Institutionsprofil for Sofieskolen



Relaterede dokumenter
Institutionsprofil for Chr. d. IV s Børnehave

Institutionsprofil for Ågården Børnepension

Institutionsprofil for Behandlingshjemmet Egevang

Institutionsprofil for Revalideringsinstitutionen Elleslettegård

Institutionsprofil for Skovdiget

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen

Institutionsprofil for Pensionatet Lionslund

Institutionsprofil for Lænkepensionatet

Institutionsprofil for Cathrinegården

Institutionsprofil for Blå Kors Pensionat

Institutionsprofil for Ungecenter Aurora

Institutionsprofil for Helhedstilbuddet Blindenetværket

Institutionsprofil for Erhvervscenter Espelunden

Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset. Rødbo. Taxhuset

Institutionsprofil for Amtstandplejen

Institutionsprofil for Parkvænget

Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby

Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Midt. Aktivitetscentret Kellersvej

Institutionsprofil for Boligfondens Krisecenter

Institutionsprofil for Center for Døve

Institutionsprofil for Længen

Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Sydvest

Institutionsprofil for Vestervænget

Institutionsprofil for Center for Syn og Kommunikation

Institutionsprofil for Herberget Overførstergården

Institutionsprofil for Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 5 sider. BELÆGNING

Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 9. BELÆGNING

Institutionsprofil for Hjælpemiddelcentralen

Erhvervscenter Espelunden havde medio april borgere på venteliste.

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden

4. Det fremadrettede arbejde.

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 13sider. Belægning

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2013

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap:

Albertslund Kommune. Rens Holding A/S LYN. Renseservice SCA. HOFOR Spildevand Holding A/S. HOFOR Vand Holding A/S. Albertslund Kommune

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Specialbørnehaven Møllevangen

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Kapacitetsoversigt Side 1 af 1 sider. BELÆGNING. Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud

Amtskommunernes budgetterede drifts- og anlægsudgifter B B 10.1 County budgets of current and capital expenditures

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens takster og objektive finansiering i 2016

Skema til brug for rbelægnings oplysninger Indledning Side 1 af 17 sider. BELÆGNING.

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014

Kommuneprofil for Herlev Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Befolkningens bevægelser i København i 1998

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. 3. Om socialtilsynenes tilpasning til tilsynsopgaven

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Amtskommunernes budgetterede drifts- og anlægsudgifter B B 10.1 County budgets of current and capital expenditures

Det specialiserede socialområde i Københavns Amt - En beskrivelse af de amtslige tilbud til personer med særlige behov

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Februar Ledigheden i Storkøbenhavn

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj

=#%"'$"#%'/(>#6 :;8"'<63'5(:.--1'"?$6$%5$%50(:.'$.#!"#$%&%$"$"'()**+,-$"#(./(0.--1'"#(%(2.3"45$645#"/%.'"'7

KOMMUNAL MEDFINANSIERING

Styring og udvikling af det nære sundhedsvæsen. Jan Trøjborg KKR- hovedstaden nov. 2011

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Det Nære Sundhedsvæsen

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning og bevægelser i oktober kvartal 2003

Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007

Socialtilsyn Hovedstaden

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016

Børnespecialcenter 1 (BSC 1)

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet

specialundervisning 2014

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Til Kommunalbestyrelsens budgetkonference i august 2018 vedrørende økonomiske udfordringer på det specialiserede voksenområde

Oversigt over pensionister og modtagere af børnetilskud B B 7.1 Pensions and children allowances

Bilag 1 data vedr. udviklingen i sager og økonomi på det specialiserede voksenområde

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Efterspørgslen forventes stabil. Der er lille udskiftning, men brugerne skifter oftere tilbud indenfor

1. Indledning Lovgivning og generelle principper Socialtilsyn Hovedstadens budget

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund er steget fra 6,4 procent i 2007 til 7,2 procent i 2008.

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet

Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. typografi i dokumentet.

Indhold Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet Indledning og formål Baggrund for notatet...

