PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget
|
|
- Lars Johnsen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget Kultur Tilpasning samt udvidelse af behov til events Børnenytårskoncert Den Musiske Skole - Nedbringelse af venteliste Oprettelse af performanceakademi i Greve Kommune Oprettelse af teaterskole i Greve Kommune Oprettelse af forfatterskole i Greve Kommune Fritid Ekstraordinær vedligeholdelse - spejderhytter under BUS Resultat
2 sforslag til Tilpasning samt udvidelse af behov til events Budgetområde: 4.01 Kultur Center for Byråd og Borgerservice Forslagstype: Prioriteringsrum, Udvidelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Tilpasning af til Sankt Hans Udvidelse af til udvikling af events I alt Alle beløb er Budget ,5 Budget ,5 Budget ,5 Budget ,5 Der er fokus på events i Greve Kommune. Eventtet dækker udgifter til nytårskoncert, Sankt Hans, Flagdag samt Juletræstænding. Disse er dog under stort pres i det eksisterende. Med dette forslag udvides tet til Sankt Hans svarende til 0,020 mio. Endvidere tilføres der til udvikling og kvalitetssikring af eksisterende events svarende til 0,075 fra 2018 og frem. I alt tilføres 0,095 mio. til afholdelse samt fortsat udvikling af eventområdet i Greve Kommune. Greve Kommunes borgere Fordele og ulemper Der opnås større sikkerhed i tet i forhold til afvikling af eksisterende events. Samtidig gives der mulighed for at sikre, at der fortsat arbejdes på udvikling af eventområdet og dermed også sikre en mere målrettet og effektiv indsats til at understøtte kommunens målsætninger om størst mulig effekt for borgeren. Økonomi og tidsplan Forslaget træder i kraft pr. 1. januar Kommentar fra Område-MED Ingen bemærkning.
3 sforslag til Børnenytårskoncert Budgetområde: 4.01 Kultur Center for Byråd og Borgerservice Forslagstype: Prioriteringsrum, Udvidelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Børnenytårskoncert afholdt af Den Musiske Skole I alt Alle beløb er Budget Budget Budget Budget Der er fokus på events i Greve Kommune. Der er i dag et særligt arrangement målrettet voksne, og med denne børnenytårskoncert afholdt af Den Musiske Skole vil der blive startet en ny tradition og med en event, som er skabt af børn og unge. Greve Kommunes børn, unge og deres forældre. Fordele og ulemper Der sikres en årlig tilbagevendende begivenhed målrettet børn og unge i Greve. Både Greve Kommune og Den Musiske Skole vil kunne profilere sig med dette tiltag. Kommentar fra Område-MED Ingen bemærkning.
4 sforslag til Den Musiske Skole - Nedbringelse af venteliste Budgetområde: 4.01 Kultur Center for Byråd og Borgerservice Forslagstype: Prioriteringsrum, Udvidelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Den Musiske Skole - Nedbringelse af venteliste I alt Alle beløb er Budget ,1 Budget ,1 Budget ,1 Budget ,1 Den Musiske Skole i Greve har pr. 1. marts 2017 en samlet venteliste på 172 soloelever, hvor klaver, guitar, sang og trommesæt er de mest markante. Der søges derfor om driftstilskud til at afvikle denne venteliste. Det skal her bemærkes, at ventelisten er voksende fra sæson til sæson. Hele ventelisten kan afvikles med ca. 2 fuldtidsstillinger. Med dette forslag udvides driftstet med 0,525 mio. kr. årligt til dækning af 1,5 stilling, således at ventelisten kan nedbringes med 75 %. Det forventes, at man kan afvikle op til ca. 25 % af ventelisten i forbindelse med overgangen til nye arbejdstidsregler, hvor nogle lærerne vil vælge en vægtning af deres arbejdstid til fordel for flere undervisningstimer. Børn og unge i Greve Kommune, som ønsker instrumentundervisning på Den Musiske Skole i Greve. Fordele og ulemper Forslaget understøtter indsatsen omkring Udvikling af Musikmiljø Greve og herigennem udmøntningen af Kulturpolitikken.
