disse ændringer med ca. 910 mio. kr. (årets priser). I nedenstående tabel fremgår trafikselskabernes samlede udgifter samt tilskud i faste 2007-priser renset for merudgifter grundet ændret lovgivning. Sammenlignelige udgifter for offentlig buskørsel i Danmark 2007-2016 i faste 2007-priser Nøgletal 2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Samlede udgifter (mio. kr., 2007-priser) Merudgifter grundet ændret lovgivning Sammenligelige udgifter (mio. kr., 2007- priser) 5.372,86 5.691,82 5.960,35 6.168,53 6.183,49 6.198,44 6.237,54 6.264,26 6.398,75 6.369,90 0,00 154,00 403,80 352,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.372,86 5.537,82 5.402,55 5.258,23 5.273,19 5.288,14 5.327,24 5.353,96 5.488,45 5.613,60 Som det fremgår, er der tale om en lille stigning i udgifterne i perioden, når der renses for merudgifterne grundet ændret lovgivning.

2 Nøgletal for offentlig buskørsel, Udvikling i den offentlige buskørsel Udgifter, passagerindtægter og tilskud Trafikselskaberne har traditionelt to finansieringskilder tilskud og passagerindtægter. Ved indberetning af trafikselskabernes udgifter, indtægter og tilskud er udgangspunktet i denne indberetning, at trafikselskabets samlede udgifter for offentlig buskørsel for det pågældende år er lig summen af samlede passagerindtægter plus samlede regionale og kommunale tilskud. De samlede udgifter til offentlig buskørsel på landsplan er i budgettet for 2016 opgjort til 7.347,9 mio. kr. Dette svarer til en stigning på 17 mio. kr. ift. budget 2015. Passagerindtægterne forventes at falde med 13 mio. kr. fra 2015 til 2016 (jf. tabel 1). De samlede regionale og kommunale tilskud forventes således i 2016 at være på 4.090,5 mio. kr. (jf. tabel 1), hvilket svarer til en stigning i løbende priser på 30 mio. kr. i forhold til budget 2015. Fordeling af udgifter I foråret 2008 udarbejdede trafikselskaberne i fællesskab et forslag til en standardiseret opdeling af udgiftsposterne i forbindelse med offentlig buskørsel. Dette muliggør sammenligning af udgiftsfordelingen trafikselskaberne imellem (Jf. tabel 4). Driftsudgifter på landsplan omfatter omkring 89 % af de samlede udgifter for offentlig buskørsel, med en spredning trafikselskaberne imellem på 88 % og 94 %. Landsgennemsnittet for salgsudgifter er 6 % af de samlede udgifter med variation mellem 2 % og 8 %. Gennemsnittet for andelen af samlede udgifter, der går til administrationsudgifter, er på 5 %, varierende mellem 3 % og 6 %. Indtægtsfinansiering Trafikselskaberne har traditionelt to finansieringskilder tilskud og passagerindtægter. Fordeling af finansieringen af offentlig buskørsel kan opdeles i følgende fire kategorier: Ren brugerbetaling lig passagerbetaling (billetter/kort og kontrolafgifter); Kommunal finansiering, som inkluderer (a) kommunale tilskud og (b) de af kommunen finansierede passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger (førtids- og pensionistrabatter og køb af skolekort); Regional finansiering, som udgøres af regionale tilskud til trafikselskabets offentlige buskørsel Statslig finansiering, som inkluderer de passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger, der finansieres af staten (Ungdomskort, blinde/svagtseende, efterløns- og børnerabatter, værnepligtskort og off peak-kompensation). Udgifterne til trafikselskabernes offentlige buskørsel er på landsplan finansieret via passager-/brugerbetaling (38 %), kommunal finansiering (41 %), regionale tilskud (16 %) og statslig finansiering (5 %). (Jf. tabel 10). Passagerfinansiering og passagerindtægtsfordeling Passagerfinansieringsgraden beregnes som samlede passagerindtægters andel af samlede udgifter. For budget 2016 varierer passagerfinansieringsgraden fra 40-58 %, med et landsgennemsnit på 44 % (jf. tabel 7). Dette er et lille fald i forhold til budget 2015. Samlede passagerindtægter kan opdeles i tre kategorier: Passagerbetaling (billetter/kort, cykel, post, mv. og opkrævet kontrolafgift); Indtægter fra staten, som udgøres af de af staten finansierede passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger (Ungdomskort, tilskud for blinde og svagtseende, børne- og efterlønsrabatter, værnepligtskort og off peak-kompensation)

