Fagsekretariatet Børn Og Unge. Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017

Relaterede dokumenter
Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016

Kapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 2018

Skabelon 3: Forslag til nyt eller ændret anlæg

1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby

# $#%!& ' & "! *) +,*-' )'.+& #! 0 '! 2 ' ' 3 ' ) ' 6' + #% ) 7#7' #% & ) 7 <

Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet

Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet

AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET

AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET

Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet

Ansættelsestype Ordinært ansatte. Elever og personer ansat på særlige vilkår indgår ikke.

Notat vedrørende kapacitet for kommunale dagtilbud i Støvring

Konstitueret børne- og ungechef orienterde om ansættelsesproceduren som kontraktholder for Bjedstrup Skole.

december 2017 LEDELSESTEAM DAGTILBUD Skanderborg Kommune

OVERSIGT OVER KONTRAKTHOLDERE I SKANDERBORG KOMMUNE

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området

NOTAT: Kapicitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2019

Strukturelle og organisatoriske ændringer på dagtilbudsområdet

neste 12 måneder Trend Total 5,55% 5,33% 5,36% 5,38% Skanderborg Kommune 5,55% 5,33% 5,36% 5,38% Å-historik 3,46% 10,33% 24,92% 25,92%

Dagsorden. Dato: :00:00. Sted: Skovbo, Ole Rømers Alle 40, Galten 1/13

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017

Elev- og klassetalsprognose

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018

NOTAT. 1. Baggrunden for notatet markant stigning i antallet af børn og unge i Solrød Kommune

at dialogen vedr. analyse af dagtilbud i Skanderborg vil ske under rammerne af budgetforligteksten herom.

Børnetalsprognose og kapacitet

Plejebolig-behov i Skanderborg Kommune med fordeling på 4 lokalområder i kommunen.

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område

Statistik og kapacitetsstatus for 0 6 års området til B&U møde den 17. juni 2015.

ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2016/ /28

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Sags-id: A

Sept Januar år år år år

Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim

Perspektivnotat Skole og dagtilbud

Fravær (fordeling %) Fravær (fordeling %) 100,00% 82,34% 8,19% 8,94% 0,53% År til måned sidste år (januar-april 2017) 6,04% 7,31%

NOTAT RÅDHUSET. Børn & Velfærd Familie- og Dagtilbudsafdelingen Souschef: Flemming Lunde Østergaard Hansen. Sagsnr.: 16/16876 Doknr.

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2018

i kr. U/I Strategisk jordkøb (ramme) U Ramme dagtilbuds- og skoleområdet U

Notat om kapacitetsanalyse for dagtilbud. Foråret 2018

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud

2016 Fravær (fordeling %) 100,00% 82,34% 8,19% 8,94% 0,53% 0,58% År til måned sidste år (januar-december 2016) 5,36% 6,64%

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Fravær (fordeling %) 100,00% 64,31% 20,88% 12,41% 2,40% År til måned sidste år (januar-juli 2017) 5,55% 7,03% 7,39% 10,69% 6,24%

Bilag til kvalitetsrapporten for kommunens skoletilbud 2012 Fagsekretariatets opsamling og vurdering

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Kapacitet i daginstitutionerne

Overlevering af opgaver til nye udvalg

Notat 29. august Notat vedr. løbende status på flygtningeområdet pr

Undervisnings og Børneudvalget den 7. april 2016 Punkt 45 Evaluering og justering af implementeringen af skolereformen

Fravær (fordeling %) 100,00% 81,73% 9,25% 8,43% 0,58% År til måned sidste år (januar-september 2016) 5,13% 6,39% Kontraktholdere under Ældreområdet

Statistik og kapacitetsstatus for 0 6 års området til B&U møde den 17. september 2014.

