Projektleder Tanja Ballhorn Provstgaard KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik og Miljøforvaltningen Center for Trafik Islands Brygge 37 2300 København



Relaterede dokumenter
Fra Allan Larsen, Anders Vedsted Nørrelund og Allan Larsen 15. maj 2012 AVN

GODS I BYER: CITYLOGISTIK-KBH - fra idé til virkelighed

CITYLOGISTIK-KBH - fra idé til virkelighed

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne

Citylogistikk København Fra idé til virkelighet

Bilag 5 Til TMU/BR. Citylogistik-projekt: Grøn varelevering Sagsnr Dokumentnr

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.

Afp Udvikling af logistikkoncept for de danske potteplanteeksport

NOTAT: Østsjællands Beredskab budget godkendt ved bestyrelsesmøde 8. oktober 2015

Idékatalog for design af fødevareemballage som kan mindske madspildet. Helle Antvorskov, Teknologisk Institut

Temadag nr. 74. Citylogistik Godstransport og trængsel i byerne. 27. maj 2010

1.000 kr p/l Styringsområde

RESULTAT AF ØKONOMIBEREGNINGER INDHOLD. 1 Overordnet overblik Beregning af den økonomiske følsomhed 4. 2 Helhedsplanens forudsætninger 5

NOTAT Den 11. november 2011 hmd

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

CO 2 -tiltag her og nu

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16.

Temadag nr. 74. Citylogistik Godstransport og trængsel i byerne

De seks første funktioner ( ) administreres af CAG, mens den sidste funktion ( ) består af KMC.

Supply Chain Netværk Design

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Bilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer. Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009 til 2011

Københavns Kommune. Hjemmeplejen. Visitationen September September n005 JEAN PLG docx

Forventet regnskab Budget Budget 2012 Udgifter, indsamling

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009.

NOTAT. Finansiering af indkøb af nye affaldsbeholdere

Tarifjustering som følge af revision af Den Nationale Nødplan Tillæg. 1. Indledning. 2. Ændringer i mængdefordeling og omkostningsfordeling

2.Høringsrunde Oversigt over modtagne høringssvar. Handicap- og Psykiatriudvalget. Budget Der er indkommet i alt 3 høringssvar.

Gentofte Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Regnskab Regnskab 2016

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Notat om økonomien vedrørende flygtninge

Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr Betalingsring i København. Dokumentnr

Citylogistikselskab - erfaringer og muligheder

Bilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol.

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Ny Frederikshavn Justeringer til rapport af 26. april 2006 vedrørende fremtidens madproduktion på ældreområdet. København den 18.

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Indstilling. Budgetanalyse vedr. kollektiv bustrafik i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Omkostningsvurdering. Utrolige År - Småbørn

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden

Befolkningsprognose 2015

Beskæftigelse og Uddannelse

Hvordan siger man Service på kinesisk? - erfaringer fra det kinesiske marked.

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside:

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

Omkostnings- vurdering af Klub Penalhus April 2017

Faxe Kommune - Følgebrev til budget 2012, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Ejendomsforeningen Danmark

05. Takst behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at:

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar Aktstykke nr. 66 Folketinget BV000153

Egedal Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Udvalget for Børn og Skole

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Årsregnskabet 2016 RESUMÉ

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Budget for Højvangskolen 2014

Det er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi.

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside:

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring

Til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Regnskab Regnskab 2017

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Center for Teknik og Miljø

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Gladsaxe Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Til Gladsaxe Kommune. 08. februar Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Holbæk Kommune - Følgebrev til budget 2012, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Budgetforslag SOLT

Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal senest revideret: 28. maj Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi.

Indhold: 1. Indledning

Takstændringer pr. 1. juli 2014 for varmeområdet under AffaldVarme Aarhus.

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

Til Lejre Kommune. 08. februar Lejre Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Effektivisering af godstransport i byer

at Estimat godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

Forsøg med energieffektive transportløsninger Spred trafikken - varekørsel i aften-, nat- og morgentimerne

Region Sjælland - Følgebrev til budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Regnskab Regnskab 2017

- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud)

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

Roskilde Kommune - Følgebrev til budget 2012, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Dragør Kommune - Følgebrev til budget 2012, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Transkript:

Projektleder Tanja Ballhorn Provstgaard KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik og Miljøforvaltningen Center for Trafik Islands Brygge 37 2300 København 15. maj 2012 Angående forretningsmodel for projektet Citylogistik kbh Om koncept og målsætning Citylogistik kbh tænkes iværksat efter inspiration fra Binnenstad modellen med oprindelse i Nijmegen, Holland, men som nu findes i ni Hollandske byer. Nogle byer får offentlig støtte og andre drives uden. Den helt centrale mekanisme i denne model er, at brugere (godsmodtager/detailhandel) omadresserer leveringsadressen fra den pågældende butik til en citylogistikterminal, og at der fra citylogistikterminalen leveres til de deltagende brugere samlet. Fordelen ved dette er, at der skabes færre drop 1 inde i byen. Hvis en butik før har modtaget i gennemsnit seks leveringer om dagen fra forskellige transportører og leverandører, modtager samme butik nu kun samme mængde gods med ét drop om dagen frem for seks. Det lavere antal drop i byen vil betyde, at distributionsbiler kommer hurtigere ud af byen, og hvis antallet af brugere bliver stort nok, vil transportører kunne tage et antal biler ud af deres bydistribution. En målsætning for Citylogistik kbh kan være at reducere antallet af drops i København indre by med 40.000 årligt, hvilket vil være realiserbart med ca. 150 aktive brugere. Værdi for brugeren og værdiskabende ydelser Vores undersøgelser blandt både potentielle brugere i København og eksisterende brugere i Holland og Belgien peger på, at den helt centrale fordel for brugerne er færre leveringer (max én om dagen), hvilket 1 Et drop er her defineret som et stop med en vare eller last bil der skal levere gods til bruger. 1 af 4

gør butiksdriften mere simpel, samt at der kommer samme service mindede chauffør, hvilket gør at bruger kan få leveringerne, som de vil have dem og fra en person, man har tillid til. Derudover skal terminalen ses som et service center for brugerne. Den mest oplagte ekstra serviceydelse er at få taget pap, plast og paller retur. Det sparer brugerne omkostninger og fjerner et irritationsmoment i butiksdriften. En anden ydelse, som brugerne er interesserede i, er at bruge terminalen som lager typisk for kortere perioder. Yderligere værdiskabende services kan være posthåndtering, returgods, pakker til e handel, pre retail aktiviteter mm. Respondenterne fra en spørgeskemaundersøgelse i sommeren 2011 har ikke udtrykt den store interesse i disse aktiviteter, men erfaringen fra Binnenstad er, at man løbende kan komme ind og overtage sådanne opgaver, når man kommer til at kende kunderne bedre. Omkostningsestimater og to modeller Omkostningerne til en Binnenstad løsning kan opdeles i to: Terminaldrift og bydistribution. Endvidere kan terminaldriften beregnes enten som etablering af ny terminal i lejede lokaler eller som etablering hos en eksisterende terminaloperatør. Årlige omkostninger ved etablering af ny terminal samt bydistribution i et scenarie med 100 aktive brugere skønnes at udgøre ca. 3,85 mio. DKK. Tilsvarende årlige omkostninger ved etablering hos eksisterende terminaloperatør vil udgøre ca. 3,25 mio. kr. Årsagerne til de betydende besparelser er, at omkostninger til terminaludstyr, mange af de faste terminalomkostninger i øvrigt samt terminalmedarbejdere allerede vil indgå i eksisterende drift således, at eksisterende ressourcer kan udnyttes bedre. Ved etablering hos eksisterende terminaloperatør mindskes især det akkumulerede underskud i etableringsfasen, hvor kundebasen skal opbygges, og desuden skal der ved ny terminal opnås en større kundebase før der opnås balance mellem indtægter og udgifter. Vi har estimeret akkumulerede underskud over tre år, indtil den nødvendige volumen er nået, til ca. 4 mio. kr. ved etablering af selvstændig terminal, og ca. 1,4 mio. kr. i akkumuleret underskud ved etablering af terminal sammen med allerede etableret terminal (se budgetterne i nedenfor). Indtægter og break even Indtægter kan komme fra basisabonnementer fra brugerne, brugernes brug af lagerservices og andre værdiskabende services, betaling fra transportører for besparelser på distributionen samt indtægter fra særlige kunder, eksempelvis Københavns Kommune og statslige institutioner i indre by. Hvis alle omkostninger skal dækkes alene af basisabonnementer er vores vurdering, at prisen bliver så høj, at den kommer til at være en betydende barriere for brugerne, således at den nødvendige volumen bliver svær at opbygge. Derfor bliver det centralt for modellen, at indtægtssiden suppleres med lageraktiviteter og andre værdiskabende aktiviteter samt at man formår at kapitalisere nogle af de besparelser, som der vil komme for eksisterende transportører hvis konceptet når en vis kritisk masse. Budgetterne herunder er baserede på et antal kunder/aktive brugere i år 1 stigende fra 0 til 50; år 2 fra 50 til 110 og år 3 fra 110 til 150. Med de givne antagelser omkring indtægtssiden er break even estimeret til at ligge ved ca. 150 aktive brugere, hvis terminal etableres hos en allerede etableret terminaloperatør. I posten Omkostning terminal mandskab indgår en koordinator/sælger af ydelserne. Alle beløb er eksklusiv finansieringsomkostninger. 2 af 4

