Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/ på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/ på Social- og Sundhedsudvalgets område."

Transkript

1 Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). Korrigeret * DKK JAN OKT. Rest. korr. s % 0025 Faste ejendomme Sundhedsudgifter m.v Central refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Politisk organisation Administrativ organisation Samlet resultat Den samlede nettoudgift har været kr Det korrigerede er kr Bevillingskontrollen viser således et rest på kr , hvilket svarer til en forbrugsprocent på 77%. Den forventede forbrugsprocent, hvis forbruget ligger jævnt fordelt, er 83%. 1

2 Konklusionen på bevillingskontrollen pr. 31/10- er følgende: Forvaltningen har gennemgået bevillingskontrollen og har følgende væsentlige bemærkninger. et pr. 31/10- er 77%. Den forventede forbrugsprocent, hvis forbruget ligger jævnt fordelt, er 83%. Procenten er et gennemsnit for hele udvalget, og enkelte områder uden for ØD kan derfor have en højere eller lavere forbrugsprocent. På byrådsmøde den 12. september blev givet følgende tillægs: Tilbud til børn og unge med særlige behov blev tilført kr Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre blev tilført kr Tilbud til voksne med særlige behov blev tilført kr Sundhedsudgifter mv. tilbagebetaling for medfinansiering kr Der forventes afvigelser på tet på følgende områder: Faste ejendomme På området bogføres udgifter til boliger til integration af udlændinge og klargøring af egnede boliger. Endvidere bogføres lejetab og garanti ved fraflytning. Der betales tillige til tidligere afviklede byudviklingsprojekter. Der forventes et netto mindreforbrug på ca. 200 tkr Sundhedsudgifter m.v. Området indeholder udgifter til medfinansiering til regionen, sundhedsudgifter, kommunal tandpleje, sundhedshuset m.v. Der forventes et samlet mindreforbrug på 256 tkr Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre Der forventes et netto mindre forbrug på tkr. på området. Der er dog store afvigelser mellem områder med overførsels adgang og områder uden overførsels adgang. Hvis vi isoleret ser på rammeforbrug, så er der en forbrugsprocent på 83, hvilket svarer til 10 mdr. forbrug. Området gennemgår pt. et grundigt eftersyn. Der er igangsat udarbejdelse af ny kontoplan for hele Sundheds- og ældreområdet, således at kontoplanen afspejler organisationen som den er i dag, og dermed vil fremstå som det styringsværktøj der er behov for. Dette vil medføre omplacering af, således at afvigelser på området fremover vil være væsentligt reduceret. Nedenfor vises et sammendrag af rammen med overførselsadgang på sundheds- og ældreområdet (plejecentrets ramme) hvor det fremgår at forbruget holder sig inden 2

3 for det forventede, efter indarbejdelse af tillægsbevillingen fra september på kr Overførselsadgang S&S Regnskabsår 1000 kr kr kr. JAN - OKT 1000 kr kr. Funktion DKK DKK DKK DKK DKK s % Samlet resultat Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Tilbud til voksne med særlige behov Udgifterne vedr. botilbud, misbrugsbehandling m.v. Der forventes et netto merforbrug på 225 tkr Kontante ydelser Udgifterne vedr. forsørgelsesydelser og boligstøtte Der forventes et netto mindreforbrug på tkr. Heraf er tkr. Et forventet mindreforbrug vedrørende dagpenge til forsikrede ledige. Beløbet forventes at skulle tilbagebetales ved regulering af beskæftigelsestilskuddet i Revalidering Udgifterne vedr. revalidering, flexjob og ledighedsydelse Ud fra forbruget pr. 31/10 vil der formentlig blive et mindreforbrug på tkr. Det er dog en vis usikkerhed for beløbet, da udgifterne til flexydelser m.v. kommer ujævnt over året Arbejdsmarkedsforanstaltninger Udgifterne vedr. driftsudgifter vedr. beskæftigelsesordninger, løntilskud, servicejob, seniorjob og andre beskæftigelsesordninger. Der forventes et netto mindreforbrug på tkr Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Midlerne bruges til tinglysningsafgifter ved lån til betaling af ejendomsskat, støtte til frivilligt socialt arbejde 18 og udgifter forbundet med Seniorsamrådet, herunder husleje. Der forventes et mindreforbrug på 332 tkr. 3

4 06 45 Administrativ organisation Området omfatter det forpligtigende samarbejde med Esbjerg Jobcenter ved Esbjerg Kommune. Der forventes et merforbrug på kr i forhold til det terede. Der forventes et samlet mindreforbrug på udvalgets område på i alt kr Heraf er kr forventet mindreforbrug vedrørende dagpenge til forsikrede ledige. Beløbet forventes at skulle tilbagebetales ved regulering af beskæftigelsestilskuddet i Det forventede mindreforbrug kr på funktion foreslås ved regnskabsafslutningen tilbageført til kassebeholdningen, idet der på området er tilført midler via tillægsbevilling. 4

