Bilag 9. Delrapport vedr. forsvarets potentiale til internationale operationer



Relaterede dokumenter
Bilag 30 Delrapport vedrørende militære kompetencer til civile i INTOPS

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014

Bilag 8. Delrapport vedrørende militær mellemlederstruktur i forsvaret 2006 til 2012

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte

KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE

Notat til Statsrevisorerne om beretning om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly. Juni 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. Februar 2014

Udvidede karrieremuligheder for kaptajn(løjtnant)sgruppen og M322-gruppen.

Beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser

Årligt indtag på den militære grunduddannelse i forsvaret. i visse modeller i Værnepligtsrapportens kapitel 5 og 6.

SKAT kræver klare aftaler om bodeling og underholdsbidrag

Økonomisk analyse. Arbejdstiden øges ikke af sig selv

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET. Gennemgang af Liechtensteins sektortilpasninger

ALMENE BOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER TILLÆG NR. 44 TIL KOMMUNEPLAN 2011

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24.

Videreførelse af den samlede boligsociale indsats i Århus Kommune i årene 2004 til 2008.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010

Ekstraordinær konference for tjenestestedschefer 10. maj 2005

BØRN OG UNGE Notat November Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. CE stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg stillet efter ønske fra Per Clausen

Dansk Energi Rosenørns Allé Frederiksberg C

Salg af færgen Jens Kofoed

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Besvarelse af samrådsspørgsmål J om Produktivitetskommissionens forslag om ændring af budgetloven

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Indstilling. Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Til Århus Byråd via Magistraten.

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap.

Trivsel og fravær i folkeskolen

Principper for etablering af Drifts- og Infrastrukturselskabet samt idriftsættelse af Aarhus Letbane

Bilag 2 Boliger der returneres eller ikke benyttes af den boligsociale anvisning, herunder deleboliger

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Erhvervspolitisk evaluering 2015

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige

Herningegnens Lærerforening DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ HERNING TLF

FORSLAG TIL OMLÆGNING AF FURESØ KOMMUNES GÆLD

Undersøgelse af kønsfordelingen i visse børsnoterede selskaber

Konto 7 Finansindtægter og udgifter

Notat fra forvaltningen om retningslinjer for lukkedage

1RWDWRP. $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW

Indstilling Århus Kommune Ophør af lejeaftale for ejendommen Valdemarsgade Resume

Øget leveringssikkerhed i AMU

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Vejledning til ledelsestilsyn

JOBVÆKST HAR GIVET GEVINST PÅ 15 MIA.KR.

Forsvarsudvalget (2. samling) FOU alm. del - Svar på Spørgsmål 115 Offentligt

Nedenfor er en kort guide til starten af strategiprocessen, venlig hilsen //Stig Nilsson

Ændring af arbejdsmiljøarbejdet

I af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A.

Attraktive arbejdspladser er vejen frem

Ekstraordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

I det tilrettede økonomiprotokollat er opgørelse af rammen for henholdsvis henvisningsårsag 1-9 samt beskrevet.

Ministeren bedes redegøre for, om ministeren

Retningslinier for rettelse af fejl i tidligere finansår

Rapport om kvalitetssikring af patientuddannelse Kommentarer fra Komiteen for Sundhedsoplysning

Beregning af den strukturelle saldo efter budgetlovens metode

Notat. Partnering-aftale for værkstedsydelser supplerende notat

Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider

Forretningsgang for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste.

Balanceforskydninger

Strategi for Indsatser og Anbringelse

Opmærksomhedspunkter vedr planen

FN s børnekonvention og dansk national ret

Beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser

Pixi-udgave af Plan for fortsat implementering af Styrket Recovery-orientering i den psykosociale rehabilitering

Notat. Retningslinjer for sammensætning af bestyrelser i dagtilbud og FU fra fusionen til næste ordinære valg. Dagtilbud og FU-områder.

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET

Offentliggørelse af Forsvarskommissionens beretning 26. marts 2009

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø:

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Orientering nr. 65/2007. Løn- og arbejdsforhold. 23. november 2007

Rammer for Midlertidig fælles Akutmodtagelse i Svendborg

Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår.