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Bevillingsoversigt

Hvis der skal tilbydes pasningsgaranti inden for dagtilbudsdistrikter er det nødvendigt at se på følgende faktorer:

Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud

Analyse af bygningskapaciteten på dagtilbudsområdet Dragør Kommune

Spodsbjerg Børnehus- sammenlagt af Spodsbjerg Børnehus og Lynæs Børnehave ved udbygningen af Spodsbjerg i 2013.

Fravær (fordeling %) 100,00% 81,71% 9,21% 8,48% 0,61% År til måned sidste år (januar-januar 2016) År til måned (januar-januar 2017) 5,88% 6,63% 8,16%

Notat 24. oktober Notat vedr løbende status på flygtningeområdet

Bilag til CO2 regnskab 2014 Energirapporter til Daginstitutioner

KAPACITETSBEREGNINGER

Fravær (fordeling %) 100,00% 81,71% 9,21% 8,48% 0,61% År til måned sidste år (januar-april 2016) År til måned (januar-april 2017) 5,81% 5,95% 7,17%

NOTAT. Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293

Sagsnr.: 2013/ Dato: 24. februar 2014

CO 2 regnskab 2011, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune

Konsekvensberegning for perioden 1. august juli 2016: (overgangsperiode)

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2019/ /36

DEMOGRAFI- OG KAPACITETSANALYSE 2017

Notat vedrørende status på flygtningeområdet pr

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2014

ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2018/ /30

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Bilag 3: Årlig kapacitetsgennemgang af dagtilbudsområdet 2018

NOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet:

KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE

CO 2 -regnskab 2016, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget

Prognose for demografisk udvikling i Rebild Kommune

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: P

ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2014/ /27

CO 2 -regnskab 2017, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune

Notat 28. november Notat vedr. løbende status på flygtningeområdet

1. INDLEDNING PROGNOSE OPDELT PÅ DE NI OMRÅDER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET... 3 OMRÅDE 3: SKALS MØLDRUP ULBJERG BRATTINGSBORG...

Transkript:

Fagsekretariatet Børn Og Unge Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017

Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. Det er desuden formålet, at analysen skal give grundlag for planlægning i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov i de kommende år i kommunen som helhed og i distrikterne. Dels i forhold til nødvendige kapacitetsudvidelser og andre tilpasninger, og dels i forhold til eventuelle ønsker til omlægninger og ændringer af den nuværende kapacitetsindretning. I perioden fra finanskrisens start og frem til 2013 har børnetallet været faldende, hvilket medførte en række institutionslukninger samt en meget stor reduktion af kapaciteten i dagplejen. Faldet i børnetallet ser dog ud til at være stoppet og således har børnetallet fra og med årgang 2014 været jævnt stigende. Fertiliteten i Skanderborg Kommune er i top, dertil kommer en forholdsvis stor tilflytning af børnefamilier. Således var der i 2016 en tilflytning på 278 børn i alderen 1 6 år, heraf var de 157 børn 1 eller 2 år. I første kvartal af 2017 har tilflytningen været 94 børn i alderen 1 6 år, heraf var 45 børn 1 eller 2 år. Analysens opbygning. Analysen er opbygget med følgende afsnit Indledning Analysens forudsætninger og beregningsgrundlag Distrikter/områder hvor kapacitetsudvidelser og tilpasninger indgår i det vedtagne budget 2017/overslagsår. Distrikter/områder hvor kapacitetsudvidelser og tilpasninger er nødvendige. Distrikter/områder hvor der i budget 2017/overslagsår er afsat midler til undersøgelse af eventuel samling på skolens matrikel. Distrikter/områder hvor kapacitetstilpasninger kan være aktuelle eller ønskelige Distrikter/områder de skal følges med særlig opmærksomhed. Distrikter/områder uden vurderet behov for kapacitetsmæssige tilpasninger Samlet konklusion og opsamling på kapacitetsmæssige tiltag. Analysens forudsætninger og beregningsgrundlag. Antal 0 2 årige der har behov for pasning. I beregninger er forudsat en dækningsgraden på 70 % for de 0 2 årige. Grunden til at dækningsgraden ikke er højere skyldes at børnene gennemsnitligt først kommer i pasning ved 9 10 måneders alderen. Antal 3 6 årige der har behov for pasning. Dækningsgraden for denne aldersgruppe er forudsat til 100 %. I beregningen af kapacitetsbehovet er anvendt det tidspunkt på året hvor kapacitetsbehovet er størst - det vil sige i juni/juli de pågældende år. Svarende til at 3,5 årgange på dette tidspunkt er i pasning. Kapacitet. Kapaciteten er beregnet ud fra institutioners faktiske kapacitet. Kapaciteten er udtryk for det antal pladser der til enhver tid er rådighed. I forår og sommer månederne kan og ønsker institutionerne traditionelt at indskrive 10-20% ekstra børn. Derfor er den faktiske kapacitet i denne analyse tillagt 15%.