5 Bemærkninger til de enkelte, med og uden overførselsadgang: s % * DKK Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Overførselsadgang S&S U Overførselsadgang S&S I Særlig overførsel S&S U Særlig overførsel S&S I Resultat Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Resultat Bevillingen dækker: Konto 011 Beboelse Konto 018 Driftssikring af boligbyggeriet På området bogføres udgifter til boliger til integration af udlændinge og klargøring af egnede boliger. Endvidere bogføres lejetab og garanti ved fraflytning. Der betales til tidligere afviklede byudviklingsprojekter. Afdrag forfalder i juni og december. Der er modtaget tkr. 120 fra Social- og Indenrigsministeriet, som følge af aftale mellem KL og regeringen på flygtningeområdet. Disse midler har byrådet øremærket til istandsættelse af Sognegården. Tages der højde for dette, vil forbrugsprocenten være på 48%. Midlerne vil blive anvendt i indeværende år. Vi forventer et mindreforbrug på udgiftssiden på ca. 50 tkr. Der er ikke løbende hjemtaget statsrefusion vedr. huslejetab til bolig anskaffet med henblik på permanent boligplacering af flygtning. Statsrefusionen vil for udgøre ca. 45 tkr. November og december er forventet på baggrund af udgifter til og med 31. oktober 5

6 Der er ikke løbende hjemtaget statsrefusion vedr. huslejetab til bolig anskaffet med henblik på midlertidig boligplacering af flygtning. Det er endnu ikke muligt at opgøre beløbet hertil, da der endnu ikke er udarbejdet den vejledning der skal bruges for opgørelse heraf. Reglen er midlertidig og foreløbigt kun gældende for og Indtægten bliver forventeligt under 100 tkr. 0 kr. Forventet merindtægt under 150 tkr. I alt et forventet netto mindreforbrug på ca. 200 tkr. Hovedkonto 04 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v. s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Overførselsadgang S&S U Resultat Bevillingen dækker: Konto 481 Aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet Konto 482 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Konto 484 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Konto 485 Kommunal tandpleje Konto 488 Sundhedsfremme og forebyggelse Konto 489 Kommunal sundhedstjeneste Konto 490 Andre sundhedsudgifter Konto 481 Aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet Området dækker blandt andet almindelige indlæggelser på sygehus, dvs. hvor Fanø Kommune betaler pr. indlæggelse, ambulante psykiatri, genoptræning under indlæggelser, sygesikringsområdet mv. sprocenten 82. Der er afregnet for januar til august måned. 31/10: tkr. Forventet forbrug på tkr. resten af året. I alt tkr tkr. Mindreforbrug 899 tkr. Konto 482 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Området dækker, udover genoptræning og vedligeholdelsestræning, udgifter til regionen vedr. ADL træning. Der ses et øget pres på området, hvilket afspejler sig i forbruget, der er kr højere end tet pr. 31/10-. sprocenten er på /10: 852 tkr. Forventet forbrug resten af året 233 tkr. I alt tkr. 784 tkr. 6

7 Merforbrug 301 tkr. Konto 484 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut m.v. sprocenten er /10: 453 tkr. Forventet forbrug resten af året 195 tkr. I alt 648 tkr. 540 tkr. Forventet merforbrug 108 tkr. Konto 485 Kommunal tandpleje Grundet periodiseringsfejl for 2015 forventes der at være et merforbrug på ca. 100 tkr. sprocent på 89. pr. 31/10 er 921 tkr. Forventet forbrug resten af året 250 tkr. tet er på tkr. og vi forventer et merforbrug på ca. 135 tkr. Konto 488 Sundhedsfremme og forebyggelse (uden ØD) En del af området er udlagt i ramme, der omfatter kommunal forebyggelse. Området optræder dermed to gange. Ingen bemærkninger. 31/10: 248 tkr. Forventet forbrug resten af året 50 tkr. I alt 298 tkr. 711 tkr. Mindreforbrug 413 tkr. Konto 488 Sundhedsfremme og forebyggelse (med ØD) 31/10: 463 tkr. Forventet forbrug resten af året 92 tkr. I alt 555 tkr tkr. Mindreforbrug 491 tkr. Konto 489 Kommunal sundhedstjeneste Der betales bl.a. udgifter til NOVAX. 31/10: 423 tkr. resten af året 84 tkr. I alt 507 tkr. 524 tkr. Mindreforbrug 17 tkr. Konto 490 Andre sundhedsudgifter (uden ØD) Området dækker hospiceophold, begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse i forbindelse med læge- og speciallægebesøg for pensionister. Udgifterne hertil udgør ca. 240 tkr. Sundhedshusets drift bogføres her. Udgifter vedr. Fanø kommunes sundhedsopgaver bogføres på egen ramme. Leje af Sundhedshuset til PKA samt huslejeindtægter føres her Udgifter 31/10: tkr. Manglende omkontering til Med ØD = Forventet restforbrug 620 tkr. I alt tkr. Indtægter 31/10: manglende omkontering af husleje = Forventet restforbrug resten af året -283 tkr. I alt tkr. i alt for området: 31/10: tkr. Forventet forbrug resten af året -237 tkr. I alt tkr. 839 tkr. 7