Børns baggrund har enorm betydning for uddannelse

Dato: Sagsnr.: Dok. nr.: Mandag-fredag 8-15 Torsdag 8-17

Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2014

Høringsmateriale vedrørende ændring af skoledistrikter og ændring af regler for frit skolevalg

Nyhedsbrev nr. 1/2014

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

Økonomien forbundet med førtidspensionsreform

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET

Efterlevelse af Komitéens anbefalinger for god selskabsledelse 2010

2013 mere bevægelse i de kommunale skatteprocenter

Socialudvalget L Svar på Spørgsmål 6 Offentligt

Hjemmeværnet følger det øvrige forsvar vedrørende personeltilpasninger

Udviklingen i administrative ressourcer i Region Sjælland

A. Eksempel på beregning af forsknings- og udviklingsstøtte

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Oktober 2015

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i fysik

Udsigt til flere bygge- og anlægsinvesteringer i de kommende år

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 07. december 2015 Kl. 12:30 Solgården (Ungdomsskolen) Mosevej 9, Mørke

FORHÅNDSAFTALE FOR HUSASSISTENTER I VEJLE AMT.

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 4. februar Århus Kommune. Fremtidens art cinema i Århus

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Sporveje - Bryggervej Risskov

Transkript:

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 9 Delrapport vedr. forsvarets potentiale til internationale operationer

Indholdsfortegnelse Aktuelle udfordringer 2 Kapacitetsforhold... 2 Personelforhold... 2 Strukturens potentiale til INTOPS 3 Grundlag... 3 Strukturens potentiale 4 Personelkrav til indeværende forligsperiode... 4 Yderligere personelkapaciteter... 5 Aktuelt internationalt engagement versus aktuel fast struktur... 5 Det internationale engagement i slutmålet versus aktuel fast struktur... 6 Det internationale engagement i slutmålet versus fast slutmålsstruktur... 6 Personel 7 Sammenfatni ng 7 Strukturens redundans... 7 Strukturens sammensætning... 8 Ref.: a. FKO notat af 2005-07-06 (Notat vedr. periodiseret opstilling af kapaciteter). b. FKO rapport 0503884-39 af 2005-12-06 (Udsendelsesperioder (USPER). c. FKO notat af 2004-11-14 (Notat nr. 38 vedr. FSV udsendelseskapacitet til INTOPS). Bilag: 1. Oversigt over aktuelt INTOPS engagement versus aktuel struktur. 2. Oversigt over INTOPS slutmålsengagement versus aktuel struktur. 3. Oversigt over INTOPS slutmålsengagement versus slutmålsstrukturen. 4. Personoversigt over aktuel INTOPS engagement. 1