3 Nøgletal for offentlig buskørsel, Udvikling i den offentlige buskørsel Indtægter fra kommuner, som udgøres af de af kommunen finansierede passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger (eks. køb af skolekort). Den landsgennemsnitlige fordeling mellem disse tre kategorier forventes i 2016 at være således, at 85 % finansieres via passagerbetaling, 11 % via indtægter fra staten og de sidste 3 % fra kommunerne (Jf. tabel 6). Dette landsgennemsnit dækker dog over udsving trafikselskaberne imellem, hvor Movia har en passagerbetaling på 92 %, mens passagererne blot dækker 64 % af udgifterne i BAT. Andelen af passagerindtægter, som finansieres af staten, varierer trafikselskaberne imellem. I 2016 forventes andelene således at svinge mellem 7-28 %. Kommunernes finansieringsandel af passagerindtægterne forventes i 2016 at variere mellem 1 % og 10 % trafikselskaberne imellem. Tilskudsfordeling På landsplan forventes de regionale tilskud i 2016 at udgøre 29 % af det samlede tilskud til trafikselskaberne, mens kommunernes andel forventes at udgøre 71 % (jf. tabel 9). Dette er en lille forskydning fra 2015 over mod et større tilskud fra regionerne. Regionernes og kommunernes tilskudsfordeling svinger trafikselskaberne imellem. Regioner og kommuner yder tilskud til trafikselskabernes busdrift såvel som til fællesudgifter. Køreplantimer og køreplankm Antallet af køreplantimer forventes i 2016 at være 8.769 tusinde timer (jf. tabel 12 og tabel 14). Tilskuddet pr. køreplantime forventes i gennemsnit at stige med 1,00 kr. fra 465,4 kr./time i 2015 til 466,5 kr/time i 2016 (jf. tabel 12). Antal påstigninger forventes at falde med 2 % fra 2015 62,9 pr. indbygger til 61,6 pr. indbygger i 2016 (jf. tabel 13). I 2016 forventes der at blive kørt 274,9 mio. km. kollektiv bustrafik fordelt på 3.328 busser. Hver bus forventes således at køre 82.587,2 km rutekørsel i 2016 (jf. tabel 12). Gennemsnitshastigheden for busserne forventes på landsplan at være på 31,3 km/t i 2016, hvilket er en stigning i forhold til budget 2015, hvor busserne i gennemsnit kørte 31,0 km/t. Busserne kører langsomst i Movia med 25,8 km/t og hurtigst i Sydtrafik med 39,0 km/t (jf. tabel 12). Påstigere, rejser og personkm Antallet af påstigere på landsplan forventes i 2016 at være 348,5 mio. (jf. tabel 13 og tabel 14). Dette er færre end i budgetåret 2015. Der er store forskelle trafikselskaberne imellem. Alle trafikselskaber, undtagen Sydtrafik, forventer et fald i antal påstigere i 2016. Trafikselskaberne indberetter også data for antal rejser. Movia udfører som eneste trafikselskab rejsehjemmelsundersøgelser. For de øvrige fem trafikselskaber er antallet af rejser estimeret på baggrund af en påstigningsfaktor. Påstigningsfaktoren er

4 Nøgletal for offentlig buskørsel, Udvikling i den offentlige buskørsel beregnet på baggrund af DTU s Transportvaneundersøgelse. Den gennemsnitlige påstigningsfaktor uden for hovedstadsområdet er af Trafik- og Byggestyrelsen - beregnet til 1,17 for år 2016, dvs. at hver rejse i gennemsnit udgøres af 1,16 påstigning. Der udføres således 304,9 mio. rejser i 2015 (Se Tabel 13). Fra og med regnskab 2010 opgøres transportarbejdet (antallet af personkm) i trafikselskabsstatistikken. I 2016 forventes der således at blive kørt 2.329,1 mio. personkm med kollektiv bustrafik i Danmark, svarende til gennemsnitligt 411,8 km pr. indbygger om året (jf. tabel 13). Dette tal dækker over markante forskelle landsdelene imellem. Således kører hver indbygger i Sydtrafik i gennemsnit 266,0 km i kollektiv bustrafik, mens hver indbygger i Midttrafik i gennemsnit kører 504,0 km om året i kollektiv bustrafik.