8 Merforbrug tkr. Konto 490 Andre sundhedsudgifter (med ØD) Udgifter vedrørende aktiviteter og drift af Fanø Kommunes andel af Sundhedshuset bogføres her. Manglende omkontering til Uden ØD tkr. Manglende omkontering til Uden ØD for interne huslejeudgifter for juli-okt. på i alt kr : 113 tkr. Manglende omkonteringer 574 tkr. I alt 687 tkr. Forventet restforbrug 134 tkr. I alt 824 tkr. 990 tkr. Forventet mindreforbrug 166 tkr. Hovedkonto 05 Social- og sundhedsvæsen Central refusionsordning s % Ej overførselsadgang S&S I Resultat På området bogføres statsrefusion for Særligt dyre enkelte sager. Denne funktion skal bl.a. ses i sammenhæng med forbruget på , og Forventet refusion for hele vil være -673 tkr. Dertil kommer bogføringen af restrefusionen for 2015 på -322 tkr. Forventet forbrug i alt for -995 tkr. Ingen bemærkninger Døgninstitutioner, opholdssteder og forebyggende foranstaltninger for børn og unge s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Særlig overførsel S&S U Resultat Den samlede forbrugsprocent på området er på 84 %. Der er på byrådsmødet den 12. september bevilget kr til området. Opfølgning sker i tæt samarbejde med socialafdelingen. 8

9 Bevillingen dækker: Konto 520 plejefamilier og opholdssteder for børn og unge et af kost og efterskoler og skibsprojekter har været højt indtil august måned. Dette skyldes 4 dyre sager. Der er blandt andet tale om to nye sager siden lægningen for. sprocenten er 95 på området. I årets sidste måneder er udgiftsniveauet faldet væsentligt. 31/10: tkr. resten af året 220 = i alt tkr tkr. Forventet merforbrug 121 tkr. Konto 521 forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Udgifter vedr. aktiviteterne for projekt Ankerhuset føres her. et på området skal ses i sammenhæng med Støttepædagogområdet, der hører til Børne- og kulturudvalgets område. Den samlede forbrugsprocent er 97. Der er igangsat flere forebyggende undersøgelser end forudsat ved lægningen samt forbruget vedr. aflastningsordninger er øget, hvilket gør, at forbrugsprocenten ligger væsentligt over det forventede. Det er endvidere besluttet at udgifterne til 1,5 medarbejder til forebyggende foranstaltninger, jfr. Sverigesmodellen skal udgiftsføres her, mod en forventning om besparelse på foranstaltninger i øvrigt. 31/10: tkr.+ restforbrug Sverigesmodellen 318 = tkr tkr. Merforbrug 594 tkr. Konto 521 forebyggende foranstaltninger for børn og unge (særlig overførselsadgang) På området bogføres projekt Fritidspas til børn. Det oprindelige projekt, med statstilskud er afsluttet, men aktiviteterne fortsætter med 100% kommunal finansiering. tet på kr /10: 12 tkr. Forventet restforbrug 2 tkr Mindreforbrug ca. 110 tkr. Konto 522 Plejefamilier På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier, jf. 66, stk. 1, nr. 1-3, i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til socialtilsynets objektivt finansierede opgaver, herunder tilsyn med og godkendelse af plejefamilier. Der er igangsat flere sager end forventet, hvilket giver en forbrugsprocenten er på /10: tkr. + forventet restforbrug 192 tkr. = tkr tkr. Merforbrug på 154 tkr. 9

10 Konto 523 døgninstitutioner for børn og unge Området dækker forbruget vedr. døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer og døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne. sprocenten samlet på funktionen er 52. Der er bogført administrationsbidrag vedrørende institutioner fra kt. 6 til kt. 5 for 4 måneder i. Der er ikke endnu ikke modtaget regninger for oktober måned. 31/10: 938 tkr. Fremskrevet til årsforbrug på 977 tkr tkr. Forventet mindreforbrug 827 tkr. Konto 524 sikrede døgninstitutioner for børn og unge Indeholder hovedsagelig objektiv finansiering. sprocenten er pt. På 34 men vi vil i december modtage yderligere regninger vedr.. Ingen bemærkninger Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Overførselsadgang S&S U Overførselsadgang S&S I Særlig overførsel S&S U Særlig overførsel S&S I Resultat Den samlede forbrugsprocent er pr. 31/10- på 80 %. Der er på byrådsmødet den 12. september bevilget kr til området. Fanø kommune har søgt ministeriet om kr overført til aktiviteter i vedrørende den tidligere ældremilliard; dette beløb er overført til. Klippekort til ældreplejen. et afholdes i første omgang over Plejecentrets ramme. Ikke forbrugte midler i alt kr er overført til. Bevillingsniveauet omfatter: Konto 530 Ældreboliger Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Konto 533 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Konto 534 Plejehjem og beskyttede boliger Konto 535 Hjælpemidler Konto 537 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem (med overførselsadgang) 10

