Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.

Relaterede dokumenter
Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.

Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.

Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.

Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.

Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.

Indhold Reduceret brug af eksterne døgninstitutioner... 2

Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2

Årsrapport for 2014 Sandved børnegård

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud

Tema 2: Uddannelse og arbejdsmarked

Sagsnr A Sagsbehandler Mette Thiim Dato Revideret

Sagsnr A Sagsbehandler Mette Thiim Dato Revideret

Årsrapport for 2014/2015 Fladsåskolen

Årsrapport for 2014 Nøddehegnet/Volden

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

Samlet oversigt over udvalgenes 3,0 % reduktionsforslag

Årsrapport for 2014 Lindegården

Årsrapport for 2014 Næstved sociale virksomhed

Årsrapport for 2014/2015 Sjølundsskolen

Å rsrapport for 2014/2015 Rønnebæk Skole

Årsrapport for 2016 Hyllinge

Årsrapport for Holmegaardskolen 2016/2017

Årsrapport for 2016 Multihuset Sydpolen

Årsrapport for Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center.

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.

Bemærkninger til budget 2019 politikområde Børn og Unge

Årsrapport for 2015 Solgaven

Årsrapport for Naturskolen 2016/2017

Politikområde Dagtilbud

Årsrapport for 2014 Dagplejen

Tema 2: Uddannelse og arbejdsmarked

Årsrapport for 2014/2015 Sct. Jørgens Skole

Årsrapport for 2014/2015 Susålandets Skole

Årsrapport for 2015 Område Nord

Budgetkontrol pr. 1. april 2015

Årsrapport for 2016 Område Nord

Å rsrapport for 2018

Årsrapport for Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center.

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

Årsrapport for 2014 Himmelhøj

Årsrapport for 2014/2015 Herlufmagle Skole

Årsrapport for 2014 Tappernøje Børnehus

Årsrapport for 2015 Døgndiamanten

Årsrapport for 2014/2015 Naturskolen Svenstrup.

Årsrapport for 2014/2015 Ungdomsskolen

Årsrapport for 2014 Administrationen

Børne- og Skoleudvalget. Mandag kl. 16:15. Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet

Årsrapport for 2016 Udviklingscenter for børn og familier

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Børn og Unge

Årsrapport for 2014 Sognefogedgården

Årsrapport for 2016 Område Midt/Vest

Årsrapport for 2014/2015 Hyllinge Skole

Beskrivelse af forslag: Forøgelse af lærernes undervisningstid på 7,5 timer årligt svarende til 1/4 lektion ugentligt.

Høringsvar fra BUPL Sydøst vedrørende budget 2015

Den kommunale dagpleje.

Årsrapport for 2014/2015 Karrebæk Skole

Årsrapport for 2017 Område Nord

Årsrapport for 2015 Risikostyring

Årsrapport for Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center.

Årsrapport for Lille Næstved Skole 2016/2017

Årsrapport for 2017 Børnefamilieenheden

Årsrapport for Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center.

Årsrapport for 2017 Rønnebæksholm

Årsrapport for 2014 Risikostyring

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Årsrapport for Kobberbakkeskolen 2016/2017

Årsrapport for 2014 Sommerfugl

Tema 4: Økonomi og organisation

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Reduktionsforslag Budget Nr Børne- og Skoleudvalget

60-børnstilskud og højere normering

Årsrapport for 2014 Humlehaven

Årsrapport for 2014 Eventyrgården

Årsrapport for 2014/2015 Lundebakkeskolen

Børne- og Skoleudvalget

Den samlede udfordring for 2018 ser ud til at blive 13,8 mio. kr. alt i alt

Årsrapport for 2016 Tandplejen

Årsrapport for 2015 Ældreområdet

Årsrapport for 2014/2015 Kildemarkskolen

Årsrapport for 2014 Socialt pædagogisk center

Årsrapport for 2014 Hasselvang

Årsrapport for 2017 Ungenetværket

Årsrapport for 2017/2018 Holmegaardskolen

Årsrapport for Susåskolen 2016/2017

Årsrapport for 2014 Neuropædagogisk center

Årsrapport for 2014/2015 Kalbyrisskolen

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

Årsrapport for 2017 Socialpædagogisk Center

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Årsrapport for 2014 Birkehegnet/Grøften

