INVESTERINGSOVERSIGT - prisniveau budget Hovedkonto 1. Sundhed Sygehusplanen Hovedprojekter Psykiatri i Slagelse (medtages ikke i totalen) 13.200 32 13.232 13.232 0 0 Akut i Slagelse (medtages ikke i totalen) 9.100-185 8.915 8.915 0 0 Deponering (egenfinansiering af hovedprojekter) 154.000 154.000 154.000 0 0 Øvrige sygehusplan projekter Sikkerhedsudstyr (Sikringen i Slagelse) 0 0 Akutmodtagelse 0 0 købing Falster, fase 1 1.504 1.504 1.504 0 0 købing Falster, fase 2 19.100 2.613 21.713 15.000-6.713-6.713 Holbæk, fase 1 236 236 236 0 0 Holbæk, fase 2 20.500 815 21.315 15.500-5.815-5.815 () Midlertidig akut, Slagelse + ØHN 5.100 15.945 21.045 30.295 9.250 9.250 Akut Køge -63-63 -63 0 0 Undersøgelsesrum, akut Køge 8.825 8.825 8.825 0 0 Roskilde, KAG, fase 2 40.700 22 40.722 40.722 0 0 Projektudgifter vedr. generalplan 4.000 6.777 10.777 10.777 0 0 Øvrige (Sygehus Syd) Renovering m.m. ved børneambulatorium Næstved 1.000 1.000 1.000 Elektiv Ort-Kir, Næstved 3.500 3.500 3.500 Renovering af patientinstallationer, Ort-Kir Næstved 1.000 1.000 1.000 Mellembygning A1-A2 1.500 1.500 1.500 Lokaleomlægning, Geriatrisk/Med. Afd. Slagelse 1.000 1.000 1.000 P-plaser Næstved (del 2) 2.500 2.500 2.500 Fremrykningsprojekter
Ikke bevilget fremrykningsprojekter Dialyseafsnit, Holbæk 5.160 5.160 5.160 Behandlingsbygning 13, Holbæk 2.450 2.450 2.450 Bygning 63, Roskilde 1.850 1.850 1.850 Forventet tilskud -4.730-4.730-4.730 ilget fremrykningsprojekter Akut Psykiatri 7.800 7.800 0 Forventet tilskud -3.900-3.900 0 Medicinske sengeafd. Slagelse 17.500 17.500 0 Projekt indflytning Korsør i Slagelse (Gyn-Obs) 6.000 6.000 0 Fjernvarmekonvertering Næstved 6.000 6.000 0 Renovering af Build-up tag Slagelse 9.000 9.000 0 Roskilde 3.000 3.000 0 Energibesparelse, psykiatrien 4.485 4.485 0 Forventet tilskud -22.993-22.993 0 Psykatri Eneværelser, Vordingborg, fase 2 32.900 7.639 40.539 40.539 0 0 Eneværelser, Vordingborg, fase 3 0 0 Enestuer, Roskilde 5.000 5.000-5.000 Tilskud fra staten -5.000-5.000-5.000 Roskilde, køb af hus. Flytning af senge m.m. 5.100 300 5.400 5.400 0 0 Psykiatri, Roskilde, nybyggeri 1.951 1.951 1.951 0 0 Anlægstilskud eneværelser og retspsykiatri -38.000-38.000-26.900 11.100 11.100 Ombygning af lejemål, Maribo 187 187 187 0 0 B/U Holbæk, spiseforstyrelser 315 315 315 0 0 B/U Næstved, Ramsherred 694 694 694 0 0 Øvrige Sundhedsprojekter Lægehuse, Kalundborg 13.400 791 14.191 14.191 0 0 Lægehuse, Nakskov 10.300 524 10.824 10.824 0 0 Lægehuse, Fakse 2.100 2.100 2.100 0 0 Øvrige (SygehusNord) Fedmekirugi 13.500 13.500 13.500 Øvrige igangværende projekter Strålebehandling 25.866 25.866 25.866 0 0 Mammofrafiscreening 2.247 2.247 2.247 0 0 t laboratorium System 12.439 12.439 12.439 0 0