11 Konto 530 Ældreboliger Fanø Kommune er forpligtiget til at afholde udgifter til lejetab for udlejerne. Fanø Kommune har anvisningsret til boligerne. Ingen bemærkninger Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ej overførselsadgang) Integrerede plejeordninger omfatter den aktivitet, der finder sted fra Fanø Plejecenter (hjemmehjælp, hjemmesygepleje, omsorgsforanstaltninger og ydelser ved Fanø Plejecenter). Der er afholdt udgifter til borgere i pleje i andre kommuner. Der bemærkes, at der er pt. er 3 borgere, der har ophold uden-øs. Der er modtaget regning vedrørende 2015 for 2 borgere på i alt kr. 347 tkr. Det vurderes, at der vil være et forbrug resten af året på 500 tkr. for de 3 borgere. Der opkræves mellemkommunal refusion vedr. udenøs beboere på Fanø Plejecenter kvartalsvis. Der er ikke opkrævet for oktober måned. Ultimo oktober havde 8 uden-øs borgere ophold på plejecentret. Forventet indtægt for resten året tkr. 31/10: tkr. Forventet forbrug resten af året tkr. et indeholder 836 tkr. vedr. puljebeløb, som flyttes til Særlig overførselsadgang Når der tages hensyn hertil, er den forventede årsindtægt tkr Forventet mindreindtægt 973 tkr. Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (overførselsadgang) Integrerede plejeordninger omfatter den aktivitet, der finder sted fra Fanø Plejecenter (hjemmehjælp, hjemmesygepleje, omsorgsforanstaltninger og ydelser ved Fanø Plejecenter). Indtægten på området er fakturering af gæsteklienter og betaling for mad og andre ydelser. Lønudgifter vedr. projekterne under området Særlig overførselsadgang føres her. Det drejer sig f.eks. om ældremilliarden og Klippekort til ældreplejen. Der er overført 110 tkr. i uforbrugte midler fra Udgifterne til projekterne vil udgøre ca tkr. De modsvarende indtægter er teret under Særlig overførselsadgang. Lønudgifterne pr. 31/10 udgør tkr. Restforbruget for året forventes at udgøre tkr. Forventet forbrug i alt tkr. Merforbrug ca tkr. Øvrige udgifter på området er udgifter til IT, aktiviteter mv. Udgifter pr. 31/10: tkr. Forventet forbrug resten af året 140 tkr. I alt tkr. Mindreforbrug ca. 500 tkr. For området i alt: pr. 31/10: tkr. Forventet forbrug resten af året tkr. I alt

12 : Forventet samlet merforbrug tkr. Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (særlig overførselsadgang) Beboernes indbetaling på egne konti samt betaling for eget forbrug bogføres her. Indtægten skyldes hovedsageligt beboernes indbetaling til egen husholdning. Puljemidler vedr. f.eks. ældremilliarden og klippekort for ældreplejen føres også her. Udgifterne i forbindelse med projekterne afholdes under området Med overførselsadgang Udgifter pr. 31/10: 682 tkr. Forventet restforbrug 136 tkr. I alt 818 tkr. Indtægter pr. 31/ tkr. Manglende omkontering af -836 tkr. fra Med overførselsafgang I alt tkr. Forventet restforbrug -250 tkr. I alt tkr. I alt for området: 31/10: -590 tkr. Forventet restforbrug i året -951 tkr. I alt tkr. : 129 tkr. Merindtægt tkr. Konto 533 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 31/10: 168 tkr. Forventet forbrug resten af året 34 tkr. I alt 202 tkr tkr. Mindreforbrug: tkr. Mindreforbruget skyldes, at udgifterne afholdes på funktion 5.32 Med overførselsadgang. Konto 534 Plejehjem og beskyttede boliger. Ingen bemærkninger. Konto 534 Plejehjem og beskyttede boliger (med overførselsadgang) Udgiften omhandler selve bygningens drift, blandt andet husleje for servicearealer og aflastnings-boliger samt vand, varme og elektricitetsforbrug. 31/10: tkr. resten af året 127 tkr. I alt tkr tkr. Mindreforbrug 133 tkr. Konto 535 Hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i lov om social service Der er afholdt midler til betaling af hjælpemiddelaftalen med Esbjerg Kommune for hele samt en mindre regulering for Der er endvidere givet støtte til individuel befordring efter serviceloven 117 sprocenten er 97 på det samlede område. 31/10: tkr. Forventet forbrug resten af året 435 tkr. I alt tkr. 12

13 2.349 tkr. Merforbrug 366 tkr. (heraf ombygning 185 tkr.) Konto 537 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem (med overførselsadgang) Der udbetales løn til pårørende til pasning af døende i eget hjem på dette område. sprocenten er 88. Ingen bemærkninger Rådgivning s % Ej overførselsadgang S&S U Resultat Bevillingen dækker: Konto 540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Her registreres udgifter og indtægter vedrørende rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videncentre for børn og unge, jf. 11 i lov om social service, samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er en sygehusydelse. Endvidere registreres udgifter til hjælpemidler via Socialstyrelsen og til Blindeinstituttets materialesamling her. Der er afregnet for de første 3 kvartaler i. Der er pr. 31/10- en forbrugsprocent på 118. Ingen bemærkninger, da det er tale om småbeløb Tilbud til voksne med særlige behov s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Særlig overførsel S&S U Særlig overførsel S&S I Resultat Den samlede forbrugsprocent på området er, ved udgangen af oktober er på 82. Der er på byrådsmødet den 12. september bevilget kr til området. Bevillingen dækker: Konto 542 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Servicelovens ) Konto 544 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 13