Aktuelle udfordringer Kapacitetsforhold Præmissen for kontinuerlig udsendelse (i slutmålet) af op til 2.000 personer eller kapaciteter svarende hertil for en merudgift på op til 900 mio. kr. tager afsæt i, at der for hærens vedkommende er tale om to større geografisk adskilte missionsområder med i alt ca. 1.400 personer, hvoraf ca. 600 personer er kontraktansatte. For søværnets og flyvevåbnets vedkommende er der tale om udsendelse af kapaciteter svarende til 500 personer, hvoraf hovedparten er fastansatte. Udover de egentlige operative kapaciteter er der tale om udsendelse af 100 soldater i FN/EU/OSCE eller andre missioner som enkeltmandsudsendelser. Forsvaret har aktuelt udsendt en række mindre bidrag, som består af samme personeltype som traditionelle enkeltmandsudsendelser. Da disse ikke er tilvejebragt gennem anvendelse af samlede operative enheder fra forsvaret struktur, betragtes de principielt som enkeltmandsudsendelser. En ændret sammensætning af det kontinuerlige internationale engagement til f.eks. at omfatte tre store missionsområder eller et forøget antal soldater af en bestemt kategori vil følgelig belaste strukturen yderligere, medens der for en række specialistfunktioner kan opstå flaskehalse. Det internationale engagement kan således ikke alene vurderes kvantitativt, idet en forøgelse af et værns bidrag til det internationale engagement, fx i forbindelse med antallet af missionsområder hhv. enkeltmandsudsendelser forøges, vil kunne skabe en personelmæssig belastning, der ikke er hensigtsmæssig. Samtidig vil fx forøgelse af antallet af missioner næppe give mulighed for udsendelse af op til 2000 personer for en merudgift på ca. 900 mio. kr. Forsvarsforligets ambitionsniveau for udsendelse af kapaciteter til internationale operationer er endvidere baseret på udsendelse af samlede operative enheder, in casu en kapacitetstilgang, som er under implementering. Et missionsbidrag, der stykvist sammensættes, forlænger dels behovet for tid til opbygning af styrkebidraget, dels er det vanskeligt gennem en hensigtsmæssig personelplanlægning at opretholde en tilnærmelsesvis ligelig belastning af personellet Personelforhold Uagtet at der i notatet er tillagt en strukturel tilgang må der fremhæves en række ikke strukturelle udfordringer, som forsvaret står overfor i forbindelse med det internationale engagement. Der er en række aktuelle personelmæssige områder, der kan virke hæmmende for en fuldstændig opfyldelse af engagementet eller som medfører, at udsendelsesfrekvensen stiger mærkbart for nogle specialistfunktioner. Dette hænger bl.a. sammen med, at hærens internationale engagement p.t. er tæt på slutmålet (1400 soldater) med en struktur, der er under opbygning og er 2200 årsværk under slutmålets. Rekruttering til forsvaret i indeværende forligsperiode vanskeliggøres af en række faktorer. Rekrutteringspotentialet er kvantitativt beskedent på grund af de små ungdomsårgange samtidigt med, at samfundet er i en højkonjunkturperiode. Hertil kommer, at det danske engagement i højintensitets operationsområder, som i det civile samfunds betegnes som krigszoner ubetinget påvirker såvel rekruttering som fastholdelse i negativ retning ikke mindst i forlængelse af hændelser, hvor soldater såres eller omkommer. Det skal endvidere fremhæves, at forsvaret fortsat har vanskeligt ved at rekruttere visse personelgrupper. Dette gælder specielt sundhedsfagligt personel hvor særlige 2

rekrutterings- og fastholdelsesmæssige tiltag er essentielle. Endvidere kan det konstateres, at det ikke længere er muligt at udsende militærjuridiske rådgivere med alle danske enheder, da det ikke er muligt at rekruttere og fastholde disse i nødvendigt omfang. En række specialister, som alle er helt essentielle for enhver enheds operative virke i missionsområder, er endog meget vanskelige at rekruttere og fastholde. Dette gælder især fagligt uddannet personel (mekanikere, kokke, bagere, IT-personel, regnskabsførere, bogholdere mv.). I forligsperioden forventes dette indtag øget med 250, men om de kan rekrutteres er uvist jf. ovenfor. Det er opfattelsen, at manglen på specialister inden for de nævnte personelkategorier medfører hyppige udsendelser for en for stor del af det faste personel. Tilvejebringelse af personel til INTOPS hæmmes for tiden yderligere af, at en del medarbejdere ikke kan udsendes pga. dårligt helbred. Personelsammensætningen er for tiden ikke optimal. Dette forhold er kendt og er en del af selve forligsimplementeringen. Transformationen fra 40 60 til 60 40 er i gang. Dette medfører, at antallet af civile medarbejdere på dette tidlige tidspunkt i forligsperioden ikke er nedbragt til fordel for flere militære. Dette kan videre ses i sammenhæng med, at hæren generelt er tæt på en slutmålstilstand f.s.v.a. kontinuerlig INTOPS, hvilket medfører en øget belastning for de militært fastansatte til det internationale engagement. Strukturens potentiale til INTOPS Grundlag Denne del af notatet analyserer den faste strukturs potentiale til at understøtte dels det nuværende internationale engagement, dels det internationale engagement i slutmålet, jf. ref. a. Analysen behandler med hvilket interval fast personel på de respektive funktionsniveauer forventes udsendt af seks måneders varighed i det internationale engagement fordelt på følgende tre situationer: Det i forliget forudsatte internationale engagement. Det aktuelle internationale engagement fordelt på funktionsniveauer opskrevet til kapaciteter svarende til 2.000 soldater. Ovennævnte situation under hensyntagen til de erfaringsmæssige begrænsninger i antallet af militært personel, som kan udsendes. I analysen sammenlignes det aktuelle internationale engagement pr. marts 2006 med den aktuelle faste struktur (bilag 1) og, det forventede internationale engagement i 2009 sammenlignes med dels den aktuelle faste struktur (bilag 2), dels den faste slutmålsstruktur (bilag 3). Endvidere er medtaget en oversigt over det aktuelle antal personer der p.t. er udsendt (bilag 4). Dette er for at illustrere forskellen i forhold til bilag 1 opgørelsen, der beskriver det aktuelle forbrug af årsværk i det internationale engagement. Herefter er udsendelsesfrekvensen angivet ved et forholdstal, der efterfølgende er omsat til størrelsen af perioden mellem udsendelse angivet i år. I forbindelse med tidligere undersøgelser samt jf. ref. b, er det fastlagt, at udsendelsesfrekvensen for fast personel i forbindelse med seks måneders udsendelser bør være minimum to år mellem første og anden udsendelse, medens der herefter hensigtsmæssigt bør være minimum tre år mellem udsendelserne. I nærværende notat er der derfor anlagt en gennemsnitsbetragtning på 2,5 år mellem hver udsendelse. 3