Befolkningsprognose 2017 Den aktuelle og nyeste befolkningsprognose. Skoledistrikter. Analysen er bygget op om kommunens 18 skoledistrikter. I enkelte områder giver det dog ikke mening og overblik at se distrikterne enkeltvis. Derfor er der områder hvor 2 distrikter er slået sammen. Skoledistrikternes grænser er fastlagte ud fra udnyttelsen af kapaciteten på skoleområdet, og giver derfor ikke altid mening i forhold til planlægningen af kapaciteten på dagtilbudsområdet.

Distrikter/områder hvor kapacitetsudvidelser og tilpasninger indgår i det vedtagne budget 2017/overslagsår. Hørning (Højboskolen og Bakkeskolen). I forbindelse med vedtagelse af budget 2017 blev der af Byrådet afsat 6 mio. kr. i 2017 og 10,3 mio. kr. i 2018 til nyt børnehus i Hørning. Kapacitetsbehovet har i en periode været markant stigende og stigningen fortsætter frem til 2018, hvorefter der i resten af prognoseperioden er et rimeligt konstant kapacitetsbehov I april/maj 2017 etableres der 30 nye vuggestuepladser ved Elgårdsminde (modulbyggeri). Desuden undersøges det aktuelt hvor der kan etableres yderligere vuggestuepladser i modulbyggeri. Kapacitetsudvidelsen i forbindelse med planlagt nyt børnehus vil fra 2018/2019 skabe balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov. Kapacitetsbehovet er jævnt stigende frem til 2021 hvorefter kapacitetsbehovet er rimelig konstant. Kapacitetsudvidelsen i forbindelse med planlagt nyt børnehus vil fra 2018/2019 skabe balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov. 5 0 4 453 470 486 9 Hørning 517 517 516 518 521 525 529 534 459 400 3 Kapacitet ved nyt børnehus 0-2 år Nuværende kapacitet 0-2 år (inkl. Elgårdsminde) Kapacitetsbehov 3-6 årige 300 2 268 Nuværende Kapacitet 3-6 år + 15% Kapacitet ved nyt børnehus 3-6 år + 15% 281 280 275 275 276 276 278 279 282 284 286 257 200 Konklusion. Vuggestuepladserne der etableres ved Elgårdsminde, i fleksibel modulbyggeri, forudsættes at være permanente og blivende pladser. Modulerne kan ved udløb af lejeperiode købes eller lejeperioden kan forlænges. Med udgangspunkt i ovenstående samt i befolkningsprognose 2017, og ved gennemførelse af de allerede vedtagne kapacitetsmæssige tiltag, vil der i prognoseperioden være balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov.