Årsrapport for 2015 Område Midt/Vest

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Sagsnr A Sagsbehandler Mette Thiim Dato Revideret /

Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER

POTENTIALEPAKKE NØGLETAL INDEKS FORBRUG OG BEFOLKNING. Udvikling i forbrug og befolkning i en effektfuld kommune. Aabenraa Kommune

Årsrapport for 2014 Tryllefløjten

Opfølgning på budgetforlig for 2017

Årsrapport for 2014 Rumlepotten

Budgetdrøftelse Budget 2017 Børne- og Skoleudvalget og Område MED v. Per B. Christensen

Transkript:

Sagsnr. 00.01.00-A00-63-14 Dato 16-2-2015 Sagsbehdler Annette Wendt Opfølgning på budget 2015 Børne- og skoleudvalget Nedenstående oversigt viser de punkter på Børne- og skoleudvalgets område, som der formelt følges op på. Opfølgning sker i februar/marts, ved budgetkontrollen pr. 1.7. og en slutopfølgning i november/december. Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer. Beløb: Beløbene er givet i 1.000 kr. Positive tal er budgetforøgelser, mens negative tal er budgetreduktioner. Opgave: Her beskrives de tiltag, der skal sættes i værk for at gennemføre opgaven samt hvornår det skal være gennemført. Opgaven opdeles i delopgaver, hvor det er muligt, så m k lave milepæle for de forskellige delopgaver. Dermed k opgavens fremdrift følges. Hvis der sker ændringer i løbet af året i forhold til, hvad der stod ved indggen til året så tilføjer m til teksten. Der rettes ikke i teksten i opgavefeltet i løbet af året, der sker kun tilføjelser. Opfølgning: Det er også i kolonnen opgave, at der skrives en tekstmæssigt opfølgning, så kolonnen med status alene indeholder smiley-symbolerne. Ved hver opfølgning skrives en overskrift - eksempelvis Juli 2015, så den enkelte opfølgning fremstår klart. Status: Der vendes følgende smiley-skala ved opfølgningen. Én for resultatet/indholdet og én for overholdelse af tidsplen. Opfølgning undervejs i 2015 Slutopfølgning 2015 et forventes nået. et er nået. en forventes holdt. en er holdt. et forventes i alt overvejende grad nået. et er i alt overvejende grad nået. en forventes i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) en er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) et forventes ikke nået et er ikke nået en forventes ikke holdt. en er ikke holdt. Mål ændret Der k dermed ikke følges Mål ændret Der k dermed ikke op på målet. følges op på målet. Kommentarer: Hvis der vendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvord bringer vi os i mål Hvis de vendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Side 1 af 6

Ændring i budgettet Beløb Opgave og deadline Status Ansvarlig/ Tid kontaktperson 1 Reduceret brug af eksterne døgninstitutioner (3% 2 Rammebesparelse på børn og ungeområdet (3% 3 Reduktion i specialiserede dagtilbud reduktion med 2 pladser i Akaciehuset (3% 4 Reduktion i specialpædagogisk netværk reduktion i Egehuset enten i pladstal eller åbningstid (3% 5 Fortsat effekt af initiativer på børn og ungeområdet jævnfør budget 2014 (3% -5.500 Der er tale om en konkret forstaltnings ophør, som sker 5. juar 2015-300 Reduktionen sker med 100.000 kr. i Ungenetværket og relativ fordeling af de resterende 200.000 kr. mellem Hollænderhusene, Børnefamilienenheden, Udviklingscentret og Den Matrikelløse Døgninstitution. Reduktionen er meldt ud til virksomhederne -700 Reduktion 3 og 4 ses under et. Konkret forslag til reduktionen på samlet 1 mio. kr. forelægges BSU til -300 godkendelse 24. november 2014. -4.500 Konkret bringelsesbudget forelægges BSU den 24. november. Antallet af bringelser er historisk lavt men den økonomiske effekt står ikke mål med forventningen.