5 Afledte konsekvenser Der udestår en lokaleudfordring, som skal løses, før eleverne kan tilbydes den ønskede undervisning. Se anlægsforslag Ombygning af lokaler i håndværkerbyen 60 for Den Musiske Skole. Økonomi og tidsplan Med dette forslag tilføres Den Musiske Skole i Greve 0,525 mio. kr. i 2018 og frem, således at efterspørgslen kan imødekommes. Lærerlønninger finansieres delvist gennem refusion fra Kulturstyrelsen og elevernes egenbetaling. Kommentar fra Område-MED Forslaget har ikke været forelagt Område-MED. BUDGETOPLÆG
6 sforslag til Oprettelse af performanceakademi i Greve Kommune Kultur og Fritid Budgetområde: 4.01 Kultur Center for Byråd og borgerservice Forslagstype: Prioriteringsrum, Udvidelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Musicalskole I alt Alle beløb er Budget Budget Budget Budget Dette forslag bygger på et allerede eksisterende tilbud under Greve Ungdomsskole, der i flere år har tilbudt drama, stunt og showundervisning. Forslaget indebærer en udvidelse af dette tilbud med en række fag, der udbydes gennem Den Musiske Skole. Disse fag er: Musicalorkester/band, Musical solosang og scenografi. Elever på Performanceakademiet vil igennem tilbuddet præsenteres for bl.a. kor- og dramaundervisning, solosangundervisning/sangcoach, stunthold, dans, kulisse/scenografi samt musicalorkester/band. Etableringen af et Performanceakademi under Den Musiske Skole forudsætter tilførelse af 0,100 mio. kr. til den Musiske Skoles fra Forslaget er uden deltagerbetaling, da det er gratis at gå i ungdomsskolen. Alle hold vil følge skoleåret og eleverne kan vælge hvilke af holdene de vil gå på alt efter deres personlige interesser. Tilmelding sker til Ungdomsskolen, som koordinerer eleverne til de rette tilbud enten i Ungdomsskolen eller Den Musiske Skole. Børn og unge i Greve Kommune mellem 10 og 25 år. Fordele og ulemper En fordel ved at udvide et eksisterende tilbud er, man kan trække på allerede eksisterende erfaringer. Der vil desuden være mulighed for at tiltrække elever fra en større del af kommunen end det eksisterende tilbud gør nu, da Den Musiske Skole har et godt netværk af andre unge end
7 dem, der normalt spiller musical i Ungdomsskolen. DMS har allerede en række elever, der har vist interesse for tiltag i denne retning. Det er desuden en fordel at bygge videre på Ungdomsskolen erfaringer og gode forbindelser til en række musical- og dramaglade unge. Den Musiske Skole vil supplere Ungdomsskolen godt med ekstra fag, så tilbuddet kommer til at henvende sig til flere end det tidligere har gjort. DMS og Ungdomsskolen vil bruge og lære af hinandens erfaringer indenfor reklame, afvikling af arrangementer, elevgrundlag og udvikling. Afledte konsekvenser Et fast etableret samarbejde mellem Den Musiske Skole og Ungdomsskolen vil kunne hæve niveauet for kommunens tilbud til børn og unge inden for de musiske/kreative fag. Økonomi og tidsplan Den Musiske Skole og Ungdomsskolen starter fælles Performanceakademi fra august Arbejdet vil dog starte allerede i april med udvælgelse af stykke og eventuelt skrivning af nyt stykke med musik til. Der henvises til bilag for mere udførlig beskrivelse af indhold samt. Kommentar fra Område-MED Forslaget har ikke været forelagt område-med BUDGETOPLÆG