14 Konto 545 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 Sundhedsloven 142) Konto 550 Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Konto 552 Botilbud for midlertidigt ophold ( 107) Konto 553 Kontaktperson- og ledsagerordninger ( 45, 97-99) Konto 558 Beskyttet beskæftigelse ( 103) Konto 559 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Konto 542 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Servicelovens ) Der er flere borgere end forventet, der benytter tilbuddet. sprocenten er på 131. et er pr. 31/ tkr., hvilket svarer til et årsforbrug på ca. 630 tkr. 400 tkr. Forventet forbrug 630 tkr. Forventet merforbrug på 230 tkr. Konto 544 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Der er afsat kr vedr. alkoholbehandling og forbruget ses voldsomt stigende, der hovedsagelig skyldes visiteret døgnophold. Endvidere er Pulje vedr. Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling bogført her. Der er modtaget kr vedr. alkoholpuljen. Og der er overført et restbeløb på 48 tkr. fra /10: 466 tkr. Forventet restforbrug for året 100 tkr. I alt 566 tkr. 68 tkr. Forventet merforbrug 498 tkr. Konto 545 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142) sprocenten er pr. 31/10 på /10: 423 tkr. Forventet restforbrug 163 tkr. I alt 586 tkr. 301 tkr. Merforbrug 285 tkr. Konto 550 Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Den samlede forbrugsprocent er 55. et skal endvidere ses i sammenhæng med konto 0522, samt refusion af dyre enkeltsager /10: tkr. Forventet forbrug resten af året tkr. I alt tkr tkr. Mindreforbrug tkr. Konto 552 Botilbud for midlertidigt ophold ( 107) et skal ses i sammenhæng med konto 0522, samt refusion af dyre enkeltsager /10: tkr. resten af året 392 tkr. I alt tkr. 14

15 684 tkr. Forventet merforbrug tkr. Herudover forventes en merudgift på ca. kr til yderligere en sag. Dette vil tages med som en særskilt sag på Social- og Sundhedsudvalget. Konto 553 Kontaktperson- og ledsageordning ( 45, 97-99) Ingen bemærkninger. sprocenten er 73. Konto 558 Beskyttet beskæftigelse ( 103) Ingen bemærkninger. sprocenten er 69. Konto 559 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Kommunens tilbud til sindslidende, bl.a. bliver Psykiatriprojektet bogført her. sprocenten er 85. Ingen bemærkninger Introduktionsprogram for udlændinge s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Resultat Bevillingen dækker: Konto 560 introduktionsprogram m.v. Konto 561 introduktionsydelse Der er modtaget midler fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, kr , i forbindelse med den ekstraordinære tilgang af flygtninge. På området bogføres bl.a. kontanthjælp til udlændinge og etableringsudgifter omfattet af integrationsprogrammet. sprocenten på området er for perioden 61. Der er modtaget restrefusion vedrørende 2015 på kr Kommunens kvote for var oprindeligt på 16 personer. Regionens antal er blevet reguleret og forudsat at regionen følger KL s anbefalinger til fordeling, er Fanøs andel nu på 8 stk. I perioden (november) er der ankommet 23 flygtninge (kvoteflygtninge) samt 43 familiesammenførte personer. Totalt er der således 66 personer (flygtninge eller familiesammenførte) pr I er der pr ankommet 7 flygtninge og 20 personer i forbindelse med familiesammenføring (total ankomne: 27). Introduktionsydelsen er omfattet af refusionstrappen. Det har ikke været muligt at få adgang til kommunens data i det nye refusionssystem midlertidig varetaget af 15

16 STAR. Det har derfor ikke været muligt at foretage stikprøvekontrol af, om den opgørelse der foretages af STAR er korrekt. Udgifter enkeltydelser, integrationsprogrammet samt grund- og resultattilskud opgøres og anmeldes til refusion af kommunen på refusionsopgørelsen. Der er for området under et teret med en refusion på kr tkr. Der er pr hjemtaget tkr. Ud fra det på området bogførte vurderes, at der sandsynligvis vil kunne hjemtages yderligere 700 tkr. Der er udarbejdet oversigt over de personer, som kommunen kan hjemtage grundtilskud på baggrund af oversigt modtaget fra socialafdelingen. Disse personer er kontrolleret til folkeregisteroplysninger. Der kan hjemtages yderligere end det i løbet af året anmeldte til statsrefusion. Denne er indeholdt i de førnævnte kr Der forventes, at der kommer en familie 2 voksne og 2 børn inden udgangen af. Derudover er der måske en yderligere på vej, men er endnu usikkert om de når at ankomme i indeværende år. tet forventes overholdt. Overførselsområdet førtidspensioner, kontante ydelser, revalidering samt arbejdsmarkedsforanstaltninger Overførselsområdet, under et, ligger inden for det terede med en forbrugsprocent på 58. Hertil kommer, at A-kasserne typisk er en del forsinkede med deres indberetninger vedrørende de forsikrede ledige. Endvidere udbetales en del ydelser tildelt efter den 1. juli 2014 nu via STAT-systemet. Her er der en måned forsinkelse. Den forventede forbrugsprocent er således ikke 67, men 58, hvilket er i overensstemmelse med forbruget. Pr. 4. januar er der sket en refusionsomlægning af området. Denne omlægning har betydet, at nogle ydelser er omfattet af en refusionstrappe. Ydelsesrefusion for: 0-4 uger: 80% refusion 5-26 uger: 40% refusion uger: 30% refusion 53- uger: 20% refusion Følgende ydelser er omfattet af trappen: Følgende ydelser er omfattet af refusionstrappen arbejdsløshedsdagpenge, særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse, herunder i forbindelse med jobafklaringsforløb, førtidspension, fleksjob - fleksløntilskud og tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, privat og offentligt løntilskud, integrationsydelse. Følgende ydelser er ikke omfattet af trappen: Seniorjob (inkl. Kompensationsydelse), delpension, hjælp efter aktivlovens 27 (personer der ikke har optjent ret til pension), barselsdagpenge, jobrotationsydelse, 16

