Budgetnotat vers. 1 pr. 21. feb fkadmin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetnotat vers. 1 pr. 21. feb fkadmin"

Transkript

1 Budgetnotat 2019 vers. 1 pr. 21. feb fkadmin

2 Indhold 1 - Indledning Udgangspunkt for budget Forvaltningens arbejde med budgetforslag Forvaltningens ændringer af budgetrammer Omlægning af særtilskud Furesøaftalen Forslag til omprioriteringer som følge af temaanalyser mv Aftale om Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet Indtægter fra skat, tilskud og udligning Reform af tilskuds- og udligningssystemet Befolkningsprognose Anlæg Byrådets seminarer og temadrøftelser Høringsproces Nøgletal

3 1 - Indledning I dette notat uddybes og præciseres væsentlige elementer i budgetprocessen og budgettidsplanen for budget Notatet forelægges som supplement til den politiske budgettidsplan og vil løbende i budgetprocessen blive opdateret i forhold til ny viden samt løbende beslutninger. Notatet vil blive forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i opdaterede versioner i juni 2018 (vers. 2) og i august 2018 (vers. 3) samt oktober 2018 (vers. 4). Der henvises også til Budget på kommunens hjemmeside, hvor der kan findes yderligere information om de enkelte dele i budgettet. 2 Udgangspunkt for budget Udgangspunktet for kommunens samlede budget i 2019 er det vedtagne budget 2018 for overslagsår Det fremgår af budget 2018, at der forventes et forbrug af opsparede midler på 35,6 mio. kr. i 2019 jf. tabel 1 nedenfor. Budget 2019 er dermed ikke i balance i en isoleret betragtning. Forbrug af opsparing i 2019 mere end modsvares af opbygning af kassebeholdningen i budgetoverslagsårene Forvaltningen skal frem mod sommerferien arbejde med budget 2019, og blandt andet revurdere indtægts- og udgiftsgrundlaget som følge af ændringer i budgetforudsætninger, ny viden, økonomiaftalen mellem Regeringen og KL samt den udmeldte statsgaranti for indtægter fra skat, tilskud og udligning. Endeligt indgår en reform af tilskuds- og udligningssystemet i statsgarantien for Alle disse usikkerheder kan påvirke budgetbalancen såvel positivt som negativt. Derfor vil forvaltningen administrativt i foråret 2018 udarbejde forslag, der kan skabe råderum. Forslagene skal tilvejebringe et råderum på minimum 5 mio. kr. Dette er allerede forudsat i budget Partierne bag konstitueringsaftalen har besluttet, at der derudover skal findes råderum til endnu bedre velfærdsløsninger. Forslagene skal også modsvare eventuelle forværringer af budgetbalancen i 2019, der kan opstå frem mod juni Som det fremgår af den politiske tidsplan for budget 2019, er der taget højde for denne proces. Økonomiudvalget og Byrådet drøfter forvaltningens forslag til råderum i maj 2018, og sagen forelægges efterfølgende i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet i juni Budgettet 1. behandles i august 2018 og vedtages endeligt i Økonomiudvalget og Byrådet i oktober 2018, jf. den politiske tidsplan for budget

