Udgiftsafregning udgift betalt med AU kreditkort

Relaterede dokumenter
Guide til afregning af befordring ved skoleophold for elever

Oprettelse af rejseafregning med kreditkort (2 dags møde i København med kreditkort = udgifter der er betalt med firmahæftende kreditkort):

Oprettelse af rejseafregning med kontant udlæg (2 dages møde i København)

Oprettelse af rejseafregning med kørsel (2 dags møde i København)

Oprettelse af rejseafregning med privat ophold (10 dages rejse til New York med 2 dages privatophold:

Oprettelse af rejseafregning med flere destinationer (8 dages rejse til Tyskland og Egypten):

Økonomi- og Planlægning Budgetkontor

AURUS Udgiftsafregning Kontant udlæg

AURUS simpel rejseafregning med kreditkort

Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-projekt markeres Rejseafregning (EU-projekt)

Inden du begynder at lave dine afregninger, er det en rigtig god idé at scanne de udgiftsbilag, som relaterer til rejsen.

AURUS - Kontrollant. Sikrer, at konteringen er korrekt samt udfylder manglende kontering

AURUS Simpel rejseafregning uden kreditkort. Oprettelse af rejseafregning (1 dags møde i København med kontant udlæg):

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER. Indhold KØBENHAVNS UNIVERSITET

Denne vejledning er en af flere vejledninger for RejsUd. Få overblik over RejsUd vejledninger ved at klikke her.

Dette gælder alle poster/udgifter uanset om de er manuelt oprettet eller indlæst som kreditkorttransaktioner.

Quick Guide til RejsUd. Rejseafregning (rejser over 24 timer)

AURUS Indskanning/ vedhæftning af bilag

Beskrivelse af velkomstside:

1.0 GENERELT OM REJSUD RejsUd er et webbaseret system, som den rejsende kan logge på i hele verden.

JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

RejsUd. Opret / rediger afregning af udgifter og kørsel

VEJLEDNING I REJSUD - DEN REJSENDE. Indhold. Denne vejledning er en af flere vejledninger for RejsUd. KØBENHAVNS UNIVERSITET

Denne side udfyldes af en økonomimedarbejder eller en sekretær og distribueres via en kontaktperson på KU. ÛÕÍßÓÛÒà «²¼òµ«ò¼µ

Godkendergruppe. Sikrer, at den oprettede afregning ligger inden for det aftalte budget

Quick Guide til RejsUd Mundtlig censur

Censorkurser. Quick Guide - deltagelse i. Rejsud. Quick Guide

Vi er glade for at kunne informere om en række nye funktioner samt ændringer i RejsUd2 systemet, der vil blive frigivet i løbet at uge 6

Quick Guide deltagelse i Censorkurser

REJSUD. Opret / rediger afregning med rejsedage og evt. privat del

STAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE

REJSUD2 INTROMØDE SEKRETÆRER OG REJSENDE REJSUD - INTROMØDE 21. OG 23. AUGUST 2018 SYSTEMKONSULENT

HUSKESEDDEL OPRET AFREGNING VIA WEB

VEJLEDNING TIL AFREGNING AF REPRÆSENTATION OG UDLÆG I (RUS)

HUSKESEDDEL OPRET AFREGNING VIA WEB

Her gennemgås hvorledes en medarbejder opretter en afregning der indeholder både rejsedage, omkostninger samt kørsel. Vejledningen kan bruges af alle

Udfyld feltet eksamensaktivitet med fagkoden for det fag der skal fremsøges opgavetitler for. Det er tvungent at udfylde dette felt.

Afregning af rejser på Mit HK

AU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet Indkøber. Indholdsfortegnelse:

RejsUd. Opret afregning via Smartphone eller tablet

Rejseafregning med zexpense: Opret kørsel og rejseafregning i app en

Huskesedlen beskriver hvorledes en medarbejder opretter en afregning, der indeholder både rejsedage, omkostninger

VEJLEDNING TIL AFREGNING AF REJSER I RUS

RELEASE NOTE: INDFAK OG REJSUD

Her gennemgås hvorledes man som Kontrollant, kontrollerer en afregning der er sendt i flow

RELEASE NOTE: INDFAK OG REJSUD

Her gennemgås hvorledes man som Kontrollant, kontrollerer en afregning der er sendt i flow

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

AU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Bestiller. Indholdsfortegnelse:

INTRODUKTION TIL AURUS

D a n s k e Ø l e n t u s i a s t e r

Du finder systemet her: Log ind med nemid så gemmes dit projekt.

HUSKESEDDEL OPRET AFREGNING VIA MOBILTELEFON

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

Her gennemgås hvorledes man som Kontrollant, kontrollerer en afregning der er sendt i flow

RejsUd. RejsUd Kontrollant. 1 Om denne vejledning 1 2 Kontrollantens opgaver 2 3 Logge på og af RejsUd 3 4 Arbejdsgang ved kontrol af afregning 4

ACUBIZ A/S Opret rejseafregning

Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos EG Data Inform A/S

OBS! Hvis du skal oprette en bruger på din kundes aftale, skal du bruge den vejledning, som du finder længere nede i dette dokument.

Hele rejsen registreres fra afrejse til hjemkomst. Det vil sige de private dage er også indeholdt.

UMS SharePoint Portal Opgaveafleveringsmodul

Microsoft PowerPoint 2010

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten

Vejledning til ansøgning om tid mm i Foreningsportalen

Herning Bibliotekernes Helpdesk

Vejledning til rejseafregning via Mit TL. Indhold. Log ind. Sådan kommer du i gang med afregningen. Side

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Side 579 Social Journal Ark Færdig oprettet notat med bilag og tilknyttede dokumenter Alle Social Journal Ark oprettes fra side 579L.