Ry I forbindelse med vedtagelse af budget 2017 blev der af Byrådet afsat 4,5 mio. kr. i 2017 til reetablering af Bakkely og udvidelse af Lynghoved. I 2019 er der afsat 6,5 mio. kr. til udvidelse af Birkehuset med 13 vuggestuepladser og 22 børnehavepladser. Desuden har Byrådet i 2017 bevilliget i alt 0,8 mio. kr. til etablering af midlertidige vuggestuepladser for at tilgodese det akutte kapacitetsbehov i Ry. Kapacitetsbehovet har i en periode været markant stigende og stigningen fortsætter frem til 2018, hvorefter der i resten af prognoseperioden er et rimeligt konstant kapacitetsbehov I februar 2017 blev der etableret yderligere 10 vuggestuepladser i Bakkely, således der aktuelt er 26 vuggestuepladser i Bakkely. I forbindelse med den endelige reetablering af Bakkely som børnehus skal 10 af disse pladser, over tid, konverteres til børnehavepladser. Derved vil den fremtidige kapacitet i Bakkely blive 16 vuggestuepladser og 40 44 børnehavepladser. I august/september er udvidelsen af Lynghoved tilendebragt og ca. 16 vuggestuepladser kan tages i brug. Desuden arbejdes der aktuelt med etablering af yderligere 13 15 vuggestuepladser i modulbyggeri ved Birkehuset. Kapacitetsudvidelsen i forbindelse med planlagt nyt børnehus vil fra 2018/2019 skabe balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov. Kapacitetsbehovet er jævnt stigende frem til 2020 hvorefter kapacitetsbehovet er rimelig konstant. Kapacitetsudvidelserne i forbindelse med de planlagte tiltag betyder at der vil være balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov. 4 Ry 400 374 381 394 392 389 398 400 402 402 398 418 391 3 339 348 300 Nuværende kapacitet 0-2 år Kapacitet 0-2 år + udvidelser i Lynghoved, Birkehuset og reduktioner i Bakkely 2 Kapacitetsbehov 3-6 årige (+30 fra andre distrikter) Nuværende kapacitet 3-6 år + 15% - inkl. private pl. 200 170 181 Kapacitet 3-6 år incl. Bakkely og udvidelse af Birkehuset 175 179 176 180 185 187 185 171 184 180 175 1 1 100 Konklusion. Den samlede kapacitet på 0 6 års området og de kapacitetsmæssige udvidelser skal anvendes fleksibelt i forhold til det gældende behov. Med udgangspunkt i befolkningsprognose 2017 og de allerede vedtagne kapacitetsmæssige tiltag vil der frem til 2022/23 være rimelig balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov herefter vil kapacitetsbehovet på 0 2 års området være svagt stigende og der skal tages fornyet stilling til eventuelle kapacitetsmæssige tiltag.

Skanderborg I forbindelse med vedtagelse af budget 2017 blev der afsat 10 mio. kr. i 2018 og 15 mio. kr. i 2019 til nyt børnehus i Skanderborg. Det nye børnehus skal i første omgang erstatte Børnehuset Asylgade, Børnehuset Eskebækparken, Æsken og på sigt eventuelt Skovhuset alt efter børnetallets faktiske udvikling. Effektiviseringspotentialet ved nyt børnehus er ca. 1 mio. kr. Der har gennem en årrække været en markant underkapacitet i Skanderborg by, - underkapaciteten er dækket af en tilsvarende overkapacitet i Højvangen. Kapacitetsbehovet er gennem hele prognoseperioden faldende, men der vil fortsat være underkapacitet, - også efter kapacitetsudvidelse i forbindelse med planlagt nyt børnehus. Kapacitet og kapacitetsbehov er i rimelig balance frem til 2022/23, hvorefter kapacitetsbehovet er faldende. Børnehavepladserne i det nye planlagte børnehus vil erstatte pladserne i Asylgades Børnehus og Børnehuset Eskebækparken. Antallet af specialpladserne vil blive udvidet fra 8 til minimum 12 pladser. 0 Skanderborg by 4 400 433 440 426 431 429 426 420 413 407 433 401 396 393 3 Kapacitet ved nyt børnehus 0-2 år Nuværende kapacitet 0-2 år + 7 private pl. Kapacitetsbehov 3-6 årige 300 Nuværende kapacitet 3-6 år + 15% + 16 private pl Kapacitet ved nyt børnehus 3-6 år 2 256 243 200 238 238 236 232 228 225 224 221 219 218 207 194 1 På 0 2 års området vil der i hele prognoseperioden være forholdsvis stor underkapacitet også efter kapacitetsudvidelse i forbindelse med planlagt nyt børnehus. Underkapaciteten dækkes af tilsvarende overkapacitet i Højvangen. Underkapacitet vil dog kunne reduceres ved udvidelse af Skovhuset med en vuggestuegruppe (ca. 13 pladser), hvilket også vil betyde at Skovhuset eventuelt fortsætter som selvstændigt børnehus og ikke indgår i nyt børnehus. Udvidelse af Skovhuset forudsætter tilbygning, - byggemyndighederne har tidligere tilkendegivet at der kan forventes byggetilladelse til tilbygning der kan rumme en vuggestuegruppe. På 3 6 års området vil der være balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov frem til 2022/23