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

August Ledigheden i Storkøbenhavn

Transkript:

Institutionsprofil for Sofieskolen September 2005

Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Sofieskolen...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...7 0. Indledning Institutionsprofilen giver en kort beskrivelse af institutionens målgruppe og tilbud, og beskriver institutionens pladstal, belægning, personale og økonomi. Samtidig afspejler profilen kommunernes anvendelse af institutionen. Institutionsprofilen indgår i det samlede materiale, som ledelsesgruppen for strukturforberedelserne har besluttet skal udarbejdes med det formål at formidle amtslige oplysninger til kommunerne på områder, hvor kommunerne overtager ansvaret 1. januar 2007. Den endelige og konkrete opgørelse af institutionernes økonomi og personale, herunder opgørelse af aktiver og passiver, vil indgå i aftaleudkastet. Der er herudover udarbejdet kommuneprofiler, der indeholder oplysninger om den enkelte kommunes forbrug på de amtslige tilbud samt forbruget på institutioner beliggende i kommunen. Kommuneprofilerne er udsendt til kommunerne medio juli 2005. Endvidere er der udarbejdet notatet Det specialiserede socialområde i Københavns Amt, der beskriver de nye rammer for opgaveløsningen på det specialiserede socialområde efter strukturreformen og giver et overblik over og indblik i den nuværende amtslige opgaveløsning i forhold til personer med særlige behov. Notatet er udsendt til kommunerne medio august. Københavns Amt har decentraliseret kompetencer og ansvar til institutionerne, og styringen foregår gennem mål- og rammestyring På baggrund af politiske målsætninger og handleplaner udarbejdes der for institutions- og forvaltningsområdet et årligt budgetforslag. Amtsrådet fastsætter hermed bevillingsniveauet, dvs. antallet af driftsbevillinger i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. På det administrative niveau indgås årligt drifts- og udviklingsaftaler mellem forvaltningen og pågældende institution, der fastsætter institutionens økonomiske rammer, opgaver og mål i det kommende år. Gennem de indgåede drifts- og udviklingsaftaler har den administrative leder ansvar og kompetence på en række felter indenfor opgave- og personaleområdet herunder også ansvaret for lønsumsstyringen. Den enkelte institutionsleder kan derfor i princippet selv afgøre antallet af ansatte, personalets faglige sammensætning, timetal m.v. Det skal ske på en sådan måde, at institutionen kan opfylde de fastsatte aktivitetsmål inden for den tildelte udgiftsramme. På de fleste af amtets institutioner og tilbud opkræver amtet grundtakst for kommunernes anvendelse. Derudover udmelder amtet institutionstakster, som angiver den samlede budgetterede udgift pr. 2

plads. KL og ARF har indgået en betalingsaftale, hvor grundlæggende principper for takstberegning af takster på amtets institutioner er fastlagt. Der budgetteres generelt med en belægningsprocent på 95 % blandt andet begrundet ved, at en 100 % belægning vil være urealistisk over hele året på grund af til- og fraflytninger. Det skal bemærkes, at andelen af overhead-udgifter på amtsgården, dvs. udgifter relateret i konto 6, ikke er medtaget i opgørelserne af institutionernes økonomi. På indtægtssiden indgår dog en andel af overhead i takstopkrævningen. 3