IT-konsolidering 1.551 1.551 1.551 0 0 Kræftpakker 16.037 16.037 16.037 0 0 Onkologi 2.241 2.241 2.241 0 0 SOSU-skolen 28.069 28.069 28.069 0 0 Urologi 2.286 2.286 2.286 0 0 Mikrobiologi 7.600 4.361 11.961 11.961 0 0 Fertilitetsklinik, Holbæk 23 23 23 0 0 Regionalt Dokumenthåndteringssystem 958 958 958 0 0 HPFI anlæg 35.900 4.716 40.616 10.000-30.616-30.616 Urologi og hæmatologi, Roskilde 4.992 4.992 29.492 24.500 24.500 Roskilde Hjertehus 10.083 10.083 10.083 0 0 Reg. Center for Ryg Køge 1.517 1.517 1.517 0 0 Udbygning af råhus, Køge Sygehus 12.300 322 12.622 12.622 0 0 Næstved Syghus, Fødselsfunktion 6.850 16.808 23.658 23.658 0 0 Renovering af tag, slagelse* -1.852-1.852 2.148 4.000 0 IT Scanningsprojekt 4.600 4.500 9.100 9.100 0 0 Digital Diktering og Talegenkendelse 20.500 37.178 57.678 57.678 0 0 Andre 23.667 23.667 23.667 0 0 Årlige puljebeløb Pulje til apparatur 89.582 89.582 89.582 0 0 Pulje til apparatur 31.000 31.000 31.000 0 0 Arbejdsmiljøpulje 12.467 12.467 12.467 0 0 Pulje til mindre bygningsmæssige ændringer 14.862 14.862 14.862 0 0 Pulje til mindre bygningsmæssige ændringer (finansiering af urologi/hæmatologi) -4.760-4.760-4.760 Total: 387.950 363.995 751.945 808.514 56.569 15.676 (6) Nødvendige justeringer i
INVESTERINGSOVERSIGT prisniveau budget Hovedkonto 02 Socialområdet Himmelev behandlingshjem 7.000 8.341 15.341 15.341 0 0 Synscenter Refsnæs (svømmehal) 0 0 Udgift 11.600 93 11.693 11.693 0 0 Indtæger -11.600-50 -11.650-11.650 0 0 Synscenter Refsnæs, adm 5.200 5.200 5.200 0 0 Bakkegården* 13.500 13.500 13.500 0 0 Skelbakken, diverse 253 253 253 0 0 Stevnsfortet, 3 pladser 3.467 3.467 3.467 0 0 Koefodsminde, 5 pladser (nye) 13.000 229 13.229 2.000-11.229-11.229 Elektronisk klient journal 4.900 157 5.057 5.057 0 0 Investeringsrammer 2.100 2.100 5.000 2.900 2.900 Total: 45.700 12.490 58.190 49.861-8.329-8.329 (6) Nødvendige justeringer i
INVESTERINGSOVERSIGT prisniveau budget Hovedkonto 03 Miljø (RU) Hjortøvej 8, Næstved 266 266 266 0 Vestergade 3, Tølløse 6.285 6.285 6.285 0 Total: 0 6.551 6.551 6.551 0 (6) Nødvendige justeringer i
INVESTERINGSOVERSIGT prisniveau budget Hovedkonto 04. Adm. Etablering af IT i Ringsted 1.042 1.042 1.042 0 0 Regionshusets ombygning 4.442 4.442 458-3.984-3.984 5 års eftersyn 1.000 1.000 1.000 0 0 Energipulje 10.000 9.110 19.110 12.360-6.750-6.750 IT Omstrukturering af Region Sjællands Webunivers 2.139 2.139 2.139 0 0 Integrationsplatform for Region Sjælland 387 387 387 0 0 WAN-udbud + ADSL 0 0 0 0 Digitaliseringsprojekt 6.300 6.300 6.300 0 0 Ekstranet til Projektflow 693 693 693 0 0 LIS 1.356 1.356 1.356 0 0 Lukket rum til dagsordner og referater 500 500 500 0 0 Telefonbog 500 500 500 0 0 Dublering af vigtige stystemer 6.490 6.490 6.490 0 0 Koncept for lokale databaser 500 500 500 0 0 Implementering af web gateway 162 162 162 0 0 Beskyttelse af bærbare pc-er 173 173 173 0 0 Erp-system 25.000 25.000 25.000 0 0 Omstrukturering af Region Sjællands webunivers 2.100 2.139 4.239 4.239 0 0 Integrationsplatform for Region Sjælland 500 387 887 887 0 0 WAN udbud + ADSL 200 200 200 0 0 Total: 38.800 36.320 75.120 64.386-10.734-10.734 (6) Nødvendige justeringer i