Distrikter/områder hvor kapacitetsudvidelser og tilpasninger er nødvendige. Galten/Skovby. Byrådet har i 2017 bevilliget i alt 0,8 mio. kr. til etablering af midlertidige vuggestuepladser for at tilgodese det akutte kapacitetsbehov i Galten/Skovby. Jf. befolkningsprognose 2017 er kapacitetsbehovet moderat stigende frem til 2020/21 hvorefter det vil være faldende. For at tilgodese det aktuelle kapacitetsbehov planlægges etablering af 13 15 vuggestuepladser i modulbyggeri sandsynlig placering ved Porskjær. Kapacitetsbehovet er stigende frem til 2020/21 hvor underkapaciteten, i forhold til nuværende kapacitet, vil være på ca. 40 pladser. 0 Galten - Skovby 4 400 402 428 445 469 458 449 438 423 411 401 457 394 427 388 3 300 2 200 Kapacitet 0-2 år* Kapacitet ved udvidelse af Porskjær 0-2 år Kapacitetsbehov 3-6 årige Kapacitet 3-6 år + 15% Kapacitet ved udvidelse af Porskjær 266 3-6 år 254 257 242 247 252 243 236 240 229 224 220 217 215 Med udgangspunkt i den nuværende kapacitet vil der være underkapacitet frem til ca. 2023 2025 på hele 0 6 års området og det er derfor nødvendig med en udvidelse af kapaciteten. Børnehaven Porskjær har i dag en kapacitet på 62 børnehavepladser. Børnehaven er placeret tæt på grænsen mellem skoledistrikterne i Galten og Skovby, og kan dermed kapacitetsmæssigt dække begge distrikter. Rent fysisk vil det være muligt og fordelagtigt at udvide Børnehaven Porskjær med 26 vuggestuepladser 30 børnehavepladser således at den fremtidige kapacitet bliver 26 vuggestuepladser og 88 børnehavepladser. Dette forudsætter en udvidelse på ca. 700 m2. En sådan udvidelse vil skabe den nødvendige balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov.

Distrikter/områder hvor der i budget 2017/overslagsår er afsat midler til undersøgelse af eventuel samling på skolens matrikel Stjær/Storing I forbindelse med vedtagelse af budget 2017 blev der i 2018 afsat 700.000 kr. til undersøgelse af samling skole og dagtilbud på samme matrikel i Stjær og Gl. Rye. Rimelig balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov Forholdsvis stor overkapacitet i hele prognoseperioden. Tilpasning af kapaciteten i forbindelse med eventuel samling af skole og dagtilbud. 95 Stjær - Storring 85 81 75 65 67 62 59 61 64 62 60 62 62 63 64 64 55 45 35 33 34 32 30 35 31 32 32 32 33 33 33 33 25 Nuværende kapacitet 0-2 år Kapacitetsbehov 3-6 årige Nuværende kapacitet 3-6 år + 15% 15 Nødvendige kapacitetsmæssige tilpasninger kan indgå i forbindelse med eventuel samling af dagtilbud og skole