4 Tabel 1 Totalbudget 2019 Totalbudget 2019 Det skattefinansierede område: A. Driftsindtægter Tabel 1 nedenfor viser kommunens Totalbudget 2019, som det foreligger på nuværende tidspunkt. Budgetoverslagsår 2019 Skatter ,5 Tilskud og udligning 162,9 Driftsindtægter - i alt ,5 Driftsudgifter - i alt 2.507,4 Renter i alt netto 24,1 Resultat af ordinær driftsvirksomhed (- = overskud ) -82,1 D. Anlæg Anlægsudgifter 106,6 Anlægsindtægter -43,3 Anlægsudgifter i alt netto 63,3 Det skattefinansierede område i alt ( - = overskud) (A+B+C+D) -18,8 Det brugerfinansierede område i alt 4,6 F. Årets resultat i alt (- = overskud) (A+B+C+D+E) -14,2 G. Finansiering Låneoptagelse -32,3 Afdrag på lån 99,9 Øvrige finansforskydninger -17,9 Finansiering i alt 49,8 Ændring af likvide aktiver ( - = opsparing) (F+G) 35,6 3 Aftale om kommunernes økonomi for 2019 Aftalen om kommunernes økonomi for 2019 forventes indgået mellem Regeringen og KL i juni Forvaltningen forventes at orientere Byrådet om hovedelementerne i aftalen og dens betydning for Furesø Kommune, forud for Byrådets møde den 27. juni 2018, hvor forvaltningen afholder en temadrøftelse for Byrådet, jf. afsnit 12. De økonomiske konsekvenser af aftalens indhold der har virkning allerede i 2018 vil indgå i budgetopfølgning II De økonomi- 2

5 ske konsekvenser, der har betydning for 2019, herunder pris- og lønfremskrivning (p/l), serviceramme, budgetgaranti, statsgaranti, DUT m.m. vil indgå i forvaltningens budgetforslag , som forelægges til Økonomiudvalgets og Byrådets 1. behandling af budget henholdsvis d. 22. august og d. 29. august Hovedelementerne af økonomiaftalen vil ligeledes være beskrevet i dette afsnit i budgetnotatets version 3, som forelægges Økonomiudvalget og Byrådet ved budgettets 1. behandling. 4 Forvaltningens arbejde med budgetforslag Med budget 2019 igangsætter forvaltningen en række temaanalyser og sektorforslag, hvis sigte er at tilvejebringe et råderum i 2019 på minimum 5 mio. kr. samt yderligere råderum til bedre velfærdsløsninger, som besluttet af partierne bag konstitueringsaftalen. Herudover arbejder forvaltningen i lighed med tidligere år løbende frem mod den politiske behandling af budgetforslag med blandt andet: Opdatering af indtægter fra skat, tilskud og udligning jf. afsnit 9 Nye skøn for pris- og lønfremskrivning og KL s udmelding af den vejledende serviceramme Implementeringen af aftalen om kommunernes økonomi for 2019 (herunder DUT) Rammekorrektioner som fx demografi, ændringer af kontrakter og justeringer af budgettet som følge af regnskab 2017 og forventet regnskab 2018, udmøntning af budget 2018 m.m. Effekterne af finansloven for 2018 Virkningerne af tilskuds- og udligningsreformen 5 Forvaltningens ændringer af budgetrammer Forvaltningen vil som en integreret del af budgetforslag komme med forslag til eventuelle justeringer af udvalgenes rammer som følge af ændringer i de budgetforudsætninger, der lå til grund for budgetaftalen Ændringer af budgetrammerne kan skyldes flere forskellige forhold som fx Generel justering af budgetposter som følge af mer/mindreforbrug i regnskab 2017 eller forventet regnskab 2018 Ændringer i aktivitet eller enhedspriser, som er nødvendige for at opretholde det politisk vedtagne serviceniveau Andre budgetændringer (f.eks. mindre budgetfejl) Konsekvenser af politiske beslutninger for 2019 truffet af Byrådet efter budget 2018 blev vedtaget Ændringer i kontrakter eller kontraktlige forhold Ny lovgivning 3

