Her gennemgås hvorledes man som Kontrollant, kontrollerer en afregning der er sendt i flow

Relaterede dokumenter
Her gennemgås hvorledes man som Kontrollant, kontrollerer en afregning der er sendt i flow

Her gennemgås hvorledes man som Kontrollant, kontrollerer en afregning der er sendt i flow

Her gennemgås hvorledes en medarbejder opretter en afregning der indeholder både rejsedage, omkostninger samt kørsel. Vejledningen kan bruges af alle

HUSKESEDDEL OPRET AFREGNING VIA WEB

HUSKESEDDEL OPRET AFREGNING VIA WEB

Her gennemgås hvordan du opretter en afregning der indeholder rejsedage, omkostninger og kørsel. Vejledningen kan bruges af alle der har en Iphone.

Huskesedlen beskriver hvorledes en medarbejder opretter en afregning, der indeholder både rejsedage, omkostninger

HUSKESEDDEL OPRET AFREGNING VIA MOBILTELEFON

Hele rejsen registreres fra afrejse til hjemkomst. Det vil sige de private dage er også indeholdt.

RejsUd. Opret afregning via Smartphone eller tablet

REJSUD. Opret / rediger afregning med rejsedage og evt. privat del

RejsUd. RejsUd Kontrollant. 1 Om denne vejledning 1 2 Kontrollantens opgaver 2 3 Logge på og af RejsUd 3 4 Arbejdsgang ved kontrol af afregning 4

Vi er glade for at kunne informere om en række nye funktioner samt ændringer i RejsUd2 systemet, der vil blive frigivet i løbet at uge 6

RejsUd. Opret / rediger afregning af udgifter og kørsel

Sådan bruger du planlæggeren

RejsUd2 Censorkursus Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Rekvirent kvik-guide

Rekvirent kvik-guide

Disponent Godkend faktura

RELEASE NOTE: INDFAK OG REJSUD

Rekvirent med prokura kvik-guide

REJSUD2 INTROMØDE SEKRETÆRER OG REJSENDE REJSUD - INTROMØDE 21. OG 23. AUGUST 2018 SYSTEMKONSULENT

Sådan bruger du planlæggeren

AU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet Indkøber. Indholdsfortegnelse:

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter

Mundtlig censur RejsUd2

Udgiftsafregning udgift betalt med AU kreditkort

RELEASE NOTE: INDFAK OG REJSUD

1. Log ind Glemt adgangskode? Ændre sprog Dashboard = Forsiden... 7

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

1. Opret din nye Google konto

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

AU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Bestiller. Indholdsfortegnelse:

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf DSA-Ventelisten

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Rekvirent kvik-guide

Rekvirent manual. Indholdsfortegnelse:

Disponent Godkend ordre

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE -

VTC. Vejledning til VTC-registrering. for medarbejder. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Version 4

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med Fronter

Disponent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Du modtager en mail, når arrangøren af dit møde/kursus/arrangement har gjort klar til afregning, typisk få dage efter kurset er gennemført.

DATO:05/02/2019 RELEASE NOTE. Ibistic Technologies Århusgade 88, 2100 København Ø INDHOLD

Afregning af rejser på Mit HK

Disponent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Det pædagogiske tilsyn. Tabulex Tilsyn

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Du får adgang til din uddannelsesplan og ansøgning i Optagelse.dk ved at logge ind med dit UNI-login fra forsiden af Optagelse.dk. Se figur 1.

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter

Disponent kvik-guide

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide

Tabulex Tilsyn - Det pædagogiske tilsyn. Vejledning til tilsynsførende (Forvaltning)

Generel information. Brugere. Hjemmesidens lay-out. HIF Hjemmeside How to do

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Nedenstående vejledning er opdelt i 3 dele: Prøvekørsel Tilretning af bildata og billeder CRM funktioner

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til Opret en konto ved at skrive din adresse

RELEASE NOTE: INDFAK OG REJSUD

Google-sites CSrnAdzB1esfLAmU0O3tOKa3y

Diagrammer visualiser dine tal

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas.

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

Vejledning til rejseafregning via Mit TL. Indhold. Log ind. Sådan kommer du i gang med afregningen. Side

Vejledning Bilindretning

Manual sådan oprettes lukket miniudbud for inviterede leverandører

ONIX og ION QUICK START GUIDE. Tænd enheden tænd/sluk. Åben Startskærmen. Tryk på tænd/sluk tasten for at tænde eller slukke enheden.

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Rejseafregning med zexpense: Opret kørsel og rejseafregning i app en

Sådan opretter du en blog i e-learn.sdu.dk I denne vejledning vises først, hvor i e-learn.sdu.dk, du kan oprette blogs. Derefter vises hvordan du gør.