Da notatet er udarbejdet ud fra en strukturel tilgang, er der benyttet data tilvejebragt fra Forsvarskommandoens økonomiske planlægningsgrundlag samt relevante opgørelser fra DeMars for at kunne udmåle strukturens redundans i forhold til det internationale engagement målt i årsværk. I den rådige struktur er den forventede personelomsætning fratrukket. På grundlag af opgørelse fra Forsvarets Personeltjeneste er der endvidere foretaget en reduktion 1 i den disponible struktur med henblik på at kompensere for ikke disponibelt personel. Øvrige beregningsmetoder fremgår af bilagene. Strukturens potentiale Personelkrav til indeværende forligsperiode Når forligets mål for den samlede personelkapacitet til anvendelse i internationale missioner er implementeret kan der, jf. ref. a., udsendes kapaciteter svarende til ca. 2.000 soldater som angivet i figuren nedenfor. 2006 2007 2008 2009 HRN 1.075 1.275 1.475 1.500 2 SVN/FLV 500 500 500 500 Total 1.575 1.775 1.925 2.000 Vedrørende specielt hærens reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) skal nævnes, at der kontinuerligt skal kunne udsendes en bataljonsværdi i halvårlige udsendelser, hvorefter personellet hjemsendes eller fastansættes i forsvaret. Da der her er tale om en dedikeret kapacitetsopbygning med henblik på varetagelse af det internationale engagement beregnes der ikke en egentlig udsendelsesfrekvens for denne struktur. Der er i alt afsat en årsværksramme på 629 konstabler og 240 befalingsmænd til reaktionsstyrkeuddannelsen. Det i forliget forudsatte ambitionsniveau for kapacitet til varetagelse af internationale opgaver udgør for hæren en mission med ca. 625 soldater fra 1. Brigade samt en mission med ca. 775 soldater fra 2. Brigade (175 fastansatte samt 600 kontraktansatte), in casu ca. 1.400 soldater. Herudover skal der fra søværnet og flyvevåbnet kunne udsendes kapaciteter svarende til ca. 500 soldater. I søværnet kunne bidraget eksempelvis udgøres af én større enhed (fleksibelt støtteskib, patruljeskib eller korvet) samt to mindre enheder eller yderligere en større enhed, in casu ca. 200 soldater kontinuerligt. Flyvevåbnets bidrag kunne eksempelvis udgøres af otte F-16 udsendt i et halvt år samt 1 x C130 i et halvt år, in casu kapaciteter svarende til ca. 300 soldater. Hertil kommer de respektive bidrag fra hele Forsvarskommandoens myndighedsområde til øvrige missioner (enkeltmandsudsendelser) svarende til ca. 100 soldater. 1 På baggrund af FPT opgjorte %-satser gældende for de respektive funktionsniveauer, er fratrukket for ikke disponibel personel indenfor kategorierne tjenestefrihed uden løn, helbredsbetinget uegnethed til udsendelse i mission samt for tjenesten i Forsvarsministeriet henholdsvis Forsvarets fterretningstjeneste. Der er i opgørelserne endvidere fratrukket for søværnets personel tjenestegørende på skibe i Nordatlanten, idet tjenestelængden herfor er nærlig samme længde med tjeneste i det internationale engagement og følgelig giver tilsvarende familiemæssige belastninger samt for udenlandske stillinger (international stabstjeneste VF160). 2 Inkl. ca. 100 personer der udsendes individuelt fra hele Forsvarskommandoens myndighedsområde i FN/EU/OSCE eller andre missioner. 4