6 Udgangspunktet for forvaltningens arbejde med rammekorrektioner er, at disse ikke skal give anledning til, at de samlede budgetrammer på udvalgsområderne skal øges. Eventuelle forslag til justeringer af budgetrammerne vil blive forelagt politisk i maj, juni og august Omlægning af særtilskud Furesøaftalen I budget 2019 indarbejdes budgetoverslagsår Som det fremgår af notat, som er udsendt til Byrådet den 2. november 2017, og som er tilgængeligt på kommunens hjemmeside, indgår der i budgettet et årligt særtilskud til Furesø Kommune på 50 mio. kr. i 2007 priser, svarende til ca. 83 mio. kr. i Særtilskuddet erstattes fra 2022 og frem af et tilskud på 250 mio. kr. i 2011 priser, som skal udbetales til Furesø Kommune i perioden , ekskl. modregning af 25 % af provenuet ved låneomlægningen af Statslånet til et lån i KommuneKredit. Vilkårene for udbetalingen af tilskuddet er endnu ikke afklaret med Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvilket giver en budgetusikkerhed for 2022 og frem. Furesø Kommune vil efter sommerferien i 2018 indgå i en dialog med ministeriet om vilkårene for udbetalingen af tilskuddet. Forvaltningens udgangspunkt for dialogen med ministeriet vil være, at statstilskuddet i 2022 vil udgøre 40 mio. kr. mod de nuværende 85 mio. kr. altså en reduktion i tilskuddet på 45 mio. kr. Hertil kommer, at der i 2022 sker et bortfald af udbetaling af deponerede midler på 20 mio. kr. Med et forventet videreført overskud i 2021 på ca. 60 mio. kr. til de efterfølgende budgetår vil budgettet balancere i 2022 og frem, under forudsætning af et i øvrigt uændret indtægtsgrundlag i forhold til tilskud og udligning. Det forudsætter ligeledes, at drifts- og anlægsudgifterne er uændrede fra 2021 og frem. Under de ovenfor nævnte forudsætninger vil der i 2022 og frem kunne etableres budgetbalance, når de forventede ændringer i særtilskuddet træder i kraft i Temaanalyser der skaber råderum Som følge af det toårige budgetforlig for igangsatte forvaltningen en række budgetanalyser på udvalgte områder. Budgetanalyserne der blev gennemført i 2017 viste, at der er effektiviseringspotentialer på en række områder på tværs, men også på en række sektorområder. På baggrund heraf besluttede Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018, at der skal gennemføres en række temaanalyser, som skal frigøre et råderum på minimum 5 mio. kr. årligt i 2019 og frem. Partierne bag konstitueringsaftalen har besluttet, at der derudover skal findes råderum til endnu bedre velfærdsløsninger. Temaanalyserne er blandt andet analyser af: muligheden for etablering af rådgivningscafe på voksenspecialområdet muligheden for bedre sammenhæng i misbrugsbehandlingen sammenhæng og effektivisering i Vagtordninger sammenhæng mellem opgaver i Driftsgården, Vej & Park og Kommunale Ejendomme 4

7 sammenhæng mellem PPR, Børnefamilieområdet og Kompetenceenheden for Inkluderende Læringsfællesskaber (KIL) specialundervisningsområdet samt igangsættelse af inklusionstema fordelingsmodeller på dagtilbud- og skoleområdet behov for billige boformer for psykisk sårbare unge behov hos unge voksne uden ungdomsuddannelse Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU boligsociale samarbejder De foreløbige resultater af analyserne og forslag til øvrige sektorforslag, der kan skabe råderum til velfærd, vil blive drøftet på Byrådets seminar marts Resultatet af analyserne vil blive forelagt relevante fagudvalg i juni 2018, og drøftes samlet på Byrådets temadrøftelse den 27. juni Aftale om Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet Den 27. oktober 2016 indgik KL og regeringen en aftale om moderniserings- og effektiviseringsprogrammet for Aftalen er en opfølgning på økonomiaftalen for Her blev KL og regeringen enige om at afskaffe et såkaldt omprioriteringsbidrag samtidig med, at der i stedet oprettes et moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP). De økonomiske konsekvenser af afskaffelsen af omprioriteringsbidraget indgik i vedtaget budget , idet der i beregningen af indtægterne for 2017 og overslagsår var taget højde for, at kommunernes bidrag til omprioritering ikke indgår i opgørelsen af statstilskuddet til kommunerne. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet forventes at frigøre 1 mia. kr. i kommunerne hvert år i perioden Dette svarer til 7,1 mio. kr. årligt i Furesø Kommune. Af aftalen fremgår yderligere, at halvdelen af provenuet anvendes til en bred prioritering i den offentlige sektor, hvilket betyder, at bloktilskuddet til kommunerne i årligt er nedjusteret med 0,5 mia. kr. på landsplan, svarende til 3,5 mio. kr. i Furesø Kommune. Det betyder, at vedtaget budget er justeret i forhold til de økonomiske konsekvenser af aftalen, såvel på kommunens indtægts- som udgiftsside i 2017 og frem. Nedjusteringen indgår derfor automatisk i budget For at frigøre Furesø Kommunes andel af de ressourcer, der er forudsat i aftalen har Furesø Kommune igangsat en række initiativer som er vist i tabellen nedenfor. 5