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Du modtager en mail, når arrangøren af dit møde/kursus/arrangement har gjort klar til afregning, typisk få dage efter kurset er gennemført.

Rekvirent kvik-guide

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

KLARMELD EKSTRAARBEJDE TIL AFREGNING

Rekvirent kvik-guide

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus

Disponent Godkend faktura

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

Trin-for-trin guide til debatforum

Rejsesekretær/Godkender

RejsUd2 Censorkursus Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Vejledning til Serviceportalen

Microsoft PowerPoint 2007

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

Her gennemgås hvordan du opretter en afregning der indeholder rejsedage, omkostninger og kørsel. Vejledningen kan bruges af alle der har en Iphone.

Økonomi- og Planlægning Budgetkontor

Vejledning til Byg og Miljø Indsendelse af supplerende materiale

I tolkeportalen har alle brugere en rolle. Rollen bestemmer hvad man som bruger har adgang til.

Guide til login på DA Barsel

1. Log ind Glemt adgangskode? Ændre sprog Dashboard = Forsiden... 7

Så dån udfylder du en ånsøgning om genindskrivning

Indhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation

Indhold Registrering på forum... 2 Opret Indlæg... 5 Besvar Indlæg... 7 Ændringer af brugerindstillinger... 9 Tips & Tricks... 11

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

Online.bane.dk. Gennemgang af hvorledes man opretter og indsender en tilstandsmeddelelse:

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Sikrer, at den oprettede afregning ligger inden for det aftalte budget

Transkript:

Opret en udgiftsafregning når du har: udgifter før en rejse (f.eks. konferencegebyr og flybilletter) udgifter ved rejser under 24 timer småindkøb kørsel som ikke er i forbindelse med en rejse Du kan afregne alle typer i samme udgiftsafregning. Udgiftsafregning udgift betalt med AU kreditkort Klik på Opret nyt dokument Side 1 af 13

Markér Udgiftsafregning og klik på Næste trin Anledning : her skal skrives en kort beskrivelse Forklaring : kan udfyldes med en uddybende forklaring Kontostreng skal udfyldes af dig. Du kan evt. skrive dit projekt- og aktivitetsnr. i forklaringsfeltet, så kontrollant kan udfylde kontostrengen. Hvis du ikke kender dit nr. så kontakt dit hovedområde. Kreditkort transaktioner kan allerede udvælges her ved at markere den eller de kreditkorttransaktioner som skal afregnes. I eks. hentes transaktionen ind i fanebladet Udgifter Side 2 af 13

Sådan udfylder du kontostreng med dit projekt og aktivitets nr.: Klik på Knappen Rediger Sted er udfyldt default (bruges udelukkende til at styre godkendelses-flowet) I takt med at AURUS anvendes, opbygges der favoritlister med de enkelte projekt- og aktivitetsnr. Disse kan vælges i værdilisten ved at klikke på Man kan søge efter projekt- eller aktivitets nr. ved at klikke på knappen med forstørrelsesglasset Side 3 af 13

Når du søger så begræns din søgning f.esk ved at skrive de første tegn.. Klik på Søg og du får en liste frem med alle 105 Side 4 af 13

Klik på dit projekt og projektet vises nu i feltet Projekt Samme fremgangsmåde når du skal søge Aktivitet Når alle felter er udfyldt klik på Gem og fortsæt Side 5 af 13

Klik på Næste trin Oprettelsen af udgiftsafregningen annulleres ved at klikke på knappen Afbryd Side 6 af 13

I trin 3 har udgiftsafregningen fået et dokumentnummer og er gemt på din forside. Du kan lukke for afregningen og tilgå den på et senere tidspunkt under Mine opgaver på forsiden. Hovedreglen er at afregningen færdiggøres i en arbejdsgang og videresendes til kontrol. Klik på fanebladet Udgifter og klik på Hent kreditkorttransaktioner Markér de kreditkorttransaktioner som du skal afregne. Klik på Vælg markerede transaktioner Klik OK Side 7 af 13

Kreditkorttransaktion hentes over i afregningen og skal færdigbehandles. Du får nu advarsel om at udgiften mangler udgiftstype (øverst i skærmbilledet), og den sættes på ved at klikke på Rediger Side 8 af 13

Udgiftstypen bliver tilknyttet den udgift du markerer under Udgiftstyper er markeret med lyse brun/grøn farve. Udgiftstyper : her findes en liste over de typer af udgifter, der kan registreres på en afregning. Listen viser først din favoritliste (dvs de sidst valgte udgiftstyper i tidligere afregninger) Alle typer kan blive vist ved at klikke på den blå link-tekst Alle Klik på for at se udgiftstyperne i din favoritliste. Hvis du ikke kan finde den type du har brug for, så klik på Alle for at se alle udgiftstyper. Side 9 af 13

Vælg den udgiftstype du skal bruge ved at markere den og klik retur. Side 10 af 13

Forklaring : er udfyldt med transaktionens oplysninger, men der kan tilføjes yderligere information. Bilag : her vedhæftes dit indskannede bilag Klik på Gem og fortsæt Side 11 af 13

Klik på Næste Trin Kontrollant og Godkender er default udfyldt Klik på Bekræft og send Side 12 af 13

Du er nu færdig med din udgiftsafregning. Side 13 af 13