2. Anden behandling af årsbudget 2018 og overslagsårene for Ballerup Kommune
|
|
- Birgitte Johnsen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 1 Borgmester Jesper Würtzens tale den 9. oktober Anden behandling af årsbudget 2018 og overslagsårene for Ballerup Kommune Og som jeg sagde ved mødets starte, så skal vi i dag endeligt vedtage budgettet for Og jeg kan med det samme starte med at sige, at jeg synes, det er et rigtigt godt budget. Det er et budget, hvor vi laver en lang række investeringer og forbedringer i den nære velfærd for de mindste børn, for børnene i skolen og for vores ældre borgere. Der er forbedringer for de mennesker, der har det det svært: mennesker med psykisk sygdom, veteraner, mennesker udenfor arbejdsmarkedet. Der er investeringer og mål for fortsat udvikling af Ballerup som attraktiv erhvervskommune og attraktiv bosætningskommune.
2 2 Det er budget, som fastholder og forbedrer vores grønne profil og prioritering af klima og miljø og et budget som styrker fællesskaberne i vores kommune. Samtidig er det budget, som overholder den økonomiske strategi til fulde, hvor vi har overskud på løbende poster, og vi afvikler på gæld. -- Der er foretaget en række omprioriteringer mellem de forskellige områder, men samlet er der flere penge til drift end, der var året før. Når det går så godt, så er det fordi, at nogle af de strategier, vi har lagt, for alvor begynder at slå igennem. Lad mig starte med beskæftigelsesområdet, hvor vi har haft færre udgifter end forventet, fordi flere af vores borgere er kommet i arbejde.
3 3 Det er først og fremmest godt for borgerne og det er godt for kommunekassen, hvor vi så får skatteindtægter i stedet for udgifter til kontanthjælp og understøttelse. Et andet område er sygdom, hvor vi jo betaler, hver gang en Ballerup borger bliver indlagt. Her har vi færre udgifter, fordi vi er blevet mere raske og fordi vores indsatser med forebyggelse og genoptræning virker. Og endelig så er vores befolkningstal begyndt at vokse som følge af den by- og boligudvikling, der er i gang i vores kommune. Det giver også ekstra skatteindtægter. Men fordi vi har den positive udvikling, så mister vi penge i bloktilskuddet simpelthen fordi vores befolkning har fået det bedre om man så må sige. Men det tager vi med. for selvfølgelig er det den rigtige udvikling, der er i gang i vores kommune.
4 4 Vi er så at sige rykket en socio-økonomisk division op og det kan jeg kun glæde mig over. -- Budgettet som vi om lidt vedtager, vil styrke den gode udvikling ikke mindst på børne- og skoleområdet, hvor der også er en positiv udvikling for vores elevers resultater. Ligesom der som nævnt er store investeringer i fortsat at udvikle vores velfærd og vores byområder. Med budgettet for 2018 som Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, og Nye Borgerlige står sammen om - har vi indgået et bredt forlig, der sikrer et godt og solidt økonomisk fundament at arbejde ud fra og som sikrer en fortsat udvikling af Ballerup Kommune.
5 5 Det glæder mig, at vi kan arbejde så bredt og finde enighed så bredt, når man véd, hvilke forskellige holdninger partierne har til tingene. Men det er godt, at vi kan det her i Ballerup Kommune når man andre steder ser et meget uskønt politisk klima. Når vi snakker fred og enighed, så jeg vil da også lige nævne, at den politiske aftale tager sit udgangspunkt i FNs verdensmål og de mål der er her om en bedre, mere lige og bæredygtig verden Aftalen går så videre til vores egen Vision 2029 for vores kommunes udvikling og fortsætter så på samme måde og med samme overskrifter og emneområder, som de tidligere 5 års budgetter.
6 6 Som nævnt indeholder budgettet en række forbedringer og investeringer og måden hvorpå vi skaber rum til forbedringer og den fortsatte udvikling af Ballerup er bl.a., at vi ikke bare foretager simple besparelser, der umiddelbart tilvejebringer og frigør noget økonomi. I stedet tænker vi løbende i effektiviseringer og omprioriteringer med det formål at investere i en forbedring af vores kommune. Konkret investerer vi som nævnt i at styrke vores børns trivsel, udvikling og læring i de første år. Vi ved nemlig, at afgørende forskelle i børns livsmuligheder etableres i de første dage, så dem skal vi have ekstra fokus på.