8 sforslag til Oprettelse af teaterskole i Greve Kommune Budgetområde: 4.01 Kultur Center for Byråd & Borgerservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Oprettelse af teaterskole I alt Alle beløb er Budget Budget Budget Budget Det foreslås, at der oprettes en professionel teaterskole i Greve kommune som et alternativt fritidstilbud til børn og unge med fokus på teater- og performancekunst under ledelse af Louise Schouw. Forslaget indebærer samtidig oprettelse af en teaterforening, Greve Teater, der står for driften af teaterskolen. Oprettelsen sker fra 2018 og tilbuddet vil gradvist udvikle sig således, at der første år vil være 4 hold med plads til i alt 60 elever, svarende til 0,560 mio.kr. og fra 2019 vil tilbuddet være fuldt udviklet til dobbelt kapacitet, dvs. 8 hold med 120 elever svarende til 0,810 mio. kr. Som en del af tilbuddet vil der blive afholdt en afsluttende forestilling, dog ikke i 2018 på grund af sen opstart, hvorfor omkostninger det første år vil svare til 0,115 mio. kr. Omkostningsniveauet forudsætter en deltagerbetaling på kr. pr. elev. pr. sæson. Elever på teaterskolen vil i løbet af året arbejde med alle teatrets discipliner, herunder drama, improvisation, fægtning/stagefight/stunt, sminke, mikrofonteknik, kor, solosang, koreografi mm. Det bemærkes, at forslaget forudsætter, at der findes egnede lokaler til formålet. Børn og unge i alderen 6-14 år Fordele og ulemper Formålet er, udover den umiddelbare glæde ved oplevelsen, at skabe forudsætninger for dannelse af det hele menneske ved blandt andet at styrke elevernes selvtillid og indlevelsesevne. Økonomi og tidsplan Forslaget træder i kraft pr. 1. januar 2018, med opstart af hold til efterårssæsonen 2018.
9 Der henvises til bilag for mere udførlig beskrivelse af indhold samt. Kommentar fra Område-MED Forslaget har ikke været forelagt område-med BUDGETOPLÆG
10 sforslag til Oprettelse af forfatterskole i Greve Kommune Budgetområde: 4.01 Kultur Center for Byråd & Borgerservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Oprettelse af forfatterskole I alt Alle beløb er Budget Budget Budget Budget Det foreslås, at der oprettes en forfatterskole i Greve kommune som et alternativt fritidstilbud til børn og unge med fokus på litteratur og fiktionsskrivning. Forfatterskolen vil blive drevet af Greve Bibliotek, med tilkøb af professionel forfatterkompetencer. Oprettelsen sker fra og med forårssæsonen 2018, med etablering af et hold bestående af elever. Første år vil der i tillæg til driftsomkostninger være en engangsudgift på 0,060 mio. kr. i forbindelse med indkøb af pc ere. Dvs. en samlet omkostning på. 0,159 mio. kr. Herefter er driftsomkostningen ved tilbuddet 0,099 mio. kr. i overslagsårene. Elever på forfatterskolen, vil i løbet af året, arbejde med forskellige aspekter af litterær produktion. Tilbuddet indeholder individuel skrivefaglig rådgivning, gruppeundervisning og relevante ekskursioner. Afslutningsvist skal tekster publiceres på nettet eller i bogform og fejres med præsentation ved en reception. Børn og unge i alderen år Fordele og ulemper Formålet er, at understøtte børn og unge i deres fiktionsskrivning. Skrivning i denne konstellation bidrager endvidere til andre væsentlige kompetencer, herunder oplevelsen af autonomi for barnet/den unge, stimulering af øvrige kompetencer samt følelsen af tilhørsforhold. Økonomi og tidsplan Forslaget træder i kraft pr. 1. januar 2018, med opstart af hold i februar Der henvises til bilag for mere udførlig beskrivelse af indhold samt.