Gl. Rye I forbindelse med vedtagelse af budget 2017 blev der i 2018 afsat 700.000 kr. til undersøgelse af samling skole og dagtilbud på samme matrikel i Stjær og Gl. Rye. Rimelig balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov Forholdsvis stor underkapacitet, men i forårs og sommermånederne anvendes skolens SFO-lokaler til de kommende skolebørn dels som en praktisk foranstaltning og dels som en pædagogisk foranstaltning. Dermed er der rimelig balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov. Gl. Rye 110 107 100 90 94 80 70 85 82 74 72 73 75 81 76 77 78 79 60 40 30 20 47 38 36 36 45 37 38 39 40 40 41 41 41 Nuværende kapacitet 0-2 år Kapacitetsbehov 3-6 årige Nuværende kapacitet 3-6 år + 15% Nødvendige kapacitetsmæssige i forbindelse med eventuel samling af dagtilbud og skole

Distrikter/områder hvor kapacitetstilpasninger kan være aktuelle eller ønskelige Herskind. Ingen Jf. befolkningsprognose 2017 er kapacitetsbehovet meget stabilt i hele prognoseperioden. Der er en forholdsvis stor underkapacitet i distriktet, som dækkes ved af nabodistrikterne. Bestyrelse og ledelse i Herskind Skole og Børnehus har ved flere lejligheder udtrykt ønske om etablering af vuggestuepladser i forbindelse med Børnehuset. Der er rimelig balance mellem kapacitet og kapacitetsbehovet i hele prognoseperioden. Herskind 100 90 80 81 80 85 92 91 91 92 90 89 94 87 86 85 70 60 40 45 46 48 51 48 47 46 46 45 45 44 30 28 20 10 Nuværende kapacitet 0-2 år 0 Underkapaciteten på 0 2 års området kan reduceres ved etablering af vuggestuepladser i forbindelse med Børnehuset. Etablering af vuggestuepladser i Herskind vil måske medføre, at færre børn passes uden for distriktet (Galten/Skovby), men dette kan ikke vides med sikkerhed, da flere forældre bevidst vælger pasning i andet distrikt da dette i flere tilfælde rent fysisk er tættere på bopælen.

Tebstrup Ingen Kapacitetsbehovet er stigende frem til ca. 2022 hvilket betyder en stigende underkapacitet. Aktuel har Landsbyordningen Ejer Bavnehøj ansøgt om etablering af vuggestuepladser. Ansøgnings fremstilles til politisk behandling på Undervisnings- og Børneudvalgets møde i maj 2017. Kapacitetsbehovet er stigende hen over prognoseperioden, men giver ikke anledning til kapacitetsmæssige tiltag. Tebstrup 80 70 69 60 55 58 60 61 61 62 62 62 62 46 46 40 30 20 36 31 31 32 32 32 32 33 33 33 33 28 26 24 Nuværende kapacitet 0-2 år incl. 13 private pl. 10 Kapacitet 0-2 år incl. 13 private pl. + 12 vuggestuepl. i Baunehaven Kapacitetsbehov 3-6 årige 0 Nuværende kapacitet 3-6 år + 15% Kapacitetsbehovet på 0 2 års området er stigende. Dette kan imødekommes ved etablering af vuggestuepladser i landsbyordningen Ejer Bavnehøj. Vuggestuepladserne vil umiddelbart kunne etableres inden for de bygningsmæssige rammer. Landsbyordningens ansøgning om etablering af vuggestuepladser behandles på Undervisnings- og Børneudvalgets møde i maj 2017.