5 Nøgletal for offentlig buskørsel, Nøgletal for offentlig buskørsel, Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel I det følgende præsenteres nøgletal for den offentlige buskørsel. I tabel 1-10 præsenteres de økonomiske nøgletal, mens de øvrige data vises i tabel 11-14 Økonomiske nøgletal vedr. offentlig buskørsel Tabel 1. Udgifter, indtægter og tilskud pr. trafikselskab, Budget 2016 (mio. kr.) Udgifter Driftsudgifter (inkl. løn) 3.222,1 50,2 541,8 595,7 1.459,8 685,1 6.554,7 - Heraf kontraktbetaling 3.100,9 49,5 524,4 585,4 1.446,8 671,0 6.377,9 Salgsudgifter (inkl. løn) 257,0 1,3 15,0 53,9 45,3 61,7 434,3 Administration (inkl. løn) 201,9 3,5 37,7 30,7 53,1 32,0 359,0 Samlede udgifter 3.681,1 55,0 594,5 680,3 1.558,2 778,9 7.347,9 Passagerindtægter Billetter/kort 1.536,5 20,3 183,6 198,8 578,8 250,9 2.768,8 Offentlige instanser 143,3 11,4 54,5 71,3 133,4 66,2 480,0 Andre inkl. kontrolafg. 8,1 0,1 0,3-0,4 0,3 0,1 8,5 Samlede passagerindt. 1.687,8 31,8 238,5 269,7 712,5 317,1 3.257,4 Tilskud Tilskud fra regioner 568,8 0,0 112,0 82,6 248,4 155,2 1.167,1 Tilskud fra kommuner 1.424,4 23,3 244,0 327,9 597,3 306,6 2.923,4 Samlede tilskud 1.993,2 23,3 356,0 410,6 845,7 461,7 4.090,5 Samlede indtægter (1) 3.681,1 55,0 594,5 680,3 1.558,2 778,9 7.347,9 (1) Samlede indtægter er lig summen af samlede passagerindtægter og samlede tilskud. (2) Tilskud er et udtryk for trafikselskabets tilskudsbehov i året, og er derfor ikke det beløb regioner og kommuner i praksis har betalt til trafikselskaberne i året. Kommuner og regioner efterregulerer efterfølgende i deres betalinger til trafikselskabet for at udligne forskellen mellem tilskudsbehovet og de faktiske betalinger i året. Dette sker 1 eller 2 år efter (se tabel 2) Tabel 2. Tabel 3. Efterregulering af tilskud pr. trafikselskab, Budget 2016 (mio. kr.) Udgiftsfordeling pr. trafikselskab, Budget 2016 (mio. kr.) Begge tabeller indgår ikke i rapporteringer for budgetår. Tabel 4. Udgiftsfordeling pr. trafikselskab, Budget 2016 (pct.) Driftsudgifter (inkl. løn) 88 % 91 % 91 % 88 % 94 % 88 % 89 % Salgsudgifter (inkl. løn) 7 % 2 % 3 % 8 % 3 % 8 % 6 % Admin. udgifter (inkl. løn) 5 % 6 % 6 % 5 % 3 % 4 % 5 % Samlede udgifter 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