8 For at tilvejebringe effektiviseringer, som i fuldt omfang modsvarer den årlige bloktilskudsnedsættelse på 3,5 mio. kr. i , skal Furesø Kommune i 2019 have realiseret effektiviseringer på i alt 10,5 mio. kr. som kan henføres til initiativer i moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. Initiativerne i oversigten giver ved en fuld implementering et potentiale på over 12 mio. kr. samlet set. Furesø Kommune har derfor bidraget i fuldt omfang til intentionerne i moderniserings- og effektiviseringsprogrammet i forhold til omprioriteringen i den samlede offentlige sektor (svarende til nedjusteringen af bloktilskuddet). 6

9 9 Indtægter fra skat, tilskud og udligning Indtægterne fra skat, tilskud og udligning i 2019 tager udgangspunkt i budgetoverslagsår 2019 i vedtaget budget Budget 2019 beror på nuværende tidspunkt på kommunens eget skøn for folketal (jf. afsnit 9) samt udskrivningsgrundlag i 2019, samt KL s skøn for Hovedstadsområdet og hele landet og de deraf afledte forudsætninger for statens bloktilskud til kommunerne for Prognosen dækker de senest kendte tal pr september I marts 2018 udarbejder KL opdaterede skøn for den forventede statsgaranti for 2019, som sammen med forvaltningens skøn for udskrivningsgrundlag samt befolkningsprognosen for 2018 vil udgøre grundlaget for en opdateret vurdering af kommunens indtægter for I juni 2018 indgår Regeringen og KL aftale om kommunernes økonomi. Økonomi- og Indenrigsministeriet vil efterfølgende melde de statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb ud til kommunerne. Efterfølgende udarbejder KL en opdateret tilskudsmodel for budgetoverslagsårene Dette vil ligge til grund for kommunens indtægter fra skat, tilskud- og udligning i forvaltningens forslag til budget , som forelægges til 1. behandling 22. august 2018 i Økonomiudvalget. Forvaltningen vil herefter frem mod den endelige budgetvedtagelse vurdere mulighederne for valg mellem statsgaranti og selvbudgettering, blandt andet med udgangspunkt i Finansministeriets økonomiske redegørelse, som offentliggøres ultimo august 2018, samt befolkningsudviklingen i Furesø Kommune frem til september Indstilling om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering vil blive forelagt Økonomiudvalget og Byrådet ved 2. behandlingen af budget Reform af tilskuds- og udligningssystemet Primo 2018 fremlægger Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg forslag til en reform af tilskuds- og udligningssystemet, der vil få fordelingsmæssige konsekvenser for kommunerne. Reformen vil få virkning for den udmeldte statsgaranti for De økonomiske konsekvenser af reformen kendes ikke på nuværende tidspunkt og kan påvirke Furesø Kommunes budget i såvel positiv som negativ retning. Økonomiudvalget er orienteret herom, i et særskilt notat. 11 Befolkningsprognose Forvaltningen udarbejder sammen med firmaet Cowi kommunens befolkningsprognose for primo marts Befolkningsprognosen forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i marts 2018, og danner udgangspunkt for flere dele af budget Tabel 2 nedenfor viser befolkningsprognosen for 2017 samt de budgetforudsætninger, der er indarbejdet i vedtaget budget Tallene vil blive opdateret i budgetnotatets version 2, når befolkningsprognosen for 2018 er godkendt politisk i marts