11 Kommentar fra Område-MED Forslaget har ikke været forelagt område-med BUDGETOPLÆG
12 sforslag til Ekstraordinær vedligeholdelse spejderhytter under BUS Budgetområde: 4.02 Fritid Center for Byråd & Borgerservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse I alt Alle beløb er Budget Budget Budget Budget Byrådet vedtog på sit møde den 19. juni, at der skal udarbejdes en facilitetsstrategi for idræts- og fritidsområdet. Indenfor området skal facilitetsstrategien overordnet behandle emnerne 1) Udnyttelse, 2) Vedligeholdelse & renovering samt 3) Facilitetsbehov. Herunder også behov for vedligeholdelse og renovering af spejderhytterne. Ved indgåelse af den gældende selvforvaltningsaftale for blev driftstilskuddet reduceret med 0,260 mio. kr. Regnskaber fra de sidste 4 år viser, at der er behov for at afsætte flere midler til ekstraordinær vedligeholdelse og fornyelse til selvejende spejderhytter under BUS. De ansøger derfor om at oprette en pulje på 0,250 mio. kr. med følgende retningslinjer: Beskrivelse: Puljen går til ekstraordinær vedligeholdelse og fornyelse fx maling af hus. Udskiftning af køkken eller bad. Nyt varmeanlæg, gulvbelægning og mindre ombygninger. Puljen omhandler ikke midler til ordinær vedligeholdelse, da de indgår i selvforvaltningsaftalens tilskud eller selvforvaltningsaftalens afsnit om skader og reparationer af usædvanlig karakter eller størrelse over 8% af det årlige tilskud. Tidsplan/hvem kan søge/proces: En gang om året, inden 1. marts, ansøger spejderorganisationer med egne hytter og som er tilknyttet selvforvaltningsaftalen under BUS om ekstraordinære tilskud. Ansøgningen skal have vedlagt 2 tilbud og det forventes, at der er en egenbetaling på 9%. Eventuelle overskydende midler overføres automatisk og tilføres næste års pulje. Puljefordeling: Puljemidlerne overføres i forbindelse med det årlige driftstilskud, til BUS der behandler og beslutter fordeling af de 0,250 mio. kr. årligt. Idræts- & FritidsSekretarietet indgår i dialog og samarbejde med Greve Kommune og BUS omkring løbende indhentning af ønsker og behov for vedligeholdelse af spejderhytterne. Dette eksempelvis
13 ved at varetage puljeadministrationen for de ovenfor foreslået puljemidler til vedligeholdelse af spejderhytterne. Foreningsaktive borgere i Greve Kommune. Økonomi og tidsplan Forslaget træder i kraft pr. 1. januar BUDGETOPLÆG
Udvidelsesforslag i alt
Center Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2017 2018 2019 2020 4.01 Kultur Byråd & Borgerservice 401.09.01.17 Greve Bibliotek - Udvidet og obligatorisk samarbejde mellem folkebibliotek og skolernes
Læs merePrioriteringsrum i kr.
Prioriteringsrum i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Økonomiudvalget - drift 11.750 13.750 16.750 20.750 FI: Styrkelse af myndighedsfunktionen for voksne med særlige behov (invest.) 1.000 1.000 0 0 Fortsættelse
Læs merePRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017
F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal
Læs merePrioriteringsrum i kr.
Prioriteringsrum i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget 190 840 440 140 Drift af legeplads på børnenes jord i Karlslunde 40 40 40 40 Drift af GPS udstyr til kontraktstyring
Læs merePrioriteringsrum i kr.