En grundlæggende forudsætning for at de økonomiske forligsrammer for det internationale engagement, herunder 35 kontoen, kan overholdes, er at det planlagte forhold mellem fast personel og kontraktansatte 3 opretholdes, jf. ref. c. Yderligere personelkapaciteter Inden for hærens område er der etableret dels en pulje på ca. 400 officerer af reserven dels en pulje på ca. 2.000 soldater på reaktionsstyrkekontrakter. Puljen på de 400 officerer af reserven består af ca. 100 sprogofficerer og ca. 300 officerer uddannet til anvendelse i bataljonsstabe og til enkeltmandsudsendelse i observatørmissioner o. lign. Sprogofficererne fødes via sproguddannelserne på Forsvarsakademiet mens de øvrige officerer fødes via en reserveofficersuddannelse på Hærens Officersskole (ca. 20 elever årligt). Det er hensigten, at nyuddannede reserveofficerer fra Hærens Officersskole fortsætter direkte i en mission i det internationale engagement (svarende til ca. 10 årsværks i kontinuerlig international engagement), hvortil kommer en forventning om, at de 400 reserveofficerer er villige til at deltage i en mission i det internationale engagement (svarende til ca. 40 årsværk i kontinuerlig international engagement). Med løbende udskiftning af reserveofficerer i 400 mandspuljen forventes udsendelse med et mellemrum på 5 10 år. Af disse personelkapaciteter er der således i ref. c. planlagt på udsendelse af 50 reserveofficerer i det internationale slutmålsengagement. Disse 50 årsværk er medtaget i notatets slutmålsberegninger på M312 og M321 niveau. Aktuelt internationalt engagement versus aktuel fast struktur Beregningerne for det aktuelle engagement fremgår af bilag 1. Jf. bilag 1 kan det aktuelle engagement honoreres af den aktuelle faste struktur, ligesom den generelle udsendelsesfrekvens for militært personel samlet set kan opgøres til ca. 1:37 svarende til mere end 10 år mellem hver udsendelse. Hæren Hæren har, jf. bilag 1, for nærværende udsendt ca. 1.000 soldater. Det aktuelle engagement medfører for hæren en teoretisk udsendelsesfrekvens på mere end 10 år mellem hver udsendelse. Funktionsniveauet M312 er det mest belastede, idet dette funktionsniveau har en gennemsnitlig udsendelsesfrekvens på 4 år mellem hver udsendelse. Selv om hæren skal udsende personel op til 1.075 soldater, ville udsendelsesfrekvensen fortsat være acceptabel, jf. ref. b. På denne baggrund vurderes det, at hærens struktur kan honorere det aktuelle engagement. Søværnet Søværnet har for nærværende udsendt ca. 20 soldater, hvilket strukturen kan honorere. Flyvevåbnet Flyvevåbnet har for nærværende udsendt ca. 110 soldater, hvilket strukturen kan honorere. Delkonklusion for aktuelt internationale engagement versus aktuel struktur Forsvarets nuværende faste struktur kan understøtte det nuværende internationale engagement. 3 Jf. ref. c. er planlægningsgrundlaget 625 kontraktansatte i det internationale engagement gennem hele forligsperioden. 5