10 Tabel 2: Befolkningsprognoser og budgetforudsætninger Befolkningsprognose 2017 (pr. marts 2017) Budgetforudsætning i vedtaget budget (2018 = statsgaranti) Faktisk befolkningstal 1. januar Når den nye befolkningsprognose foreligger, vil forvaltningen udarbejde et nyt skøn for kommunens indtægtsside for , jf. afsnit 9 om indtægter. På udgiftssiden giver den nye prognose anledning til at regulere de budgetområder, hvor udgiftspresset kan henføres til udviklingen i antal borgere og deres demografiske sammensætning. 12 Anlæg I forhold til anlægsbudgettet tages udgangspunkt i det allerede vedtagne anlægsbudget I Totalbudgettet forelægges forslag til den samlede anlægsramme for Det skal i den forbindelse bemærkes, at anlægsrammen og anlægsoversigten, der forelægges sammen med forvaltningens budgetforslag vil blive prioriteret i forhold til den økonomiske balance, der måtte være på det tidspunkt i budgetprocessen, hvor blandt andet kommunens indtægtsside, befolkningsgrundlag, aftale om kommunernes økonomi for 2019 m.m. er kendt. Anlægsforslagene drøftes politisk i forbindelse med behandlingen af forvaltningens budgetforslag. Økonomiudvalget behandler dermed forslag til det samlede anlægsprogram ved 1. behandlingen af budgettet d. 22. august Tabel 3 nedenfor viser de samlede anlægsudgifter for perioden , som indgår i vedtaget budget 2018 samt budgetoverslagsår Tabel 3 Anlægsudgifter i ANLÆGSPROGRAM i kr. Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Det skattefinansierede område: Anlægsudgifter - i alt Anlægsindtægter - i alt Anlægsudgifter - netto Det brugerfinansierede område: Anlægsudgifter Brugerfinansieret området netto U I N N Tabel 3 viser, at Furesø Kommune i perioden gennemfører investeringer for knap 356 mio. kr. brutto. Herudover budgetteres med indtægter fra salg af grunde og ejendomme primært i forbindelse med udviklingen af Flyvestationen og gennemgangen af kommunens ejendomsportefølje. Det bør endvidere bemærkes, at der forventes overført knap 80 mio. kr. i 8