Prioriteringsrum i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 700 500 500 500 Omlægning af indsatsen i Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter PPV 500 500 500 500 Konsulentbistand
Læs merePRIORITERINGSKATALOG BUDGET Forslagsnr. Tekst, der beskriver forslaget
PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2018-2021 Forslagsnr. Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 4.01 Kultur 4.02 Fritid 402.08.01.18 Tilpasning af til Sportsrideklub 100 100 100 100 402.08.02.18 Greve
Læs merePRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET
PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 Børne- og Ungeudvalget 502.09.07.18 3.01 Skoler Etablering af app-værksted, midlertidig
Læs merePRIORITERINGSKATALOG BUDGET
Center Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 6.01 Forsøgelsesydelse Job & Socialservice Seniorordning 500 500 500 500 Job & Socialservice Introduktionsydelse 0 0 0 0 6.02 Aktivitetstilbud Job
Læs mereSamlet for Kultur- og Fritidsudvalget
Center Tekst der beskriver forslaget 202 203 204 205 4.0 Kultur Greve Bibliotek 400 400 400 400 Portalen 0 200 200 200 4.02 Fritid Idrætshaller 600 600 600 600 Valhallen 200 400 400 400 Aftenskoleområdet
Læs merePRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET
PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 6.01 Forsørgelsesudgifter 6.02 Aktivitetstilbud 602.09.01.18
Læs merePRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget
PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og miljø 201.09.01.18 Teknisk Service- årsværk
Læs mereSamlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551
F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets
Læs mereSamlet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 6.01 Forsørgelsesudgifter Job & Socialservice FI: Styrket indsats over for fleksjobvisiterede, som modtager ledighedsydelse* 1.150 1.532 1.532 1.532
Læs mereÆndringsforslag til budget 2012-15
sforslag til 2012-15 Udvalg: BUU Budgetområde: 3.01 Center: Skoler Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst
Læs merePRIORITERINGSKATALOG - BESPARELSER BUDGET
PRIORITERINGSKATALOG - BESPARELSER BUDGET 2018-2021 Center Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 6.01 Forsørgelsesudgifter 601.08.01.18 FI: Styrket indsats
Læs mereDrøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Kulturskolen
Punkt 3. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Kulturskolen 2017-058284 Skoleforvaltningen indstiller, at orienteres, drøfter og tilkendegiver i hvilket omfang, konklusionerne skal indgå i det videre
Læs mereÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune
ÅBENT UDBUD Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016 Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune KONTAKTINFORMATION Udbuddet varetages af Center for Kultur og Borgerservice i Næstved Kommune. Tilbud
Læs mereEventstrategi. for Furesø Kommune
Eventstrategi for Furesø Kommune 1 INDHOLD BAGGRUND 3 STRATEGI 4 Strategimål 1: Events skal skabe lokal merværdi i Furesø Kommune Strategimål 2: Events i Furesø Kommune skal være af høj standard Strategimål
Læs mereSamlet for Teknik- og Miljøudvalg 2.600 5.200 5.200 5.200
Center Tekst der beskriver forslaget 202 203 204 205 2.0 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Privatisering af offentlige boligveje 0 0 0 0 Teknik & Miljø Privatisering af vejbelysning på private fællesveje
Læs mereSamlet for alle udvalg -8.457-9.903-9.903-9.903
Tekst der beskriver forslaget Pol/ Adm 2014 2015 2016 2017 Økonomi- og Planudvalget 101.03.01.14 Fundraising A -600-600 -600-600 101.03.02.14 Ny Office pakke A -1.452-1.452-1.452-1.452 Samlet for ØPU -2.052-2.052-2.052-2.052
Læs mereUdvidelsesforslag i alt, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget
Tekst der beskriver forslaget 2017 2018 2019 2020 6.02 Aktivitetstilbud FI: Psykiatri i beskæftigelsesindsatsen (tilhørende besparelse fremgår på område 6.01) FI: Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
Læs mereSamlet for Teknik- og Miljøudvalget 697 697 697 697
Center Tekst der beskriver forslaget 2014 2015 2016 2017 2.01 Teknik og miljø Teknik & Miljø Gate 21 fra partner til medlem 280 280 280 280 Teknik & Miljø Undlade ekstern certificering af kvalitetsstyringssystemet
Læs mereBørnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred
Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred 9/11 2012 Formål At unge i alderen 12-19 år fra Odsherred opsætter en årligt tilbagevendende
Læs mereUdvidelsesforslag i alt, Social- og Sundhedsudvalget
Tekst der beskriver forslaget 2017 2018 2019 2020 5.02 Voksne og handicap Genopretning af budgettet på det specialiserede voksenområde -9.923-9.923-9.923-9.923 5.03 Hjemmepleje Ansættelse af demenskoordinator
Læs mereSamlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200
PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C O V Teknik-
Læs mereKULTURFONDEN TILSKUD TIL KULTURAKTIVITETER
KULTURFONDEN TILSKUD TIL KULTURAKTIVITETER Retningslinjer - Kulturfonden - 2017 Kulturfondens formål... 3 Hvad støtter Kulturfonden?... 3 Hvad bliver der lagt vægt på?... 3 Hvem kan søge?... 3 Hvornår
Læs mereSelvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne
Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.