1. Beskrivelse af Sofieskolen Sofieskolen er en selvejende institution med driftsaftale med Københavns Amt. Sofieskolen drives efter følgende paragraffer i Lov om Social Service: Skole/bo-afdelinger 51, fritidsordningen (SOFT) 19 og børnehave 16. Sofieskolens hjemmeside: www.sofieskolen.dk Amtets driftsoverenskomst overgår som udgangspunkt til Region Hovedstaden 1. januar 2007, medmindre Gladsaxe Kommune vælger at overtage driftsoverenskomsten jf. 190, Lov om social service af 24/06/2005. Der er i institutionsprofilerne anlagt en hovedsædebetragtning for institutioner med satellitter i andre kommuner. Sofieskolen har en boafdeling / satellit i hhv. Ballerup Kommune (amtsbygning) og Gentofte Kommune (lejet bygning). Lov om Social Service indebærer, at beliggenhedskommunen kan overtage driftsaftalen efter 190, såfremt den kan fungere som selvstændigt tilbud i kommunen ( 186). Sofieskolen er en specialinstitution for børn og unge med autisme. Institutionen består af to døgnafdelinger og skole på Granvej i Gladsaxe Kommune, døgnafdelingen Damsager i Ballerup Kommune samt døgnafdelingen Sofiehøj i Gentofte Kommune. Sofieskolen er normeret til 24 døgnanbragte børn fordelt med 8 børn på afdeling Damsager, 12 børn på afdeling Granvej samt 4 børn på afdeling Sofiehøj. Derudover er der 22 dagpladser. Skolen er normeret til 35 pladser, heraf kommer 17-20 af børnene fra døgnafdelingerne, mens de øvrige børn er hjemmeboende. Sofieskolen har desuden til børn med dagplads en skolefritidsordning (SOFT) med 22 pladser, der er 100 % kommunalt finanseret og baseret på aftaler med den enkelte kommune. Endelig har Sofieskolen en specialbørnehave, der før udskrivningerne i august havde 8 børn. Amtsrådet besluttede i 2003 at anvende specialbørnehaven Kirsebærhuset med 25 pladser til børn med autisme, svarende til det nuværende behov i Københavns Amt. Pladstallet i Sofieskolens børnehave nedskrives derfor efterhånden, som børnene herfra kommer i skole (de sidste i august 2007). Hvis der bliver behov for yderligere specialbørnehavepladser til børn med autisme i Region Hovedstaden, vil Sofieskolen kunne genåbne børnehaven, idet specialbørnehavemiljøet bevares frem til regionens start. Amtets tilbud er specialiserede til afgrænsede målgrupper. Specialiseringsgraden strækker sig fra en mindre grad af specialisering rettet mod befolkningsmæssigt større grupper over mellemspecialiserede til en høj grad af specialisering rette mod små grupper med komplekse og betydelige funktionsnedsættelser. Sofieskolen er et af amtets højt specialiserede tilbud. Institutionens målgruppe er børn og unge med autisme i alderen 2-18 år. Målgruppen er diagnosticeret indenfor området med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (ICD-10 diagnosesystemet, WHO, Genova 1992). Autismespektret udgøres hovedsalig af de tre diagnosegrupper: infantil autisme, atypisk autisme og aspergers syndrom. Diagnosegrupperne adskiller sig med hensyn til begavelse, indlæringsevne og sprogudvikling, til sværhedsgraden og mønstret af de grundlæggende forstyrrelser samt til lidelsens begyndelsestidspunkt. Sofieskolen modtager svagt fungerende (børn på et tidligt udviklingstrin) ca. 25 %, moderat-fungerende ca. 50 % og højt fungerende børn med autisme ca. 25%. Målgruppen har brug for et højt specialiseret pædagogisk behandlingsmiljø, hvor miljøets tilrettelæggelse, struktur og indhold tjener til at kompensere for de gennemgribende forstyrrelser hos børnene/de unge, hvor de individuelle evner og potentialer kan udvikles og hvor hovedvægten ligger på 4

så mange selvhjælpsfærdigheder som muligt. Institutionens kerneydelser er overordnet set at levere et specialmiljø for børn og unge med autisme, der bygger på specialpædagogiske og indlæringsbaserede principper, som tilstræber at udvikle og indarbejde best practice i såvel didaktik som metodik. Miljøets hovedidé er at skabe helhed og sammenhæng i børnenes liv, og forældresamarbejde er derfor også en kerneydelse. Institutionen anvender pædagogiske metoder, der styrker opmærksomheden, kommunikationen og evnen til at arbejde abstrakt og forstå sammenhænge og danne erfaringer. Institutionen anvender desuden individuelle terapeutiske forløb, f.eks. terapeutiske/støttende psykologsamtaler, gruppesamtaler, gruppesamtaler, systematisk arbejde med adfærdsproblemer, seksualvejledning etc. Institutionen søger at fremme individuelle færdigheder og lægger særlig vægt på selvstændighed og kommunikation i en klar fysisk struktur og dagsrytme. Seneste bygningssyn er gennemført i 2004. Der foretages bygningssyn igen i 2005. 2. Kapacitet og belægning På Sofieskolen var der i 2004 normeret med 20 døgnpladser, 22 dagpladser, 22 fritidshjemspladser (100 pct. kommunalt finansieret), 8 børnehavepladser og 35 undervisningspladser. I sommeren 2005 er institutionen udvidet med 4 ekstra døgnpladser. Amtsrådet har besluttet at anvende Kirsebærhuset som børnehave for børn med autisme, og pladstallet i Sofieskolens børnehave nedskrives efterhånden, som børnene kommer i skole. I tabel 2.1 er belægningen i 2004 opgjort. Tabel 2.1: Belægning på Sofieskolen i 2004 Helårspladser 2004 Antal normerede pladser Samlet antal helårspladser i 2004 Belægningsprocent 2004 Døgn 20 20,7 103,5% Dag (dag, SOFT og børnehave) 52 49,8 95,8% Undervisning 35 36,8 105,2% 5