17 voksenlærlingetilskud og skånejob samt hjælp i særlige tilfælde, tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter efter SEL 41 og Førtidspensioner og personlige tillæg s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Resultat Bevillingen dækker: Konto 566 pensioner tildelt efter den 1. juli 2014 Konto 567 personlige tillæg Konto 568 førtidspensioner med 50% refusion Konto 5.66 og 5.68 Pensioner og førtidspensioner Afregning af førtidspension sker nu hovedsageligt via nettoafregning, dvs. der er taget højde for refusion. Fanø Kommune hjemtager kun refusion på en mindre del af ydelserne. Førtidspensionsområdet er overgået til Udbetaling Danmark og denne afregning sker nu hovedsageligt via nettoregninger, hvor der er taget højde for statsrefusionen. Det har ikke været muligt at foretage en stikprøve i de betalinger kommunen foretager. Dette bør gøres senest ifm. regnskabsaflæggelsen. Til sikring af, at kommunen alene betaler for de borgere de skal. Pr er der forbrugt tkr. svarende til et forventet forbrug på kr tkr. Korrigeret er tkr. svarende til et forventet mindreforbrug på 171 tkr. Konto 5.67 Personlige tillæg Personlige tillæg opgøres af kommunen og anmeldes til statsrefusion. pr tkr., svarende til et forventet forbrug på 934 tkr. Korrigeret 943 tkr. Forventet mindreforbrug 9 tkr. Pr er der hjemtaget -335 tkr. i refusion. Svarende til -402 tkr. for hele året. Korrigeret -516 tkr. Vi forventer en mindre indtægt på 105 tkr Kontante ydelser s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Resultat sprocenten på området er samlet set

18 Bevillingen dækker: Konto 571 Sygedagpenge Konto 572 Socialformål Konto 573 Kontant- og uddannelseshjælp Konto 574 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge Konto 575 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Konto 576 Boligydelser til pensionister Konto 577 Boligsikring Konto 578 Dagpenge til forsikrede ledige Konto 579 Uddannelsesordning for ledige med opbrugt dagpengeret Konto 571 Sygedagpenge sprocenten er 54. Jfr. Status fra Esbjerg kommune har kommunen pr sager over 52 uger. De 4 sager forventes afsluttet inden for 4-6 måneder. pr tkr., svarende et forventet forbrug på tkr. Korrigeret tkr., svarende til et forventet mindreforbrug på kr tkr. Sygedagpenge er omfattet af refusionstrappen. Det har ikke været muligt at foretage stikprøvekontrol af den modtagede refusion pga. manglende adgang til refusionssystemet, men det er ikke vores erfaring fra andre kommuner, at der er fejl i beregningerne i systemet. Hjemtaget refusion pr tkr. svarende til en forventet refusion på tkr. for. Korrigeret tkr., svarende til en mindreindtægt på 430 tkr. Netto mindreforbrug på tkr. Konto 572 Socialformål 31/ tkr., svarende til et årsforbrug på 988 tkr. Korrigeret tkr. Forventet mindreforbrug på 418 tkr. Ingen bemærkninger. sprocenten er 59. Konto 573 & 575 Kontanthjælp Området dækker kontanthjælp inkl. reglerne for hjælp modtaget siden før sprocenten på kontanthjælpsområdet, kt. 573 og 575 er på / tkr., svarende til et årsforbrug på tkr. Korrigeret tkr., svarende til et merforbrug på 567 tkr. Konto 576 Boligydelser til pensionister sprocenten er 61. Afregning for oktober er ikke modtaget pr Justeres der for dette ligger forbrugsprocenten på

19 Fortsætter forbruget som hidtil, er det vurderingen, at der vil være et mindreforbrug på ca. kr Konto 577 Boligsikring sprocenten er 79. Afregning for oktober er ikke modtaget pr Justeres der for dette ligger forbrugsprocenten på 87. tet forventes brugt fuldt ud. Konto 578 Dagpenge til forsikrede ledige sprocenten på området er 57, justeres for en måneds forsinkelse er forbrugsprocenten 63. Der teres i forhold til udmeldingen fra Indenrigsministeriet. Kommunen kan ikke påvirke udgiften og vi fremskriver forbruget til hele året. pr. 31/ tkr., svarende til et årsforbrug på tkr. Korrigeret tkr. Forventet mindreforbrug tkr. Dog skal dette ses i forhold til at A-kasserne typisk er meget sene til at indberette data. Mindreforbruget forventes at skulle tilbagebetales ved regulering af beskæftigelsestilskuddet i Konto 579 Uddannelsesordning for ledige med opbrugt dagpengeret Der er ikke været forbrug på området Revalidering s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Resultat et på området er præget af stor uregelmæssighed, hvilket skyldes at arbejdsgiverne hjemtager uregelmæssigt. Dette medfører, at refusion vedrørende 2015 kan være indeholdt i -udgiften. sprocenten er 61%. Det er vurderingen, at tet vil blive brugt fuldt ud. I 2015 var forbruget kr Bevillingen dækker: Konto 580 Revalidering. Konto 581 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud Konto 582 Ressourceforløb 19