Læs mereSamlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648
P = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 202 203 204 205 A C F V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets indstilling
Læs mereNotat til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget med afsæt i nuværende Rammer for det frivillige sociale arbejde
Tekst markeret med blå - Nuværende rammebetingelser for 2019 Tekst markeret med rød - En evaluering af 18 puljen fra 2017-2019 Tekst markeret med grøn - Forslag til drøftelse for justering gældende fra
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse
Læs mereDagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget
GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 17-04-2018 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget 17-04-2018 17:00 1 (Åben) Teaterforeningen
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs merePrioriteringsrum i kr.
Prioriteringsrum i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Kultur- og Fritidsudvalget -15.278-20.210-20.210-20.210 4.01 Bortfald af kommunalt driftstilskud til Portalen -10.397-10.397-10.397-10.397 4.01 Lukning
Læs mere1. Forbruget er lidt lavere på nuværende tidspunkt i forhold til foregående år. Årsagen
Bevillingsstatus Kulturpolitik 31. oktober 2014 Biblioteket Budget budget Forbrug Forbrugs forbrugs Biblioteket 39.603 38.917 32.139 83% 83% 1-2.018-2.138-1.822 85% 85% I alt - udgifter 39.603 38.917 32.139
Læs mereSamlet for alle udvalg
Forslagsnummer Tekst der beskriver forslaget Pol/ Adm 2013 2014 2015 2016 Social- og Sundhedsudvalget 503.03.01.13 Løft af sundhedsindsatsen A -2.558-2.558-2.558-2.558 Samlet for SSU -2.558-2.558-2.558-2.558
Læs mereAdministrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:
123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978
Læs mereREVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:
REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben
Læs mereSamlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389
F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2013 2014 2015 2016 Status Kultur & Fritid Kultur- og Fritidsudvalgets
Læs mereØkonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene Budgetoverslag Budgetoverslag 2020 Udgifter
KFIU 3 Aftale med FOU: Øget fokus på aktiviteter for børn, unge og socialt udsatte samt effektivisering af facilitetsudnyttelsen og kommunalt støttede aktiviteter inden for kultur og fritidsområdet. Effektivisering
Læs mereOrientering om budget
Orientering om budget Rammen Aftale om kommunernes økonomi De brændende platforme Ny økonomisk politik Samfundsøkonomien Økonomiaftalen 2016 Omprioriteringsbidrag 1% Netto forværres servicedriftsramme
Læs merePRIORITERINGSKATALOG BUDGET
Tekst der beskriver forslaget 2017 2018 2019 2020 4.01 Kultur Greve Bibliotek Nedlæggelse af Tune lokal bibliotek 527 1.055 1.055 1.055 Den Musiske Skole Ny arbejdstidsaftale 20 55 55 55 Den Musiske Skole
Læs mereKULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER
HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv Kultur og fritid
Kultur og fritid 1. Kultur og Fritids primære opgaver Kultur og fritids primære aktiviteter Kultur- og fritidsaktiviteter, som omfatter samarbejde med det lokale foreningsliv, administration af tilskud
Læs merePuljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud
Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereKulturudvalget
- 3. Budgetforslag 2014-2017 Sagsnr.: 13/16079 Sagsansvarlig: Rasmus Gade SAGSFREMSTILLING Ved Kulturudvalgets sidste behandling af budgetforslag 2014-2017 drøftes følgende emner: - Forslag til driftsbudget
Læs mereBesparelsesforslag i alt, Teknik- og Mijøudvalget
F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) A = afventer (der bliver ikke taget stilling til forslaget) Tekst der beskriver forslaget 2017 2018
Læs mere1. Forbruget følger det normale forbrug på nuværende tidspunkt i forhold til foregående år. Huslejen er bogført for hele 2014.