6 Nøgletal for offentlig buskørsel, Nøgletal for offentlig buskørsel, Tabel 5. Passagerindtægter pr. trafikselskab, Budget 2016 (mio. kr.) Passagerbetaling Billetter/kort 1.536,5 20,3 183,6 198,8 578,8 250,9 2.768,8 Andre (cykel, post mv.) 0,0 0,1 0,0-0,5 0,0 0,1-0,3 Kontrolafgifter 8,1 0,0 0,3 0,2 0,3 0,0 8,9 Passagerbetaling i alt 1.544,6 20,4 184,0 198,4 579,1 250,9 2.777,4 Indtægter fra staten for UU-kort (1) 47,6 5,3 25,0 23,7 50,1 23,3 175,0 VU-kort 21,2 0,0 3,8 1,4 7,8 3,2 37,4 XU-kort 0,2 0,0 1,2 0,0 2,5 0,8 4,8 Kort til blinde og svagtseende 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,5 Off peak kompensation (2) 29,5 2,1 4,4 3,2 3,0 5,5 47,7 Børnerabatordningen 22,9 1,4 7,8 15,0 36,0 14,4 97,6 Værnepligtskort 2,1 0,1 0,3 1,1 1,8 1,2 6,7 Øvrigt (3) 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 3,3 3,6 Indt. fra staten i alt 123,6 9,0 42,6 44,8 101,2 52,0 373,4 Indtægter fra kommune (Førtids)pensionistrabatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 Køb af skolekort 19,6 2,4 11,8 26,5 32,2 14,1 106,6 Indtæg. fra komm. i alt 19,6 2,4 11,8 26,5 32,2 14,2 106,7 Samlede passagerindt. 1.687,8 31,8 238,5 269,7 712,5 317,1 3.257,4 (1) UU-, VU- og XU-kort er henholdsvis kort til unge på ungdomsuddanelser, vidergående uddannelser og til 16-19-årige udenfor uddannelsessystemet. (2) Movia: Off peakrabat på rejsekort. Budgettet er en fremskrivning af Regnskab 2014 med takststigning. Da klippekortene er udfaset er det sandsynligvis underestimeret. (3) Sydtrafik har indberettet institutinskort under øvrigt og NT har indberettet fritidskompentation for Ungdomskort herunder. Tabel 6. Passagerindtægter pr. trafikselskab, Budget 2016 (pct.) Passagerbetaling 92 % 64 % 77 % 74 % 81 % 79 % 85 % Indtægter fra staten 7 % 28 % 18 % 17 % 14 % 16 % 11 % Indtægter fra kommune 1 % 8 % 5 % 10 % 5 % 4 % 3 % Samlede passagerindt. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Tabel 7. Passagerfinansieringsgrad pr. trafikselskab, Budget 2016 (pct.)(1) Passagerfinansieringsgrad 46 % 58 % 40 % 40 % 46 % 41 % 44 % (1) Passagerfinansieringsgraden er beregnet som samlede passagerindtægters andel af samlede udgifter.