Det internationale engagement i slutmålet versus aktuel fast struktur Den af Forsvarsministeriet ønskede beregning for det internationale engagement i slutmålet (2009) sammenlignet med den aktuelle faste struktur (2006) fremgår af oversigten i bilag 2. På trods af at strukturen er udmålt i forhold til det i forliget opsatte ambitionsniveau, der udgør kapaciteter svarende til 1.400 soldater 4 for hæren, er udsendelsesfrekvenserne for alle personelkategorier inden for det acceptable. Som Forsvarskommandoen i forbindelse med udarbejdelse af opgavestillingen gjorde opmærksom på, vurderes det ikke relevant at sammenligne aktuel struktur i 2006 med det planlagte internationale engagement i slutmålet, fordi forudsætningen for dette engagement er, at forsvarets struktur er tilsvarende opbygget til slutmålsstrukturen. Følgelig kommenteres denne opgørelse ikke yderligere. Det internationale engagement i slutmålet versus fast slutmålsstruktur Beregningerne for det internationale engagement i slutmålet og de heraf affødte krav til den faste struktur fremgår af bilag 3. Det forventede engagement er opgjort ud fra en generisk kapacitets tilgang: For hærens vedkommende er anvendt to kampgrupper á 700 soldater. Der er med afsæt i organisationsskemaer for det aktuelle styrkebidrag i Irak sammensat en styrke, der samlet udgør 2 x 700 soldater. For søværnets vedkommende er anvendt to større enheder svarende til ca. 200 soldater. For flyvevåbnet udgør det generiske bidrag 8 x F-16 (i et ½ år) samt et C-130 bidrag (i et halvt år), hvilket kapacitetsmæssigt svarer til ca. 300 soldater kontinuerligt. I opgørelsen er medtaget respektive bidrag fra Forsvarskommandoens myndigheder til de øvrige missioner svarende til i alt ca. 100 årsværk, fratrukket 50 reserveofficersårsværk. En udmøntning af det forventede engagement medfører samlet set, en gennemsnitlig udsendelsesfrekvens for det militære personel på 1:14, svarende til ca. 6,5 år mellem hver udsendelse. Hæren Det forudsatte internationale engagement i slutmålet medfører, jf. bilag 3, at hæren opnår en gennemsnitlig udsendelsesfrekvens på ca. 1:12 svarende til ca. 5,5 år mellem udsendelserne. Idet udsendelsesfrekvensen for alle funktionsniveauerne ligger over det i ref. b. anbefalede, kan det konkluderes, at hærens slutmålsstruktur kan honorere slutmålets ambitionsniveau for det internationale engagement. Søværnet Det forudsatte internationale engagement i slutmålet medfører, jf. bilag 3, at søværnet opnår en gennemsnitlig udsendelsesfrekvens på ca. 1:15 svarende til ca. 7 år mellem udsendelserne. Idet udsendelsesfrekvensen for alle funktionsniveauerne ligger over det i ref. b. anbefalede, kan det konkluderes, at søværnets slutmålsstruktur kan honorere slutmålets ambitionsniveau for det internationale engagement. 4 Ekskl. hærens bidrag til enkeltmandsudsendelser. 6