7 7 Vi har også sat penge af til legepladser for børnene, så de også har mulighed for at komme ud og lege, da fysisk aktivitet stimulerer børnenes udvikling og trivsel. Indeklimaet prioriterer vi også, da gode fysiske rammer har stor indvirkning på børns læring og trivsel. Gennem de seneste år har Ballerup Kommune gennemført store investeringer i opgraderingen af de fysiske rammer herunder forbedringer af indeklima i skolerne. Nu fortsætter vi indsatsen på daginstitutionsområdet. Men vi prioriterer ikke kun de små børn, - vi prioriterer også de unge. En ungdomsuddannelse er adgangsbilletten til videre uddannelse og job for vores unge mennesker. Det er vigtigt, at de unge
8 8 vælger den ungdomsuddannelse, der er rigtig for dem, så de ikke falder fra undervejs og mister vigtige muligheder i livet. Det er også vigtigt, at flere unge vælger erhvervsuddannelse, for det er der, der er en stor efterspørgsel efter arbejdskraft i fremtiden. I dette års budget sætter vi derfor penge af til at styrke vejledningen for alle børn i Ballerup Kommune. Vi har også satset massivt på it og digital infrastruktur, med nye digitale tilbud til dagtilbud og ikke mindst skoler, hvor der nu er penge til Chromebook-computere til alle vores elever fra 4. klasse - og der sker klargøring til fibernet rundt om i kommunen, hvor det er lovligt for os at gøre det. Og her skal man lige huske at kommunen ikke må lægge fibernet til borgerne, men vi må lægge de
9 9 såkaldte tomrør, hvor vi graver alligevel, så det er billigere for teleselskaberne at lægge fiber så på den måde styrker vi mulighederne for digitaludvikling for borgere og virksomheder. Vi bliver heldigvis flere ældre og der er også flere penge til ældre og vi forventer yderligere penge i forbindelse med finansloven. Jeg vil dog særligt nævne, at vi med budgettet beslutter at udvide antallet af plejecenterpladser med ved at vi laver en tilbygning til Toftehaven. Pladserne her står færdige om 3-4 år. Ud over vores store serviceområder fortsætter vi også investeringerne i udvikling af vores bymidter, - Skovlunde, Måløv og Ballerup, og i vores nuværende og kommende boligområder.
10 10 I forhold til lokalplanforslaget for udviklingen af Skovlunde Bymidte Nord (Skovlunde Centret) forventes det vedtaget inden udgangen af 2017, hvilket baner vejen for udviklingen af området og etableringen af boliger. Samtidig forløber ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard planmæssigt, og forventes at være gennemført i starten af Måløv Bymidte ruller for alvor i gang i 2018 og vi har afsat økonomi til at se på, hvordan vi kan gøre Jonstrup- og Østerhøjområdet endnu mere attraktivt at bosætte sig i. Vi har jo mange mennesker, der pendler til arbejde her i Ballerup hver dag og det vil være godt for kommunen, hvis de vælger at bosætte sig her.
11 11 I Ballerup Kommune har vi som i de øvrige kommuner en række ekstra udsatte mennesker. Med dette budget vil vi sætte fokus på det område. Der er gennem de senere år sket en stadig stigning i antallet af borgere med psykiske lidelser. De psykiske lidelser er sågar blevet omtalt som landets største folkesygdom. I Ballerup Kommune har vi også haft en stigning. Vi er derfor enige om, at der i samarbejde med psykiatriområdets brugere og interessenter skal etableres et forum til dialog om psykiatriens udvikling og samarbejdet herom i Ballerup Kommune. Også veteranerne har vi prioriteret. Der er enighed om, at Ballerup Kommune skal have en veterankoordinatorfunktion under socialområdet, der
12 12 skal sikre, at veteraner i kommunen får relevante råd og vejledning om deres mulighed for hjælp og støtte. Vi har i årets budget også sat økonomi af til de unge autister. Det er sårbar gruppe, men med de rette vilkår og særlige hensyn kan det lykkes mange at gennemføre uddannelse eller finde en plads på arbejdsmarkedet. Ud over investeringerne i vores kommune har vi også formået at tage vores andel af kommunernes fælles ansvar for at overholde statens aftalte serviceramme og anlægsramme. Det betyder meget, at vi som kommune bidrager til det fællesskab og fælles ansvar, som kommunerne har for at få økonomien til at gå op.