7 Nøgletal for offentlig buskørsel, Nøgletal for offentlig buskørsel, Tabel 8. Tilskud pr. trafikselskab, Budget 2016 (mio. kr.) Regionale tilskud Busdrift 373,0 0,0 79,9 73,1 207,6 139,7 873,3 Fællesudgifter 195,8 0,0 32,2 9,5 40,7 15,5 293,8 Regionale tilskud i alt 568,8 0,0 112,0 82,6 248,4 155,2 1.167,1 Kommunale tilskud Busdrift 1.247,8 18,4 206,1 303,0 526,6 275,4 2.577,4 Fællesudgifter 176,7 4,8 37,9 25,0 70,7 31,1 346,1 Kommunale tilskud i alt 1.424,4 23,3 244,0 327,9 597,3 306,6 2.923,4 Samlet tilskud 1.993,2 23,3 356,0 410,6 845,7 461,7 4.090,5 Tabel 9. Tilskud pr. trafikselskab, Budget 2016 (pct.) Regionale tilskud Busdrift 66 % 0 % 71 % 88 % 84 % 90 % 75 % Fællesudgifter 34 % 0 % 29 % 12 % 16 % 10 % 25 % Regionale tilskud i alt 100 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kommunale tilskud Busdrift 88 % 79 % 84 % 92 % 88 % 90 % 88 % Fællesudgifter 12 % 21 % 16 % 8 % 12 % 10 % 12 % Kommunale tilskud i alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Tilskud Regionale tilskud 29 % 0 % 31 % 20 % 29 % 34 % 29 % Kommunale tilskud 71 % 100 % 69 % 80 % 71 % 66 % 71 % Samlet tilskud 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Tabel 10. Finansieringsfordeling pr. trafikselskab, Budget 2016 (pct.) (1) Finansiering via passagerbetaling 42 % 37 % 31 % 29 % 37 % 32 % 38 % Kommunal finansiering (2) 39 % 47 % 43 % 52 % 40 % 41 % 41 % Regional finansiering 15 % 0 % 19 % 12 % 16 % 20 % 16 % Statens finansiering 3 % 16 % 7 % 7 % 6 % 7 % 5 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % (1) Passagerbetaling inkluderer betaling fra billetter/kort, andre (cykle, post mv.) og kontrolafgift. Eksklusiv passagerindtægter fra offentlige instanser. (2) Kommunal finansiering inkluderer både kommunale tilskud og passagerrelaterede indtægter dækket af kommuner. Øvrige nøgletal vedr. offentlig buskørsel Tabel 11. Årsværk opdelt på personalekategori, Budget 2016 Trafikkontrollører 69,0 0,5 4,4 6,0 6,13 3,0 89,0 Administration 227,0 3,5 81,3 76,95 68,87 34,0 491,7 Medarb. adm. indt. virks. 0,0 1,0 0,0 0,0 11,0 18,0 30,0 Andre 0,0 0,0 0,0 0,65 0,0 1,0 1,7 Samlet antal årsværk 296,0 5,0 85,8 83,6 86,0 56,0 612,4

8 Nøgletal for offentlig buskørsel, Nøgletal for offentlig buskørsel, Tabel 12. Busser, køreplankm, køreplantimer og gennemsnitshastighed, Budget 2015 Antal driftsbusser 1.247 33 328 403 887 430 3.328 Køreplankm (i tus) 110.686,3 3.169,0 18.679,5 32.878,0 76.334,4 33.110,1 274.857,4 Køreplankm pr.bus 88.775,7 96.031,4 56.961,9 81.583,1 86.025,1 77.000,3 82.587,2 Køreplantimer (i tus) 4.298 84 607 844 2.016 920 8.769,0 Gennemsnitshastighed (km/t) 25,8 37,7 30,8 39,0 37,9 36,0 31,3 Køreplantimer pr. bus 3.446,9 2.546,0 1.850,9 2.094,1 2.272,4 2.139,7 2.634,8 Pr. køreplantime (kr./time): Passagerindtægter (1) 392,7 378,3 392,9 319,6 353,3 344,7 371,5 Tilskud 463,8 276,7 586,6 486,5 419,4 501,8 466,5 (1) Samlede passagerindtægter bestående af indtægter fra billeter/kort, passagerindtægter fra offentlige instanser (staten og kommune), andre passagerrelaterede indtægter og kontrolafgift. Tabel 