6 Rammebevilling til Tuba og Homestart. (budgetforlig) 7 Reduktion af konsulentydelser og fælles uddnelse på daginstitutionsområdet (3% 8 Reduktion af børnevariable udgifter på 10% på daginstitutionsom-rådet (3% 9 Rammebesparelse i dagplejen (3% Følges op under budgetforlig -225 Besparelsen brutto kr. 300.000 fordeles på kt. 510. Virkning fra 1.1.15-600 Udmøntes i f.m. budgetterne på alle dagtilbud. Der skrives ud til alle inden d. 1. dec. 2014. Konsekvensen er, at der ikke længere ydes gratis bleer til børn under 3 år. Forældre orienteres/varsles. Brutto kr. 800.000. Virkning fra 1.1.15-600 Udmøntes i f.m. budgettet i dagplejen. Brutto kr. 800.000. Virksomheden udmønter selv reduktionen. Johnni Helt/Bente Bækvad 10 Stop for tilbud om sprogvurdering af 3 årige børn (3% -300 Udmøntes ved nedsættelse af normbeløbet pr. barn. Konsekvensen er, at der ikke længere tilbydes sprogvurdering af 3 årige børn. Når normbeløbet nedsættes vil det typisk blive udmøntet ved afskedigelser af medarbejdere. Brutto kr. 400.000.

11 Ændret ledelsesstruktur på daginstitutionsområdet (3% 12 Indførelse af 3 ugers sommerferielukning i daginstitutioner (3% -2.771 Udmøntes i f.m. budgettet ved en reduktion af normbeløb pr. barn. Placeres på særskilt konto og indgår i den løbende opfølgning på struktursagen. Den enkelte virksomhed sørger for personaletilpasning. Nye ledere skal være sat fra 1.1.2015. Ændring af sættelse for nuværende institutionsleder gennemført inden udggen af 2014 og forventes først at få virkning med overenskomstmæssigt varsel. -3.885 Udmøntes i f.m. budgettet ved en reduktion i normbeløbet. BSU har taget stilling til at der er begrænset åbnet i dagtilbuddene i uge 28, 29 og 30. Forældre skal varsles senest medio j. 2015 og opgaven skal pllægges af lederne. 13 Omlægning af klubber til SFO II (omprioriterings -6.500 Omlægningen sker jf. budgetforliget først pr. 1/1-16. Beløbet finsieres af folkeskolereformens overggsmidler i 2015. Beslutningen om at bevare aktiviteter på klubbernes matrikler betyder, at besparelsen kun vil udgøre 5,4 mio. kr. i stedet for de indregnede 6,5 mio. kr.

14 Ophør af ekstratilskud til ledelse på Sydbyskolen (omprioriterings 15 Reduceret timetal i 10. kl. (3% 16 Reduktion på 10% af rådighedsbeløb i SFO (3% 17 Reduktion med 1 pædagogisk konsulent i CUD v (3% 18 Reduceret serviceniveau skolebefordring (3% -500 Omprioriteringen gennemføres fra årets start. Ophøret af tilskuddet var kendt og indregnet i skolens pllægning. -160 Reduktionen udmøntes i forhold til skoleåret 2015/16 pr. 1/8-15 og udmeldes senest i april måned. -197 Reduktionen udmøntes pr. 1/8 15 i forbindelse med skoleårets pllægning og udmeldes senest i april måned. -500 Reduktionen gennemføres ved at hjemtage en række opgaver, som hidtil er blevet købt i byen ved at en række lærere er blevet frikøbt til at løse opgaverne. Det drejer sig først og fremmest om opgaven som daglig sikkerhedsleder, men også opgaven med skolebibliotekernes webplatform og koordination af science-netværk hjemtages. Det medfører, at en række ydelser i forhold til skolerne nedlægges, og der omprioriteres i opgaverne mellem medarbejderne i CUD. -792 Reduktionen forventes opnået gennem det nye udbud af befordring, som gennemføres i foråret 2015 og træder i kraft pr. 1/8-15. Udbud det er ikke afslutt et.

19 En ekstra lukkeuge i SFO (i alt 3 uger) (3% -1.558 Udmøntes i f.m. budgettet ved en reduktion i normbeløbet. BSU har på mødet den 27. oktober besluttet, at den ekstra lukkeuge lægges i uge 28. 20 2% besparelse på Ungdommens uddnelsesvejledning (3% -200 Besparelsen er meddelt UU- Sjælld Syd, som har gennemført generelle reduktioner svarende til de 2 %. De øvrige kommuner i samarbejdet har tilbagekøbt ydelserne, så reduktionerne kun gennemføres i Næstved Kommune