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

Vejledning til Serviceportalen

Økonomi- og Planlægning Budgetkontor

Smartday Touch. Kom godt i gang

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Indhold Outlook Web App... 1

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningsforløb. Privat udhus under 50 m²

Godkendergruppe. Sikrer, at den oprettede afregning ligger inden for det aftalte budget

Brugervejledning til EG On Klagenævn

Kom godt i gang med Danløn app en

VEJLEDNING TIL FORENINGER I

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

MUS - LEDER AUHRA-VEJLEDNING

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

ANVENDELSE AF STEDFORTRÆDER

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Fakturaen vil blive sendt til dig fra en Rekvirent og du vil modtage en mail med et link til IndFak.

Transkript:

Her gennemgås hvorledes man som Kontrollant, kontrollerer en afregning der er sendt i flow Log på systemet RejsUd er et modul i samme system som IndFak. Du skal dog anvende et nyt link: Log på via https://indfak2.dk/v2 Vælg RejsUd Vælg RejsUd via ikonet. Kontroller afregninger Fra Hovedmenuen vælger du Kontrollér afregninger via ikonet. Afregninger til kontrol Du kommer nu ind på en oversigt over samtlige afregninger, der ligger til kontrol hos dig eller i den kontrolgruppe du evt. er en del af som stedfortræder. Sortering Ligger der mange afregninger til kontrol, kan du sortere via overskrifterne. Der viser sig en lille pil ud for den overskrift du sorterer på. Pilen indikerer sorteringsretningen. Kontrollér afregning Når du har fundet den afregning du ønsker at arbejde med, vælger du den via markering af ikonet i starten af linjen Ikonet skifter udseende når den er valgt. Herefter får du forskellige valgmuligheder via ikonerne i øverste højre hjørne: Videresend Indsæt kommentar Kontroller OK Kontroller IKKE OK afregningen sendes retur Yderligere funktioner: Rediger Etiketter Bilag Historik SIDE 1 AF 5

Markerer du flere afregninger, kan du vælge at videresende, eller indsætte en kommentar på alle valgte afregninger. Når Du har markeret en enkelt afregning, får du adgang til at se afregningen igennem i højre side af skærmbilledet via den interaktive rapport. Bemærk at du via de vandrette og lodrette pile kan se yderligere oplysninger som eksempelvis kontering. Ønsker du at se hele afregningen med alle oplysninger, kan dette gøres via udskriftrapporten. Du aktiverer den via printikonet i øverste højre hjørne, og vælger selv om du vil se rapporten på skærmen eller printe den ud. SIDE 2 AF 5

Kontrollér Hvad skal kontrolleres? Der kan være store forskelle i hvorledes man lokalt vælger at fordele kontrol- og godkender-opgaven. Anvisningen herunder er således kun vejledende. Der er flere ting du skal være opmærksom på når du kontrollere her beskrives nogle områder: Konteringen på dokumentniveau afledes til alle afregningsposter. Er der på posteringslinjerne foretaget ændringer af den afledte dokumentkontering, vil det være markeret med blå skrift. Omkostningstype Er der valgt den rigtige i forhold til dokumentationen? Tjenesterejsereglerne er de overholdt? Er du i tvivl, kan du læse mere om dem her i Personaleadministrativ vejledning kapitel 21 http://pav.perst.dk/publikation/tje nesterejser.aspx eller i Campus tage E-læringskurset Rejseregler (00005352, 1). Dokumentation Er der vedhæftet korrekt og tilstrækkelig dokumentation for alle omkostningsposter? SIDE 3 AF 5

Rediger Når du har kontrolleret en afregning og eventuelt har fundet nogle mangler eller fejl, kan du vælge at afvise afregningen og via en kommentar give en anvisning på hvad der skal foretages. I nogle tilfælde kan det måske være at du selv ønsker at foretage ændring eller tilføjelse til afregningen. Dette gøres via rediger funktionen, som gemmer sig bag ikonet med de 3 prikker i øverste højre hjørne. Bemærk - når du vælger at redigere selv, vil afregningen blive taget ud af flow og lagt ind i din egen kladdeoversigt. Du vil umiddelbart ikke lægge mærke til det, med mindre du ikke færdigredigerer afregningen i samme arbejdsgang. Når du trækker en afregning ud af flowet, får du mulighed for at rette i konteringen, enten på dokument niveau eller på hver enkelt afregningspost. Du har også mulighed for at tilføje afregningsposter og vedhæfte yderligere dokumentation. Når du har færdigredigeret afregningen, sendes den i flow igen ved hjælp af fluebenet i øverste højre hjørne. Bemærk at du skal vælge hvad der præcist skal ske med de ændringer du har foretaget. Typisk vil du skulle vælge Opdatér. Nu kan du i højre side se afregningen. I venstre side præsenteres de handlinger du kan foretage i forbindelse med at sende afregningen i videre flow. Bemærk at flowet defineres af en kombination af forskellige valgmuligheder afhængig af den Handling du vælger først. Ønsker du blot at sende afregningen direkte til godkendelse, skal du vælge Kontrollér og underskriv på vegne af + Navnet på den rejsende SIDE 4 AF 5

Afregningsarkiv Du kan genfinde afregningen via Hovedmenuen og ikonet Afregningsarkiv (alle). SIDE 5 AF 5