Flyvevåbnet Det forudsatte internationale engagement i slutmålet medfører, jf. bilag 3, at flyvevåbnet opnår en gennemsnitlig udsendelsesfrekvens på ca. 1:21 svarende til ca. 10 år mellem udsendelserne. Idet udsendelsesfrekvensen for alle funktionsniveauerne ligger over det i ref. b. anbefalede, kan det konkluderes, at flyvevåbnets slutmålsstruktur kan honorere slutmålets ambitionsniveau for det internationale engagement. Delkonklusion for det internationale engagement i slutmålet versus slutmålsstrukturen Forsvaret kan inden for alle værn strukturelt honorere det forventede personelkapacitetskrav afledt af det internationale engagement. Personel Personelkapaciteten løser på en lang række områder andre opgaver end det internationale engagement. I tilfælde hvor forsvaret indsætter alle operative kapaciteter på samme tid, vil det ikke være muligt at opretholde et kontinuerligt internationalt engagement på op mod 2.000 soldater eller kapaciteter svarende hertil. I alle andre scenarier skønnes det muligt at gennemføre en personelplanlægning, der muliggør en smidig og fleksibel anvendelse af personelkapaciteten, således at den tilstrækkelige personelkapacitet er til rådighed til det internationale engagement. Principielt er internationale operationer den prioriterede opgave i forsvaret. Den enkelte medarbejders udsendelse kan planlægges i balance mellem den enkeltes vilkår og forsvarets behov. Tilsvarende kan der planlægges på at rotere personellet mellem stillinger i de operative enheder, skolestrukturen og stabstjeneste mv., således at deltagelse i internationale operationer også i praksis er kerneopgaven for alle myndigheder og enheder i forsvaret. Heraf fremgår, at nyttiggørelsen af personelkapaciteten til udsendelse i missioner er mere en personelplanlægningsopgave frem for et strukturelt problem, da den nødvendige personelkapacitet er til stede i strukturen. I forbindelse med de egentlige strukturberegninger er der dog, i opgørelserne i bilag 1, 2 og 3, fratrukket de i note 1 kategorier af ikke disponibel personel. Sammenfatning Strukturens redundans Sammenfattende kan det konkluderes, at forsvarets struktur kan honorere kravene for dels det aktuelle internationale engagement, dels det internationale engagement i slutmålet, set i lyset af de anbefalede længder af udsendelsesperioder og under overholdelse af den fastsatte policy for udsendelsesfrekvensen. Ses dette i lyset af den kommende forøgelse af engagementet i Afghanistan (Stage III), der omfatter ca. 300 soldater, vil denne forøgelse selvsagt øge kravene til strukturen yderligere. Dette kan medføre, at den teoretiske periode mellem udsendelser kommer i nærheden af 2,5 år for enkelt funktionsniveauer, med mindre der reduceres i andre missionsområder. Men da dette forøgede engagement samtidig medfører, at hærens samlede engagement vil nærme sig 1.300-1400 soldater og dermed markant overstige det skitserede ambitionsniveau på 1.075 soldater for 2006 jf. ref. a., er dette ikke et udtryk for ubalance i hærens struktur, men snarere et udtryk for større midlertidig strukturel belastning. Hærens internationale engagement har således p.t. nået det planlagte antal i slutmålet, men med en struktur der ca. 2.200 lavere end slutmålsstrukturen. 7

Det kan samtidig, jf. den lave udsendelsesfrekvens konkluderes, at søværnets og flyvevåbnet p.t. ikke belastes i den planlagte grad med hensyn til deltagelse i det internationale engagement. Herudover står forsvaret over for en række ikke strukturelle udfordringer i forbindelse med opfyldelsen af det internationale engagement. Der er således en række aktuelle personelmæssige områder, der kan virke hæmmende for en fuldstændig opfyldelse af engagementet eller som medfører, at udsendelsesfrekvensen stiger mærkbart for nogle personelgrupper. Strukturens sammensætning Denne strukturanalyse bør ses i lyset af principperne bag indeværende forsvarsforlig. Der er taget afsæt i en kapacitetstilgang og alene indført den netop tilstrækkelige stabs- og støttestruktur, der er nødvendig for at kunne varetage de til Forsvarskommandoen stillede militære opgaver. Dette netop tilstrækkeligt princip på stabs- og støtteområdet har givet mulighed for at etablere så mange operative kapaciteter, herunder en betydelig del med fastansat personel, at den operative målsætning (på en række kendte præmisser) på INTOPSområdet kan nås for en årlig merudgift på op til 900 mio. kr. En forøget anvendelse af kontraktansatte i INTOPS i forhold til planlægningsgrundlaget i forliget jf. ref. c, kan vanskeliggøres i relation til rammen på 35 kontoen. Sammenfattende vurderes den beskrevne struktur, herunder den til rådighed værende reserveofficersstruktur, generelt at være i balance og det forudsete internationale engagement forventes personelmæssigt generelt at kunne gennemføres med ikke mindre en 2½-3 år mellem de enkelte udsendelser. For enkelte personelkategorier eller på grundlag enkeltpersoner individuelle ønsker om deltagelse i INTOPS kan tiden mellem udsendelser afvige fra ovenstående. 8