Scenarie 1: Budget for model Ny terminal Scenarie 2: Budget for model Eksisterende terminaloperatør Forskellen på de to budgetter er antagelsen om stordriftsfordele i terminaldrift ved en løsning med eksisterende terminaloperatør. Central udfordring Der eksisterer en central tidsmæssig udfordring i, at godset skal terminalbehandles to steder før distribution, nemlig hos transportøren til citylogistik terminalen og hos sidstnævnte. Det kan betyde at brugerne skal modtage deres gods en dag senere end ellers. Det er endnu usikkert hvor stor betydning dette har for brugerne. Løsninger på problemet kan være at lave nogle særaftaler med andre transportører om at få godset tidligt, hvilket vil medføre ekstra omkostninger for disse; alternativt at bruge leveringer senere på formiddagen hvilket giver nogle problemer særligt i gågadeområderne. Brug af elbiler Brug af elbiler er et muligt scenarie i Citylogistik kbh fra start eller senere. Der er i dag betydelig usikkerhed om driftsomkostninger ved brug af elbiler pga. få demonstrationsprojekter at hente erfaringer fra. For at få et indtryk af, hvordan et budget med el biler kunne komme til at se ud, har vi I nedenstående budget i tabel 3 herunder som et slag på tasken forudsat en driftsomkostning ved brug af elbiler hos en eksisterende terminaloperatør som er 50% højere end distribution med tilsvarende dieselkøretøjer. 3 af 4

Scenarie 3: Budget for model: Eksisterende terminaloperatør ved brug af elbiler Hermed bliver der lagt ca. 1,8 mio. kr. oven i distributionsomkostningerne over de tre år. Konklusion Alt i alt er vores vurdering, at der er betydelig værdi for brugerne i Citylogistik kbh, og hvis der kommer nok brugere også betydende besparelser for eksisterende transportører, som kan komme hurtigere ud af byen eller endda køre færre biler ind i byen. På det nuværende grundlag er der imidlertid betydende usikkerhed om, i hvilket omfang denne værdi og disse besparelser kan kapitaliseres altså om brugerne er villige til at betale for servicen 2 og i givet fald hvor meget, samt om der med transportører med meget bydistribution kan forhandles en fordeling af besparelserne. Vores anbefaling til det videre arbejde med Citylogistik kbh er derfor en afklaring af disse forhold samt en vurdering af potentialet i inkludering af kommunale og statslige institutioner i ordningen. Vi står naturligvis til rådighed for uddybning af tallene i denne kortfattede rapport. Se evt. også de detaljerede budgetforudsætninger, som præsenteret af Jesper Aastrup på styregruppemødet den 9. maj 2012. Venlig hilsen Britta Gammelgaard, ph.d. Professor mso bg.om@cbs.dk 2 Se bilag 1 for en mulig prisstruktur for brugerne. 4 af 4

Bilag 1: Budgetteret prisstruktur for brugere af Citylogistik kbh Der tages udgangspunkt i scenariet med Eksisterende terminaloperatør som udbyder af konceptet. Abonnementsydelsen som månedlig ydelse skal individualiseres i forhold til forventede godsmængder og antallet af ugentlige drop den enkelte bruger ønsker. Sidstnævnte hensyn sikrer et økonomisk incitament til at få samlet leveringer og dermed spare yderligere drop. Der arbejdes med tre kategorier af kunder, og deres gennemsnitspriser er vist i nedenstående tabel. Tabel 4. Kundekategorier og prisstruktur Denne prisstruktur er omkostningsbaseret og dækker den variable distributionsomkostning. Der kan være andre konkurrencemæssige eller strategske hensyn som vil gøre at prisen kan fastsættes anderledes. Prisen vil dække leveringer med fast serviceminded chauffør samt almindelige emballageformer (papir, plast, pap, paller) taget retur. Dette skal holdes op mod direkte besparelser på nuværende omkostninger for returemballager (skønnet til at udgøre ca. 30 40% af ovenstående priser). Det resterende beløb skal retfærdiggøres gennem værdien af lettere butiksdrift, kendte chauffører, mulige frigjorte medarbejderressourcer og besparelser på overarbejdstimer.