13 13 Alt i alt bidrager vores investeringer til, at budgettet for 2018 samlet set opfylder målsætningerne i vores økonomiske strategi og dermed sikrer Ballerup Kommune en sund og robust økonomi fremadrettet, og det er vigtigt. [Planche 1: Overholdelse af Økonomisk strategi] - se sidst i dette dokumentet For at vi kan investere og samtidig overholde pejlemærkerne i den økonomiske strategi, har det været nødvendigt at fastholde den spareblok, der allerede var indarbejdet ved et tidligere budget. Vi har derfor også vedtaget flere af de effektiviseringsforslag som administrationen havde forelagt. Som I kan se, er ultimolikviditeten grøn i alle årene. Ved udgangen af 2021 forventer vi således en kassebeholdning på 194,2 mio. kr.
14 14 Også i forhold til vores gæld er pejlemærket overholdt. Kravet var, at vi fra starten af 2014 til slutningen af 2017 skulle reducere gælden med 50 mio. kr. og det har vi mere end nået. --- Med budgetforslaget ligger vi på niveau med den ramme for serviceudgifterne, som KL har meldt ud, - og som nævnt tidligere er det vigtigt. --- I Ballerup Kommune har vi som sagt også gjort vores for at bidrage til overholdelsen af anlægsrammen ved at udskyde eller begrænse vores anlægsprojekter samtidig med, at vi alligevel har formået at foretage en række investeringer. Der er som noget nyt knyttet en sanktion ved en overskridelse af den udmeldte anlægsramme i aftalen mellem KL og regeringen, og regeringen har truet med yderligere sanktioner.
15 15 Endnu er det ikke fuldt ud afklaret om kommunerne samlet set overholder de to rammer. Og som jeg kommer tilbage til om lidt, så kommer vi under hensyn til kommunernes overholdelse af anlægsrammen til at udskyde endnu flere projekter, selvom vi har pengene i kassen. Samlet set giver det følgende resultatoversigt [Planche 2: Resultatoversigt] - se sidst i dette dokument I forslaget er der indarbejdet et nyt skøn for udskrivningsgrundlaget. Selve skønnet øger skatteindtægten som dog delvist modsvares af et reduceret udligningsbeløb, som tidligere nævnt, men det skyldes altså en positiv socio-økonomisk udvikling i vores kommune.
16 16 Herudover er konsekvenserne af ny lovgivning i form af lov- og cirkulæreprogrammet indarbejdet i budgettet. Der er også indarbejdet de økonomiske konsekvenser af beslutninger på de seneste kommunalbestyrelsesmøder. Endelig er der indregnet et lånetilsagn fra Økonomiog Indenrigsministeriet på 19 mio. kr. til finansiering af anlægsprojekter, der kan reducere driftsudgifterne. --- De samlede nettodriftsudgifter i budgettet er på ca. 3,5 mia. kr., mens de samlede skatteindtægter løber op i 2,9 mia. kr. Hertil er der yderligere indtægter fra tilskud og udligning på ca. 0,7 mia. kr. Der er renteudgifter på 4 mio. kr. Det er et historisk lavt niveau
17 17 Samlet ender vi til næste år med et overskud på de løbende poster på 76,9 mio. kr. --- Som tidligere nævnt har vi valgt at prioritere anlægsinvesteringer for fremadrettet at effektivisere vores drift og kommunens udvikling. Grundet regeringens anlægsloft har det dog været nødvendigt, at skubbe nogle investeringer til Bl.a. derfor bruger vi kun 194,7 mio. kr. i budgettet for 2018 på anlægsinvesteringer mod 226 mio. kr. ved budget Ved udgangen af 2018 forventer vi at have en kassebeholdning på 128,3 mio. kr. altså et pænt stykke over 100 mio. kr., som er vores eget krav til os selv i Statens krav ligger betydeligt under det så også her har vi en meget sikker økonomi. ---
18 18 Med aftalen her får vi også påbegyndt en reduktion i spareblokkene i Sparekravet var før 61,4 mio. kr. årligt, men er nu nede på godt 36 til 39 mio. kr. På resultatoversigten er felterne markeret gule. --- Ligesom sidste år frigives en række anlægsbevillinger her i forbindelse med budgetvedtagelsen. I investeringsoversigten har de fået en stjerne (*). Formålet med frigivelsen af anlægsbevillingerne er, at projekterne hurtigere kan påbegyndes, og samtidig letter den politiske og administrative behandling af sagerne. Det er selvfølgelig ikke alle projekter, hvor der gives en bevilling.