Distrikter/områder de skal følges med særlig opmærksomhed. Virring - Hylke Ingen Aktuelt er der, jf. befolkningsprognose 2017, umiddelbart en mindre underkapacitet og kapacitetsbehovet er stigende i hele prognoseperioden. Distriktet er rent geografisk meget stort og mange børn/forældre har kortere afstand til pasningsmulighed i andet distrikt. Derfor er der aktuel balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov, men dette skal følges med særlig opmærksomhed. Aktuelt er der umiddelbar balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov. Kapacitetsbehovet er markant stigende hen over prognoseperioden. Distriktet er rent geografisk meget stort og mange børn/forældre har kortere afstand til pasningsmulighed i andet distrikt. Derfor er der en faktisk overkapacitet i distriktet på ca. 25 børnehavepladser, men udviklingen i kapacitetsbehov skal følges med særlig opmærksomhed. Ledelsen af Børnehaven Tusindfryd, Hylke forudser, på baggrund af ventelisterne, at børnehavens børnetal vil være meget lavt pr. august 2018 og har derfor et ønske om, at der på dette tidspunkt konverteres børnehavepladser til vuggestuepladser. Set i lyset af det markant stigende børnetal på 3 6 års området vil der, ved konvertering, være risiko for at der på længere sigt vil komme til at mangle børnehavepladser. Virring - Hylke 220 200 180 160 140 120 129 Nuværende kapacitet 0-2 år Kapacitetsbehov 3-6 årige Nuværende kapacitet 3-6 år + 15% 178 166 155 137 143 145 122 124 128 189 199 122 100 80 60 40 58 61 67 70 74 74 75 81 88 94 99 103 45 20 0

Umiddelbart er der ikke behov for kapacitetsmæssige tiltag, men udviklingen i forholdet mellem kapacitet og kapacitetsbehov skal følges med særlig opmærksomhed. Låsby Ingen Balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov i hele prognoseperioden Kapacitetsbehovet ligger i hele prognoseperioden tæt på den maksimale kapacitet. Den faktiske udviklingen mellem kapacitet og kapacitetsbehov skal derfor følges med særlig opmærksomhed 145 Låsby 125 126 122 121 121 116 120 123 125 125 125 124 124 120 105 85 65 65 57 58 59 67 61 63 64 64 64 63 63 63 45 Nuværende kapacitet 0-2 år 25 Kapacitetsbehov 3-6 årige Nuværende kapacitet 3-6 år + 15% Umiddelbart er der ikke behov for kapacitetsmæssige tiltag, men udviklingen i forholdet mellem kapacitet og kapacitetsbehov skal følges med særlig opmærksomhed.

Distrikter/områder uden vurderet behov for kapacitetsmæssige tilpasninger Højvangen Ingen Overkapaciteten dækker tilsvarende underkapacitet i Skanderborg by. Forholdsvis stor overkapacitet, der dog ikke giver anledning til centrale tilpasninger. Dagtilbuddet tilpasser lokalt til det faktiske børnetal 2 Højvangen (excl. Fredensgård) 230 235 210 190 209 195 196 200 199 208 214 214 213 211 208 206 170 1 130 132 110 113 103 107 109 114 118 120 119 117 116 114 113 90 Nuværende kapacitet 0-2 år (incl. private) 70 Kapacitetsbehov 3-6 årige Nuværende kapacitet 3-6 år (excl. 15%) (incl. private) Ikke behov for centrale kapacitetsmæssige tilpasninger. Dagtilbuddet tilpasser lokalt til det faktiske børnetal

Stilling Ingen Rimelig balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov i hele perioden Kapacitetsbehovet er stigende hen over prognoseperioden, men giver ikke anledning til kapacitetsmæssige tiltag. 2 Stilling 230 221 210 190 170 164 170 191 201 209 205 204 196 189 182 177 171 1 130 Kapacitetsbehov 3-6 årige Nuværende kapacitet 0-2 år Nuværende kapacitet 3-6 år (excl. 15%) (incl. private) 110 90 85 99 101 103 100 99 98 94 90 99 87 85 83 70 Ikke behov for kapacitetsmæssige tiltag.