20 Konto 583 Ledighedsydelse Konto 580 Revalidering 31/10 69 tkr., svarende til et årsforbrug på 82 tkr. Korrigeret 406 tkr. Vi forventer et mindreforbrug på 324 tkr. Konto 581 Fleksjob mv. Arbejdsgiverne hjemtager refusion ujævnt fordelt over året. Der er hjemtaget refusion. 31/ tkr., svarende til et årsforbrug på tkr. Korrigeret tkr. Vi forventer et merforbrug på 389 tkr. Konto 582 Ressourceforløb De borgere, der bliver tilbudt dette forløb er typisk meget dårlige og forløbene kan være meget langvarige. 31/ tkr., svarende til et årsforbrug på 391 tkr. Korrigeret 371 tkr. Vi forventer et merforbrug på 20 tkr. Konto 583 Ledighedsydelse Der var 9 personer, der modtog ydelsen pr. 31/10. 31/ tkr., svarende til et årsforbrug på 644 tkr. Korrigeret tkr. Vi forventer et mindreforbrug på tkr Arbejdsmarkedsforanstaltninger s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Resultat Der er indgået restrefusion vedrørende 2015; Beskæftigelsestallene er baseret på A-kassernes indberetninger. Disse har vist sig at være svingende både med hensyn til tidspunkt for indberetninger samt kvaliteten af indberetningen. Hvorfor konterede udgifter kan være væsentlig forsinkede. Bevillingen dækker: Konto 590 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Konto 591 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Konto 595 Løntilskud til ledige ansat i kommuner Konto 596 Servicejob Konto 597 Seniorjob til personer over 55 år Konto 598 Beskæftigelsesordningen 20

21 Konto 590 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Der bliver her bl.a. bogført driftsudgifter i forbindelse med f.eks. uddannelsesforløb til forsikrede ledige. Der kan hjemtages 50% refusion under det fælles driftsloft iflg. 118 stk. 2, hvilket er blevet opgjort i den foreløbige restrefusion ved årets afslutning. Der er ikke hjemtaget statsrefusion løbende i. Der er ikke teret med hjemtagelse af statsrefusion på området. Bogføringen bør senest ifm. regnskabsaflæggelsen kontrolleres og antallet af helårspersoner opgøres. Potentielt mangler på området en refusionsindtægt på kr. 394 tkr. pr kr forventeligt kr Korrigeret kr svarende til et forventet merforbrug på kr Netto mindreforbrug på 247 tkr. Konto 591 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På området bogføres bl.a. personlig assistance til handicappede samt løntilskud til forsikrede ledige med 30-40% refusion. Der er bogført restrefusion for 2015 på 142 tkr., men der er ikke hjemtaget statsrefusion løbende i. Der er ikke teret med hjemtagelse af statsrefusion på området. Bogføringen bør senest ifm. regnskabsaflæggelsen kontrolleres. Potentielt mangler på området en refusionsindtægt for på kr. 199 tkr. pr tkr. og forventeligt 398 tkr. i udgifter for hele året. Vi forventer indtægter på i alt 341 tkr. for hele året. Korrigeret kr. 0 svarende til et forventet merforbrug på 57 tkr. Konto 595 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Midlerne bruges til lønninger for aktiverede fra Jobcenter Esbjerg i kommunal jobtræning. 2 personer har været hhv. 3 mdr. og 1 md. på Odden. Udgiften skal afholdes på 5.95, ligesom refusionen også bogføres her. 31/10: 0 kr. Udgiftsforbrug resten af året 105 tkr. Refusionsbeløb 81 tkr. = 24 tkr. : 9 tkr. Merforbrug 15 tkr. Konto 596 Servicejob Der er pt.1 person i ordningen. Udgiften afholdes på konto 6 og refusionen bogføres på denne funktion. 31/10: -100 tkr., som er restrefusion fra Der kommer yderligere -100 tkr. for : 29 tkr. Mindreforbrug 171 tkr. 21