Bevillingsstatus Kulturpolitik 30. september 2014 Biblioteket budget Forbrug Forbrugs forbrugs Biblioteket 39.071 29.194 75% 75% 1-2.138-1.667 78% 78% I alt - udgifter 39.071 29.194 75% 75% I alt - indtægter
Læs mereIndstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume I forbindelse med budgetforliget for 2010-2013
Læs mereBekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser
Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 14. januar 2014 fastsættes: Kapitel 1 Generelle bestemmelser
Læs mereReferat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. august 2007
Referat fra møde i onsdag den 22. august 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden den 22.08.2007.... 3 2. FOU - Efterretningssager 22.08.07....
Læs mereOm Formidlingsordningens pulje 3
VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Januar 2013 Vejledning om Formidlingsordningen
Læs mereUdvalg for skole og ungdomsuddannelse
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse BILAG 3d - USU 1.000 kr./-pl, netto Aktivitetsområde - Skole og FFO -2.228-2.204-1.449 1.696 1 Demografi skoleområdet -2.868-2.865-2.098 1.044 2 Demografi og styringsprincipper
Læs mereUdkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser
10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:
Læs mereÅrsrapport for 2014/2015 Herlufmagle Skole
Årsrapport for 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...
Læs mereBudget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag
Projektnavn: Anlægsforslag kapacitet på dagtilbudsområdet plan mod parallelsamfund Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Svendborg by Den 28. maj 2018 indgik regeringen sammen
Læs merePuljer i Kultur- og fritidsudvalget behandler derudover ansøgninger om tilskud til foreninger og aftenskoler. Side 1
SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 12. januar 2018 Tlf. dir.: 2170 3435 E-mail: kultur@balk.dk Kontakt: Jeanette Aunsø Esbensen Sagsid: 00.22.04-A26-1-18 Puljer i 2018 Kultur- og fritidsudvalget behandler
Læs mereBekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser
Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Generelle bestemmelser Formidlingstilskud til Aarhus Teater, Odense Teater, Aalborg Teater og Det Københavnske
Læs mereDen samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30.
Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-22-16 Dato: 07-11-2016 Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september
Læs mereIntegrationsrådets høringssvar og forslag til fordeling af integrationspuljen med forvaltningens bemærkninger
Bilag 1 Integrationsrådets høringssvar og forslag til fordeling af integrationspuljen med forvaltningens Indsats Ansøgt beløb 2019 Rådets anbefaling 2019 Integrationsrådets Forvaltningens Aktive på arbejdsmarkedet
Læs mereKultur- og Fritidsudvalget
Dagsorden Dato: Tirsdag den 09. april 2013 Mødetidspunkt: 17:15 Mødelokale: Medlemmer: Sollentuna II Ømer Kuscu, Arne Bech, Ivan Fogtmann, Nina Thøgersen, Kenneth F. Christensen Bemærkninger: Indholdsfortegnelse
Læs mereFrederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15
Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.04. Dok. nr.: 77755/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 3-2 Bibliotek og Borgerservice 128.168
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs merePRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget Økonomi- og Planudvalget
PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration 303.08.01.18 Fælles lønmedarbejder til
Læs mereBrønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol
Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag
Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag
Udvalg: DRIFT Serviceområde:Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2016 - = merudg - = merudg
Læs merePrincipindstilling om model for organisering af Godsbanen
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 3. marts 2016 organisering af Godsbanen 1. Resume Bestyrelsen for Den Selvejende Institution Godsbanen (DSIG) og Kulturforvaltningens
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Kultur- og Fritidsudvalget den 21-04-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget PROTOKOL Onsdag den 21 april 2010 kl 08:30 afholder Kultur- og Fritidsudvalget møde i Byhistorisk Samling,
Læs mereKultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3
Indhold Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU)... 2 Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning (51)... 4 Nedjustering af den betjente
Læs mereDagsorden Integrationsrådet
Dagsorden Integrationsrådet : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer
Læs mereReferat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017
Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse
Læs mereØkonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2017 fordelt på sektorerne i Sundheds-
Læs mereBekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser
BEK nr 1261 af 13/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-014712 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om formidlingstilskud
Læs mereDRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]
Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500
Læs mereFORENING ANSØGNING OM KOMMENTAR BEVILGET 2014
KULTURELLE TILSKUD FORENING ANSØGNING OM KOMMENTAR Aktive Kvinder Foreningen tilbyder et varieret program bestående af foredrag, 5.000 kr. 5.000 kr. underholdning, ture m.v. inden for almennyttig virksomhed.