Bjedstrup Ingen Rimelig balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov i hele perioden Rimelig balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov i hele perioden 60 Bjedstrup 40 53 48 47 43 44 43 44 45 47 48 52 30 20 23 22 23 23 23 23 23 24 25 26 26 27 24 10 Nuværende kapacitet 0-2 år Kapacitetsbehov 3-6 årige Nuværende kapacitet 3-6 år + 15% 0 Ikke behov for kapacitetsmæssige tiltag.

Veng Ingen Umiddelbar underkapacitet, men da distriktet geografisk er meget stort og grænser op til 9 andre distrikter bliver mange børn passet i nabodistrikter. Derfor er der rimelig balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov. Umiddelbar underkapacitet, men da distriktet geografisk er meget stort og grænser op til 9 andre distrikter bliver mange børn passet i nabodistrikter. Derfor er der rimelig balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov. Veng 95 85 82 75 65 69 76 73 74 74 75 72 71 70 69 69 68 Nuværende kapacitet 0-2 år 55 Kapacitetsbehov 3-6 årige Nuværende kapacitet 3-6 år + 15% 45 41 42 43 41 39 38 38 37 37 37 37 37 35 25 27 15 Ikke behov for kapacitetsmæssige tiltag.

Voerladegård Ingen Kapacitetsbehovet er stigende hen over prognoseperioden, men giver ikke anledning til tiltag Umiddelbart stor overkapacitet, men da forholdsvis mange børn fra Horsens Kommune er indskrevet i børnehaven er der aktuel balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov. Kapacitetsbehovet er stigende hen over prognoseperioden, men giver ikke anledning til umiddelbare tiltag. 60 Voerladegård 40 44 41 37 38 40 43 46 47 49 51 55 53 30 20 18 17 19 21 23 23 24 24 29 25 26 26 27 10 Nuværende kapacitet 0-2 år incl. 10 private pl. Kapacitetsbehov 3-6 årige Nuværende kapacitet 3-6 år + 15% 0 Ikke behov for kapacitetsmæssige tiltag.

Samlet konklusion og opsamling på kapacitetsmæssige tiltag. Befolkningsprognosen er det bedste bud på børnetallets udvikling. Med dette som udgangspunkt og det deraf beregnede kapacitetsbehov, og ved gennemførelse de kapacitetsmæssige tiltag vedtaget i forbindelse med budget 2017 samt nedenstående Forslag til nye kapacitetsmæssige tiltag i forbindelse med budget 2018, vil der være skabt balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov aktuelt og i de kommende år. Kapacitetsmæssige tiltag vedtaget af Byrådet i forbindelse med budget 2017: Tiltag 2017 2018 2019 2020 Nyt børnehus i Hørning 6.000 10.300 Reetablering af Bakkely/udvidelse af 4.0 6.0 Lynghoved samt tilbygning til Birkehuset Nyt børnehus i Skanderborg 10.000 15.000 Undersøgelse af muligheder for samling af landsbyordninger på samme matrikel i Stjær og Gl. Rye 700 Forslag til nye kapacitetsmæssige tiltag i forbindelse med budget 2018: Tiltag 2017 2018 2019 2020 Udvidelse af Porskjær med 26 20.000* vuggestuepladser og 30 børnehavepladser i alt ca. 700 m2 Udvidelse af Skovhuset med 13 vuggestuepladser 160 m2 4.000* *Anslået skal beregnes nærmere såfremt forslaget skal indgå i budgetprocessen for budget 2018 Ønsker til kapacitetsmæssige tiltag i forbindelse med budget 2018 Tiltag 2017 2018 2019 2020 Etablering af vuggestuepladser i Herskind 1.300* Etablering af vuggestuepladser i Tebstrup 1.000* *Anslået skal beregnes nærmere såfremt forslaget skal indgå i budgetprocessen for budget 2018