19 19 Det er projekter, som: allerede er behandlet grundigt på udvalgsmøder er specifikt beskrevet i budgetaftalen eller er af en begrænset størrelse. Projekterne kan dog til en hver tid blive drøftet i det ansvarlige fagudvalg. Det drejer sig om indstillingspunkterne: 3. vedr. legeplads til Valhalla i Skoven 4. legepladser 6. AULA it til skole og institutioner 7. IT-forsyningen 8. Bredbåndsprojektet 10. Malmparken busbetjening 11. skovlunde bypark 13. Ballerup Superarena
20 Parkskolens tag Og det vil sige, at indstillingspunkterne 5, 9, 12 og 15 ikke indstilles bevilliget nu, men disse punkter vender vi altså tilbage med her i salen i løbet af året. -- OG en anden teknikalitet. Det drejer sig om, at den seneste tilbagemelding fra KL er, at kommunerne samlet set, fortsat ligger over anlægsrammen, som jeg nævnte før. Ballerup Kommune bør derfor bidrage yderligere til at komme i mål udover de anlægsprojekter, som Økonomiudvalget allerede har indstillet flyttes fra 2018 til Det drejer sig om - Byggemodning, DTU, 1,6 mio. kr. - Grøn pulje, 1,55 mio. kr.
21 21 Anlæg vedrørende renovering af legepladser, 1 mio. kr. - It i folkeskolen, 2,3 mio. kr. - Udviklingsplan Jonstrup, 0,5 mio. kr. Alle disse står i dagsordenen Men seneste melding fra KL er altså, at der skal flyttes endnu flere penge og projekter, sådan at kommunerne kan overholde anlægsrammen til budget 2018 og dermed undgå sanktion fra Staten. Og her indstiller forligspartierne at flytte yderligere nogle projekter Ikke fordi vi i Ballerup i har råd, men af hensyn det samlede resultat for KL: OG det er følgende projekter, der også foreslås udskudt et år: (som altså ikke står i dagsordenen) - Fortsat udbygning af idrætsanlæg rådighedsbeløb. Der flyttes 0,5 mio. kr. fra 2018 til Renovering af grønne områder: Der flyttes 1 mio. kr. fra 2018 til 2019
22 22 - Diverse vej ændringer rådighedsbeløb: Der flyttes 1,5 mio. kr. fra 2018 til Friarealer v/daginstitutioner: Der flyttes 0,7 mio. kr. fra 2018 til Pulje til ændringer i daginstitutioner: Der flyttes 0,5 mio. kr. fra 2018 til Renovering af legepladser skoler: Der flyttes 1 mio. kr. fra 2018 til 2019.Så meget om teknikken --- Inden jeg sender budgetforslaget til debat, vil jeg gerne takke alle partier for en god og konstruktiv dialog om budgettet. Jeg er tilfreds med, at vi har lavet en aftale, som 24 ud af 25 kommunalbestyrelsesmedlemmer kan bakke op om.
23 23 Jeg glæder mig over, at vi kunne få en aftale, der sikrer en fortsat stabil udvikling i Ballerup Kommune og samtidig sikrer størst mulig velfærd for borgerne. --- Jeg vil også benytte lejligheden til at sige tak til administrationen for det store arbejde som en sådan budgetproces er. OG når vi har så stabil en økonomi, som vi har, så skyldes det ikke mindst også administrationens sikre styring af økonomien indenfor de rammer der stukket ud af kommunalbestyrelsen. Jeg vil også godt takke alle de høringsberettigede parter for deres høringssvar og jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde. --- Med disse ord skal jeg på Økonomiudvalgets indstille:
24 24 - at Økonomiudvalgets budgetforslag for 2017 vedtages, herunder indstillingerne om skatteprocent, grundskyldspromille, dækningsafgifter og kirkeskatteprocent samt de forskellige takster jævnfør bilaget - herunder at eventuelle reberegninger af takster godkendes på novembermøderne - at der gives anlægsbevillinger til de projekter, som er nævnt i i Økonomiudvalgets indstilling. og fremgår af dagsordenen - Og udskydelse til 2019 af de projekter jeg nævnte tidligere hvoraf 5 fremgår af dagsordenen og så nævnte jeg desuden 5 yderligere ved forelæggelsen Og så vil jeg lade gruppeformændene kommentere budgetforslaget efter partiernes størrelse. Og den første er Peter Als fra Socialdemokratiet.