I tabel 2.2 er anvendelsen af pladser opgjort ud fra betalingskommunens placering i og uden for regionen. Tabel 2.2: Antal helårspladser 2004 fordelt på betalingskommuner Kommuner Helårspladser Region Hovedstaden Undervisning Dag Døgn Beliggenheds kommune: Gladsaxe 9,2 4,0 8,6 Ballerup 0,8 0,0 0,4 Brøndby 2,0 1,0 2,0 Dragør 0,8 1,0 0,4 Gentofte 5,0 2,0 3,0 Glostrup 6,0 0,0 3,0 Herlev 0,8 1,0 1,4 Albertslund 2,0 1,0 2,0 Hvidovre 1,0 1,8 0,0 Høje-Taastrup 1,6 0,0 0,6 Ledøje-Smørum 1,0 1,0 1,0 Lyngby-Taarbæk 2,0 4,0 4,0 Rødovre 1,4 0,0 0,4 Søllerød 1,0 0,0 0,0 Ishøj 4,1 0,0 2,0 Tårnby 3,9 1,0 2,0 Vallensbæk 2,0 1,0 2,0 Værløse 0,6 0,9 0,4 Københavns Amt i alt 45,2 19,7 33,3 Københavns kommune 2,0 0,0 1,0 Frederiksberg kommune 0,0 1,0 1,0 Birkerød (Frederiksborg Amt) 0,6 0,0 0,6 Ølstykke (Frederiksborg Amt) 2,0 0,0 1,0 Øvrige Dianalund (Vestsjællands Amt) 0,0 0,0 0,0 3. Personale og økonomi I tabel 3.1 ses amtets samlede forbrug og budget 2004 for Sofieskolen, heri indgår direkte henførbare omkostninger såsom planlagt vedligeholdelse, kørsel, ledsagerordninger m.m. Tabel 3.1: Samlet budget og forbrug på Sofieskolen 2004 1.000 kr. Budget* Forbrug Lønudgifter 25.293 27.491 Driftsudgifter 5.772 5.070 Takstindtægter -24.900-25.151 Øvrige indtægter -48-1.159 I alt 6.117 6.251 * Takstbudgettet er korrigeret i forhold til oprindeligt budget 2004. I tabel 3.2 ses personalesammensætningen. 6

Tabel 3.2: Personalegrupper på Sofieskolen 2004 Pesonalegrupper Antal årsværk Ledelse 2,0 Administrativt personale 2,6 Undervisningspersonale 13,8 Pædagogisk personale 63,9 Psykolog, Fysioterapeut, socialrådg. o.l. 2,0 Pedel, rengøring ol. 1,6 Andet personale, herunder køkken 2,8 I alt 88,7 Data er fremkommet ved udtræk i Silkeborg Data. I tabel 3.3 fremgår fordelingen af ansættelsesforhold. Tabel 3.3: Ansættelsesforhold i 2004 Antal årsværk Overenskomst-/fastansatte 81,3 Tjenestemandsansatte 0,0 Vikarer 7,4 I alt 88,7 Tabel 3.4 indeholder taksterne for 2003, 2004 og 2005 samt grundtaksten for 2005. Tabel 3.4: Takster Pladstype Takst 2003 Takst 2004 Takst 2005 Grundtakst 2005 Døgn 2.298 2.364 2.435 1.203 Døgn - med egenbetaling 2.198 2.264 2.315 869 Dag - Fritidshjem 672 728 741 100% Dag - Dagafdeling 181 156 247 100% Dag - Børnehave 1.091 797 1.389 869 Undervisning 606 696 635 507 Der er ingen tilkøbsydelser udover taksten. 4. Venteliste Pr. 30. juni 2005 var der 6 på venteliste til Sofieskolens døgnafdelinger. 7