11 uforbrugte anlægsmidler fra 2017 til Det samlede investeringsomfang forventes derfor at udgøre næsten 440 mio. kr. Investeringsomfanget svarer til, at der bliver investeret ca kr. pr borger i perioden i kommunens veje, natur og bygninger på særligt daginstitutionsområdet. Forvaltningen har i udgangspunktet for budgetår 2022 udelukkende fremskrevet de budgetpuljer, der i forvejen ligger i anlægsprogrammet for Disse mere eller mindre faste puljer udgør samlet set over 30 mio. kr. i Der er på nuværende tidspunkt ikke opført nye anlægsprojekter i Forvaltningen vil frem mod Økonomiudvalgets behandling af de foreløbige budgetrammer for i juni 2018, udarbejde et oplæg til en drøftelse af en prioritering af de faste puljer og varige anlægsbevillinger. 13 Byrådets seminarer og temadrøftelser Der er på nuværende tidspunkt fastlagt et seminar for det nye Byråd, som afholdes den marts Der er herudover planlagt en temadrøftelse forud for Byrådsmødet den 27. juni 2018, hvor Byrådet orienteres om forvaltningens arbejde med budget , Økonomiaftalen mellem Staten og KL, samt temaanalyserne som forvaltningen udarbejder i foråret Herudover afholdes eventuelt et budgetseminar den 31. aug.-1. sep. 2018, hvor formålet er, at Byrådet med udgangspunkt i forvaltningens budgetforslag (som behandles i Økonomiudvalget den 22. august og i Byrådet d. 29. august 2018) vurderer behovet for tilpasninger af budgettet og muligheden for nye initiativer. Forvaltningen udarbejder oplæg til drøftelserne. 14 Høringsproces Som nævnt i afsnit 2 kan forudsætningerne i budget 2019 ændre sig, således at det vil være nødvendigt at gennemføre budgettilpasninger og at revurdere budgettet. I den forbindelse vil relevante høringsparter blive inddraget i processen. Omfanget heraf vil blive vurderet i juni Høringsperioden varer fra den 3. september til den 23. september HovedMed drøfter budgettet med Økonomiudvalget forud for Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslaget den 22. august Nøgletal Forvaltningen anvender i bred udstrækning - og på alle udgiftsområder - nøgletal. Anvendelsen af nøgletal har forskellige formål. Blandt andet bruges disse i forhold til at måle resultater internt i kommunen, samt effektiviteten i forhold til andre kommuner. Nøgletal anvendes ligeledes til at understøtte arbejdet med omstillingsplaner og budgetanalyser. Nøgletal bruges derfor i bred forstand som baggrundsmateriale for udarbejdelsen af forvaltningens forslag til budgettet. Nøgletal bruges yderligere til at dokumentere såvel udgifts- som serviceniveau i den politiske afrapportering i fagudvalg-, Økonomiudvalg og Byrådet. Relevante 9

12 nøgletal vil indgå i de temaanalyser, der forelægges udvalgene i juni 2018 og indgå i det samlede materiale på Byrådets budgetseminar den 31. august Det skal bemærkes, at KL i forbindelse med den årlige KØF-konference i januar måned har udarbejdet en samling af nøgletal i publikationen Brug Nøgletal i Styringen. Disse nøgletal kan findes på KL s hjemmeside. Nedenstående link giver adgang til Furesø Kommunes ECO nøgletal. På hjemmesiden er der ligeledes link til andre sider med Nøgletal, bl.a. noegletal.dk samt Statistikbanken.dk. 10

Budgetnotat vers. 2 pr. 17. maj fkadmin

Budgetnotat vers. 2 pr. 17. maj fkadmin Budgetnotat 2019 vers. 2 pr. 17. maj 2018 fkadmin 190-2015-36289 1 Indhold 1 - Indledning...1 2 Udgangspunkt for budget 2019-2022...1 4 Forvaltningens arbejde med budgetforslag 2019-2022...3 5 Forvaltningens

Læs mere

Budgetnotat vers. 1 pr. 19. jan fkadmin

Budgetnotat vers. 1 pr. 19. jan fkadmin notat 2018 vers. 1 pr. 19. jan. 2017 fkadmin 190-2015-36289 1 Indhold 1 - Indledning... 1 2 Udgangspunkt for budget 2018-2021... 1 3 Aftale om kommunernes økonomi for 2018... 3 4 Forvaltningens arbejde

Læs mere

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Budgetstrategi Budget Januar 2018 Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

Byrådet Beslutningstema Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 30. oktober 2019.

Byrådet Beslutningstema Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 30. oktober 2019. Beslutning: 2. behandling af Budget 2020-2023 Sagsnr. i ESDH: 19/13476 Beslutningskompetence: Byrådet Beslutningstema Økonomiudvalget skal indstille Budget 2020-2023 til vedtagelse i Byrådet d. 30. oktober

Læs mere

ÅRSHJUL FOR ØKONOMISKE MÆRKEDAGE

ÅRSHJUL FOR ØKONOMISKE MÆRKEDAGE ÅRSHJUL FOR ØKONOMISKE MÆRKEDAGE Årshjul for økonomiske mærkedage For kommunerne findes en række økonomiske mærkedage, hvor vigtig information til brug for både budget og budgetopfølgning offentliggøres

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

Byrådet Beslutningstema: Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 10. oktober 2018.