13. Køreplantimer, påstigninger, rejser og tilskud pr. indbygger, Budget 2016 Antal 1.000 indbyggere (1) 2.546,1 40,0 488,4 716,6 1.282,3 582,4 5.655,8 Antal påstigere (i mio.) 211,9 1,6 17,8 20,7 66,7 29,8 348,5 Antal rejser (i mio.) 180,0 1,6 15,3 18,9 58,0 26,2 300,0 Transportarb. (i mio personkm) 989,0 31,6 186,6 190,6 646,2 285,1 2.329,1 Pr. indbyggere Køreplantimer 1,7 2,1 1,2 1,2 1,6 1,6 1,6 Køreplankm 43,5 79,3 38,2 45,9 59,5 56,8 48,6 Påstigninger 83,2 40,3 36,4 28,8 52,0 51,2 61,6 Rejser 70,7 40,3 31,4 26,3 45,3 44,9 53,0 personkm 388,4 790,4 382,0 266,0 504,0 489,6 411,8 Tilskud pr. indbygger (kr.) Regionalt tilskud 223,4 0,0 229,4 115,3 193,7 266,4 206,4 Kommunalt tilskud 559,5 581,7 499,6 457,6 465,8 526,3 516,9 Samlet tilskud pr. indb. 782,9 581,7 729,0 572,9 659,5 792,8 723,3 Tabel 14. Påstigere og køreplantimer pr. rutekategori, Budget 2016 Påstigere (i tusinde) Regionalruter 50.698,1 0,0 7.693,0 4.596,3 17.215,2 7.080,7 87.283,3 Lokalruter 17.403,9 1.360,0 3.075,7 5.053,0 4.676,6 5.703,5 37.272,6 Bybusruter 143.592,6 110,0 7.001,4 11.009,3 44.834,4 17.037,8 223.585,6 Åbne skolebusruter 250,0 142,0 0,0 0,0 0,0 0,0 392,0 Telebusruter og lign. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Påstigere i alt 211.944,6 1.612,0 17.770,1 20.658,6 66.726,2 29.822,1 348.533,5 Køreplantimer (i tusinde) Regionalruter 1.143,3 0,0 282,0 257,9 740,5 301,5 2.725,2 Lokalruter 680,2 67,0 127,4 257,5 209,8 261,7 1.603,7 Bybusruter 2.461,3 6,1 197,6 328,5 921,2 356,9 4.271,5 Åbne skolebusruter 12,7 10,9 0,0 0,0 144,6 0,0 168,2 Telebusruter og lign. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 Køreplantimer i alt 4.297,6 84,0 607,0 843,9 2.016,4 920,1 8.769,0 Køreplankm (i tusinde) Regionalruter 35.326,2 0,0 10.554,3 12.897,1 36.285,0 13.567,4 108.630,1 Lokalruter 20.777,0 2.681,1 4.052,8 11.769,6 7.343,9 9.013,3 55.637,8 Bybusruter 54.146,0 147,3 4.072,4 8.211,3 27.635,9 10.529,4 104.742,3 Åbne skolebusruter 437,1 340,6 0,0 0,0 5.062,1 0,0 5.839,8 Telebusruter og lign. 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0 7,4 Køreplankm i alt 110.686,3 3.169,0 18.679,5 32.878,0 76.334,4 33.110,1 274.857,4 Fynbus: Påstigere og køreplantimer for åbne skolebusruter og telebusruter er inkluderet i lokalruter.

9 Nøgletal for offentlig buskørsel, Nøgletal for offentlig buskørsel, Sydtrafik: Telebusser er ikke opgjort. Åbne skolebusruter, der primært betjener skolebørn, indgår under Lokalruter. Midttrafik: Telebusser er ikke opgjort. Tællinger på åbne skolebusruter skal foretages af kommunerne. Mange kommuner foretager ikke tællingerne. Midttrafik har angivet et skønnet antal påstigere. For Trafikselskab er påstigere og køreplantimer for åbne skolebusruter inkluderet i lokalruter, og påstigere og køreplantimer for telebusruter er inkluderet i både lokalruter og regionalruter.

10 Nøgletal for offentlig buskørsel, Nøgletal for offentlig buskørsel, Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens vej 14 DK-2300 København S info@tbst.dk www.tbst.dk Nøgletal for offentlig buskørsel, B2016