22 Konto 597 Seniorjob til personer over 55 år Der er pt. 3 personer i ordningen. Udgiften skal afholdes på denne funktion, ligesom refusion også skal bogføres her. Der er ikke hjemtaget refusion i løbet af året, men bogført restrefusion vedr på -358 tkr. Udgiftsforbrug 31/10: 588 tkr. Forventet restforbrug til 3 personer 129 tkr. I alt 717 tkr. Refusion 31/10: -358 tkr., som vedr Forventet refusion for -339 tkr. I alt -697 tkr. : 798 tkr. Forventet mindreforbrug 778 tkr. Konto 598 Beskæftigelsesordninger Ingen bemærkninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål s % Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I -3 3 Resultat Bevillingen dækker: Konto 599 Øvrige sociale formål Konto 599 Øvrige sociale formål Midlerne bruges til tinglysningsafgifter ved lån til betaling af ejendomsskat samt støtte til frivilligt socialt arbejde 18. Her konteres endvidere udgifter forbundet med Seniorsamrådet, herunder husleje. Seniorrådet har fået overført kr fra /10: 177 tkr. Forventet forbrug resten af året 45 tkr. I alt 222 tkr. 554 tkr. Mindreforbrug 332 tkr. Hovedkonto 06 Administration Administrativ organisation s % Ej overførselsadgang S&S U

23 Resultat Området omfatter det forpligtigende samarbejde med Esbjerg Jobcenter ved Esbjerg Kommune. Efter lægningen for var afsluttet, blev det oplyst fra Jobcentreret, at der forventes et merforbrug på kr i som følge af beskæftigelsesreform. Der er modtaget afregning for regulering for Reguleringen var en efterbetaling på kr fra Esbjerg Kommune. Med efterbetalingen forventes et forbrug på kr , hvilket vil medføre et merforbrug på kr

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/06- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). I s % * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 30/4- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s % * 1.000 DKK

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/ på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/ på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/08- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). JAN - AUG s % *

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrol på Social- og Sundhedsudvalgets område pr. 31/

Bemærkninger til bevillingskontrol på Social- og Sundhedsudvalgets område pr. 31/ Bemærkninger til bevillingskontrol på Social- og Sundhedsudvalgets område pr. 31/03-2017 Indledning s % Funktion - Hovedfunk 1.000 DKK 0025 Faste ejendomme 150 150-4 154-3 0462 Sundhedsudgifter m.v. 18.275

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område

Budgetopfølgning pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område Budgetopfølgning pr. 30/6-2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område Drift og statsrefusion Tillægs bevillinger s % 0025 Faste ejendomme 267 267-49 316-18 0462 Sundhedsudgifter m.v. 23.612-270 23.342

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31/ Social- og Sundhedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31/ Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31/3-2018 Social- og Sundhedsudvalget - Hovedfunk s % 113.036 113.036 23.196 89.840 21 Faste ejendomme 267 267-38 305-14 Sundhedsudgifter m.v. 23.612 23.612 1.808 21.804 8 Central

Læs mere

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2016 og regnskab 2016 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2016 og regnskab 2016 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt 2016 og regnskab 2016 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Indledning De efterfølgende bemærkninger knytter sig til regnskabsoversigt på bevillingsniveau.

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/ Social- og Sundhedsudvalgets område

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/ Social- og Sundhedsudvalgets område Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/9-2017 Social- og Sundhedsudvalgets område Sammendrag, total for udvalgets område Regnskabsår 2017 2017 2017 2017 2017 2017 DKK DKK DKK DKK DKK s % Samlet resultat

Læs mere

Oprindeligt budget 1000 kr.

Oprindeligt budget 1000 kr. Social- og Sundhedsudvalget pr. 31. december 2018 Tillægs bevillinger s % 002511 Beboelse 83 83-120 203-145 002518 Driftssikring af boligbyggeri 71 71 24 47 33 002519 Ældreboliger 113 113 57 56 50 032208

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Baggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder:

Baggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder: KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 27. september 2018 Definition af kommunens styringsområder Ved 2. behandlingen af budgetforslag 2019 og overslagsårene

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget. Bemærkninger til Budget Version 1

Social- og sundhedsudvalget. Bemærkninger til Budget Version 1 Social- og sundhedsudvalget Bemærkninger til Budget 2018-2021 Version 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 25 Faste ejendomme Konto 011 - Beboelse Konto 018 - Driftssikring

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget. Bemærkninger til Budget Version 1

Social- og sundhedsudvalget. Bemærkninger til Budget Version 1 Social- og sundhedsudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 25 Faste ejendomme Konto 011 - Beboelse Konto 018 - Driftssikring

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag $''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036

Læs mere

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU) Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635

Læs mere

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.

Læs mere

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015 Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017 Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr. opfølgning 30. september tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering Ved opfølgningen pr. 30.06. blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr., total 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling

Læs mere

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1a - Bevillingsoversigt Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde

Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Notat Sagsnr.: 2011/04323 Dato: 23. januar 2012 Sag: 2011 - Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Sagsbehandler: Hanne Astrid Jørgensen Økonomi og analysekonsulent

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019

Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret 30 juni regnskab rest * 30. juni Drift og statsrefusion 555.798 558.737 279.785 50,09 558.585

Læs mere

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011 Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000

Læs mere

Redningsberedskab Politisk organisation

Redningsberedskab Politisk organisation I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Bevillingsspecifikation

Bevillingsspecifikation Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017 sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4. Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Det er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.

Det er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter. Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere end det Byrådet planlagde, da

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab afvigelse * Drift og statsrefusion 561.347 541.516 404.990 74,79 529.999-11.518 385.282

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084

Læs mere

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles

Læs mere

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret

Læs mere