25 Budget 2018 Økonomisk overblik 3
26 Budget 2018 Resultatoversigt 4
Omprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.
Borgmester Jesper Würtzens tale den 10. oktober 2016 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Og i dag skal vi så endeligt vedtage budgettet for 2017. Sidste
Læs mereBorgmesteren Jesper Würtzens tale ved andenbehandlingen af budget 2019 den 8. oktober 2018
1 Borgmesteren Jesper Würtzens tale ved andenbehandlingen af budget 2019 den 8. oktober 2018 Pkt. 2. Anden behandling af årsbudget 2019 og overslagsårene 2020-2022 for Ballerup Kommune Og som tidligere
Læs mereØkonomiudvalget
Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 02-10-2017 Økonomiudvalget - 02-10-2017 02.10.2017 kl. 08:00 Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen (A)
Læs mereAndenbehandling af årsbudget 2015 og overslagsårene Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2015.
Side 1 Andenbehandling af årsbudget 2015 og overslagsårene 2016-2018 Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2015. Og for andet år i træk kan jeg i dag præsentere et budgetforslag uden besparelser.
Læs mereForelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)
Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket
Læs mereBorgmesterens tale ved punkt 2. Anden behandling af årsbudget 2016 og overslagsårene for Ballerup Kommune
Borgmesterens tale ved punkt 2. Anden behandling af årsbudget 2016 og overslagsårene 2017-2019 for Ballerup Kommune Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2016. -- Sidste år vedtog vi jo et budget
Læs mereKommunalbestyrelsen
Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Kommunalbestyrelsen - 09-10-2017 Kommunalbestyrelsen - 09-10-2017 09.10.2017 kl. 18:00 Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereMed budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereReferat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby
Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse
Læs mereØkonomisk strategi for Ballerup Kommune
BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. juni 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.04-P15-1-18 Økonomisk strategi for Ballerup Kommune Formål Formålet med den økonomiske
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget
Læs mereAftale om Budget 2015
Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk
Læs mereREVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget
KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereÆndringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag
Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag 2018-2021 Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Lokallisten, Radikale Venstre, Konservative og Venstre er enige om at fremlægge et samlet
Læs mereByrådet Beslutningstema Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 30. oktober 2019.
Beslutning: 2. behandling af Budget 2020-2023 Sagsnr. i ESDH: 19/13476 Beslutningskompetence: Byrådet Beslutningstema Økonomiudvalget skal indstille Budget 2020-2023 til vedtagelse i Byrådet d. 30. oktober
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Kommunalbestyrelsen den 11-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Mandag den 11. oktober 2010 kl. 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Medlemmerne var til
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereBilag: Økonomisk oversigt til Aftale om budget 2018
Bilag: Økonomisk oversigt til Aftale om budget 2018 DRIFT 3. Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år 3.01. Barnets første 1.000 dage: Samarbejde om børns trivsel og udvikling 762 938 900 900 3.02. Barnets
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2018-2021 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 30. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2018-2021 i Administrationscentret i Birkerød. På mødet kan borgerne give deres mening
Læs mereTidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til
Læs mereBudget sammenfatning.
Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mereByrådet Beslutningstema: Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 10. oktober 2018.
2. behandling af Budget 2019-2022 Sagsnr. i ESDH: 18/14887 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Økonomiudvalget Økonomiudvalget skal indstille Budget 2019-2022 til vedtagelse i Byrådet d. 10. oktober
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereReferat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev
Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereBudgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget
Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene
Læs mereBudget - fra forslag til vedtagelse
Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen
Læs mereBudget samt overslagsårene
Budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene 2019 2021 Budgetproceduren 2018-2021 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Teknisk
Læs mere[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018
[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag
Læs merePå de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.
På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet
Læs mereat sikre en robust økonomi, som kan modstå varige tab på selskabsskatterne, og samtidig rumme mere tilfældige udsving i andre indtægter og udgifter.
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 9. september 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.04-P15-1-14 REVIDERET Flerårig økonomisk strategi 2014-2018 Baggrund Økonomiudvalget
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereByrådet, Side 1
Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereSAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 14 TORSDAG DEN 5. OKTOBER 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. oktober 2006 Side: 197 Fraværende: Arne
Læs mere1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...
Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 28. september 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 14/32720 Kirkelig ligning 2016...1 3.
Læs mereBorgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.
Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,
Læs mereFredericia Budgetlægning i Fredericia Kommune Hoved-MED seminar 14. juni 2017
Budgetlægning i Fredericia Kommune Hoved-MED seminar 14. juni 2017 TOMMY ABILDGAARD Økonomi- og personalechef Økonomi og Personale Mobil: 20 97 56 05 tommy.abildgaard@fredericia.dk Gothersgade 20 DK-7000
Læs mereBUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET
BUDGET 2020-2023 SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET 2020-2023 HØRING: 8/10 16/10 2019 1. Budget 2020-2023 - 1.behandling af budget (B) Sagsnr.: 330-2019-66365 Dok.nr.: 330-2019-383515 Åbent Kompetence:
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om
Læs mereAfsluttende tilretning af forslag til budget
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 9 2012 Dato: 20. september 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2012-463 Dok.nr: 2012-160560 Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereØkonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring
Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den
Læs mereBudgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene
Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016
Læs mereBudgetproces for Budget 2020
Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereØkonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE
1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 1. oktober 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Onsdag den 1. oktober 2014 kl. 15.10 i F 6 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereAftale om Genåbning af Budget 2010
Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den
Læs mereMødesagsfremstilling
Mødesagsfremstilling Økonomi- og Personaleforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 24-08-2011 Dato: 04-08-2011 Sag nr.: ØU 153 Sagsbehandler: Dorte Tofte Bertram Kompetence: Fagudvalg [ ]
Læs mereNotat. Bilagsnotat for Ballerup Kommune om den fremrykkede tredje budgetopfølgning for budget 2019 vedrørende budget
BALLERUP KOMMUNE Dato: 1. september 2019 Revideret: 2. oktober 2019 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-4-19 Notat Bilagsnotat for Ballerup Kommune
Læs mereBudgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015
Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde
Læs mereVedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget
05102017 Side 1 ØU 2. behandling af budget 20182021 Sagsnr.: 17/18 Resumé: 1. behandlede 7. september 2017 budgetforslag 20182021 og godkendte, at budgetforslaget oversendes til s 2. behandling med de
Læs mereBudget samt overslagsårene
Budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at
Læs mereBUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Læs mereBUDGET I OVER- SIGT
BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereReferat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev
Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse
Læs mereØkonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring
Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede
Læs mereBudgetforlig i Brøndby Kommune. - Vi styrker velfærden! Budgetforlig indgået d. 22. oktober mellem:
Budgetforlig 2020-2023 i Brøndby Kommune - Vi styrker velfærden! Budgetforlig indgået d. 22. oktober mellem: A. Socialdemokratiet O. Dansk Folkeparti V. Venstre F. Socialistisk Folkeparti Ø. Enhedslisten
Læs mereNotatet omhandler afstemningsprocedure i forbindelse med kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2016 og overslagsårene.
Helle Munk 02-10-2015 Borgmesterens forslag til afstemningsprocedure mv. i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2016-2019 torsdag den 8. oktober 2015. Notatet omhandler afstemningsprocedure
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2020-2023 Budget - fra forslag til vedtagelse Folketingsvalget i juni har medført store forsinkelser for kommunernes budgetlægning. Den årlige aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereDagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget
Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget
Læs mere1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag
1. behandling af budget og overslagsårene 2019-2021 Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag - 2021 Økonomiudvalget den 04.09.2017 1 Generelle bemærkninger Indledning Budgetforslaget blev drøftet
Læs mereReferat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017
Referat torsdag den 5. oktober 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Lulle Zahle (Løsgænger) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB Godkendelse
Læs mereAfvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.
Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)
Læs mereByrådet ODSHERRED KOMMUNE
1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene
Læs mereBudgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.
2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,
Læs mereIndtægtsprognose
Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti
Læs mere1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)
Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling
Læs mereVarde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.
Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende
Læs mereBORGMESTEREN Den 27. september 2016 BUDGETFORSLAG BEHANDLING
BORGMESTEREN Den 27. september 2016 BUDGETFORSLAG 2017 2. BEHANDLING Ved førstebehandlingen af kommunens budget var der et kassetræk på 14,6 mill. kr. Jeg nævnte ved den lejlighed, at der efterfølgende
Læs mere