Læs mereÅrsrapport for 2015 Grønnegades kaserne Kulturcenter
Årsrapport for 2015 Grønnegades kaserne Kulturcenter Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3.
Læs mereÅrsrapport for 2017/2018 Holmegaardskolen
Årsrapport for 2017/2018 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...4
Læs mereSamlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939
Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060
Læs mereKultur- og Fritidsudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour
Læs mereNorddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik
Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-
Læs merePRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget
PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 Social- og Sundhedsudvalget 5.01 Retsbestemte sikringsydelse 5.02 Voksne og handicap
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag
Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle
Læs mereDe store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.
NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for
Læs mereBørne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag
Anlægsforslag Anlæg udvalgsopdelt - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Nr. Tekst Anlægstype 2014 2015 2016 2017 A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskolen til UngNorddjurs Øvrige anlæg 4.300 0 0 0 A302
Læs mere(Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 24. oktober Mødested: Mødelokale 620. Mødetidspunkt: Kl.
Referat fra mødet i (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 24. oktober 2018 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 17:30-19:30 Medlemmer: Børge Larsen Gert Due Jørgensen Jan Møller
Læs mereRåderumsforslag fremlagt SFKU juni 2014:
Forslag, Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget Råderumsforslag fremlagt SFKU juni 2014: Tema: Reduktion af budget til selvbetjeningsudstyr / udlånsmaskiner. Titel: Reduktion af budget til selvbetjeningsudstyr
Læs mereDagsorden Integrationsrådet
Dagsorden : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer Krogstrup (Direkte
Læs mere20630 4130,00 4130,00 Der ydes et tilskud på 4130 kr. til Naturskolen Åløkkestedet til klatreseler.
Begrundelse for ansøgning Samlet budget Ansøgt beløb Indstilling Fagchefen indstiller Foreningens CVR-nr. SPORT Ringe Svømmeklub holder også Aqua campved Faaborg Havnebad - en super mulighed for kommunens
Læs mereTidsplan skal redegøre for igangsættelse, afslutning og de vigtigste aktiviteter.
Ny Kulturpulje Halsnæs, 2017 Formål Formålet med Ny Kulturpulje er at støtte begivenheder, der fremmer diversiteten i de kulturelle tilbud i kommunen det vil sige skæve og anderledes begivenheder med kulturelle
Læs mereDagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget
GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 10-04-2019 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget 10-04-2019 17:00 1 (Åben) Forslag
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget
TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,
Læs mereØkonomiudvalget I 2017-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter Forslag Politikområde
Økonomiudvalget Forslag Politikområde 2017 2018 1 Efteruddannelse COK og Metropol Administrationen -500-500 -500-500 2 Ny systemudgift til Byg og Miljø (CPE) Administrationen 160 160 160 160 3 Driftssikring
Læs mereSkovens Børn. Undervisningsprogram 2019/2020
Skovens Børn Undervisningsprogram 2019/2020 Velkommen til Skovens Børn Skovens Børn tilbyder sine medlemmer fritidsundervisning i musik, sang og dans etc. Aktivitetstilbuddene varierer fra år til år, afhængigt
Læs mereLyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015
Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017
Læs mereUdvalg for beskæftigelse og erhverv
Udvalg for beskæftigelse og erhverv BILAG 3f - UBE 1.000 kr./-pl, netto Lovbundne 5.425 6.157 6.657 6.959 1 Tilbagetrækningsreform 900 900 900 0 2a Førtidspension (ny og gammel) 5.436 6.168 6.668 7.870
Læs mereFaxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015
Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske
Læs mereBilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)
Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet
Læs merekommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.
Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets
Læs mereBørne- og Kulturudvalget
Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.
Læs mere