Byrådet Beslutningstema: Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 10. oktober 2018. 2. behandling af Budget 2019-2022 Sagsnr. i ESDH: 18/14887 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Økonomiudvalget Økonomiudvalget skal indstille Budget 2019-2022 til vedtagelse i Byrådet d. 10. oktober

Læs mere

Basisbudget (overordnet beskrivelse)

Basisbudget (overordnet beskrivelse) Basisbudget 2019 22 (overordnet beskrivelse) Budgetkontoret, den 23. august 2018 I dette notat gives en kort beskrivelse af basisbudget 2019 22. Først følger en beskrivelse af de væsentligste forudsætninger

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2020

Budgetproces og tidsplan 2020 Budgetproces og tidsplan 2020 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-59-18 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den faktiske kassebeholdning... 3 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Ændringer i forhold til sidste måneds aktuelle

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2019

Budgetproces og tidsplan 2019 Budgetproces og tidsplan 2019 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-44-17 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17. Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter.

I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Økonomi & HR D 2057 0134 E hfso@lejre.dk Dato: 01-10-2019 J.nr.: 19/29 2. budgetstatus for budget 2020

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Kapitel 1. Generelle rammer

Kapitel 1. Generelle rammer Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2014, dvs. det er indtægter kommunen

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling) Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget.

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget. 29082018 16:30 Side 1 ØU Budget, 1. behandling Sagsnr.: 18/26 Resumé: Hermed fremsendes budgetforslaget for 2022 til 1. behandling i. s forslag til budget 2022 skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 17.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.15 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Orientering: Budget 2019-2022 - UNMG Sagsnr. i ESDH: 18/1705 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Ifølge den politiske tidsplan for budget 2019-2022 skal fagudvalgene

Læs mere

Budgetproces for budget

Budgetproces for budget Hjørring Kommune 20. marts 2019 Budgetproces for budget 2020-2023 Arbejdet med budget 2020-2023 tager afsæt i budgetaftalen for budget 2019-2022. I budgetaftalen er der fokuseret på at løse kommunens økonomiske

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Generelle bemærkninger, budget

Generelle bemærkninger, budget 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet Inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet Byrådet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. september 2017 Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 E-mail fnj@esbjergkommune.dk Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2018 Kommunerne

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

I materialet til 1. behandlingen af budgettet er de statsgaranterede beløb benyttet til budgetteringen af indtægter i 2019.

I materialet til 1. behandlingen af budgettet er de statsgaranterede beløb benyttet til budgetteringen af indtægter i 2019. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Valg af statsgaranti versus selvbudgettering 2019 Indledning Kommunerne har ved budgetlægningen for budgetåret 2019 valgfrihed mellem: Køge

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Den faktiske kassebeholdning... 5 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger 6 7 8 Budgetteringsmetode/procedure Økonomiudvalget godkendte den 6. marts 2018 Strategien for budgetlægningen 2019 2022. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål

Læs mere

Som supplement til tidsplanen er der udarbejdet nærværende notat, som kort beskriver de enkelte elementer i budgetprocessen.

Som supplement til tidsplanen er der udarbejdet nærværende notat, som kort beskriver de enkelte elementer i budgetprocessen. Notat Sagsnr.: 00.30.00-S00-21-18 Dato: 17-01-2019 Titel: Forslag til budgetproces for 2020-2023 1. Indledning Direktionen har den 17. december 2018 behandlet forslag til tidsplan for budgetprocessen 2020-2023,

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag Allerød Kommune Statusnotat nr. 4 Administrativt budgetgrundlag 2018-21 August 2017 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Det administrative budgetgrundlag 2 Forvaltningens vurdering af budgettet 3 Kassebeholdningen

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015

Læs mere